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Excel
攝影服務(wù)出口是免稅的吧,我們給發(fā)郵件,不走物流
宋生老師
??|
提問時間:05/16 15:11
#稅務(wù)#
你好,是的,這種是免稅的。
?閱讀? 92
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想問一下,報工資,每個月有5千免稅額度嘛,有的幾家報就會補個稅嘛,現(xiàn)在是不是哪怕他幾家公司報,也只能選擇一家減免個稅5000元,另外一家就選不了。以前是每家都可以選嘛?我說的不是匯算時候,是平時報個稅的時候。
樸老師
??|
提問時間:05/16 15:09
#稅務(wù)#
平時報個稅,多家公司發(fā)工資,每家都能扣 5000 元減除費用。但年度匯算清繳時,綜合所得減除費用統(tǒng)一按 6 萬元 / 年算,若平時重復(fù)扣超了,匯算可能要補稅。個稅改革前征管模式不同,并非以前每家都可隨意選扣,現(xiàn)行政策是改革后的規(guī)定 。
?閱讀? 62
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老師,您好!開通農(nóng)產(chǎn)品收購反向開票怎么操作?需要注意什么?
文文老師
??|
提問時間:05/16 15:08
#稅務(wù)#
農(nóng)產(chǎn)品只有收購發(fā)票,沒有反向開票。 需要向稅局申請收購發(fā)票
?閱讀? 24
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老師,我們種草莓。銷售草莓苗,開發(fā)票,選什么稅收編碼
文文老師
??|
提問時間:05/16 15:02
#稅務(wù)#
選擇其他種子、種苗 101011999
?閱讀? 23
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老師,23年提壞賬準(zhǔn)備71511.61 元,匯算清繳調(diào)減了,24年提壞賬準(zhǔn)備20816.51,24年匯算清繳填多少,哪一列填
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 15:01
#稅務(wù)#
你需要在納稅調(diào)整項目明細表(A105000)的第33行進行填寫
?閱讀? 62
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我們是一般納稅人,國際站攝影服務(wù)總共進項10萬,供應(yīng)商成本8萬,應(yīng)該讓供應(yīng)商給我們開普票還是專票,國外客戶沒要求我們開票
小菲老師
??|
提問時間:05/16 15:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 開具專票
?閱讀? 69
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老師,我司目前只有裝修的支出,租房的支出,交通費差旅費的支出,還有網(wǎng)銀手續(xù)費的支出,沒有收入,那利潤總額,凈利潤是為零 還是為負數(shù)
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:57
#稅務(wù)#
你好,這樣的話,是負數(shù)了。
?閱讀? 25
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個體戶核定征收,只要不開發(fā)票,就不繳稅對嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 14:57
#稅務(wù)#
您好,是的,不開票就不會產(chǎn)生稅
?閱讀? 65
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老師您好!你剛才說個稅沒有申報錯,只是記賬憑證時間做錯了,是這個意思嗎,其實記賬憑證實際計提工資就是9月工資,在10月計提的,10月發(fā)放的,我看了前面的賬,就是這樣處理的,
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:57
#稅務(wù)#
你好,是的。就是這個意思。
?閱讀? 33
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我公司是建筑安裝企業(yè),注冊地是廣東江門,4月在廣州有跨區(qū)經(jīng)營項目,4月份開了100萬建筑安裝服務(wù)9%稅率的發(fā)票,我公司在4月份在廣州稅局預(yù)繳銷售額100萬增值稅,5月15日稅局通知要我公司預(yù)繳預(yù)收賬款的增值稅(4月報表預(yù)收賬款是1400萬),我公司應(yīng)該要預(yù)繳預(yù)收賬款1400萬的增值稅嗎?如何預(yù)繳?
樸老師
??|
提問時間:05/16 14:49
#稅務(wù)#
是否應(yīng)預(yù)繳:一般情況下,跨地級行政區(qū)提供建筑服務(wù)收到預(yù)收款需預(yù)繳增值稅,廣州和江門若不屬于同一地級行政區(qū),貴公司應(yīng)就 1400 萬預(yù)收賬款預(yù)繳增值稅;若屬于同一地級行政區(qū)或符合小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬元等優(yōu)惠條件則可不預(yù)繳。 如何預(yù)繳:適用一般計稅方法且無分包時,應(yīng)預(yù)繳稅款 = 14000000÷(1 + 9%)×2%≈256880.73 元。有分包時,應(yīng)預(yù)繳稅款 =(預(yù)收款 - 支付的分包款)÷(1 + 9%)×2%。操作流程為登錄廣州電子稅務(wù)局,以特定主體身份登錄后,進入 “我要辦稅”-“稅費申報及繳納”-“增值稅及附加稅預(yù)繳申報”,填寫申報信息并提交申報、繳款
?閱讀? 24
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匯算清繳罰金,罰款的損失是否包含稅收滯納金,滯納金的稅收金額是不是為0
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:46
#稅務(wù)#
匯算清繳罰金,罰款的損失,不包含稅收滯納金
?閱讀? 68
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老師好,請教個問題,4月份的進項稅大于銷項稅了,就是本期有留抵了,上個月沒有留抵,上幾個月一直欠增值稅,這個月的留抵可以抵扣以前欠的稅款嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 14:46
#稅務(wù)#
可以抵扣以前的欠稅的哈
?閱讀? 65
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新成立的個體工商戶,核定征收。 除了季度報個人經(jīng)營所得,是否需要報個人工資薪金?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 14:46
#稅務(wù)#
核定征收不交工資個稅
?閱讀? 69
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老師好。我建筑公司73年出生的女性員工,在繳交社保時,單位繳交的工傷保險提示年齡已到不能到申報繳交。是有年齡限制嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:46
#稅務(wù)#
根據(jù)提示,是的,要辦理退休,不能交社保了
?閱讀? 49
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老師,你好,我們每月計提社保費怎么做會計分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 14:42
#稅務(wù)#
看下邊第2個分錄 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500,個稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 貸:銀行存款15
?閱讀? 75
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老師你好 我司賬上有一些無票支出 都是報銷項目 有什么辦法可以避免納稅調(diào)增嗎? 總計14萬往上
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:34
#稅務(wù)#
你好,說實話,除非補發(fā)票,否則沒有這樣的辦法
?閱讀? 41
