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老師您好!企業(yè)匯算清繳季報(bào)和年報(bào)不一樣,按賬上呢?還是按稅務(wù)系統(tǒng)上報(bào)呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 21:52
#稅務(wù)#
你好,什么原因不一樣的?這個(gè)年報(bào)應(yīng)該和嫉妒是一樣的,你調(diào)整過(guò)賬務(wù)處理嗎?
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小規(guī)模購(gòu)買固定資產(chǎn),入賬總額要扣掉固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:14
#稅務(wù)#
你好,不需要的。因?yàn)樾∫?guī)模購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣
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老師,電腦登微信發(fā)的文件,別人在電腦里能查到此文件嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 08:40
#稅務(wù)#
您好,能的,您要把這個(gè)刪除了才看不到 第一步:在電腦中找到**軟件,點(diǎn)擊打開,進(jìn)入到**的主界面當(dāng)中后,找到窗口右側(cè)的【三】圖標(biāo),也就是【更多】按鈕,點(diǎn)擊它。 第二步:接著在彈出的選項(xiàng)中,選擇【設(shè)置】功能,并點(diǎn)擊進(jìn)入。 第三步:軟件就會(huì)彈出設(shè)置窗口了,此時(shí)我們?cè)谧髠?cè)的界面中,找到【文件管理】選項(xiàng),并點(diǎn)擊進(jìn)入。 第四步:進(jìn)入到**的文件管理界面后,找到【文件管理】一欄下方的【打開文件夾】按鈕,并點(diǎn)擊它。 第五步:系統(tǒng)就會(huì)彈出**文件的默認(rèn)保存位置的文件夾,在該文件夾中找到【FileStorage】文件夾,并雙擊進(jìn)入。 第六步:接著在彈出的文件夾當(dāng)中,再找到【Video】文件夾,雙擊打開。 第七步:就可以看到**聊天時(shí)所接收的視頻文件了,點(diǎn)擊就可以進(jìn)行內(nèi)容的查看了。
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公司借給個(gè)人的利息收入要不要交增值稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:14
#稅務(wù)#
你好,你如果收利息的話是需要的。
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商鋪?zhàn)赓U前交的意向金,可以退嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:17
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)看雙方約定,訂金可以定金不行
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你好,我們是便利店,采購(gòu)食品,寫的預(yù)包裝食品可以嗎?用不用明細(xì)?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以的,需要明細(xì)
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我在申報(bào)個(gè)稅是,工資表里面實(shí)發(fā)工資是應(yīng)發(fā)工資扣掉兩個(gè)月的社保(補(bǔ)交),當(dāng)我在申報(bào)是社保我可以一次填寫兩個(gè)月社保金額嗎。按照工資表如實(shí)申報(bào)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:45
#稅務(wù)#
可以那樣申報(bào)的哈
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請(qǐng)問(wèn)下經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)需要申報(bào)印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:40
#稅務(wù)#
您好,按照相關(guān)法規(guī),經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)合同應(yīng)當(dāng)繳納印花稅。印花稅是一種轉(zhuǎn)移性稅款,即由轉(zhuǎn)讓人承擔(dān),由受讓人受益,受讓人不必繳納印花稅
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香港子公司分紅內(nèi)地母公司需要交稅么
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 13:10
#稅務(wù)#
你好 是的要交稅的呢 香港公司分紅派息給大陸母公司,按照中國(guó)的稅法規(guī)定,企業(yè)投資收益需要繳納所得稅,通常情況下,企業(yè)所得稅稅率為25%。根據(jù)避免雙重征稅協(xié)定,是差額繳納所得稅(前提是香港公司有獲得香港居民企業(yè)身份證明書)。
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問(wèn)題:公司是小規(guī)模,在第三季度時(shí)開出10萬(wàn)普和29萬(wàn)專,共計(jì)開出票39萬(wàn);在第四季度時(shí)沒(méi)頂住壓力,沖紅了29萬(wàn)專,重新給對(duì)方開了29萬(wàn)普(原因不深究),第四季度總共開出普44萬(wàn),沖紅專29萬(wàn)。 問(wèn):要退回第三季度繳納費(fèi)用要怎么做?去問(wèn)過(guò),對(duì)方給出的答案是要先做更正申報(bào)表(三個(gè)表,兩個(gè)季度共計(jì)6份)證明是真的多繳納了之后再申請(qǐng),這樣真的巨麻煩,而且他會(huì)不會(huì)給更正都不敢確定,所以想請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)的或者懂這一塊的,這個(gè)是真的要這樣來(lái)嗎?有沒(méi)有更簡(jiǎn)潔的方式可以處理的?
