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老師,自產(chǎn)的產(chǎn)品用于市場推廣,我查到兩種不同處理,哪種對(duì),我給搞糊涂了
小王老師
??|
提問時(shí)間:02/27 09:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 自產(chǎn)產(chǎn)品用于市場推廣并非真正的銷售行為,因此不應(yīng)當(dāng)確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入。相反,這些產(chǎn)品的成本應(yīng)該作為銷售費(fèi)用來反映,同時(shí)減少庫存商品賬面價(jià)值。 有關(guān)實(shí)務(wù)工作中的問題,您可以到財(cái)稅問答提問:http://sinada.com.cn/ask/hangjia。有實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的老師,會(huì)給您更為準(zhǔn)確詳細(xì)的回復(fù)。感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么要減掉加油站自用的部分
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/27 09:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 自用的這個(gè)按成本價(jià)來計(jì)算銷售 抵扣了所以不用交
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五金精密的制造業(yè),賬務(wù)建議做數(shù)量金額嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/27 09:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以不做
?閱讀? 826
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我公司2018年買了一輛二手車,只有二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在將這輛車賣了,需要交哪些稅,稅率是按多少交
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 22:19
#稅務(wù)師#
你好 一般納稅人一般計(jì)稅的增值稅13% 附加稅12%,小型微利6% 印花稅萬分之三,小型微利減半 所得稅5%小型微利
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上年的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,在匯算清繳報(bào)表中要調(diào)減嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:02/26 21:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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老師,公司2024年7.01號(hào)以后做減資是不是要交個(gè)稅
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:02/26 21:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一定的。其實(shí),減資本身并不直接產(chǎn)生交稅的義務(wù),但關(guān)鍵在于減資的方式和過程中涉及的內(nèi)容。 1、不涉及股東分紅的減資 如果公司減資只是簡單地減少注冊(cè)資本,并沒有將減少的部分作為利潤分給股東,那么這種情況下通常不需要交稅。因?yàn)闇p資并沒有導(dǎo)致公司的實(shí)際收入增加。 2、涉及股東分紅的減資 但如果公司在減資的過程中,將減少的注冊(cè)資本作為利潤分給股東,那么這部分利潤就需要繳納個(gè)人所得稅。因?yàn)榉旨t本質(zhì)上是對(duì)股東收入的增加。 3、涉及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的減資 另外,如果公司在減資過程中,為了籌集資金或調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu),選擇賣掉一些資產(chǎn),那么這部分資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓可能會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅。因?yàn)橘Y產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓可能會(huì)導(dǎo)致公司或個(gè)人的收入增加。 總的來說,公司減資是否需要交稅,取決于減資的具體方式和過程中涉及的內(nèi)容。如果減資只是簡單地減少注冊(cè)資本,并沒有導(dǎo)致公司或個(gè)人的實(shí)際收入增加,那么通常不需要交稅。但如果減資過程中涉及到了股東分紅或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,那么可能需要繳納相應(yīng)的稅款。
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這道題有租金收入城建、教育附加不也應(yīng)該拋掉才是凈所得嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:02/26 21:11
#稅務(wù)師#
您好,題 中的成本費(fèi)用表達(dá)的意思是包含了附加稅了
?閱讀? 718
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這道題的260*(10%+5%)是股息所得,為什么稅前扣除了?
