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裝修發(fā)票的人工費(fèi)怎么開(kāi)
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/03 13:32
#稅務(wù)師#
您好, 開(kāi)勞務(wù)費(fèi)用就可以了
?閱讀? 1380
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繳納和解納有什么區(qū)別
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/03 13:04
#稅務(wù)師#
您好,納稅人是繳納稅款,扣繳義務(wù)人是解繳稅款
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老師您好:我們是一般納稅人開(kāi)的13%專票,但是這個(gè)月有外資資金到位補(bǔ)助,開(kāi)的不征稅發(fā)票,這個(gè)不征稅發(fā)票在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/03 12:50
#稅務(wù)師#
填寫不征稅發(fā)票信息:在增值稅申報(bào)表中,需要填寫不征稅發(fā)票的相關(guān)信息,如不征稅發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、金額等等; 5、提交申報(bào):填寫完增值稅申報(bào)表后,確認(rèn)無(wú)誤后提交申報(bào)。 不征稅發(fā)票申報(bào)增值稅條件: 1、具備納稅人資格:只有具備納稅人資格的企業(yè)才有資格進(jìn)行增值稅申報(bào),因此在申報(bào)增值稅前,需要確保自己具備納稅人資格; 2、開(kāi)具不征稅發(fā)票:在企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí),如果符合國(guó)家稅法規(guī)定的特殊情況,可以開(kāi)具不征稅發(fā)票。需要在開(kāi)具不征稅發(fā)票時(shí),確保符合國(guó)家稅法規(guī)定的開(kāi)票條件和標(biāo)準(zhǔn); 3、登錄電子稅務(wù)局:納稅人需要登錄電子稅務(wù)局,具備電子稅務(wù)局的賬號(hào)和密碼; 4、準(zhǔn)備相關(guān)資料:在申報(bào)增值稅前,需要準(zhǔn)備相關(guān)的資料,如銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額、不征稅發(fā)票的相關(guān)信息等; 5、確認(rèn)增值稅納稅期間:根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定,增值稅納稅期間可能有所不同,需要在電子稅務(wù)局中確認(rèn)所在地區(qū)的納稅期間。 綜上所述,不征稅發(fā)票的相關(guān)信息需要嚴(yán)格按照稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào),確保申報(bào)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。如果有任何疑問(wèn)或不確定的地方,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)或相關(guān)專業(yè)人士進(jìn)行咨詢和指導(dǎo)。 【法律依據(jù)】: 《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》 第二十一條 稅務(wù)機(jī)關(guān)是發(fā)票的主管機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)發(fā)票印制、領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、取得、保管、繳銷的管理和監(jiān)督。單位、個(gè)人在購(gòu)銷商品、提供或者接受經(jīng)營(yíng)服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開(kāi)具、使用、取得發(fā)票。發(fā)票的管理辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定。
?閱讀? 1345
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A企業(yè)持股B企業(yè)80%股權(quán),B企業(yè)注冊(cè)資本金100萬(wàn),A企業(yè)分文未實(shí)繳,一年后B企業(yè)給A企業(yè)利潤(rùn)分紅80萬(wàn),A企業(yè)想要把分紅的80萬(wàn)用于資本實(shí)繳,請(qǐng)問(wèn)都需要繳納哪些稅費(fèi)?稅率是多少?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/03 11:53
#稅務(wù)師#
您好,A和B都是境內(nèi)居民企業(yè)?
?閱讀? 1419
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老師你好 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),電子稅務(wù)局,電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺(tái),這些系統(tǒng)分別做什么用途和含義?有包含關(guān)系嗎?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/03 08:57
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)比較統(tǒng)一的管理方法是對(duì)信息管稅的重要組成部分的加強(qiáng),金稅工程三期建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目,減輕了納稅人的負(fù)擔(dān),納稅服務(wù)效率得到提高,并且引入了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,從而使得稅收管理成本能夠得到減少,能夠適應(yīng)稅收現(xiàn)代化建設(shè)的需要以及滿足增值稅一體化管理要求,降低了基層稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅人負(fù)擔(dān)。 電子稅務(wù)局是由國(guó)家稅務(wù)總局設(shè)立的,辦稅功能更加強(qiáng)大、辦稅流程更加便捷的網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳。納稅人可以通過(guò)電子稅務(wù)局辦理發(fā)票申領(lǐng)、發(fā)票票種核定、納稅申報(bào)、稅務(wù)信息變更、稅費(fèi)繳納、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納等業(yè)務(wù)。 電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)是一個(gè)提供電子發(fā)票相關(guān)服務(wù)的平臺(tái),它可以為企業(yè)和個(gè)人提供方便、快捷的電子發(fā)票管理和使用服務(wù)。 2019年11月15日全國(guó)統(tǒng)一的增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱公共服務(wù)平臺(tái))在我省上線了!公共服務(wù)平臺(tái)可免費(fèi)為納稅人提供電子發(fā)票開(kāi)具、打印、交付、查詢及增值稅普通發(fā)票紙質(zhì)發(fā)票開(kāi)具等公共服務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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開(kāi)發(fā)票時(shí)常見(jiàn)的錯(cuò)誤之處幫我們培訓(xùn)一下
小萌老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/03 02:50
#稅務(wù)師#
您好,開(kāi)發(fā)票常見(jiàn)錯(cuò)誤主要有以下幾點(diǎn)
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我想問(wèn)一下貨物名稱開(kāi)發(fā)票的時(shí)候分類齊全的表格發(fā)我一下,大家開(kāi)票的時(shí)候可以查找不容易開(kāi)錯(cuò)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 19:59
#稅務(wù)師#
你去學(xué)堂 更多 工具里面就有
?閱讀? 1372
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老師好,我的會(huì)員積分,讓美容院為我們的會(huì)員做美容服務(wù),我收了服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 17:57
#稅務(wù)師#
...
