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Excel
老師您好。我給臨時工一次發(fā)了37779萬的工資。怎么怎么分開給他報個稅。分錄怎么做???銀行已經(jīng)給他支付了
岳老師
??|
提問時間:10/17 16:42
#財務(wù)軟件#
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——個稅 如果發(fā)給一個人,是不能分開的。
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今天在自己電腦上新建了賬套,根據(jù)4月份的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù),把財務(wù)報表和之前會計保存的4月份的財務(wù)報表核對了一下,發(fā)現(xiàn)只有利潤表的數(shù)據(jù)一致,賬套里資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)和之前4月份的資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)都不一樣,請問這是正常的嗎?
思頓喬老師
??|
提問時間:06/09 22:54
#財務(wù)軟件#
你好。這樣是不正常的,謝謝
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老師你好,我們公司是建筑行業(yè),購買的200臺空調(diào)是給工地工人用的,是要入固定資產(chǎn)嗎?
鄒老師
??|
提問時間:07/19 11:42
#財務(wù)軟件#
你好,需要計入固定資產(chǎn)核算
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,我公司進銷是用商超系統(tǒng),怎樣做進銷存的分錄到金蝶財務(wù)軟里的的
王超老師
??|
提問時間:06/04 07:53
#財務(wù)軟件#
你好 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款
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老師,能幫我看看要怎樣處理,我好像兩張發(fā)票不能一起選定鉤稽造成的差額!
青老師
??|
提問時間:03/13 14:56
#財務(wù)軟件#
你好;你是什么樣物的發(fā)票 ; 是跨年了嗎
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您好,有固定資產(chǎn)模塊的,付購買固定資產(chǎn)尾款,需要在那個模塊做,速達5000工業(yè)版
樸老師
??|
提問時間:07/20 13:35
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 你的問題是什么
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用友U8查詢憑證列表時沒有"會計科目"一欄,如何添加
venus老師
??|
提問時間:02/15 16:21
#財務(wù)軟件#
這個同學(xué),你聯(lián)系U8客服,估計 操作方式不一樣
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老師怎么記會計分錄,這是記賬憑證還是轉(zhuǎn)賬憑證
小林老師
??|
提問時間:02/04 21:57
#財務(wù)軟件#
您好,這個應(yīng)當是記賬憑證
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老師好!什么叫債務(wù)豁免?
玲竹老師
??|
提問時間:07/15 15:36
#財務(wù)軟件#
您好 債務(wù)豁免是指企業(yè)在進行債務(wù)重組過程中,債權(quán)人出于及時回收賬款,減少債務(wù)風(fēng)險的目的,給與債務(wù)人一定的債務(wù)減免,債務(wù)人對于取得的豁免債務(wù)在會計核算上計入資本公積項目,不計入企業(yè)獲得的一項收益,體現(xiàn)了會計核算的謹慎性原則。
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報銷費用多報銷3元雜記會計分錄
郭老師
??|
提問時間:09/07 17:49
#財務(wù)軟件#
你好,這個需要職工還回來嗎?
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老師,請問金蝶標準版,如何將明細賬引入銀行對賬單呢
青老師
??|
提問時間:11/30 10:26
#財務(wù)軟件#
你好; 在主控臺,點擊【財務(wù)會計】→【現(xiàn)金管理】→【銀行存款】→【銀行對賬單】;2/5在”銀行對賬單“界面,點擊【引入】;3/5在”從文件引入銀行對賬單“界面,點擊【打開文件】;4/5在“打開”界面,選擇銀行對賬單【文件】,點擊【打開】;5/5打開文件后,點擊【刷新計算結(jié)果】→【引入】即可。 你試試
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資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-期初不等于利潤表的凈利潤是什么原因
文文老師
??|
提問時間:03/29 16:31
#財務(wù)軟件#
可能有分紅,有以前年度損益調(diào)整事項
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單選題 16. “憑證刪除/整理”功能( )。 A. 可以刪除已記賬憑證 B. 可以刪除已審核的憑證 C. 可以刪除任意號碼的憑證 D. 可以刪除具有作廢標志的憑證 17. 制單時,科目編碼必須是( )。 A. 最高級科目編碼 B. 上級科目編碼 C. 最末級科目編碼 D. 具有期初余額的科目編碼 18. 在建立賬套時如果選擇供應(yīng)商不需要分類,在總賬系統(tǒng)中供應(yīng)商檔案就( )。 A. 建立在供應(yīng)商分類中的無分類下 B. 不能建立 C. 建立在客戶分類中的某一分類下 D. 建立在項目檔案中 19. “庫存商品-長虹彩電”科目在制單時已經(jīng)使用過,計劃在該二級科目下按彩電大小增加三級科目,下列說法正確的是( ) A. 不可以增加三級科目 B. 是否可以增加不能確定 C. 授權(quán)后才能增加 D. 可以增加三級科目 20. 只有完成( )操作之后,才能執(zhí)行出納簽字,才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 A. 指
明遠老師
??|
提問時間:01/03 17:50
#財務(wù)軟件#
你好,本題解答需要一些時間,稍后回復(fù)你。
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財務(wù)管理債券籌資多選題 請問第2題選什么?
