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上年的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,在匯算清繳報(bào)表中要調(diào)減嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 21:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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老師,公司2024年7.01號(hào)以后做減資是不是要交個(gè)稅
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 21:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一定的。其實(shí),減資本身并不直接產(chǎn)生交稅的義務(wù),但關(guān)鍵在于減資的方式和過(guò)程中涉及的內(nèi)容。 1、不涉及股東分紅的減資 如果公司減資只是簡(jiǎn)單地減少注冊(cè)資本,并沒(méi)有將減少的部分作為利潤(rùn)分給股東,那么這種情況下通常不需要交稅。因?yàn)闇p資并沒(méi)有導(dǎo)致公司的實(shí)際收入增加。 2、涉及股東分紅的減資 但如果公司在減資的過(guò)程中,將減少的注冊(cè)資本作為利潤(rùn)分給股東,那么這部分利潤(rùn)就需要繳納個(gè)人所得稅。因?yàn)榉旨t本質(zhì)上是對(duì)股東收入的增加。 3、涉及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的減資 另外,如果公司在減資過(guò)程中,為了籌集資金或調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu),選擇賣(mài)掉一些資產(chǎn),那么這部分資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓可能會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅。因?yàn)橘Y產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓可能會(huì)導(dǎo)致公司或個(gè)人的收入增加。 總的來(lái)說(shuō),公司減資是否需要交稅,取決于減資的具體方式和過(guò)程中涉及的內(nèi)容。如果減資只是簡(jiǎn)單地減少注冊(cè)資本,并沒(méi)有導(dǎo)致公司或個(gè)人的實(shí)際收入增加,那么通常不需要交稅。但如果減資過(guò)程中涉及到了股東分紅或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)敲纯赡苄枰U納相應(yīng)的稅款。
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這道題有租金收入城建、教育附加不也應(yīng)該拋掉才是凈所得嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 21:11
#稅務(wù)師#
您好,題 中的成本費(fèi)用表達(dá)的意思是包含了附加稅了
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這道題的260*(10%+5%)是股息所得,為什么稅前扣除了?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 20:10
#稅務(wù)師#
首先,計(jì)算甲公司投資乙公司5年后分得的剩余資產(chǎn)金額,即260萬(wàn)元。 然后,計(jì)算乙公司清算時(shí)的凈資產(chǎn)總額。由于甲公司分得的是10%的剩余資產(chǎn),因此乙公司的凈資產(chǎn)總額為: 260/0.1 =2600萬(wàn)元 接著,計(jì)算乙公司清算凈資產(chǎn)中的未分配利潤(rùn)和盈余公積。 未分配利潤(rùn)占10%,所以未分配利潤(rùn)為: 2600*0.1 =260萬(wàn)元 盈余公積占5%,所以盈余公積為: 2600*0.05 =130萬(wàn)元 甲公司分得的剩余資產(chǎn)中,應(yīng)納稅所得額為分得的資產(chǎn)金額減去投資本金和未分配利潤(rùn)、盈余公積中甲公司應(yīng)得的部分。 甲公司應(yīng)得的未分配利潤(rùn)和盈余公積為: $260\times0.1+130\times0.1$ =39萬(wàn)元 因此,甲公司的應(yīng)納稅所得額為: $260-200-39$ =21萬(wàn)元 所以,甲公司分得剩余資產(chǎn)應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額為21萬(wàn)元,選D。
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老師,23年12月因單價(jià)開(kāi)錯(cuò),導(dǎo)致利潤(rùn)增大,庫(kù)存暫估入賬無(wú)法實(shí)際開(kāi)票進(jìn)來(lái),那現(xiàn)在這種情況怎么處理合適
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 18:47
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 庫(kù)存暫估入賬無(wú)法實(shí)際開(kāi)票進(jìn)來(lái),什么時(shí)候能開(kāi)進(jìn)來(lái)
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研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出還能抵扣嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 18:42
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
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請(qǐng)問(wèn)造價(jià)咨詢(xún)合同,也就是竣工結(jié)算編制費(fèi),需要交印花稅嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 18:14
#稅務(wù)師#
是的,造價(jià)咨詢(xún)合同,即竣工結(jié)算編制費(fèi),屬于技術(shù)服務(wù)合同范疇,根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》及其施行細(xì)則,需要按照技術(shù)服務(wù)合同的規(guī)定繳納印花稅。
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計(jì)提出口退稅的記賬憑證附件放什么單據(jù)
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 17:56
#稅務(wù)師#
你好!你可以用申報(bào)表來(lái)
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老師,稅二>第一章-企業(yè)所得稅>第三節(jié)-應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 (十一) 里面捐贈(zèng)與廣宣費(fèi)相關(guān)聯(lián)的能不能舉個(gè)例題?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 17:40
