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稅務師,涉稅服務相關法律,應試指南2022,142頁第5題E選項為什么不對?
法律老師
??|
提問時間:09/19 19:04
#稅務師#
經(jīng)一方當事人或他人改動,對方當事人不予認可的證據(jù)材料,不能單獨作為定案的依據(jù);而非不能作為定案依據(jù)
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報名稅務師時需要填履歷嗎?
青老師
??|
提問時間:08/10 11:05
#稅務師#
你好; 有工作經(jīng)驗的考生需要填寫工作履歷,沒有的可以填寫待業(yè)。參加稅務師考試的考生,需要滿足稅務師報名的條件即可,如果為待業(yè)狀態(tài),直接寫明在待業(yè)就行。特別對于應屆的經(jīng)濟、法律、管理的應屆本科生,本身就沒有工作經(jīng)驗,不需要填寫自己的工作經(jīng)歷。
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老師問下這題個稅怎么算的
朱朱老師
??|
提問時間:07/15 16:30
#稅務師#
您好計算過程如下 (18000*12+800*5-1000*12-60000-200*4)*20%-16920=12520
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196老師可以幫忙畫一下T字賬解決一下嗎?
冉老師
??|
提問時間:06/03 21:02
#稅務師#
你好,學員,這個可以文字發(fā)送出來題目嗎,以便老師更好的為你解答
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增值稅納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備(包括分開票機)支付的費用,可憑專用發(fā)票在增值稅應納稅額中全額抵減。(價稅合計) 題目:公司首次購買增值稅防偽稅控系統(tǒng)的稅控盤取得增值稅專用發(fā)票注明的價稅合計金額為0.11萬元;該公司還購置一臺電腦專用于匯總增值稅發(fā)票信息,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2萬元,增值稅0.26萬元。老師請問這個電腦2萬,能不能再增值稅應納稅額中全額抵減。,概念里面不是說包括分開票機支付的費用嗎
微微老師
??|
提問時間:08/25 15:57
#稅務師#
您好,購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備可以全額抵減,但是電腦不屬于其范疇,所以不難抵減。
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為什么不是境內外應納所得稅22.27×境外所得48.91/(境內外所得合計)128.91=境外抵免稅額?
海貝老師
??|
提問時間:10/27 22:07
#稅務師#
因為取得境內外的應納稅所得額是這么多 境內經(jīng)營所得800×10%+境外48.91-6-4400(三險一金)×12/10000=117.63(萬元) 捐贈限額=117.63×30%=35.29(萬元)。實際發(fā)生的捐贈支出52萬元,超過限額,只能扣除35.29萬元。 取得境內外經(jīng)營所得的應納稅所得額=117.63-35.29=82.34(萬元)
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稅務師申請延期為啥還是待審核呢?有電話嗎?廣東省的
青老師
??|
提問時間:01/09 10:08
#稅務師#
你好; 你電話咨詢當?shù)貜V東的稅務師協(xié)會那邊; 咨詢114給你查詢下廣東的 部門電話; 問下
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在建工程領用原材料,原材料的進項稅額要做轉出?為什么呢?
財會老師
??|
提問時間:11/07 08:15
#稅務師#
是可以正常抵扣的。 領用原材料: 借:在建工程 貸:原材料
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老師,請問個問題,政府采購項目,一大筆錢,里面如果有符合固定資產(chǎn)的要錄入固定資產(chǎn),怎么去分開錄呢?
玲老師
??|
提問時間:03/31 15:01
#稅務師#
你好,借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
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請問老師,單位購買了水杯 茶具等,水杯和茶具禮盒外面放上了企業(yè)的logo 和做了一些其他設計。請問發(fā)票開成“設計服務”還是開成“文創(chuàng)產(chǎn)品”
朱立老師
??|
提問時間:01/11 16:47
#稅務師#
你好 建議開后者即可
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老師,這個企業(yè)跟稅法是一致的,都是一次性計入成本的,為什么還要調整呢?