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老師想問(wèn)一下月度不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免征。是說(shuō)的小規(guī)模嗎?一般納稅人可以享受嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 17:19
#稅務(wù)師#
你好,一般納稅人小規(guī)模都可以。
?閱讀? 1467
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下勞動(dòng)仲裁,從公賬轉(zhuǎn)出了錢,這個(gè)支出,后續(xù)在企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)增嗎?還是有個(gè)調(diào)解書(shū)或,勞動(dòng)仲裁協(xié)定,可以稅前作為公司支出全額 所得稅前扣除?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 16:37
#稅務(wù)師#
關(guān)鍵是因?yàn)槭裁粗俨玫哪兀?/a>
?閱讀? 1353
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老師你好,公司年會(huì)給會(huì)員的禮品(水杯),需要交個(gè)稅嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 15:55
#稅務(wù)師#
你好,公司年會(huì)給會(huì)員的禮品(水杯),是需要交個(gè)稅的
?閱讀? 1546
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老師,總公司是一般納稅人,開(kāi)了一家分公司是小規(guī)模納稅人,跟總公司簽的合同指定收款賬戶是分公司,可以合理避稅嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 15:34
#稅務(wù)師#
你好,跟總公司簽的合同,是不能指定收款賬戶是分公司的
?閱讀? 1476
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民間借貸借款產(chǎn)生的利息需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 15:33
#稅務(wù)師#
個(gè)人收到的利息需要交20%
?閱讀? 1476
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老師好,我外購(gòu)了14000.00元的水杯,會(huì)計(jì)分錄這么做
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 15:30
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是做什么用的了?
?閱讀? 1336
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超市推出代金劵給顧客,比如優(yōu)惠了1000元,怎么做分錄
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 14:57
#稅務(wù)師#
這個(gè)可以不做賬的,對(duì)方消費(fèi)時(shí),按扣除代金券的金額開(kāi)票
?閱讀? 1415
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老師你好,申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金的個(gè)稅怎么申報(bào)比較合適呢
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 14:23
#稅務(wù)師#
您好,并入工資,或單獨(dú)申報(bào)
?閱讀? 1440
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請(qǐng)問(wèn)獎(jiǎng)金在同一個(gè)月一次性發(fā)放,這獎(jiǎng)金可以拆開(kāi)金額分月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 13:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
?閱讀? 1436
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你好老師,為什么這題沒(méi)有明確說(shuō)明,15000跟4200元也是按照1%的征收率計(jì)算而不是按照3%征收率計(jì)算呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 10:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是我們學(xué)堂的嗎
?閱讀? 1398
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老師,旅游公司選擇差額計(jì)稅,是不是差額余額可以開(kāi)專票,扣減的部分不能開(kāi)專票?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 08:19
#稅務(wù)師#
你的理解是正確的,同學(xué)。
?閱讀? 1432
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我們公司目前是自然人控股,未分配利潤(rùn)200萬(wàn),如果分紅的話要交百分之20?,F(xiàn)在想把股東換成有限公司持股,走股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅,怎么能少交稅或者不交稅?
cassie 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 22:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 1.能證明被投資企業(yè)因國(guó)家政策調(diào)整,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到重大影響,導(dǎo)致低價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán); 2.繼承或?qū)⒐蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給其能提供具有法律效力身份關(guān)系證明的親人; 3.本企業(yè)員工持有的不能對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓; 4.其他合理情形。
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老師您好,我們請(qǐng)的個(gè)人工人給我們做項(xiàng)目安裝,對(duì)方在稅務(wù)局代開(kāi)了這樣發(fā)票,已經(jīng)找對(duì)方要了完稅憑證但是他的個(gè)稅好像是按照個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得繳納的,這個(gè)發(fā)票和繳納個(gè)稅完稅憑證有沒(méi)有問(wèn)題呢,可以直接用也不用替他申報(bào)代扣個(gè)人所得稅了吧
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 18:02
#稅務(wù)師#
您好,圖2個(gè)稅已經(jīng)繳了,我們不管了,直接入賬付款就可以了
?閱讀? 1421
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老師 我2023年第四季度 計(jì)提工資填錯(cuò)了 我2024年現(xiàn)在在電子稅務(wù)局都需要改哪個(gè)表 是只需要改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表就可以吧 會(huì)有啥影響嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 17:10
#稅務(wù)師#
你好,你是反結(jié)賬修改了嗎?
