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超豪華小汽車超豪華小轎車零售環(huán)節(jié)加征消費稅稅率是多少
小彬老師
??|
提問時間:10/31 20:41
#稅務師#
同學,你好,根據(jù)相關規(guī)定,超豪華小汽車的征收范圍為每輛零售價格 130 萬元(不含增值稅)及以上的乘用車和中輕型商用客車。超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)加征的消費稅稅率是 10%,其計算公式為:應納稅額 = 零售環(huán)節(jié)銷售額(不含增值稅)×零售環(huán)節(jié)稅率。例如,如果一輛超豪華小汽車的零售不含稅價格為 150 萬元,那么其零售環(huán)節(jié)應繳納的消費稅為 150×10% = 15 萬元。
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李某出售專利權取得收入35000元。請計算應預扣預繳個人所得稅。 李某于2020年3月30日辦理2019年綜合所得個人所得稅的匯算清繳,請計算全年綜合所得的應納稅所得額,應納所得稅額,應補繳(或應退)的個人所得稅額。 李某2019年1至11月已累計預扣預繳個人所得稅6280元,請計算12月應預扣預繳稅額和全年應繳納的個稅。
小天老師
??|
提問時間:12/17 20:02
#稅務師#
您好,這個題只已知一個專利權收入呀,其他綜合所得沒有么
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請問老師,單位7月收到普票,11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,讓對方重新開,需要重新做賬嗎?
東老師
??|
提問時間:11/21 09:41
#稅務師#
對,按照拿到的發(fā)票重新做
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公司旅游費用怎么做分錄
艷子老師
??|
提問時間:09/23 15:48
#稅務師#
您好, 計入福利費就可以了
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請問小規(guī)模納稅人銷售商品稅率是多少?
小菲老師
??|
提問時間:08/22 15:55
#稅務師#
同學,你好 增值稅稅率3%,現(xiàn)在優(yōu)惠1%
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這兩個有什么區(qū)別?為什么一個減去計劃分配率,一個不減呢
素問老師
??|
提問時間:08/22 08:59
#稅務師#
勤奮刻苦的同學,您好: 第一個應該這樣寫比較清楚一點 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=210*30%*(13%-10%) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=210*(13%-10%)-210*30%*(13%-10%)=210*(1-30%)*(13%-10%) 每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
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老師,為何這題第一個算收入總額,怎么還包括境外分支機構分回的2000萬收益也是收入總額,那個不是投資收益?
暖暖老師
??|
提問時間:08/19 10:47
#稅務師#
你好這里收入不是會計的那個營業(yè)收入,包括投資收益的
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若題目是與2017年實際財務報告相比,劃線部分20萬是否不應計入?
金金老師
??|
提問時間:08/15 15:02
#稅務師#
您好,對的,那樣的話不計入的了
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求5月份甲材料的成本差異率是多少???答案看不懂!有沒有老師能詳細講解一下
葉小葵
??|
提問時間:08/02 17:07
#稅務師#
學員你好,請稍等一下,我看看
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請問c選項計算匯兌損益時為什么不包括關稅?d選項償還時為什么與31日即期匯率比較?
一休哥哥老師
??|
提問時間:08/02 10:06
#稅務師#
因為關稅和增值稅 是通過人民幣來交稅的
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不用減成本嗎?全額按4%嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/10 21:12
#稅務師#
你好,是的,是這樣的
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老師您好,我需要給兩名專家付勞務費,1.這筆費用需要簽合同嗎 2.勞務費3萬,稅后是多少錢?
郭老師
??|
提問時間:07/04 10:16
#稅務師#
第一個最好簽訂合同。第二個3萬乘以80%乘以30%減2000。
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老師 請問下 我們公司租賃其他公司廠房,出資進行了廠房裝修,這個裝修金額大概120萬,我們可以做其他構筑物嗎?如果可以做的話是否需要交稅
劉倩老師
??|
提問時間:06/26 13:51
#稅務師#
你好!裝修的計入長期待攤費用就好了
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企業(yè)成本費用大于發(fā)票金額預警,需要怎么自查回復
樸老師
??|
提問時間:06/19 10:05
#稅務師#
同學你好 為啥成本大于收到的發(fā)票呢 有暫估成本嗎
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你好,我公司一般納稅人,以前對應交稅金增值稅下設銷項稅和進項稅科目,取得收入時就計入應交增值稅銷項稅金袋大米,取得增值稅進項發(fā)票時就計入應交增值稅進項抵扣,支付稅金時就直接計入應交稅金增值稅進項,知道這樣做科目是錯誤的,我現(xiàn)在想調(diào)賬,按正確的賬務處理方式處理,應該如何會計分錄?
鄒老師
??|
提問時間:06/13 21:42
#稅務師#
你好,需要把之前錯誤的分錄紅沖,然后做正確的賬務處理。
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金銀首飾是按全額記收入,按差額算增值稅?