鍋爐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 17:50
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等,馬上解答
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應(yīng)付賬款,和應(yīng)收賬款,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)的時(shí)候,證明對(duì)方?jīng)]有給我開發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是負(fù)數(shù)代表沒(méi)開票
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老師好!小規(guī)模納稅人只要開票就交增值稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:06
#稅務(wù)#
您好,不是的,只是開專票就需要交稅。
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老師,2010年固定資產(chǎn)評(píng)估入賬,沒(méi)有發(fā)票,能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:02
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是不能稅前扣除的。
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請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)村合作社銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,開什么稅點(diǎn)的發(fā)票,收購(gòu)農(nóng)戶的農(nóng)戶產(chǎn)品怎么開發(fā)票,再對(duì)外銷售又怎么開發(fā)票
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 22:50
#稅務(wù)#
自產(chǎn)自銷免稅 收購(gòu)發(fā)票開免稅的 銷售出去,如果蔬菜、肉類、蛋類免稅,其他的一般納稅人9%,小規(guī)模1%。
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銷售蚊香花露水這些,開票的稅收編碼是?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 12:05
#稅務(wù)#
蚊香屬于稅收分類編碼中的“中草藥材”,編碼為1010118 花露水發(fā)票代碼是1070223020000000000。護(hù)膚用化妝品
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老師,今年7月1號(hào)開始注冊(cè)資金實(shí)繳,實(shí)繳存進(jìn)公戶入了實(shí)收資本的錢,還能取出來(lái)嗎,怎么才能合理
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:35
#稅務(wù)#
可以用于公司的經(jīng)營(yíng),不能私人用途
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老師,我繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整嘛?還是計(jì)入當(dāng)期
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是以前年度損益調(diào)整
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你好,公司全部承擔(dān)社保的分錄怎么做
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:44
#稅務(wù)#
你好,全部都計(jì)入到管理費(fèi)用,社保費(fèi)就可以了。
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老師,公司注冊(cè)資金20萬(wàn),個(gè)人占股50%,現(xiàn)在要全部轉(zhuǎn)讓,這里轉(zhuǎn)讓份額要填多少股?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:26
#稅務(wù)#
您好,我們是有限公司,沒(méi)有股數(shù)的,有其他比如本金多少的空么,沒(méi)有這里就填老股東實(shí)繳資本的金額
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不發(fā)工資給股東,但每個(gè)月給股東交社保,個(gè)稅咋申報(bào),是零申報(bào)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:40
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)按個(gè)人部分的社保填寫收入
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個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?可以是幾個(gè)點(diǎn)的稅率
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:33
#稅務(wù)#
你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照有這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍就可以開,增值稅稅率是1%。
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老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,填2023年12月金額,還是2023年1月-12月的總金額
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 13:28
#稅務(wù)#
你好,填寫的是2023年1月-12月的總金額