?閱讀? 1320
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老師,我公司是紅木家具銷售的,小規(guī)模納稅人。這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍要填什么最好,目前已經(jīng)填了生產(chǎn),銷售,我想增加一些項(xiàng)目,如“咨詢、工藝品、維修保養(yǎng)”這些行不行,對(duì)企業(yè)有沒(méi)有影響,我聽(tīng)說(shuō)這個(gè)不能亂填,我也不太懂。希望老師幫我指點(diǎn)指點(diǎn)
青風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好;對(duì)于紅木家具銷售的公司,您已經(jīng)填寫了生產(chǎn)和銷售,這是與您的業(yè)務(wù)相符的經(jīng)營(yíng)范圍。如果您希望增加其他項(xiàng)目,如咨詢、工藝品、維修保養(yǎng)等,您需要確保您的公司有能力和資質(zhì)從事這些業(yè)務(wù),并且能夠滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。
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老師,應(yīng)付賬款-應(yīng)付資產(chǎn)構(gòu)建款和應(yīng)付賬款-應(yīng)付營(yíng)業(yè)款,啥區(qū)別吧?這是
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:02/01 14:46
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 二級(jí)科目不同,是你們自己設(shè)置的,便于你們區(qū)分 一級(jí)科目一樣,沒(méi)什么區(qū)別
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農(nóng)業(yè)種植的虧損可以彌補(bǔ)應(yīng)稅項(xiàng)目的利潤(rùn)嗎?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 12:29
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 可以,免稅項(xiàng)目如果虧損,不但可以抵減當(dāng)年的應(yīng)稅項(xiàng)目所得,還可以作為虧損結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度彌補(bǔ)。比如,企業(yè)當(dāng)年從事生產(chǎn)應(yīng)稅所得500萬(wàn)元,從事農(nóng)業(yè)種植免稅所得虧損600,這個(gè)免稅項(xiàng)目的600萬(wàn)元虧損,不但可抵當(dāng)年應(yīng)稅生產(chǎn)所得500萬(wàn)元,當(dāng)年不需要繳稅,還有100萬(wàn)元沒(méi)抵完的,可通過(guò)虧損表結(jié)轉(zhuǎn)下一年度,繼續(xù)抵減下一年的應(yīng)稅所得。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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免稅項(xiàng)目的虧損可以彌補(bǔ)應(yīng)稅項(xiàng)目的利潤(rùn)嗎?有具體的文件嗎?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 12:06
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 沒(méi)有具體針對(duì)性的規(guī)定,針對(duì)同一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō),應(yīng)納稅所得額是看的整體的業(yè)務(wù),不用區(qū)分項(xiàng)目,結(jié)合您所說(shuō)的理解為可以彌補(bǔ) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2023年12月份加計(jì)抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 11:58
#稅務(wù)師#
加計(jì)抵減政策是指納稅人在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),可以按照一定比例加計(jì)抵減應(yīng)納稅額的一種稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,加計(jì)抵減政策的有效期一般為一個(gè)自然年度,即從年初至年底。因此,如果納稅人在2023年12月份的加計(jì)抵減期末余額為2024.1元,那么在2024年1月份的應(yīng)納稅額中,這個(gè)余額仍然可以繼續(xù)抵減。
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老師想問(wèn)一下一般納稅人主表里有一列是本年累計(jì),第25行期初未繳稅額哪里的本月數(shù)和本年數(shù)怎么出來(lái)的呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 10:12
#稅務(wù)師#
不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你再重新提供一個(gè)吧,我們接了問(wèn)題不好退回
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老師你看下這個(gè)題目。存量留底不是也按比列退了一部分嗎?存量留底*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/31 17:09
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里退還存量留抵的時(shí)候,是用存量留抵稅額*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例*100%來(lái)進(jìn)行計(jì)算的,可以理解為這個(gè)100%相當(dāng)于是把可以退的全退了。退了之后相當(dāng)于就沒(méi)有存量留抵可以退了。 這里您可以和增量留抵退稅那里做個(gè)比較,增量留抵退稅時(shí),對(duì)于一般企業(yè),增量留抵稅額*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例*60%,可以理解為能夠退的部分,我只給你退60%;而對(duì)于小微企業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè),退增量留抵是增量留抵稅額*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例*100%來(lái)退的,這里退的比例是不同的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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100萬(wàn)不含稅的營(yíng)業(yè)收入,印花稅是怎么計(jì)算的呀
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/31 16:31
#稅務(wù)師#
直接就是100*0.03%計(jì)算印花稅
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