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一般納稅人,銷售方開銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅號(hào)開錯(cuò)了,導(dǎo)致要紅沖,但是9月開的10紅沖要交稅,但是呢系統(tǒng)鐘有進(jìn)項(xiàng),本來是銷項(xiàng)40-進(jìn)項(xiàng)40=0稅的,現(xiàn)在是銷項(xiàng)開錯(cuò)了,要紅沖,先交稅,稅局說要銷項(xiàng)無法退稅,要進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,而且B級(jí)公司是2023年來評(píng)審,并且是不確定能不能評(píng)為一般納稅人,老師想請(qǐng)教兩個(gè)問題:1.有沒有更好的建議幫我呢,2.留抵退稅今年4.1開始,明年還有留抵退稅的政策嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:10/12 11:17
#稅務(wù)師#
你好; 1. 你連續(xù)超過了 滾動(dòng)12個(gè)月 超過了500萬就得轉(zhuǎn)一般納稅人; 先看你累計(jì)超過500萬沒有 ;2. 明年還得看通知哈
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老師好,請(qǐng)問銷售自用的固定資產(chǎn)不是3%減按2%計(jì)算增值稅的嗎,為什么這道題還是13%
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/30 14:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銷售自己使用過的固定資產(chǎn),且沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的可以簡易計(jì)稅按照3%減按2%,注意區(qū)分 一般納稅人 看固定資產(chǎn)購入時(shí)是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅 計(jì)稅公式 沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)繳納的增值稅=含稅售價(jià)÷(1+3%)×2% 抵扣過進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅額=含稅售價(jià)÷(1+稅率)×稅率 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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逃稅罪主體可以是個(gè)人,為什么欠稅罪主體不能是個(gè)人呢
張老師
??|
提問時(shí)間:09/21 09:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 沒有欠稅罪這個(gè)罪名。您說的是逃避追繳欠稅罪嗎? 逃稅罪犯罪主體為特殊主體,既可以是個(gè)人,也可以是單位,包括納稅人和扣繳義務(wù)人。 逃避追繳欠稅罪犯罪主體是納稅人,扣繳義務(wù)人不構(gòu)成逃避追繳欠稅罪主體。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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本年度收到上年度退貨產(chǎn)品15件,售價(jià)180元,成本120,賣出200件預(yù)估退貨率10%,收到退貨時(shí)怎么做分錄?
范老師
??|
提問時(shí)間:08/27 20:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本年度收到上年度退貨產(chǎn)品15件,售價(jià)180元,成本120,賣出200件預(yù)估退貨率10%,收到退貨時(shí)怎么做分錄? 當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)退貨率10%,即預(yù)計(jì)負(fù)債=180*200*10%=3600,應(yīng)收退貨成本=120*200*10%=2400,估計(jì)的是退20件,實(shí)際退了15件,即多預(yù)計(jì)了,那么多預(yù)計(jì)的5件要確認(rèn)收入 借:庫存商品 (15*120)1800 主營業(yè)務(wù)成本(5*120)600 預(yù)計(jì)負(fù)債(20*180)3600 貸:應(yīng)收退貨成本(20*120)2400 主營業(yè)務(wù)收入(5*180)900 銀行存款(15*180)2700 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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股份企業(yè)遞延納稅嗎?
范老師
??|
提問時(shí)間:04/03 14:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該股份制企業(yè)如果是非上市的話,那么需要征收個(gè)稅的話,個(gè)人可以在5年內(nèi)分期納稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,實(shí)操問題,分期購車,并取得機(jī)動(dòng)車發(fā)票價(jià)稅合計(jì)404900元,稅率13%,首付支付202450元,貸款是202450元,分3年還清,怎么按現(xiàn)值做分錄?
周老師
??|
提問時(shí)間:12/24 09:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 分3年還請(qǐng),老師理解的是還3次,每次的還款金額相同 您這里缺少條件,沒有相應(yīng)的折現(xiàn)率 另外,計(jì)算現(xiàn)值時(shí),是不考慮增值稅的,增值稅是按總價(jià)值計(jì)算的,不是按現(xiàn)值計(jì)算。 取得固定資產(chǎn)的現(xiàn)值=404900/(1+13%)/3*(P/A,r,3) 借:固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 202450 長期應(yīng)付款 202450 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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期末留抵稅額計(jì)算中, 國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票能計(jì)入進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的分子里嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:10/15 08:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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網(wǎng)校的老師好,2023年稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)必刷550題,第241和251題考的是同一知識(shí)點(diǎn),為什么答案不一致呢,請(qǐng)網(wǎng)校老師幫忙解答一下
趙老師
??|
提問時(shí)間:10/07 10:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考查的是同一知識(shí)點(diǎn),但是題目中的相關(guān)數(shù)據(jù)和問題是不同的,所以計(jì)算結(jié)果不同。 241題問的是更新改造后的入賬價(jià)值。 251題問的是更新改造后的折舊額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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貼現(xiàn)不滿足準(zhǔn)則規(guī)定的金融資產(chǎn)終止條件。貸記短期借款。滿足準(zhǔn)則規(guī)定的金融資產(chǎn)終止條件,貸記應(yīng)收票據(jù)。為什么?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/11 21:25
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)榍懊?附追索權(quán),銀行收到錢,還是跟企業(yè)要的 附追索權(quán)情況下的應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn):借:銀行存款(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:短期借款
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老師好;公益性社會(huì)組織對(duì)外的捐贈(zèng)可以全額扣除
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/12 13:52
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)他本來就不用交所得稅,所以沒有什么扣除不扣除。
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老師因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間到了,是投資方認(rèn)可的公允和減值嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/25 08:33
#稅務(wù)師#
上午好,是的是的,就是投資方認(rèn)可的,在被投資方的會(huì)計(jì)利潤基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整
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公司登記機(jī)關(guān)是指工商?
