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黑戶工地工人怎么發(fā)工資,怎么報個稅,工資不能通過銀行卡發(fā)放?
易 老師
??|
提問時間:05/24 11:45
#建筑#
同學(xué)您好,是公司被黑戶了嗎
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老師,請問收到商業(yè)保理利息該如何作賬?
文文老師
??|
提問時間:05/19 14:18
#建筑#
借:財務(wù)費用(紅字) 借:銀行存款
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今年把上一年的財務(wù)費用銀行扣費手續(xù)費發(fā)票開出來了,怎么入賬
易 老師
??|
提問時間:05/15 15:11
#建筑#
您之前的會計分錄是怎么做的?
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老師,我們是被**方,我們有個項目是一般計稅,我給開發(fā)公司開9的專票,我們只把勞務(wù)分包出去,也就是清包工,我們可以和勞務(wù)公司簽訂簡易計稅嗎?對方給我開3%的普票可以嗎?這樣我就不能抵扣了,**方說輔材能多開點專票給我抵扣,可以嗎
青老師
??|
提問時間:05/06 14:24
#建筑#
你好; 1.清包工是可簡易計稅的; 是的; 2. 對的; 簡易計稅是不抵扣進(jìn)項稅的
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老師,建筑公司會計把近三年的賬做錯了,沒走工程施工和工程結(jié)算科目,開出發(fā)票計收入,成本票直接入成本,導(dǎo)致凈利潤虧損很大,怎么來調(diào)賬?方便詳細(xì)說一下嗎
小畢老師
??|
提問時間:04/24 19:03
#建筑#
您好,那只能從第三年開始視同差錯沒發(fā)生時,開始調(diào)
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你好,建設(shè)公司承包房地產(chǎn)項目,購用防護(hù)網(wǎng)怎么做賬戶處理(到3及科目
新新老師
??|
提問時間:04/23 17:00
#建筑#
你好,工程施工合同成本間接費。
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老師請問下,獨立核算的分公司,跟總公司在同省不同市,企業(yè)所得稅是不是可以自己繳納?
郭老師
??|
提問時間:04/23 11:51
#建筑#
是的是的,可以自己交。
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老師好!一季度開了50萬元普票交了增值稅,二季度發(fā)現(xiàn)多開了20萬元,于是紅沖了20萬,又開了80多萬免稅收入和4萬元房租收入,一季度多交的20萬元的增值稅可以抵嗎?增值稅減免申報明細(xì)表如何填紅沖的這筆數(shù)?
一鳴老師
??|
提問時間:07/05 16:45
#建筑#
-20萬,填小微企業(yè)免稅銷售額,80萬填其他免稅銷售額。
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請問,裝修公司小規(guī)模納稅人,給一家公司開裝修發(fā)票,兩次都是同一項裝修項目,三月份開專票1個點,6月份中期款開專用發(fā)票幾個點,另外,麻煩看一下圖片對話框怎么選
郭老師
??|
提問時間:06/07 09:17
#建筑#
你好,專票3%的。選擇第三個的
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做的工資表不超過5000,不用再交個稅吧
青老師
??|
提問時間:06/17 15:19
#建筑#
你好; 是的。 不用繳納個稅的
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請問老師,被**公司說我們需要給他提供他開票金額的92%的成本,是什么意思?是92%的專票還是專票+各種普票+管理人員和勞務(wù)工資一共達(dá)到他開票金額的92%?還是其他什么意思?
朱立老師
??|
提問時間:11/23 17:03
#建筑#
你好 建議直接問下對方 一般指的就是你理解的意思 一共
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老師好,建筑勞務(wù)公司去年買了2臺塔吊8月份買了3節(jié)塔吊節(jié)和螺絲計17萬5000元記到哪個科目,謝謝老師
新新老師
??|
提問時間:09/06 14:17
#建筑#
你好 螺絲記周轉(zhuǎn)材料 其他的記固定資產(chǎn)
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對方開的普票,收款單位信息,只填寫了單位名稱和納稅人識別號,地址和開戶行及賬號沒有填,能作為入賬憑證嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/26 10:43
#建筑#
你好,銷售方的不齊全的不可以
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老師,請問哪種情況,需要編制合并報表?我現(xiàn)在在的建筑公司,有三家分公司,會計只有我一個人。我想請問,像這種有總分公司的,我需要編制合并報表嗎?