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 企業(yè)對(duì)外捐贈(zèng)貨物視同銷(xiāo)售,會(huì)產(chǎn)生視同銷(xiāo)售收入,影響廣告宣傳費(fèi)限額計(jì)算數(shù)。 比如:某外資重型機(jī)械生產(chǎn)企業(yè),2019年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)400萬(wàn)元,當(dāng)年4月,將兩臺(tái)重型機(jī)械設(shè)備通過(guò)市政府捐贈(zèng)給貧困地區(qū)用于公共設(shè)施建設(shè)?!盃I(yíng)業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬(wàn)元,兩臺(tái)設(shè)備的成本80萬(wàn)元。兩臺(tái)設(shè)備市場(chǎng)售價(jià)為100萬(wàn)元(不含稅價(jià))。 計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 『正確答案』 (1)捐贈(zèng)設(shè)備視同銷(xiāo)售處理: 視同銷(xiāo)售收入應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=100(萬(wàn)元)(計(jì)提廣告費(fèi)和招待費(fèi)基數(shù)) 視同銷(xiāo)售成本應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額=80(萬(wàn)元) (2)公益性捐贈(zèng)的處理: 公益性捐贈(zèng)的扣除限額=400×12%=48(萬(wàn)元) 稅法允許扣除的實(shí)物捐贈(zèng)支出=100+100×13%=113(萬(wàn)元) 48萬(wàn)元<113萬(wàn)元,稅前可扣除捐贈(zèng)支出48萬(wàn)元 合計(jì)調(diào)增應(yīng)納稅所得=(100-80)+93-48=65(萬(wàn)元) 可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈(zèng)支出=113-48=65(萬(wàn)元) 如果本題中涉及到廣宣費(fèi),那么在收入中再加上視同銷(xiāo)售的收入作為計(jì)算限額的基數(shù)就可以了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票需要繳納印花稅嗎?是不是屬于技術(shù)合同的服務(wù)合同?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 17:39
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)不是,不需要交
?閱讀? 1041
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2023年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),但是公司一部分管理費(fèi)用其實(shí)是研發(fā)費(fèi)用,需要更改,能直接改賬然后更正申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 17:15
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
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稅務(wù)師的話一科報(bào)考費(fèi)多少錢(qián)呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 17:05
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)師考試報(bào)名費(fèi)是98元一科。
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老師,公司代個(gè)人股東繳納的分紅個(gè)人所得稅怎么入賬?
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 16:07
#稅務(wù)師#
你好,代扣的款需要股東承擔(dān) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
?閱讀? 873
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老師 您好 我們打算做法人股東分紅 按資產(chǎn)負(fù)債表的未分利潤(rùn)的期初余額分還說(shuō)期末余額分配呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 15:35
#稅務(wù)師#
按照期末余額來(lái)分這個(gè)機(jī)器的盈余公積嗎?沒(méi)有機(jī)器的話需要補(bǔ)上。
?閱讀? 765
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餐飲業(yè)怎么做賬報(bào)稅?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 15:29
#稅務(wù)師#
您好,先確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,和一般的公司是一樣的
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老師,您好, 分期收款發(fā)出商品未全額確認(rèn)為當(dāng)期收入體現(xiàn)的是哪個(gè)會(huì)計(jì)質(zhì)量信息
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 15:06
#稅務(wù)師#
你好 分期收款發(fā)出的商品未全額確認(rèn)為當(dāng)期收入體現(xiàn)了實(shí)質(zhì)重于形式原則(法律上要全額確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)上按現(xiàn)值確認(rèn)收入)或謹(jǐn)慎性原則(不高估收入)。
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老師 我去年7月份給客戶(hù)開(kāi)了一張專(zhuān)票服務(wù)費(fèi), 今天說(shuō)要改個(gè)抬頭 要退回來(lái),重新開(kāi), 沒(méi)抵扣,我這邊可以紅沖,重新開(kāi)始嗎,如果可以的話, 我怎么做賬呢,去年的發(fā)票
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 15:05
#稅務(wù)師#
原分錄紅沖然后重新做就是了
?閱讀? 930
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老師,您好, 接引起資產(chǎn)與權(quán)益同時(shí)增加的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù), 收到長(zhǎng)期股權(quán)投資獲得的現(xiàn)金股利,這個(gè)在權(quán)益法和成本法下都是資產(chǎn)內(nèi)部一增一減嗎
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 14:56
#稅務(wù)師#
是的,都是借:銀行存款貸:應(yīng)收股利
?閱讀? 812
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)守則有什么?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 14:56
#稅務(wù)師#
稍等,我看一下您好,稍等。
?閱讀? 721
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公司名下的車(chē),使用5年以后出售,需要交什么稅
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 14:35
#稅務(wù)師#
你好!要增值稅及附加,印花稅
?閱讀? 974
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請(qǐng)問(wèn)3題,增發(fā)普通股和優(yōu)先股的每股收益無(wú)差別點(diǎn)為什么優(yōu)先股分子不是800+4000??
