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Excel
假如,公司一共五個員工,每人應發(fā)工資六千,每人社保個人承擔一百,公司給每人承擔二百,個稅每人扣四十,發(fā)放工資時只發(fā)了三個人工資,整個會計分錄怎么寫
王曉曉老師
??|
提問時間:06/20 21:59
#稅務#
你好,1.借:管理費用6000*5=30000 貸:應付職工薪酬30000 2.借:應付職工薪酬30000*3=90000 貸:其他應收款-社保個人100*3=300 應交稅費-應交個人所得稅40*3=120 銀行存款90000-300-120=89580
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想請教下,如果公司人工由勞務公司做的,那我這邊就是勞務公司開票,我們給錢,那我們這邊公司賬務如何做分錄
藍小天老師
??|
提問時間:06/20 16:45
#稅務#
借 管理費-勞務費 貸 銀行存款
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老師,5月3日開具的進項發(fā)票,能否在4月的稅款所屬期進行抵扣?我現(xiàn)在報4月的稅
東老師
??|
提問時間:05/15 16:13
#稅務#
您好,不能在4月的稅款所屬期進行抵扣
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文化事業(yè)建設費是按什么申報?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 17:11
#稅務#
你好,這個是按廣告或者娛樂收入的收入金額
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出口退稅時收匯憑證號填什么
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:44
#稅務#
出口企業(yè)出口收匯,出口金額與收匯金額不完全一致。如果差額是銀行扣費,不沖減當期的出口銷售額,可計入財務費用,生產企業(yè)以不扣減銀行扣費的FOB價作為出口退稅的計稅依據乘以出口退稅率計算免抵退稅額。銀行結算單上應體現(xiàn)銀行扣費, 如果不體現(xiàn),企業(yè)所得稅不允許稅前列支,由銀行出具證明后可予企業(yè)所得稅前列支,建議每筆外匯收到時即作賬結算財務費用。 如果不是銀行扣費,說明有部分出口金額沒有收匯,該沒有收匯的差額不能申報出口退稅,須申報免稅,在增值稅納稅申報表上填寫免稅銷售額,其對應的進項稅額轉出。
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老師,企業(yè)向銀行借款產生的利息費可以抵銷項稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 17:58
#稅務#
你好,這個貸款進項不能抵扣
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客戶跟我們買貨,口頭約定好給客戶10000元折扣,沒有合同,開票也給客戶開了10000元折扣發(fā)票,這樣算虛開發(fā)票,不滿足四流一致嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/21 15:05
#稅務#
雖然您與客戶是口頭約定折扣,并且沒有簽訂書面合同,但只要您能夠證明口頭協(xié)議的存在和有效性,并且實際上按照真實的交易情況開具了發(fā)票、收取了貨款并交付了貨物,那么您的做法就不算虛開發(fā)票,并且也滿足了“四流一致”的要求
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老師好,麻煩幫我看一下這個是什么意思,財務說目前不差成本票,還虧著2萬左右 ,
王曉曉老師
??|
提問時間:05/16 16:17
#稅務#
就是企業(yè)利潤是負的
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企業(yè)將110萬公寓平價轉讓給法人,沒有其他費用,那增值稅怎么申報?怎么填報?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:14
#稅務#
你好,你們是一般納稅人嗎? 這個按固定資產處置來。
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稅務領用原材料按銷售額倒推占比多少?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 18:56
#稅務#
你好!這個沒有固定的了,每個企業(yè)不同。
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小規(guī)模納稅人,查看應交增值稅(本年累計數(shù))的借方還是貸方?計算整年度的稅金及附加,求解答
家權老師
??|
提問時間:02/27 10:25
#稅務#
小規(guī)模納稅人,查看應交增值稅(本年累計數(shù))的貸方
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老師,我們公司給別人開的發(fā)票,發(fā)票上忘記寫單位“噸”了,有影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:36
#稅務#
你好,是貨物的嗎?如果是的話有影響,需重新開。
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老師您好!請問這種票可以抵扣進項稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/16 13:58
#稅務#
你好沒備注個人信息不可以
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老師銷售方開票信息里面的銀行賬號和開戶行每次都需要重新錄入,怎樣可以把它固定起來
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 14:07
#稅務#
您好,你說的是全電發(fā)票吧
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老師,稅局要查我們的賬,要我們打印賬出來,分別需要打印什么賬呢?憑證?科目余額表報表?還有明細分類賬是嗎?科目余額表,是每個月的都要打出來是嗎?還是把年未科目余額表打出來就行了?明細分類賬,把每一個科目明細分類賬都要打印出來是嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/22 11:28
#稅務#
你好,銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,還有你其他的明細賬、總賬、科目余額表、憑證 憑證裝訂起來最好是每個月的都需要打印出來。你的記賬憑證里面和你的科目余額表按月都需要裝訂在一塊兒。明細賬是把每個分類都需要打印,假設應收賬款后面有三級科目,那三級明細都需要。
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請問進項票客戶就開給我們說環(huán)保設備,單位:套,這樣開可以嗎?還是要具體到什么設備
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:04
#稅務#
您好,可以的,可以這樣開的
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老師,問下,我公司是裝修公司,用公司名義貸款發(fā)生的利息支出可以稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 17:11
#稅務#
您好,可以的, 這個計入財務費用
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就是合同簽署日起算15天內,按照合同金額的萬分之三來繳納,是吧!是按照含稅價格來計算對吧!比如我今天簽個1000萬的合同,就是普通的買賣合同,按照萬分之三,應該是交300的印花稅對嗎
郭老師
??|
提問時間:02/22 14:49
#稅務#
你看一下你的印花稅稅種認定里面是按季度申報還是按月還是按次。
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這個月撤銷了去年十一月的進項稅額轉出,因為當時開具了信息表對方沒有開紅字發(fā)票。然后這個月撤銷之后又重新開的信息表,對方開了紅字發(fā)票,我想用撤銷的這個進項稅額轉出抵扣這個月的進項稅額轉出。請問是這個月申請下個月抵扣還是下個月申請下個月抵扣呢??