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老師你好!公司購買的商務(wù)車對方開的是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們能進項抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:32
#稅務(wù)#
公司購買的商務(wù)車對方開的是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票, 能進項抵扣。
?閱讀? 25
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一般納稅人倉儲服務(wù)稅負率多少的,一年1000萬的開票,每個月幾百萬的開票,每個月需要交多少增值稅合理
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:32
#稅務(wù)#
一般納稅人倉儲服務(wù),增值稅稅負率1%左右
?閱讀? 69
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代理記賬公司是通過代理業(yè)務(wù)模塊登錄電子稅務(wù)局給開客戶申報納稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:31
#稅務(wù)#
是,代理記賬公司是通過代理業(yè)務(wù)模塊登錄電子稅務(wù)局給開客戶申報納稅
?閱讀? 66
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請問下,我們廠里一個領(lǐng)失業(yè)金的,現(xiàn)在到我們這邊可以給他報個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 14:31
#稅務(wù)#
您好,不能,只要有收入,就不能領(lǐng)了
?閱讀? 53
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建筑用涂料是屬于高新技術(shù)企業(yè)八大領(lǐng)域中的哪一項?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:31
#稅務(wù)#
建筑用涂料屬于高新技術(shù)企業(yè)八大領(lǐng)域中的**“新材料技術(shù)”**領(lǐng)域
?閱讀? 89
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老師已五星評價,個稅系統(tǒng)工資與賬上工資差3000多,賬上多,應(yīng)付職工薪酬不平,調(diào)整了下,就導(dǎo)致跟個稅系統(tǒng)不一致,這樣可以嗎,有風(fēng)險嗎,還是說與個稅保持一致
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:30
#稅務(wù)#
你好,賬上是計提多了的話,你就做紅字憑證沖減。
?閱讀? 67
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科小入庫時間是創(chuàng)建時間還是有效期的開始時間
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:29
#稅務(wù)#
入庫時間通常以企業(yè)通過審核并正式公示的日期為準(zhǔn),而非創(chuàng)建時間或有效期的開始時間。
?閱讀? 50
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22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:27
#稅務(wù)#
是分紅給自然人股東嗎
?閱讀? 44
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你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費用-工資負數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費用更改為一片年度損溢調(diào)整
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 14:27
#稅務(wù)#
第一筆:借 以前年度損溢調(diào)整4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借 以前年度損溢調(diào)整 -1208,貸應(yīng)付職工薪酬 -1208
?閱讀? 39
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老師匯算清繳,有收入,廣告費未有發(fā)生額,是不是不用做廣告費納稅調(diào)整表
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:26
#稅務(wù)#
是,不用做廣告費納稅調(diào)整表
?閱讀? 39
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銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個號嗎
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:25
#稅務(wù)#
銀行開戶許可證號,不是營業(yè)執(zhí)照 由開戶銀行提供
?閱讀? 63
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老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個項目填報能過度過來數(shù)啊
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:23
#稅務(wù)#
納稅調(diào)整明細表,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金,填寫賬載,與調(diào)增欄
?閱讀? 57
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老師,我聽課件這個納稅籌劃方案,沒聽懂,麻煩講解一下 自然人股東提取未分配利潤的稅務(wù)籌劃方案 第一步操作策略:成立一家企業(yè)管理咨詢公司 第二步:賬上有未分配利潤的公司向管理咨詢公司增資擴股或原自然人股東向企業(yè)管理咨詢公司轉(zhuǎn)讓股權(quán) ;第三步操作策略:賬上有未分配利潤的公司向企業(yè)管理咨詢分配完公司賬上的未分配利潤;第四步操作策略:原自然人股東平價轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè)管理咨詢公司
樸老師
??|
提問時間:05/16 14:22
#稅務(wù)#
第二步股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價:若自然人股東低價 / 平價轉(zhuǎn)讓股權(quán),稅務(wù)機關(guān)可能以 “價格明顯偏低且無正當(dāng)理由” 核定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,補繳個人所得稅(20%)。 第三步利潤分配: 若管理咨詢公司為居民企業(yè),取得的股息紅利雖免企業(yè)所得稅,但后續(xù)向自然人股東分紅時仍需繳納 20% 個人所得稅,未實際降低稅負。 若管理咨詢公司為個人獨資企業(yè) / 個體工商戶,利潤分配至自然人股東時按 “經(jīng)營所得” 5%-35% 超額累進稅率納稅,可能高于 20% 股息個稅(需具體測算)。 第四步再次股權(quán)轉(zhuǎn)讓:若平價轉(zhuǎn)讓無增值,雖不產(chǎn)生個稅,但頻繁股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能觸發(fā)稅務(wù)稽查,質(zhì)疑交易合理性。 核心風(fēng)險:通過 “股權(quán)轉(zhuǎn)讓 + 利潤分配” 循環(huán)操作,若缺乏商業(yè)實質(zhì),可能被認定為虛增成本或偷稅,面臨補稅、罰款及滯納金
?閱讀? 86
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請問老師電子稅務(wù)局開票額度和注冊資金有關(guān)系嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 14:21
#稅務(wù)#
您好,沒有,這個沒有關(guān)系的
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