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中止的6個月是怎么計算的?老師能舉個例子說下
阿斯多夫
??|
提問時間:02/25 20:27
#稅務(wù)師#
2014年3月,湖北漢江市發(fā)生一次交通事故,萬某駕車撞上張某,經(jīng)認(rèn)定萬某負(fù)此事故的全部責(zé)任,張某無責(zé)任。關(guān)于賠償問題,雙方經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致,張某向法院起訴,要求萬某賠償,萬某則辯稱張某起訴已超過訴訟時效。 法院經(jīng)審理查明:本案的訴訟時效期間的起算日為2014年3月5日,截止日為2015年3月4日。2015年3月2日,張某向一審法院提起訴訟。因張某當(dāng)時年滿16周歲,系限制民事行為能力人,且未辦理戶籍登記和居民身份證,故一審法院要求張某辦好戶籍登記后再提起訴訟。此時本案訴訟時效因張某主張權(quán)利而發(fā)生中斷,中斷后訴訟時效期間的重新計算日為2015年3月3日,截止日為2016年3月2日。 此后,張某從湖北省天門市回到戶籍所在地河南省辦理戶籍登記和居民身份證,為再次提起訴訟準(zhǔn)備相應(yīng)材料。直至2015年9月2日,即在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi),其戶籍登記和居民身份證尚未辦理完畢,依照上述法律規(guī)定,本案訴訟時效發(fā)生中止,直至2015年12月1日張某的戶籍登記和居民身份證辦理完畢,訴訟時效中止的情形才消失,故此,本案的訴訟時效期間應(yīng)從2015年12月2日開始繼續(xù)計算6個月,即本案訴訟時效期間的截止日為2016年6月1日。張某于2016年5月3日再次提起訴訟,未超過法定訴訟時效期間。
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請教老師:本公司銷售商品,稅率13%,銷售合同約定,合同含稅金額339萬,成本225萬,如果對方公司7天內(nèi)付款,則在下次采購?fù)惿唐窌r候給予對方本次銷售合同含稅金額2%的優(yōu)惠,預(yù)計對方100%享受優(yōu)惠,則本次銷售中主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,進(jìn)項稅額,附加稅分別是多少,該怎么算?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時間:02/25 19:41
#稅務(wù)師#
你好,努力為你解答中,稍晚些回復(fù)你
?閱讀? 734
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請問老師,租車小規(guī)模納稅人,兩種情況,一種是只租車,第二種:租車?司機(jī)。請問分別怎么開票呢?
小菲老師
??|
提問時間:02/25 17:19
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 一種:租賃費 另一種:服務(wù)費
?閱讀? 924
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老師,你好!公司給外面的領(lǐng)導(dǎo)打現(xiàn)金紅包3000元,這又沒得發(fā)票的,應(yīng)該怎么入賬呢? 白條入賬,這白條應(yīng)該怎么寫呢?
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/25 17:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,一般情況下,可以找其他發(fā)票來入賬處理,不建議使用白條入賬。
?閱讀? 863
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轉(zhuǎn)讓房子不應(yīng)該考慮增值稅、教育費附加等的嗎!
木木
??|
提問時間:02/25 12:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,請稍等我看下題目
?閱讀? 731
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為什么不減400不明白
小樣兒demo
??|
提問時間:02/25 12:19
#稅務(wù)師#
對于在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)場所,但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)場所沒有實際聯(lián)系的非居民企業(yè)的境內(nèi)所得,按照下列方法計算應(yīng)納稅所得額 股息、紅利等權(quán)益性投資收益和利息、租金、特許權(quán)使用費所得,以收入全額為應(yīng)納稅所得額
?閱讀? 900
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如果銷售價格60萬所得稅如何計算
獨情
??|
提問時間:02/25 12:05
#稅務(wù)師#
你好,這里還是免稅的呢,因為這里連續(xù)滿12月
?閱讀? 722
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特許權(quán)使用費所得不是免所得稅的嘛
木木
??|
提問時間:02/25 11:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,特許權(quán)使用費不免所得稅,我看下題目,同學(xué)稍等
?閱讀? 863
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老師,答案c什么情況下計入固定資產(chǎn)清理,沒見過[捂臉]
范老師
??|
提問時間:02/25 09:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 答案C描述的情況是錯誤的,不應(yīng)該將城市維護(hù)建設(shè)稅的計提與固定資產(chǎn)清理科目掛鉤。正確的會計分錄應(yīng)該是在計提城市維護(hù)建設(shè)稅時,借記“稅金及附加”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅”科目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道題怎么理解,擁有所有權(quán)和不擁有所有權(quán)有什么本質(zhì)區(qū)別
鑫鑫老師0927
??|
提問時間:02/24 17:28
#稅務(wù)師#
你好,員工取得擁有企業(yè)所有權(quán)的企業(yè)量化資產(chǎn),暫緩征收個稅;取得僅作為分紅依據(jù),不擁有所有權(quán)的量化資產(chǎn)不屬于個稅征收范圍,不征收個稅
?閱讀? 887
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汽車是屬于動產(chǎn)的吧?