耿老師
??|
提問時(shí)間:02/26 20:10
#稅務(wù)師#
首先,計(jì)算甲公司投資乙公司5年后分得的剩余資產(chǎn)金額,即260萬元。 然后,計(jì)算乙公司清算時(shí)的凈資產(chǎn)總額。由于甲公司分得的是10%的剩余資產(chǎn),因此乙公司的凈資產(chǎn)總額為: 260/0.1 =2600萬元 接著,計(jì)算乙公司清算凈資產(chǎn)中的未分配利潤和盈余公積。 未分配利潤占10%,所以未分配利潤為: 2600*0.1 =260萬元 盈余公積占5%,所以盈余公積為: 2600*0.05 =130萬元 甲公司分得的剩余資產(chǎn)中,應(yīng)納稅所得額為分得的資產(chǎn)金額減去投資本金和未分配利潤、盈余公積中甲公司應(yīng)得的部分。 甲公司應(yīng)得的未分配利潤和盈余公積為: $260\times0.1+130\times0.1$ =39萬元 因此,甲公司的應(yīng)納稅所得額為: $260-200-39$ =21萬元 所以,甲公司分得剩余資產(chǎn)應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額為21萬元,選D。
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老師,23年12月因單價(jià)開錯(cuò),導(dǎo)致利潤增大,庫存暫估入賬無法實(shí)際開票進(jìn)來,那現(xiàn)在這種情況怎么處理合適
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/26 18:47
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 庫存暫估入賬無法實(shí)際開票進(jìn)來,什么時(shí)候能開進(jìn)來
?閱讀? 750
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研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出還能抵扣嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:02/26 18:42
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒問題
?閱讀? 890
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請(qǐng)問造價(jià)咨詢合同,也就是竣工結(jié)算編制費(fèi),需要交印花稅嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:02/26 18:14
#稅務(wù)師#
是的,造價(jià)咨詢合同,即竣工結(jié)算編制費(fèi),屬于技術(shù)服務(wù)合同范疇,根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》及其施行細(xì)則,需要按照技術(shù)服務(wù)合同的規(guī)定繳納印花稅。
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計(jì)提出口退稅的記賬憑證附件放什么單據(jù)
宋老師2
??|
提問時(shí)間:02/26 17:56
#稅務(wù)師#
你好!你可以用申報(bào)表來
?閱讀? 865
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老師,稅二>第一章-企業(yè)所得稅>第三節(jié)-應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 (十一) 里面捐贈(zèng)與廣宣費(fèi)相關(guān)聯(lián)的能不能舉個(gè)例題?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:02/26 17:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)對(duì)外捐贈(zèng)貨物視同銷售,會(huì)產(chǎn)生視同銷售收入,影響廣告宣傳費(fèi)限額計(jì)算數(shù)。 比如:某外資重型機(jī)械生產(chǎn)企業(yè),2019年的會(huì)計(jì)利潤400萬元,當(dāng)年4月,將兩臺(tái)重型機(jī)械設(shè)備通過市政府捐贈(zèng)給貧困地區(qū)用于公共設(shè)施建設(shè)。“營業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬元,兩臺(tái)設(shè)備的成本80萬元。兩臺(tái)設(shè)備市場售價(jià)為100萬元(不含稅價(jià))。 計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 『正確答案』 (1)捐贈(zèng)設(shè)備視同銷售處理: 視同銷售收入應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=100(萬元)(計(jì)提廣告費(fèi)和招待費(fèi)基數(shù)) 視同銷售成本應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額=80(萬元) (2)公益性捐贈(zèng)的處理: 公益性捐贈(zèng)的扣除限額=400×12%=48(萬元) 稅法允許扣除的實(shí)物捐贈(zèng)支出=100+100×13%=113(萬元) 48萬元<113萬元,稅前可扣除捐贈(zèng)支出48萬元 合計(jì)調(diào)增應(yīng)納稅所得=(100-80)+93-48=65(萬元) 可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈(zèng)支出=113-48=65(萬元) 如果本題中涉及到廣宣費(fèi),那么在收入中再加上視同銷售的收入作為計(jì)算限額的基數(shù)就可以了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 651
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請(qǐng)問建筑企業(yè)收到的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票需要繳納印花稅嗎?是不是屬于技術(shù)合同的服務(wù)合同?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:02/26 17:39
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)不是,不需要交
?閱讀? 1041
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2023年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),但是公司一部分管理費(fèi)用其實(shí)是研發(fā)費(fèi)用,需要更改,能直接改賬然后更正申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 17:15
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 714
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稅務(wù)師的話一科報(bào)考費(fèi)多少錢呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/26 17:05
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)師考試報(bào)名費(fèi)是98元一科。
?閱讀? 1273
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老師,公司代個(gè)人股東繳納的分紅個(gè)人所得稅怎么入賬?