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政府補(bǔ)助的營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 18:12
#稅務(wù)#
滿足一下條件就不要交企業(yè)所得稅
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印花稅按月申報(bào)可以嗎?公司按期申報(bào)編輯不了。但是稅局來(lái)電要求按月補(bǔ)申報(bào)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 15:48
#稅務(wù)#
你好!可以的??梢园丛?/a>
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繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整嘛?還是計(jì)入當(dāng)期,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:43
#稅務(wù)#
你好!計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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單位如何幫員工做個(gè)稅匯算清繳
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:59
#稅務(wù)#
單位法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或有辦稅權(quán)限的人員登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)端。 選擇“單位辦稅”進(jìn)入集中申報(bào)界面。 進(jìn)行報(bào)表填報(bào),添加需要集中匯算清繳的員工信息。如果員工人數(shù)較多,建議使用名單模板或申報(bào)表模板導(dǎo)入信息。 核對(duì)員工信息,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊報(bào)送。 申報(bào)狀態(tài)為“待報(bào)送”或“申報(bào)失敗”時(shí),可以進(jìn)行申報(bào)表報(bào)送,將填寫的報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局。若申報(bào)失敗,需先查看失敗原因,修改后再報(bào)送。 申報(bào)表報(bào)送成功后,若存在退稅,可以在“退稅申請(qǐng)”中發(fā)起退稅申請(qǐng),稅款會(huì)直接退到納稅人本人銀行賬戶。若存在欠稅,可以由單位代繳或個(gè)人自行補(bǔ)繳。 單位可以代繳稅款,選擇需要繳納稅款的人員記錄(繳稅狀態(tài)為“待繳款”或“繳款失敗”),點(diǎn)擊“稅款繳納”按鈕,開具稅票并繳稅。
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老師,請(qǐng)教小規(guī)模和一般納稅人公司同一個(gè)法人。小規(guī)??梢院鸵话慵{稅人開專票嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:25
#稅務(wù)#
你好!可以的。操作可以
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老師,工業(yè)企業(yè)的消耗和出庫(kù)是一個(gè)意思嗎,簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)唄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 07:08
#稅務(wù)#
不一樣的 工業(yè)企業(yè)消耗是指工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的各種費(fèi)用,這些費(fèi)用包括人力資源、物料和技術(shù)等方面的消耗,是工業(yè)企業(yè)維持正常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的必要支出。根據(jù)其性質(zhì)和用途的不同,工業(yè)企業(yè)消耗可進(jìn)一步劃分為以下三種類型: 勞動(dòng)資料消耗費(fèi)用:這是生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中為保證原材料和工業(yè)生產(chǎn)所需要的各種輔料和物料的消耗支出的費(fèi)用。具體包括外購(gòu)材料、外購(gòu)燃料和外購(gòu)動(dòng)力三項(xiàng)費(fèi)用。 勞動(dòng)對(duì)象消耗費(fèi)用:這是生產(chǎn)企業(yè)為了維持正常的生產(chǎn)過(guò)程所產(chǎn)生的各種工具、模具、模板設(shè)備的消耗支出。這些費(fèi)用包括各種工業(yè)設(shè)備的購(gòu)置和租賃費(fèi)用、維護(hù)和保養(yǎng)費(fèi)用等。 活勞動(dòng)消耗費(fèi)用:這是生產(chǎn)企業(yè)為維持生產(chǎn)過(guò)程所需支付的工資和福利費(fèi)用。這些費(fèi)用包括企業(yè)為職工支付的工資、保險(xiǎn)和福利以及其他待遇
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老師為什么 開了一張7000的電子普票 又開了一張7000的電子普票,又開了一張10000的電子普票,是小規(guī)模1%的,為什么交了增值稅是100.1元 ? 是怎么算出來(lái)的? 我想不明白為什么最終交的增值稅稅錢會(huì)是100.1
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 20:30
#稅務(wù)#
你好,你是說(shuō)一個(gè)季度繳納了稅款100.1,還是對(duì)應(yīng)又開了一張10000的電子普票的發(fā)票稅額是100.1
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請(qǐng)問(wèn)一下餐飲企業(yè)的稅負(fù)率一般在多少呀
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:34
#稅務(wù)#
增值稅2.5%左右所得稅1.5%左右,僅供參考。
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