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老師,公司賣(mài)車(chē)跑滴滴的網(wǎng)約車(chē),就是比如14萬(wàn)包括了車(chē)輛購(gòu)置稅,那么,我們公司去我們公司的電子稅務(wù)局申報(bào)購(gòu)置稅,這屬于什么
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 00:38
#稅務(wù)#
你好,咱們賣(mài)車(chē)給對(duì)方包括了車(chē)輛購(gòu)置稅,那這個(gè)稅就是賣(mài)車(chē)的成本支出。
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期初數(shù)這樣填對(duì)嗎,剛收的公司,我從稅務(wù)局導(dǎo)的第一季度的報(bào)表
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:49
#稅務(wù)#
你好,你是年中建賬還是年初建賬?
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匯算清繳問(wèn)題。 我公司是分公司也是一般納稅人。需要填報(bào)A10400期間費(fèi)用明細(xì)表 其中我公司23年有繳交殘疾人保證金。那在填表時(shí),我應(yīng)把這筆錢(qián)填在九、辦公費(fèi)還是二十、各項(xiàng)稅費(fèi)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:24
#稅務(wù)#
你好,填寫(xiě)在各項(xiàng)稅費(fèi)里面就行。
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老師好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人銷(xiāo)售二手商品是怎么計(jì)稅的
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/23 20:48
#稅務(wù)#
一般納稅人銷(xiāo)售二手機(jī)器時(shí)要繳納的增值稅稅率是13%或者是按3%的征收率減按2%征收。 2. 如果是一般納稅人銷(xiāo)售二手設(shè)備,這個(gè)二手設(shè)備之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,那處置的時(shí)候增值稅稅率是13%;如果之前進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,增值稅是按3%的征收率減按2%征收。
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老師,你好!做酒吧隔音施工兼賣(mài)材料,怎么做分錄
莎莎莎老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,如果企業(yè)本身是做施工性質(zhì)得業(yè)務(wù),兼賣(mài)材料,可以考慮計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
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單位如何幫員工做個(gè)稅匯算清繳
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:59
#稅務(wù)#
單位法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或有辦稅權(quán)限的人員登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)端。 選擇“單位辦稅”進(jìn)入集中申報(bào)界面。 進(jìn)行報(bào)表填報(bào),添加需要集中匯算清繳的員工信息。如果員工人數(shù)較多,建議使用名單模板或申報(bào)表模板導(dǎo)入信息。 核對(duì)員工信息,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊報(bào)送。 申報(bào)狀態(tài)為“待報(bào)送”或“申報(bào)失敗”時(shí),可以進(jìn)行申報(bào)表報(bào)送,將填寫(xiě)的報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局。若申報(bào)失敗,需先查看失敗原因,修改后再報(bào)送。 申報(bào)表報(bào)送成功后,若存在退稅,可以在“退稅申請(qǐng)”中發(fā)起退稅申請(qǐng),稅款會(huì)直接退到納稅人本人銀行賬戶(hù)。若存在欠稅,可以由單位代繳或個(gè)人自行補(bǔ)繳。 單位可以代繳稅款,選擇需要繳納稅款的人員記錄(繳稅狀態(tài)為“待繳款”或“繳款失敗”),點(diǎn)擊“稅款繳納”按鈕,開(kāi)具稅票并繳稅。
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請(qǐng)問(wèn)一張一萬(wàn)的發(fā)票可以拆分成5000和5000給兩個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:11
#稅務(wù)#
你好!操作是可以的了
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商鋪?zhàn)赓U前交的意向金,可以退嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:17
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)看雙方約定,訂金可以定金不行
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我要報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),我單位現(xiàn)在利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),報(bào)A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的時(shí)候是不用填寫(xiě)了嗎,還是需要計(jì)算減免稅額
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:22
#稅務(wù)#
你好;是的; 不用; 因?yàn)槟阋呀?jīng)是利潤(rùn)虧損;不存在繳納所得稅; 也不用寫(xiě); 我企業(yè)就沒(méi)寫(xiě)哈
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銀行要季度貸款報(bào)表,我利潤(rùn)可以做負(fù)數(shù)沒(méi)
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 14:07
#稅務(wù)#
你好,不建議做負(fù)數(shù),因?yàn)檫@樣會(huì)影響償債能力,銀行比較在意
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老師,我們是分公司,總公司那邊問(wèn)我們要企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按照總分公司申報(bào)來(lái)計(jì)算繳納的嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 10:46
#稅務(wù)#
你好,一般企業(yè)所得稅會(huì)在分公司當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一部分。
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經(jīng)營(yíng)范圍里新增了這兩個(gè)內(nèi)容,我核定的新稅種是現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,是開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)好,還是開(kāi)咨詢(xún)費(fèi)好,如果開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)不會(huì)需要資質(zhì)什么的
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)好,還是開(kāi)咨詢(xún)費(fèi)好 都可以,建議開(kāi)咨詢(xún)費(fèi)
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老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)不準(zhǔn)這么平帳了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 16:04
#稅務(wù)#
你好!你知道是哪個(gè)科目有問(wèn)題嗎
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所得稅匯算填報(bào)A105000的廣告費(fèi),底稿中的調(diào)增金額顯示FALSE,這個(gè)有問(wèn)題嗎,105060按照收入15%,大于實(shí)際產(chǎn)生的廣告費(fèi)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 15:36
#稅務(wù)#
您好,可以截個(gè)圖看看嗎
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開(kāi)具普通發(fā)票,項(xiàng)目可以寫(xiě)食品嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 19:29
#稅務(wù)#
最好不要這么做 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告》(2017年第16號(hào))的有關(guān)規(guī)定,銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí),發(fā)票內(nèi)容應(yīng)按照實(shí)際銷(xiāo)售情況如實(shí)開(kāi)具,不得根據(jù)購(gòu)買(mǎi)方要求填開(kāi)與實(shí)際交易不符的內(nèi)容。開(kāi)具方不能再使用“食品”、“日用品”、“辦公用品”、“禮品”這種大類(lèi)項(xiàng)目籠統(tǒng)用語(yǔ),取而代之的是具體購(gòu)物的明細(xì),比如買(mǎi)了簽字筆,在發(fā)票上要把簽字筆的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量等都打印出來(lái)。
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香料作物按什么征稅啊,征多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:39
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)你是小規(guī)模還是一般納稅人。你說(shuō)的香料最主要是什么
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更正2022年的企業(yè)所得稅,在“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”中出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)怎么解決
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:00
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 你們23年度匯算清繳是不是做完了
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為什么選C啊,不是只有超豪華小汽車(chē)才交消費(fèi)稅嗎,題目中也沒(méi)有強(qiáng)調(diào)超豪華就普通的騎車(chē)工廠啊
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:09
#稅務(wù)#
你好,受托方是代扣代繳,委托方才是納稅義務(wù)人
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老師,我繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整嘛?還是計(jì)入當(dāng)期
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是以前年度損益調(diào)整
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老師,我亂賬整理調(diào)了未分配利潤(rùn),匯繳填哪里呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:24
#稅務(wù)#
你好!沒(méi)明白你意思。你是說(shuō)匯算清繳?
