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老師,請問餐飲業(yè)的,充值卡費用屬于當月的收入,還是分期呢?
小林老師
??|
提問時間:12/09 12:52
#稅務(wù)師#
您好,是根據(jù)消費明細確認收入
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甲自書遺囑將所有遺產(chǎn)全部留給長子乙,并明確次子丙不能繼承。乙與丁婚后育有一女戊、一子己。后乙、丁遇車禍,死亡先后時間不能確定。甲悲痛成疾,不久去世。丁母健在。下列說法中正確的有( )。 A.甲、戊、己有權(quán)繼承乙的遺產(chǎn) B.丁母有權(quán)轉(zhuǎn)繼承乙的遺產(chǎn) C.戊、己、丁母有權(quán)繼承丁的遺產(chǎn) D.丙有權(quán)繼承甲的遺產(chǎn) E.戊和己有權(quán)代位繼承甲的遺產(chǎn) 正確答案 : A,C,D,E 【知識點】遺產(chǎn)的處理 問題:本題甲的遺產(chǎn)最終分配情況: E選項 最終是由丙50%,戍和巳共50%對嗎?
三七老師
??|
提問時間:11/17 22:41
#稅務(wù)師#
代位繼承是指繼承人先于被繼承人死亡時,由繼承人的直系晚輩血親代替先亡的直系尊血親繼承被繼承人遺產(chǎn)的一種法定繼承制度。 甲的資產(chǎn)由自書遺囑全部有乙繼承,戍和巳是乙的直系血親,代位繼承甲的全部資產(chǎn)
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老師,不定項29題的解析麻煩講解一下,4800*600/(240000/20)是什么意思
金金老師
??|
提問時間:10/03 17:17
#稅務(wù)師#
您好,請問一下題目是在哪里呢
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老師個人書立的動產(chǎn)不用交印花稅,那不動產(chǎn)呢
冉老師
??|
提問時間:10/02 21:14
#稅務(wù)師#
你好,一般是不用繳納的
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調(diào)整應(yīng)交稅費為什么不是4萬乘以百分之二十五,而是5萬乘以百分之二十五,甲公司營業(yè)外支出記了四萬呀,然后不應(yīng)該是納稅調(diào)增4萬嗎
小天老師
??|
提問時間:09/26 16:02
#稅務(wù)師#
您好,年前計提了4萬元的營業(yè)外支出,但是稅法不認的,當時會計利潤里就沒有扣這4萬,現(xiàn)在判決了是5萬可以稅前扣除,所以是5萬乘以25%
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老師,請問這題第二問長期債券的資本成本8.5%為什么不用稅后的資本成本?
朱立老師
??|
提問時間:09/24 16:05
#稅務(wù)師#
你好 題目中給的就是稅后的
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老師,請問下這個農(nóng)產(chǎn)品進項稅額核定辦法怎么理解啊,前面說的是以購進原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人納入核定扣除試點范圍,后面又說其購進的農(nóng)產(chǎn)品無論是否用于生產(chǎn)上述產(chǎn)品,都按照核定扣除試點辦法規(guī)定抵扣。如果購進的農(nóng)產(chǎn)品不是用于上述產(chǎn)品的話,不就是和其他購進農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)貨物一樣了嗎
張老師168
??|
提問時間:09/11 22:28
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),這是農(nóng)產(chǎn)品抵扣的特例,只有以購進原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人無論是否用于生產(chǎn)上述這些產(chǎn)品都是用核定扣除的。祝您學(xué)習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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這個月開的上個月的紅字信息發(fā)票,發(fā)票就是負數(shù)發(fā)票了,就是這個負數(shù)發(fā)票,能再撤銷嗎
金金老師
??|
提問時間:09/07 15:01
#稅務(wù)師#
您好,這個是不能再次撤銷了
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就是我們開出去的銷項乳膠漆,貨物名稱直接寫的是涂料*乳膠漆,沒有規(guī)格。開進來的進項乳膠漆,就比較詳細品牌,規(guī)格,單位,都有,都是乳膠漆,這樣的進項能用嗎,能當成本嗎
郭老師
??|
提問時間:08/28 15:56
#稅務(wù)師#
你好,他開進來的是不是你實際收到的?如果是的話,沒有問題,可以,只不過是你們開出去的不符合規(guī)定。
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老師,晚上好,注冊代理記賬公司需要什么資質(zhì)嗎?
鄒老師
??|
提問時間:08/22 21:20
#稅務(wù)師#
你好,需要辦理代理記賬許可證(主管人員需要中級職稱,需要有3個以上股東從事代理記賬的人員)
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如何在建筑服務(wù)下增加勞務(wù)費 金稅盤下 老師
劉倩老師
??|
提問時間:08/18 10:55
#稅務(wù)師#
你直接輸入,然后它就會彈出一個界面,讓你選擇上級稅目
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環(huán)保專用設(shè)備投資額的10%這項所得稅優(yōu)惠政策是怎么樣的
易 老師
??|
提問時間:08/13 22:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,,購買金額*10%,可以減企業(yè)所得稅稅額
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房地產(chǎn)企業(yè)繳納的人防費計入哪個科目?
