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賣酒的商貿(mào)公司也要按購銷合同交印花稅對嗎老師
金金老師
??|
提問時間:07/06 13:50
#稅務(wù)師#
您好,對的,是這個意思的
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減按12.5% 算稅率?我一直理解成直接乘以12.5%
冉老師
??|
提問時間:07/01 15:00
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個是減按的
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老師,請問下預(yù)付卡業(yè)務(wù)中提到到發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)有什么區(qū)別,發(fā)卡企業(yè)不就是售卡企業(yè)嗎,為啥還要區(qū)分呢,煩請舉例說明一下,謝謝
郭子老師
??|
提問時間:06/15 20:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,請耐心等待,正在答復(fù)中
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老師:為何本題中B是對的,不應(yīng)該還有個條件,發(fā)生額的60%中的熟低嗎?
小林老師
??|
提問時間:06/15 17:38
#稅務(wù)師#
您好,題目是說了,是最高金額不超過
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購進(jìn)銷售兩種方式 請問有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購進(jìn)的國產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國家標(biāo)準(zhǔn)的50%抵扣進(jìn)項稅額,從而降低企業(yè)成本,這個文件號有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對于大型的骨科、放射科、射頻設(shè)備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個稅率是多少,有知道文件號嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機(jī)構(gòu)采購設(shè)備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,公司在高新技術(shù)企業(yè)證書有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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老師您好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售房屋都需要交哪些稅,稅率多少
鄒老師
??|
提問時間:05/10 10:25
#稅務(wù)師#
你好,是一般納稅人單位吧
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老師您好!工地上勞務(wù)報酬怎么申報?在扣繳端報個稅了還需要代開發(fā)票嗎
青老師
??|
提問時間:05/10 11:01
#稅務(wù)師#
你好; 這個是 勞務(wù)費(fèi); 需要個人代開發(fā)票給你; 同時代扣個稅的; 是的
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稅務(wù)師,涉稅服務(wù)相關(guān)法律,應(yīng)試指南2022,142頁第5題E選項為什么不對?
法律老師
??|
提問時間:09/19 19:04
#稅務(wù)師#
經(jīng)一方當(dāng)事人或他人改動,對方當(dāng)事人不予認(rèn)可的證據(jù)材料,不能單獨作為定案的依據(jù);而非不能作為定案依據(jù)
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其他人為什么不能做第三人?
魯老師
??|
提問時間:07/22 21:32
#稅務(wù)師#
民訴中的第三人分為有獨立請求的第三人和無獨立請求的第三人。有獨立請求權(quán)的第三人地位相當(dāng)于原告,如果敗訴,訴訟請求不予支持。無獨立請求權(quán)的第三人可能是原告可能是被告,如果其所在的被告一方敗訴,則會承擔(dān)責(zé)任。只有乙是被告
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老師,進(jìn)項稅額加計抵減這些不懂怎么計算 可以簡單的說一下嗎?
法律老師
??|
提問時間:06/27 15:07
#稅務(wù)師#
生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)適用的加計抵減比例為10% 應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-當(dāng)期加計抵減的金額-上期加計抵減余額 =30-16*85%-16*85%*10%-2.53=12.51(萬元)
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我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計算抵扣,可是我咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說沒有這個說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個正確?
悠然老師01
??|
提問時間:08/03 22:22
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,只有從自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買進(jìn)開的可以抵扣,沒有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票按照計算扣除的
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增值稅納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑專用發(fā)票在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。(價稅合計) 題目:公司首次購買增值稅防偽稅控系統(tǒng)的稅控盤取得增值稅專用發(fā)票注明的價稅合計金額為0.11萬元;該公司還購置一臺電腦專用于匯總增值稅發(fā)票信息,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2萬元,增值稅0.26萬元。老師請問這個電腦2萬,能不能再增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。,概念里面不是說包括分開票機(jī)支付的費(fèi)用嗎
微微老師
??|
提問時間:08/25 15:57
#稅務(wù)師#
您好,購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備可以全額抵減,但是電腦不屬于其范疇,所以不難抵減。
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為什么不是境內(nèi)外應(yīng)納所得稅22.27×境外所得48.91/(境內(nèi)外所得合計)128.91=境外抵免稅額?
海貝老師
??|
提問時間:10/27 22:07
#稅務(wù)師#
因為取得境內(nèi)外的應(yīng)納稅所得額是這么多 境內(nèi)經(jīng)營所得800×10%+境外48.91-6-4400(三險一金)×12/10000=117.63(萬元) 捐贈限額=117.63×30%=35.29(萬元)。實際發(fā)生的捐贈支出52萬元,超過限額,只能扣除35.29萬元。 取得境內(nèi)外經(jīng)營所得的應(yīng)納稅所得額=117.63-35.29=82.34(萬元)
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稅務(wù)師申請延期為啥還是待審核呢?有電話嗎?廣東省的
青老師
??|
提問時間:01/09 10:08
#稅務(wù)師#
你好; 你電話咨詢當(dāng)?shù)貜V東的稅務(wù)師協(xié)會那邊; 咨詢114給你查詢下廣東的 部門電話; 問下
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在建工程領(lǐng)用原材料,原材料的進(jìn)項稅額要做轉(zhuǎn)出?為什么呢?
