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匯算清繳之后個稅人員還能跨年更換嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/12 17:19
#稅務(wù)師#
個稅人員,不能跨年更換
?閱讀? 3075
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老師,現(xiàn)在印花稅入賬,是在哪個會計科目。稅金 及附加?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/12 16:09
#稅務(wù)師#
是的,就是計入稅金及附加
?閱讀? 2937
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老師社保繳費分別多少,養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè)。老師是按應(yīng)發(fā)工資計算。
玲老師
??|
提問時間:04/12 15:58
#稅務(wù)師#
個地的比例不一樣,在您當?shù)厣绫>止倬W(wǎng)查看一下。 按照社保局備案的繳費工資為基數(shù)。
?閱讀? 3085
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老師圈的部分,我怎么確認是不是含稅收入,我都是這種小細節(jié)有問題[捂臉]
小王老師
??|
提問時間:04/12 15:45
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果沒有特別說明,收入都是不含稅的金額。 祝您學習愉快!
?閱讀? 549
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老師工資10000元專項扣除1050元,應(yīng)交個稅多少錢步驟
玲老師
??|
提問時間:04/12 15:26
#稅務(wù)師#
你好1萬元減去1050-5000差額乘以稅率。
?閱讀? 2967
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老師工資10000元只有專項扣除應(yīng)交個稅多少,
bamboo老師
??|
提問時間:04/12 15:05
#稅務(wù)師#
您好 請問專項扣除每個月大概多少金額
?閱讀? 2993
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【舉個栗子】某企業(yè)2022年的會計利潤400萬元,當年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I業(yè)外支出”列支捐贈支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價為100萬元(不含增值稅)。 要求:計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 1、視同銷售收入100-視同銷售成本80=調(diào)增20 2、稅法捐贈支出100+100*13%=113, 會計捐贈支出93, 113-93=調(diào)減20 3、限額400*12%=48, 稅法口徑捐贈113, 調(diào)增113-48=65 應(yīng)納稅所得額調(diào)整20-20+65=65, 是這樣算嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/12 14:35
#稅務(wù)師#
同學你好 是這樣計算的
?閱讀? 788
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老師好;公益性社會組織對外的捐贈可以全額扣除
宋生老師
??|
提問時間:04/12 13:52
#稅務(wù)師#
你好這個他本來就不用交所得稅,所以沒有什么扣除不扣除。
?閱讀? 699
?收藏? 3
老師,做了高新企業(yè)的認證,不去享受加計扣除,可以嗎?我們做高新的人說這樣要向?qū)徟咝碌倪M行資料說明,我們同時也要向稅務(wù)局進行說明?
夏祥飛老師
??|
提問時間:04/12 13:36
#稅務(wù)師#
您好,一般認定成了高新技術(shù)企業(yè)系統(tǒng)會提示享受優(yōu)惠政策的,如果選擇不享受需要提交材料說明。
?閱讀? 3051
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李某系某市居民,于2014年2月以50萬元購得一處臨街商鋪,同時支付相關(guān)稅費1萬元,購置后一直對外 出租。2023年5月,將臨街商鋪改租為賣,轉(zhuǎn)讓給他人,簽訂了不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,合同中注明含增值稅轉(zhuǎn)讓價格為80萬元,經(jīng) 相關(guān)評估機構(gòu)評定,房屋的重置成本價為70萬元,成新度折扣率為80%。 李某轉(zhuǎn)讓商鋪應(yīng)繳納的增值稅?怎么算阿
云苓老師
??|
提問時間:04/12 13:24
#稅務(wù)師#
同學您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 3106
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去年買的300萬的設(shè)備,已提折舊50萬,23年清繳時可以一次性折舊250萬嗎?可以的話,稅務(wù)上怎么填表,會計上怎么處理?
冉老師
??|
提問時間:04/12 13:18
#稅務(wù)師#
你好,同學 可以的 在資產(chǎn)折舊附表填寫,本期折舊按照稅法的,稅收折舊按照250萬填寫
?閱讀? 3049
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今年紅沖去年的工程施工,今年如何做會計分錄?