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公司將牽引板車(chē)融資租賃給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)具時(shí)選擇融資租賃有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù)還是經(jīng)營(yíng)租賃其他有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:58
#稅務(wù)#
您是,有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù)
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老師,我們是裝修公司,開(kāi)發(fā)商拖欠我們的工資,然后街道辦出面,開(kāi)發(fā)商直接把工人工資打到工人賬戶(hù)上,這個(gè)發(fā)票要我們公司開(kāi)出來(lái)嗎?但錢(qián)是工人收的
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:21
#稅務(wù)#
出一個(gè)委托書(shū)就行,對(duì)方委托發(fā)放工資,這是你單位的成本。到時(shí)候充這個(gè)應(yīng)收賬款。
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小規(guī)模農(nóng)機(jī)服務(wù)銷(xiāo)售公司,票面稅率是多少
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 20:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是三個(gè)點(diǎn)的
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老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年的票,專(zhuān)票按普票入了賬了,這種情況,如果我不認(rèn)證抵扣這張專(zhuān)票,可不可以不調(diào)賬了
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:15
#稅務(wù)#
可以的,直接做不抵扣勾選就行
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老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模銷(xiāo)售蔬菜肉蛋糧油開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)可以直接開(kāi)免稅發(fā)票嗎?免稅范圍包括哪些
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 20:30
#稅務(wù)#
您好 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),自2012年1月1日起,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷(xiāo)售的蔬菜免征增值稅。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各種蔬菜、菌類(lèi)植物和少數(shù)可作副食的木本植物。蔬菜的主要品種參照《蔬菜主要品種目錄》(見(jiàn)附件)執(zhí)行。 經(jīng)挑選、清洗、切分、晾曬、包裝、脫水、冷藏、冷凍等工序加工的蔬菜,屬于本通知所述蔬菜的范圍。 各種蔬菜罐頭不屬于本通知所述蔬菜的范圍。蔬菜罐頭是指蔬菜經(jīng)處理、裝罐、密封、殺菌或無(wú)菌包裝而制成的食品。 二、納稅人既銷(xiāo)售蔬菜又銷(xiāo)售其他增值稅應(yīng)稅貨物的,應(yīng)分別核算蔬菜和其他增值稅應(yīng)稅貨物的銷(xiāo)售額;未分別核算的,不得享受蔬菜增值稅免稅政策。
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老師請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)上的填寫(xiě)納稅總額是23年稅費(fèi)的借方累計(jì)數(shù)還是貸方的累計(jì)數(shù)呢?上面填寫(xiě)數(shù)字是萬(wàn)元為單位、后面是保留兩位小數(shù)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:14
#稅務(wù)#
工商年報(bào)上的納稅總額應(yīng)填寫(xiě)企業(yè)全年實(shí)繳各類(lèi)稅金的總和。可以按照應(yīng)交稅費(fèi)科目借方累計(jì)發(fā)生額填寫(xiě),或者從現(xiàn)金流量表中“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”里取數(shù)
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老師,今年7月1號(hào)開(kāi)始注冊(cè)資金實(shí)繳,實(shí)繳存進(jìn)公戶(hù)入了實(shí)收資本的錢(qián),還能取出來(lái)嗎,怎么才能合理
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:35
#稅務(wù)#
可以用于公司的經(jīng)營(yíng),不能私人用途
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我們老板找個(gè)人給公司做了點(diǎn)事,對(duì)方提供不了發(fā)票怎么辦,老板已經(jīng)把錢(qián)付給他了12000多,老板現(xiàn)在要我給他報(bào)銷(xiāo)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:07
#稅務(wù)#
你好,用他支付的證明來(lái)做,沒(méi)有發(fā)票可以做,但是抵扣不了所得稅的。
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老師,公司注冊(cè)資金20萬(wàn),個(gè)人占股50%,現(xiàn)在要全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)@里轉(zhuǎn)讓份額要填多少股?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:26
#稅務(wù)#
您好,我們是有限公司,沒(méi)有股數(shù)的,有其他比如本金多少的空么,沒(méi)有這里就填老股東實(shí)繳資本的金額
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應(yīng)付賬款,和應(yīng)收賬款,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)的時(shí)候,證明對(duì)方?jīng)]有給我開(kāi)發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是負(fù)數(shù)代表沒(méi)開(kāi)票
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