小菲老師
??|
提問時間:06/21 12:57
#稅務#
同學,你好 下個月申請下個月抵扣
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老師,買了空調送客戶,進項轉出,還需要結轉嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/21 15:04
#稅務#
同學,你好 是需要的
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老師。。我在本地有房貸 但是租的有房子 是不是選擇哪一個附加都行
宋生老師
??|
提問時間:06/20 18:05
#稅務#
您好!是的。只能選一個了。
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老師,固定資產折舊采用加速折舊法,在會計法和稅法上處理有什么不一樣的?實際是怎么不一樣的,可以說一下嗎
郭老師
??|
提問時間:06/21 16:39
#稅務#
你好,你說的是500萬一次抵扣所得稅的嗎?
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餐飲行業(yè)銷售酒水 發(fā)票可以全部開餐費嗎?還是需要備注銷售的什么酒 ?
郭老師
??|
提問時間:06/21 17:44
#稅務#
不是單獨銷售 和餐飲一塊的是嗎?如果是的話可以打結轉的成本的時候潘飲料和酒水的都需要結轉
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問題一 一般納稅人,收到了一張1%的普票, 一般納稅人能再開一張1%嗎?為什么在開票系統(tǒng)只顯示13% 問題二 一般納稅人在開票系統(tǒng),開個普票顯示當前未查詢到購買方信息可以繼續(xù)開票嗎 下方圖片的單位
樸老師
??|
提問時間:06/21 15:44
#稅務#
同學你好 1.不能 2.你問問他給你的信息對嗎
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企業(yè)的房子,免費提供給員工了,如果稅前扣除,需要什么手續(xù)(知道的回答)
CC橙老師
??|
提問時間:05/15 21:27
#稅務#
你好,作為職工福利費,不超過工資薪金14%的部分允許稅前扣除
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中聯(lián)實業(yè)投資集團下屬公司北京仁義酒業(yè)有限責任公司(增值稅一般納稅人),董事會為了提升經營業(yè)績,擴大經營規(guī)模,目前還存在5000萬元的資金缺口,其中擴建白酒生產車間需要資金3000萬元,日常經營活動需要資金2000萬元。 公司的借款來自于兩個部分:公司2022年1月1日從銀行借入3000萬元借款,期限為1年,年利率4.5%;2022年1月1日從其他企業(yè)借入2000萬元,期限1年,年利率8%。 公司稅務會計人員提出以下兩個方案: 方案一:將銀行的借款用于構建生產車間,剩下的借款用于企業(yè)的日常經營活動。 方案二:將銀行借款中的2000萬元用于企業(yè)的日常經營,將銀行借款中剩下的1000萬元和從企業(yè)借來的2000萬元,用于構建生產車間。 1.假設企業(yè)的生產車間構建活動從2022年1月1日開始至2022年12月31日結束; 2.不考慮貨幣時間價值和彌補以前年度虧損; 3.僅考慮企業(yè)所得稅因素
新新老師
??|
提問時間:02/23 12:15
#稅務#
您好,正在為您解答
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老師河南地區(qū)社??圪M是截止到今天嗎?超過今天產生滯納金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:48
#稅務#
你好,是的,是會有資料經理的,他跟稅務是一起的。
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加計抵減賬務處理咋樣的
東老師
??|
提問時間:06/21 09:59
#稅務#
應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
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老師,你好我們公司要辭退一個員工,這個員工每個月的工資是6100,在我們公司上班6年了,辭退他要補償他工資是按N+1來算嗎?也就是要補償42700
東老師
??|
提問時間:06/20 21:39
#稅務#
您好,你們要主動辭退員工就得按照這個賠償
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老師,公司注冊資金要多久內繳清,2024年5月注冊和2019年注冊的公司
家權老師
??|
提問時間:05/16 14:53
#稅務#
認繳期超過2032.6.30的,必須做調整到2032.6.30前交清
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