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如何在建筑服務下增加勞務費 金稅盤下 老師
劉倩老師
??|
提問時間:08/18 10:55
#稅務師#
你直接輸入,然后它就會彈出一個界面,讓你選擇上級稅目
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環(huán)保專用設備投資額的10%這項所得稅優(yōu)惠政策是怎么樣的
易 老師
??|
提問時間:08/13 22:42
#稅務師#
同學您好,,購買金額*10%,可以減企業(yè)所得稅稅額
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房地產(chǎn)企業(yè)繳納的人防費計入哪個科目?
新新老師
??|
提問時間:08/09 15:06
#稅務師#
開發(fā)成本-前期工程費科目 “ 您好,人防費建議計入開發(fā)成本-前期工程費科目
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第435題,求繳納土地增值稅是多少?我求出來的結果是4785.1元。希望老師幫我檢查一下結果和過程是否正確,感謝。
來來老師
??|
提問時間:08/06 08:20
#稅務師#
你好,稍等,這邊做下計算,做完發(fā)出
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普票也要四流一致嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/01 15:51
#稅務師#
普票也要四流一致。
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個人捐贈目標貧困地區(qū)是全額扣嗎?
冉老師
??|
提問時間:07/31 10:02
#稅務師#
你好,學員,是的全額的
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老師,稅收保全和強制執(zhí)行中都提到了“限期期滿”這個詞的含義是哪個期 如果正常應6.15交稅,6.5發(fā)現(xiàn)企業(yè)有逃避納稅義務的行為,稅務局通知6.10繳納,那這個限期期滿指的是6.10還是6.15,在保全和強執(zhí)中含義一樣么
玲竹老師
??|
提問時間:07/27 10:38
#稅務師#
您好 責令限期就是稅務通知書上規(guī)定的期限內(nèi) 規(guī)定6.10日前繳納 那就是6.10 在保全和強執(zhí)中含義一樣
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老師定期定額如何申報增值稅和個體生產(chǎn)經(jīng)營所得稅???
玲竹老師
??|
提問時間:07/09 07:11
#稅務師#
...
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賣酒的商貿(mào)公司也要按購銷合同交印花稅對嗎老師
金金老師
??|
提問時間:07/06 13:50
#稅務師#
您好,對的,是這個意思的
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老師,請問下預付卡業(yè)務中提到到發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)有什么區(qū)別,發(fā)卡企業(yè)不就是售卡企業(yè)嗎,為啥還要區(qū)分呢,煩請舉例說明一下,謝謝
郭子老師
??|
提問時間:06/15 20:53
#稅務師#
同學你好,請耐心等待,正在答復中
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老師:為何本題中B是對的,不應該還有個條件,發(fā)生額的60%中的熟低嗎?
小林老師
??|
提問時間:06/15 17:38
#稅務師#
您好,題目是說了,是最高金額不超過
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購進銷售兩種方式 請問有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購進的國產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國家標準的50%抵扣進項稅額,從而降低企業(yè)成本,這個文件號有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對于大型的骨科、放射科、射頻設備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個稅率是多少,有知道文件號嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 11:54
#稅務師#
同學你好 1.《關于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機構采購設備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關規(guī)定,公司在高新技術企業(yè)證書有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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老師您好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售房屋都需要交哪些稅,稅率多少
鄒老師
??|
提問時間:05/10 10:25
#稅務師#
你好,是一般納稅人單位吧
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老師您好!工地上勞務報酬怎么申報?在扣繳端報個稅了還需要代開發(fā)票嗎
青老師
??|
提問時間:05/10 11:01
#稅務師#
你好; 這個是 勞務費; 需要個人代開發(fā)票給你; 同時代扣個稅的; 是的
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為什么利潤表只統(tǒng)計銷售費用下的廣告費,不統(tǒng)計管理費用下的廣告費?而匯算清繳表確需要把管理費和銷售費兩者下的廣告費一并統(tǒng)計?
青老師
??|
提問時間:06/08 17:36
#稅務師#
你好; 匯算是 所有招待費明細 不管是那個科目下面的 ;都要合計來 算的 ;而利潤表按照格式來操作 ; 有單獨列的明細就 具體去 寫即可 ; 不要去管 為什么管理費用沒有這個格式;
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稅務師,涉稅服務相關法律,應試指南2022,142頁第5題E選項為什么不對?
法律老師
??|
提問時間:09/19 19:04
#稅務師#
經(jīng)一方當事人或他人改動,對方當事人不予認可的證據(jù)材料,不能單獨作為定案的依據(jù);而非不能作為定案依據(jù)
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老師,進項稅額加計抵減這些不懂怎么計算 可以簡單的說一下嗎?
法律老師
??|
提問時間:06/27 15:07
#稅務師#
生產(chǎn)性服務企業(yè)適用的加計抵減比例為10% 應繳納的增值稅=銷項稅額-進項稅額-當期加計抵減的金額-上期加計抵減余額 =30-16*85%-16*85%*10%-2.53=12.51(萬元)
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我在稅務師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計算抵扣,可是我咨詢了我們當?shù)囟悇站趾?2366網(wǎng)站,都說沒有這個說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個正確?
