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甲公司是由5個股東每人出資200萬元成立的有限責(zé)任公司,5個股東的持股比例各為20%。本年度甲公司職工人數(shù)為100人,全年工薪總額為500萬元,實現(xiàn)稅前利潤300萬元(已經(jīng)扣除了100名職工500萬元的工薪),沒有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項目。 本年度5個股東有三種收入分配方案可供選擇: 方案一:5個股東不取得工薪,只取得紅利。企業(yè)年終按稅后利潤提取10%的法定盈余公積之后,全部平均分配給5個股東。 方案二:5個股東只取得工薪,不取得紅利。即5個股東每人全年取得工薪數(shù)與方案一分紅的數(shù)額相等。且該工薪已被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為合理的工薪 (圖片是完整的題目,請給出具體的數(shù)據(jù)和計算過程,三個方案哦)
周老師
??|
提問時間:04/13 21:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.股東個人各自取得的股息紅利,按照20%計算繳納個人所得稅。 2.按照工資薪金所得申報個稅,可以扣除專項扣除、專項附加扣除及其他扣除。按照工資薪金累計預(yù)扣預(yù)繳申報表申報。年度進(jìn)行匯算清繳,多退少補(bǔ) 3.工資薪金所得+股息紅利所得結(jié)合,分別按照第1和第2計算思路計算。 上述是各方案的解題思路,可以自行先計算一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲公司是由5個股東每人出資200萬元成立的有限責(zé)任公司,5個股東的持股比例各為20%。本年度甲公司職工人數(shù)為100人,全年工薪總額為500萬元,實現(xiàn)稅前利潤300萬元(已經(jīng)扣除了100名職工500萬元的工薪),沒有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項目。 本年度5個股東有三種收入分配方案可供選擇: 方案一:5個股東不取得工薪,只取得紅利。企業(yè)年終按稅后利潤提取10%的法定盈余公積之后,全部平均分配給5個股東。 方案二:5個股東只取得工薪,不取得紅利。即5個股東每人全年取得工薪數(shù)與方案一分紅的數(shù)額相等。且該工薪已被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為合理的工薪支出。 方案三:5個股東取得工薪與紅利相結(jié)合。該方案中5個股東全年的工薪扣除專項扣除及專項附加扣除與依法確定的其他扣除之后,余額為0,無需繳納個人所得稅。除工薪外,5個股東另外還取得分紅,紅利數(shù)額等于方案一的紅利數(shù)額減去本方案工薪數(shù)額之后的余額。 本年5個股東每人的專項扣除
小王老師
??|
提問時間:04/13 21:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.股東個人各自取得的股息紅利,按照20%計算繳納個人所得稅。 2.按照工資薪金所得申報個稅,可以扣除專項扣除、專項附加扣除及其他扣除。按照工資薪金累計預(yù)扣預(yù)繳申報表申報。年度進(jìn)行匯算清繳,多退少補(bǔ) 3.工資薪金所得+股息紅利所得結(jié)合,分別按照第1和第2計算思路計算。 上述是各方案的解題思路,可以自行先計算一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么B不能,本質(zhì)是什么
廖君老師
??|
提問時間:04/13 17:32
#稅務(wù)師#
您好,因為他買進(jìn)本來不用那么多的錢 平銷返利指的是生產(chǎn)企業(yè)以商業(yè)企業(yè)經(jīng)銷價或高于商業(yè)企業(yè)經(jīng)銷價的價格將貨物銷售給商業(yè)企業(yè),商業(yè)企業(yè)再以進(jìn)貨成本甚至低于進(jìn)貨成本的價格進(jìn)行銷售,生產(chǎn)企業(yè)則以返還利潤等方式彌補(bǔ)商業(yè)企業(yè)的進(jìn)銷差價損失.平銷;主要是因為商品的銷售價格通常定為其進(jìn)貨價格,甚至低于進(jìn)貨價格;返利,是因為銷售方要通過向供應(yīng)商收取一定的與商品銷售量、銷售額掛鉤的經(jīng)濟(jì)利益返還作為補(bǔ)償.此時對于商業(yè)企業(yè)來講相當(dāng)于其購進(jìn)該批貨物時并沒有花費那么多錢,因此對于商業(yè)企業(yè)需要沖減進(jìn)項稅.但這種情況下;并不屬于商業(yè)企業(yè)對外銷售獲得銷售額,產(chǎn)生銷項,因此商業(yè)企業(yè)對于取得的這個平銷返利收入不能開具增值稅專用發(fā)票.
