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合作社法人 以合作社的名義建立的辦公樓,資金是法人股東個(gè)人出的,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:17
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)資金后期還支付給法人嗎
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搬運(yùn)費(fèi)的增值稅按多少算的?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 08:37
#稅務(wù)師#
裝卸搬運(yùn)一般納稅人6%,小規(guī)模的1%
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價(jià)外費(fèi)不是不并入車購(gòu)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?為什么圖一那里又計(jì)入了
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/13 10:35
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,第一個(gè)圖片答案錯(cuò)了,第二個(gè)圖片說(shuō)的是對(duì)的 車輛裝飾費(fèi)計(jì)入車輛購(gòu)置稅嗎 裝飾費(fèi)不是車輛購(gòu)置稅計(jì)稅價(jià)格的組成部分,不用繳納車輛購(gòu)置稅
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什么鬼東西?勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候不是不扣費(fèi)用? 到底什么時(shí)候該扣什么時(shí)候不該扣?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 23:39
#稅務(wù)師#
您好 勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候要扣的 有固定的公式
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這里按從價(jià)算了一個(gè)月的房產(chǎn)稅是因?yàn)橥度氡締挝皇褂檬怯糜谏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/29 11:07
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,因?yàn)槭潜締挝坏?/a>
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老師你好!請(qǐng)教一下,之前會(huì)計(jì)做賬,老板借給公司的錢都記入實(shí)收資本,作為投資了,并且已繳了印花稅,現(xiàn)在老板要錢,這個(gè)怎么處理呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 09:46
#稅務(wù)師#
資金還是可以正常支出的。實(shí)收資本的賬不要?jiǎng)?/a>
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這題不理解 麻煩細(xì)說(shuō)
wu老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 21:43
#稅務(wù)師#
你好 題目**有嗎
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圖中畫圈的,小規(guī)模納稅人為什么沒(méi)有銷項(xiàng)稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/20 21:31
#稅務(wù)師#
小規(guī)模是做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,他不做銷項(xiàng)稅額
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老師你好!司機(jī)運(yùn)費(fèi)按什么工資所得還是按從事貨物運(yùn)輸所得申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 12:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按工資申報(bào)
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機(jī)械加工費(fèi)怎么開(kāi)成 *勞務(wù)*加工費(fèi)?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/12 10:54
#稅務(wù)師#
就是這個(gè)稅目哈,屬于加工修理修配勞務(wù)大類
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老師,請(qǐng)問(wèn)這兩句話有什么區(qū)別,謝謝
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/10 15:38
#稅務(wù)師#
您好,上面是加處罰款不服,沒(méi)說(shuō)原罰款的事,下面對(duì)2項(xiàng)不服(原罰款和加處罰款)
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老師是不是文化服務(wù)電影票不交印花稅 礦泉水哇哈哈才交印花稅,按購(gòu)銷合同交印花稅哦
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:06
#稅務(wù)師#
您好,是的,您的理解非常正確
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境外公司收取的軟件使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計(jì)費(fèi)需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國(guó)境外書立,在中國(guó)境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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老師,油卡的預(yù)付款發(fā)票,暫時(shí)入帳后,匯算清繳的時(shí)候在調(diào)增嗎
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 10:59
#稅務(wù)師#
你好; 你這個(gè)是公司車輛發(fā)生的;這個(gè)就可以正常稅前扣除的; 不用
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小規(guī)模納稅人開(kāi)出去的發(fā)票銷項(xiàng),可以抵扣嗎?,發(fā)票要認(rèn)證嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 18:19
#稅務(wù)師#
你好,抵扣不了的不需要認(rèn)證
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你好老師!物流公司,公賬給司機(jī)匯款,每次開(kāi)普票的是裝貨的司機(jī),每次匯款是匯給司機(jī)的老板,想問(wèn)一下:匯款的時(shí)候怎么備注?只備注裝貨的車號(hào)運(yùn)費(fèi)(遼AB1234運(yùn)費(fèi))還是備注什么?合理是怎么備注?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 10:10
#稅務(wù)師#
誰(shuí)給你們開(kāi)發(fā)票的? 司機(jī)的嗎 也就是你轉(zhuǎn)給a,但是B給你開(kāi)發(fā)票是這個(gè)意思吧。
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留購(gòu)的租賃貨物怎么理解?不繳納關(guān)稅
紅豆老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 20:40
#稅務(wù)師#
留購(gòu)的租賃貨物指在租賃關(guān)系終止后,承租人支付租賃物的殘值或者合同約定價(jià)值之后獲得的租賃物。