冉老師
??|
提問時間:06/08 09:54
#稅務師#
你好,學員,這個會計是計入資產(chǎn)成本的,按期攤銷,稅法是可以一次性扣除的,不一樣的
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采購的沙石料60萬,運費10萬,開進來的成本票,對方連材料和運費都開在一起了,都開成了運費70萬。怎么做分錄了,
金金老師
??|
提問時間:06/25 20:27
#稅務師#
您好,這個是70萬合計計入到砂石料的成本就行
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公司沒有業(yè)務想要注銷,但是持有另外一個公司的股權,如何處理股權?退出還是轉讓,還是都可以?
冉老師
??|
提問時間:08/28 16:34
#稅務師#
你哈,學員,這個建議轉讓的
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A向個人零售商品只能開普票吧? B經(jīng)銷商開票? C科研所開票嗎?
稅法老師
??|
提問時間:10/21 14:43
#稅務師#
A,開普通發(fā)票,不能開具專票。 B,是小商品市場開票 C.是科研所開票
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老師知道北京企業(yè)到社保截止日沒有交上會怎么樣嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/23 19:41
#稅務師#
同學您好,主要是納稅信用等級,補申報交稅,加收滯納金,罰款。
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定金和違約金 選擇違約金 是不是可以退定金+違約金?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/06 22:28
#稅務師#
同學你好,不是的,定金與違約金不可以并用。 法律依據(jù):《中華人民共和國民法典》 第五百八十八條當事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款。根據(jù)該條規(guī)定,定金條款或違約金條款不可并用,當事人只可擇其一而行使之。 第五百八十六條定金的數(shù)額由當事人約定,但不得超過主合同標的額的20%。至于違約金的數(shù)額,法律沒有明確的限制性規(guī)定,實踐中一般由當事人雙方自愿商定。
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老師,你好!稅務師考試成績有效期是5年,假如在第一年過了3門課,到了第5年的時候剩下兩門課,為了防止這兩門在第5年不能一次性通過,在第5年的時候將之前過的3門課中的一門重新考了一次且通過了(高于84分),請問這一門課的有效期是按第5年往后滾動還是按之前的第一年的時間開始算往后滾動呢?也就是說,如果在第6年將其他科目在有效期內都考過的話,這一門課在第六年是否在有效期內呢?
趙老師
??|
提問時間:11/12 08:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 稅務師是連續(xù)的5年內需要通過5科,您第五年通過的科目在第六年是有效的。 祝您學習愉快!
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本年度收到上年度退貨產(chǎn)品15件,售價180元,成本120,賣出200件預估退貨率10%,收到退貨時怎么做分錄?
范老師
??|
提問時間:08/27 20:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本年度收到上年度退貨產(chǎn)品15件,售價180元,成本120,賣出200件預估退貨率10%,收到退貨時怎么做分錄? 當時預計退貨率10%,即預計負債=180*200*10%=3600,應收退貨成本=120*200*10%=2400,估計的是退20件,實際退了15件,即多預計了,那么多預計的5件要確認收入 借:庫存商品 (15*120)1800 主營業(yè)務成本(5*120)600 預計負債(20*180)3600 貸:應收退貨成本(20*120)2400 主營業(yè)務收入(5*180)900 銀行存款(15*180)2700 祝您學習愉快!
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老師,請教您,國內A公司向香港一家非居民企業(yè)(在境內未設辦公機構)租入貨船從事期租業(yè)務,外幣結算。運輸業(yè)務全部發(fā)生在境外,不涉及境內港口。1、該項業(yè)務的增值稅能不適用零稅率,如果不能,該適用那個稅率,2、該項業(yè)務的所得稅,是不是交企業(yè)所得稅,改適用多少的稅率3、向香港的非居民企業(yè)支付船的租金時是否需要代扣代繳個人所得稅?盼老師專業(yè)指導!
范老師
??|
提問時間:05/12 22:38
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 能適用零稅率。 是的,要交所得稅,稅率10%。 如果對方是個人的話,則需要代扣代繳個稅。 祝您學習愉快!