周老師
??|
提問時間:04/12 13:16
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)提供的信息,如果今年需要紅沖去年的工程施工費用,意味著去年的會計處理可能存在錯誤,紅沖時反向處理即可。 去年的工程施工費用的會計分錄可能是: 借:在建工程/固定資產(chǎn)在建 - 工程施工 應(yīng)交稅費 - 增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款等 如果今年要紅沖這筆費用,會計分錄應(yīng)該是: 借:預(yù)付賬款 - 某建筑公司 應(yīng)交稅費 - 增值稅(進項稅額的沖減) 貸:在建工程/固定資產(chǎn)在建 - 工程施工 另外,對于建造合同發(fā)生的相關(guān)成本費用,您也可以通過合同履約成本科目核算。 祝您學習愉快!
?閱讀? 902
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老師這兩個分開我可以理解但是放在一起老融資搞不懂,邊際貢獻是不是就是息稅前利潤的意思
apple老師
??|
提問時間:04/12 13:06
#稅務(wù)師#
同學你好 不是的 息稅前利潤=邊際貢獻-固定成本 你的表格中, 是想表 邊際貢獻是一個邊際收益,或者說一個毛利
?閱讀? 2835
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老師,收到測繪服務(wù)發(fā)票,測繪合同需要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/12 12:37
#稅務(wù)師#
您好, 這個可以按技術(shù)合同來申報
?閱讀? 3393
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公司籌建期,發(fā)生出租部分廠房且收到租金收入,但廠房還在籌建,成本如何計算?
郭老師
??|
提問時間:04/12 12:27
#稅務(wù)師#
出租出去的這一部分可以使用了嗎? 單獨核算了固定資產(chǎn)不
?閱讀? 588
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老師,如果是設(shè)計分公司,那增值稅及附加,企業(yè)所得稅是怎樣交的呢?
玲老師
??|
提問時間:04/12 11:53
#稅務(wù)師#
所得稅法人納稅匯總到總公司計算然后 所得稅法人納稅匯總到總公司計算,然后分配給分公司繳納。 增值稅按自己的不含稅收入附加稅按照增值稅為基數(shù)。
?閱讀? 636
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解釋下B 明細賬又不是資金賬?為什么要交?
廖君老師
??|
提問時間:04/12 11:42
#稅務(wù)師#
您好,印花稅是根據(jù)合同來交的,不是資金賬呀,比如欠制造費用 里有租賃費 這個要交0.1%印花稅 印花稅實行比例稅率,分為5檔,具體總結(jié)見表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉儲合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財產(chǎn)保險合同;5.證券交易。 0.025%營業(yè)賬簿 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設(shè)工程合同;4.運輸合同;5.技術(shù)合同;6.商標專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。 0.05%除上述第6外的“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)” 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
?閱讀? 2925
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為外派人員支付的意外險可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?政策依據(jù)是哪一條?請注意看問題要求!??!
宋生老師
??|
提問時間:04/12 11:19
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第80號)規(guī)定,一、關(guān)于企業(yè)差旅費中人身意外保險費支出稅前扣除問題: 企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險費支出,準予企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 因此,A企業(yè)給職工購買的出差時的人身意外保險費,允許在企業(yè)所得稅前扣除。
?閱讀? 575
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解釋下B 為什么承典人是納稅人?
小莫老師
??|
提問時間:04/12 11:08
#稅務(wù)師#
您好。財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅有關(guān)問題的通知》(財稅〔2009〕128號)明確規(guī)定,房產(chǎn)出典的,房產(chǎn)稅由承典人繳納。
?閱讀? 2989
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分割單是什么業(yè)務(wù)都可分割嗎?如果是專票,進項是不是不能抵扣?
meizi老師
??|
提問時間:04/12 10:39
#稅務(wù)師#
你好; 比如水電費 有共同電表水表可以做分攤的; 不能哈; 開給同一個公司 ;不能去分隔進項稅
?閱讀? 3005
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扣繳義務(wù)人和納稅義務(wù)人有什么關(guān)系?
