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匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:28
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要改正的,不影響年報(bào)
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老師早上好!請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的商品盤虧在納稅調(diào)整項(xiàng)目表中填在那里。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:26
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表。其他里面。
?閱讀? 47
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剛成立的公司,把公司填報(bào)成小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在想改成一般納稅人,電子稅務(wù)局上怎么操作?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:24
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)登錄電子稅務(wù)局后,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【資格信息報(bào)告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊
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公司廠房先開始容積率沒(méi)有0.5+后來(lái)繼續(xù)蓋容積率超過(guò)0.5+這個(gè)房產(chǎn)稅從價(jià)部分怎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:23
#稅務(wù)#
容積率>0.5:地價(jià)全額計(jì)入房產(chǎn)原值,房產(chǎn)稅基數(shù)更高。 容積率≤0.5:地價(jià)按2倍建筑面積分?jǐn)?,房產(chǎn)稅基數(shù)較低 參考 財(cái)稅〔2010〕121號(hào)文件
?閱讀? 52
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工行開的 直接收費(fèi)金融服務(wù) 專用發(fā)票的可以抵扣銷項(xiàng)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:22
#稅務(wù)#
你好,非貸款發(fā)生的手續(xù)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 41
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你好老師,為什么建筑行業(yè)有些可以退材料稅的?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:22
#稅務(wù)#
稅局退材料的相關(guān)稅款?
?閱讀? 13
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員工的工資結(jié)構(gòu)里面,有一部分是餐補(bǔ)和住房補(bǔ)貼,請(qǐng)問(wèn)餐補(bǔ)和住房補(bǔ)貼這種補(bǔ)貼類的金額,需要繳納個(gè)稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:17
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要交的了。
?閱讀? 54
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經(jīng)濟(jì)合同繳納印花稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:16
#稅務(wù)#
需要交印花稅應(yīng)稅的合同憑證范圍 是指本法所附《印花稅稅目稅率表》列明的合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)和營(yíng)業(yè)賬簿。根據(jù)《印花稅稅目稅率表》規(guī)定,合同(指書面合同),包括借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、租賃合同、保管合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同; 營(yíng)業(yè)賬簿,證券交易,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)。
?閱讀? 26
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公司主要代建代管政府單位的工程項(xiàng)目,主要以建設(shè)管理費(fèi)為主要收入,增值稅的商品和服務(wù)稅收分類編碼選哪個(gè)好?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:14
#稅務(wù)#
可按現(xiàn)代服務(wù)*管理服務(wù)
?閱讀? 63
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老師社保是當(dāng)月繳納的,可是每年1月發(fā)放的是12月工資,社保1-12當(dāng)年賬務(wù)也是1-12入賬,工資呢入賬是12-11在帳套應(yīng)付借方,那我在匯算清繳的時(shí)候。應(yīng)付職工薪酬工資這塊怎么填寫,賬務(wù)的應(yīng)付借方只能錯(cuò)月啊,社保又是1-12月,工資借是應(yīng)付的去年12月到今年1-11月入賬繳納啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:09
#稅務(wù)#
匯算清繳時(shí),工資按 “實(shí)際發(fā)放” 口徑填報(bào): 賬載金額:當(dāng)年計(jì)提工資總額(應(yīng)付職工薪酬貸方)。 實(shí)際發(fā)生額 / 稅收金額:當(dāng)年實(shí)際發(fā)放的工資(應(yīng)付職工薪酬借方中當(dāng)年支付部分,含跨年發(fā)放的上月工資)。 社保按當(dāng)年實(shí)際繳納金額直接填報(bào),無(wú)需調(diào)整。注意跨年工資若在 5 月 31 日前發(fā)放可扣除,否則需調(diào)增。
?閱讀? 41
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老師,試用期工資4000,4.24號(hào)試用期滿,那1-24號(hào)是不是按4000結(jié)算,24_31號(hào)以后按轉(zhuǎn)正工資結(jié)算工資
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:07
#稅務(wù)#
是的,1-24號(hào)按4000結(jié)算,24_31號(hào)以后按轉(zhuǎn)正工資結(jié)算工資
?閱讀? 12
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企業(yè)所得稅的稅收政策
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:00
#稅務(wù)#
小微企業(yè)企業(yè)所得稅:小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)全額按5%稅率;300萬(wàn)以上全部都按25% 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào) 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào)
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剛4月注冊(cè)的公司,第一次登錄自然人扣端必須得去辦稅大廳開通密碼,還是自己可以設(shè)置
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:00
#稅務(wù)#
那個(gè)是點(diǎn)注冊(cè),自行設(shè)置密碼
?閱讀? 34
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老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:56
#稅務(wù)#
你好,你可以不用做憑證。
?閱讀? 56
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您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長(zhǎng)延保等等,這個(gè)0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:56