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老師 我們是做家居相當(dāng)于貿(mào)易 現(xiàn)在客戶叫我們定制了柜子 我們又叫別的公司去做 別的公司去客戶那里 相當(dāng)于我們是中間商 我只知道這個客戶 總收款是100多 我怎么入賬 當(dāng)月我們叫別的公司對賬幫我們做的哪些柜子 相當(dāng)于我們的成本 對應(yīng)不了當(dāng)月的銷售收入 我先入總合同金額嗎?
波德老師
??|
提問時間:04/13 17:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,預(yù)收客戶款借銀行存款貸預(yù)收賬款
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房地產(chǎn)企業(yè)購置土地需要繳納哪些稅種
東老師
??|
提問時間:04/13 16:45
#稅務(wù)師#
您好,買地的時候涉及到契稅 印花稅
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解釋下d選項 不是也可以商量的?
廖君老師
??|
提問時間:04/13 16:21
#稅務(wù)師#
您好, 行政處罰是單方面行政行為,所以是不可以進(jìn)行和解的
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為什么有些說每年給員工的體檢費需要繳納個稅,有些說不用繳納個稅?到時需要繳納個稅嗎
郭老師
??|
提問時間:04/13 16:15
#稅務(wù)師#
要的福利費的,能分出一個人是多少,需要交。
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誤餐費可以轉(zhuǎn)賬給員工嗎,稅局會認(rèn)為是發(fā)工資的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 16:08
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,不影響
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公司員工報銷電話費,那么電話費的發(fā)票抬頭是備注員工姓名,還是公司名稱?
冉老師
??|
提問時間:04/13 15:35
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),是公司名稱的
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公司每日營業(yè)現(xiàn)金收入都有5萬元,可以先存放公司保險柜,每15天存一次進(jìn)銀行嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 14:55
#稅務(wù)師#
您好,對的,是這樣的
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老師,報稅時比發(fā)票上銷項稅額多一分錢,那主營業(yè)務(wù)收入需要調(diào)整為減少一分錢嗎?這個一分錢和發(fā)票上對不上
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 14:45
#稅務(wù)師#
您好,這個是最好調(diào)整一下這個
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你好,老師,請問例如:A的父親繼承了A爺爺?shù)姆课?,已過戶給A父親,現(xiàn)房屋是危房可以換樓房,但A的母親已過世了,父親已再婚,那么,換取的樓房A有權(quán)占有份額嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/13 13:52
#稅務(wù)師#
您好,只有繼承權(quán),等A父親過世了,
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例子 我3月跟供應(yīng)商對賬的金額是5萬 我拿到單的應(yīng)該入庫存商品 貸應(yīng)付賬款的 可是這個對賬單里面有1萬的貨是我們幫分公司付款的 要收回去的 但是因為發(fā)票是開給我們了 收回去的時候 分公司就是扣除5個點出來 意思就是本來應(yīng)該分公司給回 我一萬塊錢 現(xiàn)在就是給回9500
郭老師
??|
提問時間:04/13 13:49
#稅務(wù)師#
你好,你給對方需要開發(fā)票嗎?
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一般貨物的包裝物租金收取時不是不交增值稅嗎?逾期才交稅
廖君老師
??|
提問時間:04/13 11:23
#稅務(wù)師#
您好,不是的,您說這個是押金,租金是不退的,收到就要確認(rèn)收入的
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老師,你好,我是一家農(nóng)業(yè)合作社聯(lián)合社的報稅員,合作社成立了1年多了,基本沒有收入,只有支出(房租,地租)但沒有正式發(fā)票,現(xiàn)在要做去年度匯算,我不是會計專業(yè)的,從來沒有報過這個工商年報,麻煩老師詳細(xì)教我一下,具體的步驟流程和注意事項。同時月報和季報的步驟也發(fā)給我一下吧,謝謝
王璐璐老師
??|
提問時間:04/13 11:14
#稅務(wù)師#
你好,工商年報的話,你先進(jìn)去你們省份的工商信息公示系統(tǒng),進(jìn)去后登錄,把你們企業(yè)的信息寫進(jìn)去保存就可以了
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時候才收?