高建老師
??|
提問時間:04/12 10:18
#稅務(wù)師#
同學,納稅義務(wù)人是真正承擔納稅義務(wù)的人,而扣繳義務(wù)人只是因為與納稅人發(fā)生了某種經(jīng)濟聯(lián)系,法律便賦予其代扣代繳或是代收代繳的義務(wù)。
?閱讀? 3160
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扣繳義務(wù)人是納稅人,有可能是負稅人也有可能不是負稅人,這句話對嗎?為什么?
王小山老師
??|
提問時間:04/12 10:17
#稅務(wù)師#
扣繳義務(wù)人簡單來說就是負有代扣代繳義務(wù)的納稅人;扣繳義務(wù)人不是納稅人,扣繳義務(wù)人是幫納稅人扣繳稅款
?閱讀? 3018
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行政性罰款,需要企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
meizi老師
??|
提問時間:04/12 10:06
#稅務(wù)師#
你好;對的;匯算調(diào)整 。是的
?閱讀? 3006
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餐飲企業(yè),免單的銷售額,是否要視同銷售繳納增值稅和所得稅
郭老師
??|
提問時間:04/12 10:05
#稅務(wù)師#
對的,是的,需要視同銷售。
?閱讀? 3028
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母公司和子公司在一處經(jīng)營地,但是出租方一直都把票開給了母公司,現(xiàn)在母公司給子公司結(jié)算開房租的發(fā)票,9%的稅率,用哪個名稱的稅碼開票呢
樸老師
??|
提問時間:04/12 10:05
#稅務(wù)師#
同學你好 不動產(chǎn)租賃開這個
?閱讀? 3011
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老師,請問個稅申報是工資發(fā)放之后嗎,不發(fā)工資不申報嗎
東老師
??|
提問時間:04/12 10:04
#稅務(wù)師#
對,不發(fā)工資的話就是零申報。
?閱讀? 3107
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1.老板有3家公司,A同時控股B、C;B、C是夫妻關(guān)系,銷售相同商品,B以成本價銷售給C并開專票這樣合法嗎? 2,B、C的貨物在同一倉庫,專票不是要四流一致吧,這樣就沒有貨物流,合規(guī)嗎? 3.A的注冊資金100萬元昨天才到位,過2天又將這100萬元投資給C,投資款,作為C的注冊資金,合規(guī)嗎? 4.關(guān)聯(lián)方這樣是否有風險?關(guān)聯(lián)方報表是每月都有要申報?其內(nèi)容有什么?
郭鋒老師
??|
提問時間:04/12 09:46
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師主要負責應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè),為了避免給您造成誤導,建議您去實務(wù)答疑板咨詢一下,網(wǎng)址為:http://sinada.com.cn/wenda/,感謝您的理解。 祝您學習愉快!
?閱讀? 424
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收取物業(yè)費有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?
meizi老師
??|
提問時間:04/12 09:37
#稅務(wù)師#
你好代收代付的開收據(jù)就行了。 如果開票你還得報稅
?閱讀? 3071
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老師好:企業(yè)能證明關(guān)聯(lián)方相關(guān)交易活動符合獨立交易原則的;或者該企業(yè)的實際稅負不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的,實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出,在計算應(yīng)納稅所得額時準予扣除。 這里(實際稅負不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方)指的是借款方的稅負不高于出借方嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/12 09:30
#稅務(wù)師#
是的,這里的“實際稅負不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方”指的是借款方的稅負不高于出借方
?閱讀? 588
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你好!問一下物流行業(yè)的增值稅稅負率是多少?(一般納稅人), 云南昆明這邊,謝謝!
玲老師
??|
提問時間:04/12 09:29
#稅務(wù)師#
地方的,您需要咨詢一下當?shù)氐膶9軉T。 一般在3%左右,僅供參考。
?閱讀? 3068
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