財會老師
??|
提問時間:11/07 08:15
#稅務(wù)師#
是可以正常抵扣的。 領(lǐng)用原材料: 借:在建工程 貸:原材料
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長期應(yīng)收款和未確認(rèn)的融資收益,他們是加的關(guān)系,還是減的關(guān)系
易 老師
??|
提問時間:11/24 20:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,是減的關(guān)系
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請問稅務(wù)師現(xiàn)在剩下涉稅服務(wù)相關(guān)法律和財務(wù)與會計兩科的,現(xiàn)在想中級的三科,請問我是以中級為主還是以稅務(wù)師課為主嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/30 10:13
#稅務(wù)師#
你好,先以中級為主哈,好找工作
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老師,這個企業(yè)跟稅法是一致的,都是一次性計入成本的,為什么還要調(diào)整呢?
冉老師
??|
提問時間:06/08 09:54
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個會計是計入資產(chǎn)成本的,按期攤銷,稅法是可以一次性扣除的,不一樣的
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老師,這個預(yù)計負(fù)債最后剩余3000元怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時間:01/12 21:36
#稅務(wù)師#
若后期沒有維修了,沖減銷售費(fèi)用-產(chǎn)品質(zhì)量保證
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請問我要停一個員工的失業(yè)保險下個月能停嗎?
鄒老師
??|
提問時間:12/15 16:50
#稅務(wù)師#
你好,要停一個員工的失業(yè)保險,下個月是能停的
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2x22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值和賬面價值均相同。至2x22年12月31日, 乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2x22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2x22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為()萬元。 A.52 B.60 C58 D.48,請問老師這個不用300-100,再算投資收益嗎嗎,他們初始投資不一樣啊?還有現(xiàn)金股利50不要減的嗎?
趙老師
??|
提問時間:11/30 15:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 應(yīng)確認(rèn)的投資收益計算為:(300-100*60%)*20%=(300-60)*20% =48萬元。 不用的,因為對利潤有影響的是對外銷售部分,沒有銷售的,不影響。 50不影響投資收益,分錄是 借:應(yīng)收股利 貸:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,你好!稅務(wù)師考試成績有效期是5年,假如在第一年過了3門課,到了第5年的時候剩下兩門課,為了防止這兩門在第5年不能一次性通過,在第5年的時候?qū)⒅斑^的3門課中的一門重新考了一次且通過了(高于84分),請問這一門課的有效期是按第5年往后滾動還是按之前的第一年的時間開始算往后滾動呢?也就是說,如果在第6年將其他科目在有效期內(nèi)都考過的話,這一門課在第六年是否在有效期內(nèi)呢?
趙老師
??|
提問時間:11/12 08:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅務(wù)師是連續(xù)的5年內(nèi)需要通過5科,您第五年通過的科目在第六年是有效的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,請問本題當(dāng)中派遣勞務(wù)人員是否已經(jīng)構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu),如果是的話,常設(shè)機(jī)構(gòu)收入應(yīng)當(dāng)按照25%征稅,為什么答案是按10%征稅呢
張老師
??|
提問時間:11/10 09:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 非居民企業(yè)在中國境內(nèi)沒有設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所,在境內(nèi)提供的應(yīng)稅服務(wù),取得的收入要按照10%繳納我國的企業(yè)所得稅。 派遣的這5名工作人員只是來境內(nèi)宣傳指導(dǎo)一下就回國了,不構(gòu)成機(jī)構(gòu)場所,如果是常年派遣的話就構(gòu)成機(jī)構(gòu)場所。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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老師口訣:外購非個福,不做進(jìn)項做轉(zhuǎn)出。這題外購的屬于個福,不應(yīng)該轉(zhuǎn)出吧?為什么老師說轉(zhuǎn)出?口訣到底怎么用呢
張老師
??|
提問時間:07/06 13:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 外購貨物用于發(fā)放職工作為福利,進(jìn)項稅不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額為1000×100×13% 自產(chǎn)貨物用于發(fā)放職工作為福利是要視同銷售,確認(rèn)銷項稅=400×100×13% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師我想請教您,小規(guī)模的企業(yè),上年度做的發(fā)票暫估,這個年度沒有那么多的進(jìn)項,應(yīng)該怎么做賬 還有如果票拿不到是要相應(yīng)的交稅對嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:11/22 10:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 小規(guī)模進(jìn)項是直接進(jìn)成本,暫估入賬的,拿到票再調(diào)整賬面就可以了。
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李某出售專利權(quán)取得收入35000元。請計算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。 李某于2020年3月30日辦理2019年綜合所得個人所得稅的匯算清繳,請計算全年綜合所得的應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納所得稅額,應(yīng)補(bǔ)繳(或應(yīng)退)的個人所得稅額。 李某2019年1至11月已累計預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅6280元,請計算12月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和全年應(yīng)繳納的個稅。
小天老師
??|
提問時間:12/17 20:02
#稅務(wù)師#
您好,這個題只已知一個專利權(quán)收入呀,其他綜合所得沒有么
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請問老師,單位7月收到普票,11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,讓對方重新開,需要重新做賬嗎?
東老師
??|
提問時間:11/21 09:41
#稅務(wù)師#
對,按照拿到的發(fā)票重新做
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公司旅游費(fèi)用怎么做分錄
艷子老師
??|
提問時間:09/23 15:48
#稅務(wù)師#
您好, 計入福利費(fèi)就可以了
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老師,晚上好,注冊代理記賬公司需要什么資質(zhì)嗎?
鄒老師
??|
提問時間:08/22 21:20
#稅務(wù)師#
你好,需要辦理代理記賬許可證(主管人員需要中級職稱,需要有3個以上股東從事代理記賬的人員)
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請問小規(guī)模納稅人銷售商品稅率是多少?
小菲老師
??|
提問時間:08/22 15:55
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 增值稅稅率3%,現(xiàn)在優(yōu)惠1%
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