初見張老師
??|
提問時間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅
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老師,你好,我是一家農(nóng)業(yè)合作社聯(lián)合社的報稅員,合作社成立了1年多了,基本沒有收入,現(xiàn)在要做去年的匯算,我不是會計專業(yè)的,從來沒有報過這個工商年報,麻煩老師詳細(xì)教我一下,具體的步驟流程和注意事項。同時月報和季報的步驟也發(fā)給我一下吧,謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:04/13 10:39
#稅務(wù)師#
你好需要有財務(wù)報表才可以的
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工傷費用報銷給員工,需要代扣個人所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/13 09:49
#稅務(wù)師#
工傷費用報銷給員工,不需要代扣個人所得稅
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因為3月有個員工填了專項附加扣除,所以改了1月的按6萬扣除標(biāo)準(zhǔn)。但是修改后,系統(tǒng)一直說沒有同步。我也更正申報了
曉慶老師
??|
提問時間:04/13 09:49
#稅務(wù)師#
你好,這種情況咨詢下12366
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公司不想用現(xiàn)金支付,大多用銀行轉(zhuǎn)賬,防止現(xiàn)金被挪用。 那么有員工出差借支3000元或報銷3000元,用公戶銀行轉(zhuǎn)賬給員工,這個可以嗎
郭老師
??|
提問時間:04/13 09:09
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
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這道題為什么會把增值稅計入到入賬價值呢答案顯示是a選項,不明白。
雪兒老師
??|
提問時間:04/12 23:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。本題求的是應(yīng)付賬款價值。而不是材料的入庫金額。應(yīng)付賬款肯定是包含稅費的,就是一共付給他多少錢。
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方寧老師的稅務(wù)師課什么時候發(fā)貨開課呢
小鎖老師
??|
提問時間:04/12 23:21
#稅務(wù)師#
您好,這個是到4月底的這個
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觀念交付,擬制交付是什么意思?
廖君老師
??|
提問時間:04/12 22:32
#稅務(wù)師#
您好,1. 擬制交付:是以倉單、提單等物權(quán)憑證的交付來代替動產(chǎn)的現(xiàn)實交付。 2.“ 觀念交付” (1)簡易交付 動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立和轉(zhuǎn)讓前,權(quán)利人已經(jīng)占有該動產(chǎn)的,物權(quán) 自民事法律行為生效時發(fā)生效力。 【提示】風(fēng)險也于此時發(fā)生轉(zhuǎn)移。 (2) 指示交付,也稱“返還請求權(quán)讓與” 在設(shè)立和轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)物權(quán)之前,如果動產(chǎn)尚為第三人所占有,則出讓人可將其對第三人享有的返還請求權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓人,以代替動產(chǎn)的現(xiàn)實交付。 (3)占有改定 指動產(chǎn)物權(quán)的讓與人與受讓人之間特別約定,標(biāo)的物仍然由出讓人繼續(xù)占有,而受讓人則取得對標(biāo)的物的間接占有以代替標(biāo)的物的實際交付。
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C:房產(chǎn)企業(yè)的印花稅不能扣除,其他企業(yè)或個人呢?
王璐璐老師
??|
提問時間:04/12 22:04
#稅務(wù)師#
你好 其他企業(yè)是可以稅前扣除的哈
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不是互換住房不交土增嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/12 21:31
#稅務(wù)師#
您好,是繼承才不征收的,這個
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老師好!企業(yè)與企業(yè)共同接受應(yīng)稅勞務(wù),任何情況都可以采用分割單嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:04/12 20:25
#稅務(wù)師#
共同勞務(wù)都是可以用的
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2023年的稅務(wù)師課怎么聽??
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/12 19:42
#稅務(wù)師#
您好, 這個課要問下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊
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單位無償借款給員工,單位需要交增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/12 19:17
#稅務(wù)師#
你好!這個不用交的
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這是是系統(tǒng)比對嗎,這個怎么處理
夏祥飛老師
??|
提問時間:04/12 17:28
#稅務(wù)師#
您好,這是系統(tǒng)提示,如果數(shù)據(jù)無誤直接填報即可。
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申報企業(yè)所得稅一季度申報時,營業(yè)收入這里有個提示你檔期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,這個是什么意思。
王璐璐老師
??|
提問時間:04/12 17:27
#稅務(wù)師#
你好 就是你今年第一季度跟去年第一季度差異有50%以上 提示這個的
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