新新老師
??|
提問時間:08/09 15:06
#稅務(wù)師#
開發(fā)成本-前期工程費科目 “ 您好,人防費建議計入開發(fā)成本-前期工程費科目
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第435題,求繳納土地增值稅是多少?我求出來的結(jié)果是4785.1元。希望老師幫我檢查一下結(jié)果和過程是否正確,感謝。
來來老師
??|
提問時間:08/06 08:20
#稅務(wù)師#
你好,稍等,這邊做下計算,做完發(fā)出
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請問c選項計算匯兌損益時為什么不包括關(guān)稅?d選項償還時為什么與31日即期匯率比較?
一休哥哥老師
??|
提問時間:08/02 10:06
#稅務(wù)師#
因為關(guān)稅和增值稅 是通過人民幣來交稅的
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普票也要四流一致嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/01 15:51
#稅務(wù)師#
普票也要四流一致。
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個人捐贈目標貧困地區(qū)是全額扣嗎?
冉老師
??|
提問時間:07/31 10:02
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,是的全額的
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老師,稅收保全和強制執(zhí)行中都提到了“限期期滿”這個詞的含義是哪個期 如果正常應(yīng)6.15交稅,6.5發(fā)現(xiàn)企業(yè)有逃避納稅義務(wù)的行為,稅務(wù)局通知6.10繳納,那這個限期期滿指的是6.10還是6.15,在保全和強執(zhí)中含義一樣么
玲竹老師
??|
提問時間:07/27 10:38
#稅務(wù)師#
您好 責令限期就是稅務(wù)通知書上規(guī)定的期限內(nèi) 規(guī)定6.10日前繳納 那就是6.10 在保全和強執(zhí)中含義一樣
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賣酒的商貿(mào)公司也要按購銷合同交印花稅對嗎老師
金金老師
??|
提問時間:07/06 13:50
#稅務(wù)師#
您好,對的,是這個意思的
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老師,請問下預(yù)付卡業(yè)務(wù)中提到到發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)有什么區(qū)別,發(fā)卡企業(yè)不就是售卡企業(yè)嗎,為啥還要區(qū)分呢,煩請舉例說明一下,謝謝
郭子老師
??|
提問時間:06/15 20:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,請耐心等待,正在答復(fù)中
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老師:為何本題中B是對的,不應(yīng)該還有個條件,發(fā)生額的60%中的熟低嗎?
小林老師
??|
提問時間:06/15 17:38
#稅務(wù)師#
您好,題目是說了,是最高金額不超過
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購進銷售兩種方式 請問有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購進的國產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國家標準的50%抵扣進項稅額,從而降低企業(yè)成本,這個文件號有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對于大型的骨科、放射科、射頻設(shè)備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個稅率是多少,有知道文件號嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機構(gòu)采購設(shè)備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,公司在高新技術(shù)企業(yè)證書有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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老師您好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售房屋都需要交哪些稅,稅率多少
鄒老師
??|
提問時間:05/10 10:25
#稅務(wù)師#
你好,是一般納稅人單位吧
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老師您好!工地上勞務(wù)報酬怎么申報?在扣繳端報個稅了還需要代開發(fā)票嗎
青老師
??|
提問時間:05/10 11:01
#稅務(wù)師#
你好; 這個是 勞務(wù)費; 需要個人代開發(fā)票給你; 同時代扣個稅的; 是的
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為什么利潤表只統(tǒng)計銷售費用下的廣告費,不統(tǒng)計管理費用下的廣告費?而匯算清繳表確需要把管理費和銷售費兩者下的廣告費一并統(tǒng)計?
青老師
??|
提問時間:06/08 17:36
#稅務(wù)師#
你好; 匯算是 所有招待費明細 不管是那個科目下面的 ;都要合計來 算的 ;而利潤表按照格式來操作 ; 有單獨列的明細就 具體去 寫即可 ; 不要去管 為什么管理費用沒有這個格式;
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老師這題怎么理解,不會做,求解
稅法老師
??|
提問時間:07/02 08:50
#稅務(wù)師#
2015年的20、2017年的20、2018年的20、2019年的30,共計90萬元可以彌補2014年的虧損100,彌補完了之后還剩下10,超過5年了不能再彌補了。然后2021年的95萬元彌補2016的40和2020的20虧損之后,需要繳納企業(yè)所得稅=(95-40-20)*25%=8.75萬元
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老師,進項稅額加計抵減這些不懂怎么計算 可以簡單的說一下嗎?
法律老師
??|
提問時間:06/27 15:07
#稅務(wù)師#
生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)適用的加計抵減比例為10% 應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅額-進項稅額-當期加計抵減的金額-上期加計抵減余額 =30-16*85%-16*85%*10%-2.53=12.51(萬元)
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我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計算抵扣,可是我咨詢了我們當?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說沒有這個說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個正確?
悠然老師01
??|
提問時間:08/03 22:22
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,只有從自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買進開的可以抵扣,沒有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票按照計算扣除的
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長期應(yīng)收款和未確認的融資收益,他們是加的關(guān)系,還是減的關(guān)系
易 老師
??|
提問時間:11/24 20:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,是減的關(guān)系
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滴4滴6滴8題需要步驟謝謝
法律老師
??|
提問時間:06/25 23:14
#稅務(wù)師#
第4題:按照偶然所得征稅,全額征稅沒有扣除,稅率20% 第6題:按照稿酬所得征稅。稿酬所得應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)=收入×(1-20%)×70%×稅率-速算扣除數(shù) 第8題:按照勞務(wù)報酬所得征稅。應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)=收入×(1-20%)×稅率-速算扣除數(shù) 上面是公式,您自己代入數(shù)字計算一下。
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