小楓老師
??|
提問時間:12/03 07:02
#財務(wù)軟件#
您好,選擇AC,祝您愉快
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老師一般納稅人中間建賬流水不對什么辦?
易 老師
??|
提問時間:10/12 21:43
#財務(wù)軟件#
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么 要查明差異原因才能按原因進行處理的?
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科目余額表里本年累計發(fā)生額等于什么跟什么相加或者相減?
易 老師
??|
提問時間:10/09 23:16
#財務(wù)軟件#
同學(xué)您好,上期累計加上本期發(fā)生為本年累計發(fā)生額
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每個月給別人公司開了增值稅專票后應(yīng)該做什么?
冉老師
??|
提問時間:07/03 10:06
#財務(wù)軟件#
你好,,做賬 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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老師,速達軟件3000,采購成套的東西,在軟件里怎么可以錄入明細能看出來是成套的東西?
耿老師
??|
提問時間:03/02 16:44
#財務(wù)軟件#
你好!你們有啟用組裝單嗎?
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謝謝老師們
鄒老師
??|
提問時間:12/21 09:25
#財務(wù)軟件#
你好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—教育費附加
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老師,上個月已結(jié)賬發(fā)現(xiàn)銀行計少了,財務(wù)費用計多了,這個月應(yīng)該怎么調(diào)整,分錄怎么做?會影響6月所得稅的申報嗎?
鄒老師
??|
提問時間:07/12 08:37
#財務(wù)軟件#
你好,發(fā)現(xiàn)銀行計少了,財務(wù)費用計多了,調(diào)整分錄是 借:銀行存款等科目,貸:財務(wù)費用 會影響所得稅的申報
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實操系統(tǒng)的報稅系統(tǒng)在哪查看
艷子老師
??|
提問時間:02/08 10:05
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好,實操的事需要問下客服,是他們在負責(zé)這塊。
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發(fā)票勾選平臺,點擊那個查詢明細下載,就會出現(xiàn)一個 請輸入正確的銷方稅號是什么原因。
玲竹老師
??|
提問時間:03/07 10:39
#財務(wù)軟件#
您好 請問您插入了稅盤嗎
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購買方申請紅字發(fā)票信息表,表上應(yīng)稅勞務(wù)名稱和稅率要和原票一樣嗎
郭老師
??|
提問時間:02/23 17:38
#財務(wù)軟件#
對的,是的,需要這么做的
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財務(wù)公司用的做賬軟件適用于公司內(nèi)部不
新新老師
??|
提問時間:06/18 09:49
#財務(wù)軟件#
可以的,??梢缘?,就是一般的金蝶和用友都行。
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老師 選項 D 1萬元 怎么來的?
玲竹老師
??|
提問時間:07/21 10:59
#財務(wù)軟件#
您好 題干寫了 遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)2萬元 年末數(shù)1萬元 當期貸方發(fā)生2-1=1
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老師,你好,我之前做紡織行業(yè),我們的會計賬都是打包在一起做一個憑證,比如應(yīng)收都是月末統(tǒng)計下來出一張憑證,委托加工物資也是,我們是自己發(fā)外加工成品,再出售,這樣做賬合適嗎?
郭老師
??|
提問時間:10/10 08:33
#財務(wù)軟件#
你好,那這樣的話想查具體的明細也不好查了
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1.根據(jù)SH公司2019年與2020年報表附注提供的資料,其存貨項目構(gòu)成如下 2019年年末:原材料12221.7萬元,在產(chǎn)品2685萬元,產(chǎn)成品3045萬元。 2020年年末:原材料12351.8萬元,材料跌價準備235.4萬元,在產(chǎn)品-17939萬元,產(chǎn)成品752.4萬元。 要求 (1)填列表2.68,分析SH公司存貨給構(gòu)與變動情況。 分析存貨各項目變動的可能原因
夕夕老師
??|
提問時間:12/13 11:14
#財務(wù)軟件#
同學(xué)您好,請稍等稍等哦
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你好,老師,有一個一級科目已經(jīng)做過記賬憑證了,之后想再這個一級科目上分一個二級科目,用友的T3系統(tǒng)可以操作嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/18 17:47
#財務(wù)軟件#
你好,是可以增加明細科目的 然后設(shè)置兩個二級科目,在內(nèi)部發(fā)生額做相應(yīng)的調(diào)整處理
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籌建期廠房租金進入了開辦費,營業(yè)期廠房租金進入制造費用,前后不一致咋辦呀?
新新老師
??|
提問時間:06/20 14:44
#財務(wù)軟件#
可以的,不同時期用不同的科目
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老師您好,我們單位委托其他單位加工產(chǎn)品,但是原材料是我們自己采購,入到自己賬里了,這個后面要怎么處理,這樣合理嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/09 14:11
#財務(wù)軟件#
借原材料貸銀行存款,這個是你購入的, 然后你發(fā)出去材料, 對方給你加工,借委托加工物資貸原材料支付的加工費,借委托加工物資貸銀行存款, 完工收回來借庫存商品貸委托加工物資。
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