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個(gè)人把自己使用過(guò)的小轎車買給公司,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人需要交什么稅?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:11
#稅務(wù)師#
你好,個(gè)人是免稅的,不用交。
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稅收滯納金做在了稅金及附加里面,導(dǎo)致第四季度的利潤(rùn)增加,后在匯算清繳時(shí),在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增后,利潤(rùn)總額減少,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表利潤(rùn)也是減少,年度財(cái)務(wù)報(bào)表要不要減少,怎么處理呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 13:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的填寫
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個(gè)體工商戶怎么報(bào)稅?注冊(cè)了工商還沒(méi)到稅務(wù)局去登記的個(gè)體要保稅嗎?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 13:30
#稅務(wù)師#
你好,先去稅務(wù)局報(bào)道,然后按稅務(wù)局核定的申報(bào)納稅。
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老師這題怎么理解,不會(huì)做,求解
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/02 08:50
#稅務(wù)師#
2015年的20、2017年的20、2018年的20、2019年的30,共計(jì)90萬(wàn)元可以彌補(bǔ)2014年的虧損100,彌補(bǔ)完了之后還剩下10,超過(guò)5年了不能再?gòu)浹a(bǔ)了。然后2021年的95萬(wàn)元彌補(bǔ)2016的40和2020的20虧損之后,需要繳納企業(yè)所得稅=(95-40-20)*25%=8.75萬(wàn)元
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增值稅一般納稅人購(gòu)買貨物,取得小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票,一樣可以用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/22 08:10
#稅務(wù)師#
不是的,普通發(fā)票是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,取得專票可以進(jìn)行抵扣。
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五月開(kāi)了一張專票,6月沖紅作廢了,我現(xiàn)在又不想沖了,負(fù)數(shù)的我能作廢掉嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 12:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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稅務(wù)師學(xué)習(xí),是先看p1學(xué)還是p2學(xué)
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 11:09
#稅務(wù)師#
你好; 可以先看學(xué)習(xí)稅務(wù)一
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請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)第四問(wèn) 房地產(chǎn)企業(yè)銷售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 增值稅為什么不是差額計(jì)算的?為什么不是(108-45*88%)/1.09*9%
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 11:16
#稅務(wù)師#
預(yù)繳時(shí)不能差額,只有一般計(jì)稅且在匯算清繳時(shí)才可以差額計(jì)稅。
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企業(yè)所得稅匯算輕巧的公積金天所有的還是單位部分?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:35
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅匯算 是單位部分
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小規(guī)模和一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)的稅率
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 20:08
#稅務(wù)師#
小規(guī)模5% 一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)的稅率9%
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消費(fèi)稅委托加工受托方不是代扣代繳義務(wù)人嗎?怎么答案是納稅人?如果是代扣代繳義務(wù)人就不要算進(jìn)業(yè)務(wù)1的應(yīng)繳納消費(fèi)稅對(duì)嗎
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/19 11:46
#稅務(wù)師#
是的,這里應(yīng)該是代扣代繳義務(wù)人的。您這里是哪里的題目呀,麻煩您提供一下具體位置老師核實(shí)一下您的問(wèn)題。
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某公司2021年購(gòu)進(jìn)市區(qū)一處房產(chǎn),2021年5月1日用于投資聯(lián)營(yíng),投資期3年,當(dāng)年取得固定收入160萬(wàn)元,房產(chǎn)原值3000萬(wàn)元,扣除比例30%,2021年應(yīng)納房產(chǎn)稅(?。┤f(wàn)元。(增值稅采用簡(jiǎn)易辦法計(jì)算) A.26.69 B.29.7 C.21.2 D.44.4 A 以房產(chǎn)投資聯(lián)營(yíng),取得固定收入,不承擔(dān)聯(lián)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),視同出租。 應(yīng)繳納房產(chǎn)稅=3000×(1-30%)×1.2%×4÷12+160÷(1+5%)×12%=26.69(萬(wàn)元) 這里為什么沒(méi)有按照月份進(jìn)行計(jì)算呢?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/19 20:28
#稅務(wù)師#
您好 當(dāng)年取得固定收入160萬(wàn)元 題目按年給的租金 不需要算月份了
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以融資租賃方式買設(shè)備的可以入固定資產(chǎn)嗎?融資公司開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是租貸款 這樣情況能入固定資產(chǎn)嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 12:55
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題 ,執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則可以這樣
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