王 老師
??|
提問時(shí)間:02/26 16:07
#稅務(wù)師#
你好,代扣的款需要股東承擔(dān) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
?閱讀? 874
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老師 您好 我們打算做法人股東分紅 按資產(chǎn)負(fù)債表的未分利潤的期初余額分還說期末余額分配呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 15:35
#稅務(wù)師#
按照期末余額來分這個(gè)機(jī)器的盈余公積嗎?沒有機(jī)器的話需要補(bǔ)上。
?閱讀? 765
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餐飲業(yè)怎么做賬報(bào)稅?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:02/26 15:29
#稅務(wù)師#
您好,先確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,和一般的公司是一樣的
?閱讀? 906
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老師,您好, 分期收款發(fā)出商品未全額確認(rèn)為當(dāng)期收入體現(xiàn)的是哪個(gè)會(huì)計(jì)質(zhì)量信息
若素老師
??|
提問時(shí)間:02/26 15:06
#稅務(wù)師#
你好 分期收款發(fā)出的商品未全額確認(rèn)為當(dāng)期收入體現(xiàn)了實(shí)質(zhì)重于形式原則(法律上要全額確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)上按現(xiàn)值確認(rèn)收入)或謹(jǐn)慎性原則(不高估收入)。
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老師 我去年7月份給客戶開了一張專票服務(wù)費(fèi), 今天說要改個(gè)抬頭 要退回來,重新開, 沒抵扣,我這邊可以紅沖,重新開始嗎,如果可以的話, 我怎么做賬呢,去年的發(fā)票
庚申老師
??|
提問時(shí)間:02/26 15:05
#稅務(wù)師#
原分錄紅沖然后重新做就是了
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老師,您好, 接引起資產(chǎn)與權(quán)益同時(shí)增加的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù), 收到長期股權(quán)投資獲得的現(xiàn)金股利,這個(gè)在權(quán)益法和成本法下都是資產(chǎn)內(nèi)部一增一減嗎
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:02/26 14:56
#稅務(wù)師#
是的,都是借:銀行存款貸:應(yīng)收股利
?閱讀? 812
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)守則有什么?
若素老師
??|
提問時(shí)間:02/26 14:56
#稅務(wù)師#
稍等,我看一下您好,稍等。
?閱讀? 721
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公司名下的車,使用5年以后出售,需要交什么稅
宋老師2
??|
提問時(shí)間:02/26 14:35
#稅務(wù)師#
你好!要增值稅及附加,印花稅
?閱讀? 974
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請(qǐng)問3題,增發(fā)普通股和優(yōu)先股的每股收益無差別點(diǎn)為什么優(yōu)先股分子不是800+4000??
明&老師
??|
提問時(shí)間:02/26 12:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,算每股收益無差別就是要剔除優(yōu)先股。
?閱讀? 834
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老師你好,我們是一般納稅人屬于生活服務(wù),現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表主表上要區(qū)分勞務(wù)銷售額和貨物銷售額怎么填寫啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 12:39
#稅務(wù)師#
你好,只填寫第一行就可以了
?閱讀? 901
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開數(shù)電票時(shí)下的 經(jīng)辦人一欄 應(yīng)該填申請(qǐng)開發(fā)票的姓名信息才對(duì)吧?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/26 12:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 848
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請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)一次性攤銷,涉及遞延所得稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/26 11:47
#稅務(wù)師#
小企業(yè)不需要做遞延所得稅分錄的
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年會(huì)好幾個(gè)子公司的獲獎(jiǎng)名單,是由總公司發(fā)放,還是子公司發(fā)放
宋老師2
??|
提問時(shí)間:02/26 10:34
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)自己公司內(nèi)部決定,沒有固定的。
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1. 下列選項(xiàng)中,可以作為行政法律關(guān)系的客體的有()。 A.房屋 B.礦產(chǎn) C.人格 D.專利 E.行為 為什么沒有E.行為?
彭魚宴老師
??|
提問時(shí)間:02/26 10:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 行政法律關(guān)系的客體包括物質(zhì)利益和精神利益,是不包括行為的。
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