悠然老師01
??|
提問時間:08/03 22:22
#稅務師#
學員你好,只有從自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買進開的可以抵扣,沒有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票按照計算扣除的
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增值稅納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備(包括分開票機)支付的費用,可憑專用發(fā)票在增值稅應納稅額中全額抵減。(價稅合計) 題目:公司首次購買增值稅防偽稅控系統(tǒng)的稅控盤取得增值稅專用發(fā)票注明的價稅合計金額為0.11萬元;該公司還購置一臺電腦專用于匯總增值稅發(fā)票信息,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2萬元,增值稅0.26萬元。老師請問這個電腦2萬,能不能再增值稅應納稅額中全額抵減。,概念里面不是說包括分開票機支付的費用嗎
微微老師
??|
提問時間:08/25 15:57
#稅務師#
您好,購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備可以全額抵減,但是電腦不屬于其范疇,所以不難抵減。
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為什么不是境內(nèi)外應納所得稅22.27×境外所得48.91/(境內(nèi)外所得合計)128.91=境外抵免稅額?
海貝老師
??|
提問時間:10/27 22:07
#稅務師#
因為取得境內(nèi)外的應納稅所得額是這么多 境內(nèi)經(jīng)營所得800×10%+境外48.91-6-4400(三險一金)×12/10000=117.63(萬元) 捐贈限額=117.63×30%=35.29(萬元)。實際發(fā)生的捐贈支出52萬元,超過限額,只能扣除35.29萬元。 取得境內(nèi)外經(jīng)營所得的應納稅所得額=117.63-35.29=82.34(萬元)
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稅務師申請延期為啥還是待審核呢?有電話嗎?廣東省的
青老師
??|
提問時間:01/09 10:08
#稅務師#
你好; 你電話咨詢當?shù)貜V東的稅務師協(xié)會那邊; 咨詢114給你查詢下廣東的 部門電話; 問下
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在建工程領用原材料,原材料的進項稅額要做轉(zhuǎn)出?為什么呢?
財會老師
??|
提問時間:11/07 08:15
#稅務師#
是可以正常抵扣的。 領用原材料: 借:在建工程 貸:原材料
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長期應收款和未確認的融資收益,他們是加的關系,還是減的關系
易 老師
??|
提問時間:11/24 20:02
#稅務師#
同學您好,是減的關系
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您好老師,圖片中的點評,未形成無形資產(chǎn)的按75%加計,形成無形資產(chǎn)的加計100%,這個點是什么情況?
稅法老師
??|
提問時間:12/03 20:45
#稅務師#
制造業(yè)自2021年1月1日起,未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費用在加計扣除時,按照100%扣除 形成無形資產(chǎn)的,按照200%進行攤銷。(會計上先按照政策100%攤銷,所得稅上再加計100%攤銷,合計攤銷是200%)
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老師,這個預計負債最后剩余3000元怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時間:01/12 21:36
#稅務師#
若后期沒有維修了,沖減銷售費用-產(chǎn)品質(zhì)量保證
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請問我要停一個員工的失業(yè)保險下個月能停嗎?
鄒老師
??|
提問時間:12/15 16:50
#稅務師#
你好,要停一個員工的失業(yè)保險,下個月是能停的
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老師,你好!稅務師考試成績有效期是5年,假如在第一年過了3門課,到了第5年的時候剩下兩門課,為了防止這兩門在第5年不能一次性通過,在第5年的時候?qū)⒅斑^的3門課中的一門重新考了一次且通過了(高于84分),請問這一門課的有效期是按第5年往后滾動還是按之前的第一年的時間開始算往后滾動呢?也就是說,如果在第6年將其他科目在有效期內(nèi)都考過的話,這一門課在第六年是否在有效期內(nèi)呢?
趙老師
??|
提問時間:11/12 08:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 稅務師是連續(xù)的5年內(nèi)需要通過5科,您第五年通過的科目在第六年是有效的。 祝您學習愉快!
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請問老師,實操問題,分期購車,并取得機動車發(fā)票價稅合計404900元,稅率13%,首付支付202450元,貸款是202450元,分3年還清,怎么按現(xiàn)值做分錄?
周老師
??|
提問時間:12/24 09:25
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 分3年還請,老師理解的是還3次,每次的還款金額相同 您這里缺少條件,沒有相應的折現(xiàn)率 另外,計算現(xiàn)值時,是不考慮增值稅的,增值稅是按總價值計算的,不是按現(xiàn)值計算。 取得固定資產(chǎn)的現(xiàn)值=404900/(1+13%)/3*(P/A,r,3) 借:固定資產(chǎn) 未確認融資費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 202450 長期應付款 202450 祝您學習愉快!
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老師口訣:外購非個福,不做進項做轉(zhuǎn)出。這題外購的屬于個福,不應該轉(zhuǎn)出吧?為什么老師說轉(zhuǎn)出?口訣到底怎么用呢
張老師
??|
提問時間:07/06 13:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 外購貨物用于發(fā)放職工作為福利,進項稅不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額為1000×100×13% 自產(chǎn)貨物用于發(fā)放職工作為福利是要視同銷售,確認銷項稅=400×100×13% 祝您學習愉快!
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老師我想請教您,小規(guī)模的企業(yè),上年度做的發(fā)票暫估,這個年度沒有那么多的進項,應該怎么做賬 還有如果票拿不到是要相應的交稅對嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:11/22 10:31
#稅務師#
同學你好 小規(guī)模進項是直接進成本,暫估入賬的,拿到票再調(diào)整賬面就可以了。
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