明&老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 12:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,算每股收益無(wú)差別就是要剔除優(yōu)先股。
?閱讀? 834
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老師你好,我們是一般納稅人屬于生活服務(wù),現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表主表上要區(qū)分勞務(wù)銷(xiāo)售額和貨物銷(xiāo)售額怎么填寫(xiě)啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 12:39
#稅務(wù)師#
你好,只填寫(xiě)第一行就可以了
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開(kāi)數(shù)電票時(shí)下的 經(jīng)辦人一欄 應(yīng)該填申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票的姓名信息才對(duì)吧?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 12:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)一次性攤銷(xiāo),涉及遞延所得稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 11:47
#稅務(wù)師#
小企業(yè)不需要做遞延所得稅分錄的
?閱讀? 790
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年會(huì)好幾個(gè)子公司的獲獎(jiǎng)名單,是由總公司發(fā)放,還是子公司發(fā)放
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 10:34
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)自己公司內(nèi)部決定,沒(méi)有固定的。
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1. 下列選項(xiàng)中,可以作為行政法律關(guān)系的客體的有()。 A.房屋 B.礦產(chǎn) C.人格 D.專(zhuān)利 E.行為 為什么沒(méi)有E.行為?
彭魚(yú)宴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 10:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 行政法律關(guān)系的客體包括物質(zhì)利益和精神利益,是不包括行為的。
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怎么樣的企業(yè)可以辦理簡(jiǎn)易注銷(xiāo)手續(xù),簡(jiǎn)易注銷(xiāo)流程怎么樣
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 09:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 市場(chǎng)主體未發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者已將債權(quán)債務(wù)清償完結(jié),未發(fā)生或者已結(jié)清清償費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、法定補(bǔ)償金、應(yīng)繳納稅款(滯納金、罰款),并由全體投資人書(shū)面承諾對(duì)上述情況的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任的,可以按照簡(jiǎn)易程序辦理注銷(xiāo)登記。 市場(chǎng)主體應(yīng)當(dāng)將承諾書(shū)及注銷(xiāo)登記申請(qǐng)通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示,公示期為20日。在公示期內(nèi)無(wú)相關(guān)部門(mén)、債權(quán)人及其他利害關(guān)系人提出異議的,市場(chǎng)主體可以于公示期屆滿(mǎn)之日起20日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記。 個(gè)體工商戶(hù)按照簡(jiǎn)易程序辦理注銷(xiāo)登記的,無(wú)需公示,由登記機(jī)關(guān)將個(gè)體工商戶(hù)的注銷(xiāo)登記申請(qǐng)推送至稅務(wù)等有關(guān)部門(mén),有關(guān)部門(mén)在10日內(nèi)沒(méi)有提出異議的,可以直接辦理注銷(xiāo)登記。 市場(chǎng)主體注銷(xiāo)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的,或者市場(chǎng)主體被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷(xiāo),或者被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的,不適用簡(jiǎn)易注銷(xiāo)程序。
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老板開(kāi)的護(hù)膚品和餐飲票能開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎?我們是一般納稅人
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 09:49
#稅務(wù)師#
你好餐飲票是開(kāi)專(zhuān)票也不能抵扣可以開(kāi)但是沒(méi)有意義。 然后護(hù)膚品看你做啥用的要是銷(xiāo)售就可以開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票要是送人的或者是福利費(fèi)這些不建議然后護(hù)膚品看你做啥用的,要是銷(xiāo)售就可以開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,要是送人的或者是福利費(fèi)這些不建議開(kāi)專(zhuān)票,因?yàn)橐膊荒艿挚邸?/a>
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)辦公室購(gòu)買(mǎi)的藝術(shù)品用于展示的,作為投資資產(chǎn)屬于什么科目?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么計(jì)
益華老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/25 22:21
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是投資款嗎這個(gè)的
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老師,融資租賃的賬務(wù)處理怎么做?我們公司融資租賃租入一個(gè)固定資產(chǎn),是做的融資租賃之中的直租業(yè)務(wù)。租賃本金是380萬(wàn),本金加上利息一共是400萬(wàn),那我計(jì)提固定資產(chǎn)的時(shí)候是380萬(wàn)還是400萬(wàn),請(qǐng)老師指點(diǎn)
木木
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/25 20:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,租賃期滿(mǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
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