易 老師
??|
提問時間:06/11 14:05
#稅務師#
同學您好,學員您好,是的,對的
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老師, 我在家?guī)兔ψ鲑~,可是只有發(fā)票,收據(jù)那些,沒有任何人簽字的 ,審批單 只有發(fā)票 可以入賬嗎
新新老師
??|
提問時間:06/09 14:25
#稅務師#
你好,可以入賬的,然后經(jīng)手人簽一下字。
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這些為啥不可以授權立法
小天老師
??|
提問時間:06/02 20:47
#稅務師#
您好,因為這些對人的傷害太大了,權利不能下放
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待認證進項稅額認證后的會計分錄
一鳴老師
??|
提問時間:05/31 10:41
#稅務師#
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項稅額
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請問老師,圖片紫色的部分,收取的利息超過金額機構借款利率的,全額繳納是什么意思?比如收取的利息是5%,而超銀行的借款利率是4.8%。請問是超出的0.2%征收,還是說5%全額征收。
羽羽
??|
提問時間:05/27 10:22
#稅務師#
同學你好,是按照5%全額征收繳納增值稅的哦
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為什么全員全額扣繳不包括經(jīng)營所得?是因為經(jīng)營所得自己繳納?
文文老師
??|
提問時間:05/23 21:41
#稅務師#
經(jīng)營所得不屬于綜合所得。
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請老師檢查一下年報的現(xiàn)金流量表填寫的有什么問題?我按照我們報表抄過來的,為什么期末現(xiàn)金余額對不上?
羅雯老師
??|
提問時間:05/10 17:54
#稅務師#
您好,如果您的數(shù)據(jù)全是正確的,建議關閉網(wǎng)站重新錄入一次試試。
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老師,如果個人往公司里面匯入1000萬作為項目保證金,最后這個錢還會返回去的,這樣會涉及到要繳納的稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/09 16:55
#稅務師#
你好,不需要的,這個不交稅。
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2022年企業(yè)所得稅繳納4734.44元,主營業(yè)務收入是多少利潤是多少?不考慮費用和成本。怎么計算
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/15 22:49
#稅務師#
同學你好,利潤=繳納的企業(yè)所得稅/企業(yè)所得稅率=4734.44/2.5%=189,377.6元。收入也就是這個數(shù)了。
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請問老師,單位購買貨物,簽訂的是框架協(xié)議,每筆購入的貨物也沒有訂單,財務是根據(jù)應付賬款的金額繳納的印花稅,也就是含稅金額繳納的印花稅,但是聽同事說印花稅可以按照不含稅的,我現(xiàn)在可以退稅嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:04/11 11:51
#稅務師#
您好,您是這樣子的,如果你合同上面有分開寫含稅價和不含稅價,是可以按不含稅價的交印花稅,如果沒有分開寫,就按含稅價。
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老師好,咨詢一下長期供貨協(xié)議需要計入印花稅的計稅金額嗎?但是長期供貨協(xié)議里面又沒有金額顯示。
青老師
??|
提問時間:06/09 09:55
#稅務師#
你好; 這個 沒有金額就不報哈; 就按實際金額 發(fā)生的來報
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想問下這題答案可這樣做嗎 : 2000-100+1300-300-1200-500-300*50%
悠然老師01
??|
提問時間:09/05 09:43
#稅務師#
學員你好,可以這么寫的
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老師,這個題怎么理解呢,估計小林老師被我問煩了,反正我也沒問出個所以然來?哪位大神指教下呢
逝水流痕老師
??|
提問時間:10/16 19:12
#稅務師#
同學您好,這里您看這一句話,《在現(xiàn)行優(yōu)惠政策的基礎上,減半征收個人所得稅》 我們就先看前半句,就是現(xiàn)行的優(yōu)惠政策,我們應該繳納多少稅 80000*10%-1500-2000 在看后半句,在此基礎上,再減半征收 =(80000*10%-1500-2000)*0.5
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老師請問稅務師的考試中多選題的得分情況,如果我只選擇一個答案,并且這個是正確答案之一會得0.5分嗎?例題目的正確答案是ABCD; 我的答案只選擇了A 會得到0.5分嗎這情況
王雁鳴老師
??|
提問時間:10/01 10:45
#稅務師#
同學你好,如果是2分的題目,會得到0.5分的。
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老師這題怎么理解,不會做,求解
稅法老師
??|
提問時間:07/02 08:50
#稅務師#
2015年的20、2017年的20、2018年的20、2019年的30,共計90萬元可以彌補2014年的虧損100,彌補完了之后還剩下10,超過5年了不能再彌補了。然后2021年的95萬元彌補2016的40和2020的20虧損之后,需要繳納企業(yè)所得稅=(95-40-20)*25%=8.75萬元
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