郭老師
??|
提問時間:02/24 16:34
#稅務(wù)師#
對的是的,這個屬于動產(chǎn)的
?閱讀? 929
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為什么不用減成本費用呢
鄒老師
??|
提問時間:02/24 14:53
#稅務(wù)師#
元宵節(jié)快樂 因為是非居民企業(yè),又是沒有實際聯(lián)系的所得,所得稅是根據(jù)收入計算,不需要做成本費用扣除的
?閱讀? 933
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這題題目問的是取得利息交多少稅,沒說取得股息,答案為什么是0
爽爽老師
??|
提問時間:02/24 14:50
#稅務(wù)師#
你好,國內(nèi)企業(yè),買的香港的H股,滿12月后,取得的紅利,免征企業(yè)所得稅
?閱讀? 1105
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老師這一步怎么做出來的?能詳細(xì)講解下嗎
王超老師
??|
提問時間:02/24 12:48
#稅務(wù)師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,**目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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小于0.5按2倍面積。那0.6不應(yīng)該按實際占地面積嗎
棉被老師
??|
提問時間:02/24 12:25
#稅務(wù)師#
你好不是的呀,大于0.5按照房產(chǎn)面積算的哈
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老師,15.16這兩個里面調(diào)增調(diào)減的,職工福利調(diào)增20,上年結(jié)轉(zhuǎn)的未扣完的職工教務(wù)經(jīng)費調(diào)減的10,不是應(yīng)該都在附表A105050職工薪酬里填列,最后不應(yīng)該是合并是調(diào)增10,填在調(diào)增里嗎,這邊怎么分開填的啊
郭鋒老師
??|
提問時間:02/24 08:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這是規(guī)定,調(diào)增與調(diào)減的要分開考慮的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 598
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老師,15.16這兩個里面調(diào)增調(diào)減的,職工福利調(diào)增20,上年結(jié)轉(zhuǎn)的未扣完的職工教務(wù)經(jīng)費調(diào)減的10,不是應(yīng)該都在附表A105050職工薪酬里填列,最后不應(yīng)該是合并是調(diào)增10,填在調(diào)增里嗎,這邊怎么分開填的啊
言-老師
??|
提問時間:02/23 23:18
#稅務(wù)師#
分開填是在工資薪酬那張表里需要分別填,截圖的這個表是匯總表
?閱讀? 987
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這幾個稅計入成啊的會計分錄?