若素老師
??|
提問時(shí)間:03/12 11:11
#稅務(wù)師#
好是的,是指工商對(duì)的。
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注冊(cè)的公司,還沒滿一年,財(cái)務(wù)需要做什么事啊
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/03 20:00
#稅務(wù)師#
您好, 你們開通稅務(wù)沒有?
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老師,這題目怎么計(jì)算的,好難。
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:51
#稅務(wù)師#
納稅人轉(zhuǎn)讓舊房能夠取得評(píng)估價(jià)格的,應(yīng)按房屋及建筑物的評(píng)估價(jià)格、取得土地使用權(quán)所支付的地價(jià)款和按國家統(tǒng)一規(guī)定繳納的有關(guān)費(fèi)用以及轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的增值稅以外的稅費(fèi)作為扣除項(xiàng)目金額,增值額=500-800×50%-6.85=93.15(萬元),增值率=93.15÷(800×50%+6.85)×100%=22.90%,增值額未超過扣除項(xiàng)目金額的50%,稅率為30%,該公司轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)納土地增值稅=93.15×30%=27.95
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老師,職工教育經(jīng)費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)怎么計(jì)算
岳老師
??|
提問時(shí)間:12/19 17:32
#稅務(wù)師#
不超過工資薪金8%可以扣除。
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如果一項(xiàng)權(quán)益("實(shí)收資本")期末數(shù)增, 另幾項(xiàng)權(quán)益("資本公積""未分配利潤") 期末數(shù)減少, 說明企業(yè)很可能發(fā)生了用"資本公積" "未分配利潤"轉(zhuǎn)增股本的業(yè)務(wù)? 這個(gè)理解是對(duì)的嗎?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),是這個(gè)意思的
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購買辦公用品只有發(fā)票沒有驗(yàn)收單可以入賬嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/05 12:38
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際有購買的可以啊。
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老師,請(qǐng)問c選項(xiàng)是屬于,哪種情況
小筱老師
??|
提問時(shí)間:11/27 16:20
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于貫徹實(shí)施契稅法若干事項(xiàng)執(zhí)行口徑的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第23號(hào))的規(guī)定:“二、關(guān)于若干計(jì)稅依據(jù)的具體情形 ?。ㄒ唬┮詣潛芊绞饺〉玫耐恋厥褂脵?quán),經(jīng)批準(zhǔn)改為出讓方式重新取得該土地使用權(quán)的,應(yīng)由該土地使用權(quán)人以補(bǔ)繳的土地出讓價(jià)款為計(jì)稅依據(jù)繳納契稅。 ?。ǘ┫纫詣潛芊绞饺〉猛恋厥褂脵?quán),后經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn),劃撥土地性質(zhì)改為出讓的,承受方應(yīng)分別以補(bǔ)繳的土地出讓價(jià)款和房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同確定的成交價(jià)格為計(jì)稅依據(jù)繳納契稅?!?/a>
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老師,您好!這題的為什么選B,發(fā)票都是假的,解析說“非法制造”,那意思是發(fā)票是真的,這不沖突了嗎?
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:09/28 08:48
#稅務(wù)師#
你好,偽造的發(fā)票就是指假發(fā)票,B選項(xiàng)說了兩個(gè)理由
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當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/27 21:06
#稅務(wù)師#
當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期
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老師,簽訂建筑工程承包合同,有合同管理人、發(fā)包人、承包人三方,是不是三方都要繳納印花稅?
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,一般建筑工程承包合同中的甲方和乙方繳納也就是發(fā)包人、承包人
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企業(yè)解聘員工的賠償金可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/23 00:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,可以正??鄢?/a>
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請(qǐng)問新能源汽車整車(最好還包含鋰電池及材料)出口需要哪些資質(zhì),怎么辦理?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:09/14 22:58
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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請(qǐng)問下,在計(jì)算卷煙消費(fèi)稅時(shí),什么情況要算兩遍定額,什么時(shí)候算一遍呢
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/29 22:42
#稅務(wù)師#
您好,沒有價(jià)格時(shí)要用2次,有價(jià)格時(shí)只用一次
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這兩個(gè)有什么區(qū)別?為什么一個(gè)減去計(jì)劃分配率,一個(gè)不減呢
素問老師
??|
提問時(shí)間:08/22 08:59
#稅務(wù)師#
勤奮刻苦的同學(xué),您好: 第一個(gè)應(yīng)該這樣寫比較清楚一點(diǎn) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=210*30%*(13%-10%) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=210*(13%-10%)-210*30%*(13%-10%)=210*(1-30%)*(13%-10%) 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
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搬運(yùn)費(fèi)的增值稅按多少算的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/20 08:37
#稅務(wù)師#
裝卸搬運(yùn)一般納稅人6%,小規(guī)模的1%
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這題不理解 麻煩細(xì)說
wu老師
??|
提問時(shí)間:07/24 21:43
#稅務(wù)師#
你好 題目**有嗎
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老師你好!司機(jī)運(yùn)費(fèi)按什么工資所得還是按從事貨物運(yùn)輸所得申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/19 12:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按工資申報(bào)
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境外公司收取的軟件使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計(jì)費(fèi)需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國境外書立,在中國境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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老師,油卡的預(yù)付款發(fā)票,暫時(shí)入帳后,匯算清繳的時(shí)候在調(diào)增嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:07/04 10:59
#稅務(wù)師#
你好; 你這個(gè)是公司車輛發(fā)生的;這個(gè)就可以正常稅前扣除的; 不用
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