妞妞老師
??|
提問時間:09/30 12:22
#建筑#
同學(xué)你好,分開納稅就不用合并報表。要是老板需要合并報表,就要做
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請問工程安裝企業(yè)在收到預(yù)收款時需要發(fā)票,這塊的稅務(wù)怎么處理呢,是按建筑業(yè)2%預(yù)交還是說開9%
郭老師
??|
提問時間:07/13 09:58
#建筑#
你好,你單位是一般納稅人,一般計稅的嗎?如果是的話,增值稅預(yù)繳稅率是2%的。
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老師請問,開票金額是10萬,但收到的款只有5萬,我確認(rèn)收入是按5萬還是10萬
新新老師
??|
提問時間:09/05 09:43
#建筑#
你好 按 10萬確認(rèn)收入的
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老師好,異地**項目,11月收到的專票,想在12月申報期抵扣,問這張專票一定是要在11月份認(rèn)證,還是在12月初也可以認(rèn)證?謝謝老師。
郭老師
??|
提問時間:11/24 08:47
#建筑#
你好,在12月初認(rèn)證也可以的,只要你在報增值稅之前做都可以。
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現(xiàn)在綠化工程購進(jìn)的苗木,自產(chǎn)自銷的個人(免稅),自產(chǎn)自銷的種植企業(yè)(免稅),自產(chǎn)自銷的合作社(免稅),小規(guī)模苗木花草的貿(mào)易公司(3的專票),我方都可以按照9個點的進(jìn)項進(jìn)行抵扣,是吧?
星河老師
??|
提問時間:06/15 16:53
#建筑#
同學(xué), 對的,這個可以按9%來抵扣。
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老師,一個小公司原來注冊資本是20萬,已實繳,今年進(jìn)行股權(quán)變更,注冊資本增加到500萬,沒有實繳,原來的會計給做賬了,借:其他應(yīng)收款 480萬元 貸:實收資本 480萬元,印花稅也交了,現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應(yīng)收款和實收資本嗎?這樣的賬我能接嗎?
答疑蘇老師
??|
提問時間:07/17 06:31
#建筑#
你好,交接清楚是可以的,這不是你做的。印花稅已經(jīng)交了,不能紅沖了。
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合同總額3680萬,稅負(fù)2%,計算出進(jìn)項稅額236萬,進(jìn)項票2054萬,普票是能作為企業(yè)所得稅的成本核算,我想知道進(jìn)項票的企業(yè)所得稅,和普票的企業(yè)所得稅是多少
meizi老師
??|
提問時間:03/24 15:02
#建筑#
你好; 對于一個公司來說 ;這個都是按 利潤來計算的; 你考慮這個進(jìn)項稅和普票的企業(yè)所得稅是啥情況
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車輛購置稅和車輛增值稅有啥區(qū)別?購買一輛小轎車,會計分錄怎么做?
東老師
??|
提問時間:08/04 10:51
#建筑#
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸銀行存款
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請問, 勞務(wù)分包合同,是不是必須跟項目合同配套?兩個項目合同,能簽一個勞務(wù)分包合同嗎
郭老師
??|
提問時間:08/18 10:28
#建筑#
你好,對的是的,兩個項目分別的項目應(yīng)該分別簽訂。
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合同已簽,工程已完工并交付使用。整個項目未開具發(fā)票,未入賬,未進(jìn)行核算,未付工程款,發(fā)生成本單獨記履約合同成本里,未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在企業(yè)想整個項目入賬。怎樣做財務(wù)分錄。
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 09:09
#建筑#
借在建工程 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
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請問,房開企業(yè),收到的廣告設(shè)計費發(fā)票,備注欄無寫工程地址,項目名稱,這么發(fā)票是否有效?
新新老師
??|
提問時間:08/10 18:12
#建筑#
不需要備注欄的填寫。沒有填寫的有效。
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一般納稅人建筑業(yè)公司,開給甲方100萬含稅工程款,甲方支付70萬到公司賬號,30萬到工人專用賬戶。請問這個30萬應(yīng)該怎么做賬。需要去補(bǔ)充這30萬找材料票的進(jìn)項嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/27 23:31
#建筑#
同學(xué)你好,這個30萬元,做工資表處理,不需要去補(bǔ)充這30萬找材料票的進(jìn)項的。
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建筑異地項目是不是有勞務(wù)票都可以差額預(yù)交
郭老師
??|
提問時間:12/23 16:08
#建筑#
建筑勞務(wù)建筑工程的都需要
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請問下購買方已抵扣開具紅字信息表,這個具體怎么操作?已抵扣的情況要購買方開具完紅字對方才可以開沖紅發(fā)票是吧
郭老師
??|
提問時間:03/27 10:17
#建筑#
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
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這個現(xiàn)在稅法規(guī)定取得不動產(chǎn),其進(jìn)項稅不是可以一次性抵扣不需要再分兩年抵扣了嗎
金金老師
??|
提問時間:01/01 11:31
#建筑#
您好,是的,現(xiàn)在不需要區(qū)分了
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老師,現(xiàn)金支票取現(xiàn)金需要財務(wù)章和私章吧
一鳴老師
??|
提問時間:01/06 11:19
#建筑#
需要你們預(yù)留銀行的印鑒章
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員工在其他地方買了社保,在我們工程上班四個月,可以簽勞動合同嗎?可以按工資薪金申報個稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/07 12:09
#建筑#
可以的,可以這么做的。
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