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
?閱讀? 13
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有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒(méi)有扣除5000
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:55
#稅務(wù)#
你好,他這個(gè)還是可以每個(gè)月扣5000。
?閱讀? 34
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老師,總公司招標(biāo),分公司開票可以么?招標(biāo)代理費(fèi)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:52
#稅務(wù)#
總公司招標(biāo),分公司可以開招標(biāo)代理費(fèi)發(fā)票。若分公司是實(shí)際接受服務(wù)主體,即便總公司付款,代理公司也可給分公司開票,但最好簽三方協(xié)議明確相關(guān)事宜,同時(shí)總公司和分公司內(nèi)部要完善手續(xù)。
?閱讀? 65
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企業(yè)所得稅第四季度報(bào)表需要修改,直接在年報(bào)里面修改嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:41
#稅務(wù)#
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)這樣是不對(duì)的。
?閱讀? 59
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固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)沒(méi)有發(fā)票,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:10
#稅務(wù)#
你好,計(jì)稅基礎(chǔ)只有發(fā)票的部分。
?閱讀? 48
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企業(yè)注銷幾個(gè)月,金稅4還是和營(yíng)業(yè)的企業(yè)一樣推出以前的賬么
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 07:49
#稅務(wù)#
您好,一般不會(huì)的,除非以下異常:存在重大違法如偷稅、虛開發(fā)票等,追征無(wú)期限;接到舉報(bào)或發(fā)現(xiàn)稅務(wù)疑點(diǎn);注銷清算環(huán)節(jié)未依法處理稅務(wù)問(wèn)題,
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企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 07:33
#稅務(wù)#
帳戶是公戶的嗎 是的話有這個(gè)可能
?閱讀? 19
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你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/a>
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 06:45
#稅務(wù)#
你好,你說(shuō)的是企業(yè)借給企業(yè)嗎?如果是的話,他怎么會(huì)交個(gè)稅呀?這個(gè)應(yīng)該是視同銷售繳納增值稅附加稅的
?閱讀? 22
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遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 06:28
#稅務(wù)#
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是95萬(wàn)。 遞延所得稅資產(chǎn)的增加會(huì)減少當(dāng)期所得稅費(fèi)用。因?yàn)檫f延所得稅資產(chǎn)是由于稅法和會(huì)計(jì)制度在確認(rèn)收入、費(fèi)用時(shí)的時(shí)間不同而產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異,通俗來(lái)說(shuō),就是現(xiàn)在多交了稅,未來(lái)可以少交稅。本題中,遞延所得稅資產(chǎn)為5萬(wàn),意味著當(dāng)期有5萬(wàn)的可抵扣暫時(shí)性差異,所以在計(jì)算利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用時(shí),要從當(dāng)期應(yīng)交所得稅100萬(wàn)中減去這5萬(wàn),即所得稅費(fèi)用=100 - 5 = 95萬(wàn)。
?閱讀? 60
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房地產(chǎn)公司如果在開發(fā)過(guò)程中,紅線外又增加了配套設(shè)施用地,怎樣操作能抵減土地增值稅成本?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 06:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)計(jì)入開發(fā)成本核算是可以扣除的計(jì)算土地增值稅時(shí)
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紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 06:03
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,問(wèn)對(duì)方要存根聯(lián)復(fù)印件且蓋個(gè)章就行
?閱讀? 42
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請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 05:49
#稅務(wù)#
您好,是的,可以開專票,客戶也是可以抵扣的
?閱讀? 85
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這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 05:48
#稅務(wù)#
您好,基礎(chǔ)設(shè)施主要涵蓋企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、管理慣例、控制系統(tǒng)以及文化等抽象層面的內(nèi)容 ?;I建多個(gè)智能制造基地,這屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),并不是抽象層面的組織管理等范疇,不屬于基礎(chǔ)設(shè)施 。這樣能理解么
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工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 23:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,工商年報(bào)中的納稅總額不是所得稅,是繳納的所有稅費(fèi)的總和。
?閱讀? 35
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老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 23:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是單位醫(yī)保,和那個(gè)合作醫(yī)療,沒(méi)關(guān)系
?閱讀? 29
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老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 23:13
#稅務(wù)#
您好,今年匯繳,無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他,這個(gè)錢在發(fā)票來(lái)了以后,沖以前的分錄,再按發(fā)票做分錄 不開票成本入賬(摘要寫無(wú)票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
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