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老師好,請問本題當中派遣勞務人員是否已經(jīng)構成常設機構,如果是的話,常設機構收入應當按照25%征稅,為什么答案是按10%征稅呢
張老師
??|
提問時間:11/10 09:43
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 非居民企業(yè)在中國境內沒有設立機構、場所,在境內提供的應稅服務,取得的收入要按照10%繳納我國的企業(yè)所得稅。 派遣的這5名工作人員只是來境內宣傳指導一下就回國了,不構成機構場所,如果是常年派遣的話就構成機構場所。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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老師,這道題扣除項目金額咋算的啊,能分析一下繳納土地增值稅的步驟嗎。
范老師
??|
提問時間:10/09 08:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售新建房,準予按照(為取得土地使用權所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×20%進行加計扣除。由題目可知,取得土地使用權所支付的金額=2600萬元,開發(fā)成本=5000萬元,開發(fā)費用=608萬元,從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)可加計扣除20%費用=(2600+5000)×20%=1520(萬元),所以,可扣除的項目金額合計=2600+5000+608+80+1520=9808(萬元)。 2.土地增值稅第一步應先確定增值額,然后用增值額計算增值率,通過增值率確認稅率,和速算扣除系數(shù),最后計算出稅額即可。 祝您學習愉快!
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老師口訣:外購非個福,不做進項做轉出。這題外購的屬于個福,不應該轉出吧?為什么老師說轉出?口訣到底怎么用呢
張老師
??|
提問時間:07/06 13:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 外購貨物用于發(fā)放職工作為福利,進項稅不能抵扣,需要轉出,轉出的金額為1000×100×13% 自產(chǎn)貨物用于發(fā)放職工作為福利是要視同銷售,確認銷項稅=400×100×13% 祝您學習愉快!
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老師您好,請問一下調整利潤總額的時候答案里包括了補繳的附加稅費,為什么不包括補繳的增值稅?
木木
??|
提問時間:03/10 16:19
#稅務師#
同學你好,請稍等我看下題目
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請問如何理解財務管理環(huán)境是外部條件?
棉被老師
??|
提問時間:03/07 16:54
#稅務師#
你好 財務管理環(huán)境中最重要的影響環(huán)境是經(jīng)濟環(huán)境 財務主要的工作還是跟經(jīng)濟事宜掛鉤的
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老師,施工企業(yè)當月預交增值稅和附加稅記賬的時候怎么記賬?下個月報稅時候怎么報稅?
宋老師2
??|
提問時間:01/11 09:32
#稅務師#
你好,這個你支付的時候就做就可以了。 借,應交稅費,應交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。借,稅金及附加貸,應交稅費,應交城建稅等。然后借,應交稅費,應交城建稅貸,銀行存款。
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這題的題目沒看懂什么叫做按資產(chǎn)定義?
棉被老師
??|
提問時間:01/07 20:12
#稅務師#
題目意思就是屬于遺產(chǎn)的是哪些
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小企業(yè)會計準則,小微企業(yè),一般納稅人,用申報現(xiàn)金流量表嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/05 14:34
#稅務師#
電子稅局里邊有就要申報的
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本公司要計提第四季度獎金,申報第四季度工會經(jīng)費含不含獎金。
樸老師
??|
提問時間:01/03 16:28
#稅務師#
同學你好 包含的哦
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投資正好一年是免還是不免?
金金老師
??|
提問時間:01/01 11:48
#稅務師#
正好是一年的話,這個是免的
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如果一項權益("實收資本")期末數(shù)增, 另幾項權益("資本公積""未分配利潤") 期末數(shù)減少, 說明企業(yè)很可能發(fā)生了用"資本公積" "未分配利潤"轉增股本的業(yè)務? 這個理解是對的嗎?
向陽老師
??|
提問時間:12/17 09:16
#稅務師#
您好,同學,是這個意思的
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