耿老師
??|
提問時間:02/23 21:10
#稅務(wù)師#
進(jìn)口關(guān)稅、耕地占用稅、車輛購置稅在發(fā)生當(dāng)期會**計入相關(guān)資產(chǎn)的成本,并且在以后各期分?jǐn)偪鄢?*。 具體來說,這些稅費的會計處理方式如下: 1. **進(jìn)口關(guān)稅**:當(dāng)企業(yè)進(jìn)口商品或原材料時,需要支付的關(guān)稅會被計入該商品或原材料的采購成本中。這意味著關(guān)稅成為資產(chǎn)成本的一部分,而不是在當(dāng)期直接作為費用扣除。隨后,隨著商品的銷售或使用,這部分成本會在利潤表中逐步分?jǐn)偞_認(rèn)為費用。 2. **耕地占用稅**:企業(yè)在占用耕地進(jìn)行建設(shè)時需繳納的稅費,同樣計入相關(guān)固定資產(chǎn)的原值中。隨后,通過折舊的方式在固定資產(chǎn)的使用期限內(nèi)逐期分?jǐn)偪鄢?3. **車輛購置稅**:購買車輛時支付的購置稅會計入車輛的初始成本。在車輛的使用壽命內(nèi),這部分稅費會隨著車輛折舊而逐期分?jǐn)偟礁髌诔杀局小?綜上所述,這種會計處理方法有助于更準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)的成本,并在其使用期內(nèi)合理分配成本。這樣做可以避免在購置資產(chǎn)的當(dāng)期因大額稅費而導(dǎo)致的利潤波動,從而實現(xiàn)成本和收益的匹配原則。
?閱讀? 812
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江蘇的電子稅務(wù)局 稅種認(rèn)定信息里 沒有稅率這一欄怎樣設(shè)置把稅率這一欄體現(xiàn)出來
小天老師
??|
提問時間:02/23 20:54
#稅務(wù)師#
您好,這個不是自己設(shè)置的,我也是江蘇的企業(yè),稅率都是有的,是季報還是月度申報這些信息
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我的全年一次性獎金是23年12月27發(fā)放的,那申報退稅的時候24年可以申報嗎,個稅app上現(xiàn)實的23年獎金是在24年一月份上
張老師
??|
提問時間:02/23 20:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是可以的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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白酒為什么可以,住宿為什么不可以,住宿不是郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)里的一項嗎?
小天老師
??|
提問時間:02/23 18:16
#稅務(wù)師#
您好,本題是所得稅,您說生活服務(wù)是增值稅。 (一)加計抵減政策的基本規(guī)定 1.加計抵減的適用范圍: 自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額。 生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。 2023年1月1日至2023年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額。 生活性服務(wù)業(yè)納稅人是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
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E選項應(yīng)從什么意思?
小天老師
??|
提問時間:02/23 18:10
#稅務(wù)師#
您好,出題老師漏寫了“自獲利年度起”
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農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼是否免企業(yè)所得稅,是否算不征稅收入
夢瑤老師
??|
提問時間:02/23 17:36
#稅務(wù)師#
不免,并入利潤總額申報企業(yè)所得稅
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請問老師,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進(jìn)項稅怎么處理。
夢瑤老師
??|
提問時間:02/23 17:28
#稅務(wù)師#
借:進(jìn)項 貸:成本費用科目
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老師 有中級,是進(jìn)稅務(wù)師事務(wù)所上班好還是會計師事務(wù)所上班好,今年35歲。
夢瑤老師
??|
提問時間:02/23 17:10
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師事務(wù)所上班較好
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老師您好,請問附件這道題第2問答案,最后兩行,投資收益在借方,損失500萬,為什么要調(diào)增2000萬
小天老師
??|
提問時間:02/23 17:01
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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去年暫估的人工成本,今年1月份發(fā)了沒有那么多成本,要怎么填?要補(bǔ)稅嗎
言-老師
??|
提問時間:02/23 15:39
#稅務(wù)師#
你好,把去年多暫估沖銷,今年的正常入賬處理的,匯算清繳的時候把沒有的成本做納稅調(diào)整
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老師好,請問這題的(2)不是應(yīng)該確認(rèn)100的遞延所得稅負(fù)債嗎
暖暖老師
??|
提問時間:02/23 15:18
#稅務(wù)師#
資產(chǎn)賬面價值1800 計稅基礎(chǔ)是……1700+200=1900
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老師,所得稅匯算清繳,企業(yè)免征的增值稅,這個營業(yè)外收入,在一般企業(yè)收入明細(xì)表中,具體填在營業(yè)外收入的哪欄?
若素老師
??|
提問時間:02/23 14:11
#稅務(wù)師#
你好是的,填寫在這里可以的。
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公司是一般納稅人,采用一般計稅,銷售外購使用過的農(nóng)用挖機(jī),可以免征增值稅嗎?若不能,銷售稅率是多少?
范老師
??|
提問時間:02/23 13:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是不能免征增值稅的,增值稅稅率為13%. 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 743
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