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公司收到抵債的房子要交哪些稅呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 17:22
#稅務(wù)#
你好,已經(jīng)變更到你們公司名下了嗎
?閱讀? 64
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老師,下午好!一個朋友用私賬轉(zhuǎn)150萬給我,然后我又轉(zhuǎn)到朋友的公司公賬上,這樣走賬對我有沒有什么風(fēng)險,我轉(zhuǎn)賬的時候要不要備注怎么寫,比較急,希望老師能回復(fù)一下我!謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 17:17
#稅務(wù)#
不要配合,萬一對方是涉嫌洗錢就完蛋了
?閱讀? 38
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企業(yè)所得稅,怎么合理避稅
文文老師
??|
提問時間:05/16 17:17
#稅務(wù)#
使企業(yè)符合小微,可享受 5%的企業(yè)所得稅
?閱讀? 77
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請問老師,企業(yè)的股東是公司,以40萬的價股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,需要交那些稅
文文老師
??|
提問時間:05/16 17:04
#稅務(wù)#
需要交印花稅,按利潤總額交企業(yè)所得稅
?閱讀? 28
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小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個分錄怎么做啊
李老師A
??|
提問時間:05/16 17:00
#稅務(wù)#
“借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(已交稅金)
?閱讀? 27
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你好老師,利潤負(fù)數(shù)30萬,會有什么問題嗎 主營業(yè)務(wù)收入101萬,工資115萬
文文老師
??|
提問時間:05/16 16:58
#稅務(wù)#
利潤負(fù)數(shù)30萬,不會有什么問題
?閱讀? 26
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老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 16:58
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 40
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員工離職在個稅扣繳端系統(tǒng)進(jìn)行離職操作時,忘記選擇非正常狀態(tài),直接把離職日期填寫并進(jìn)行報送了,發(fā)現(xiàn)后在已報送狀態(tài)下進(jìn)行了非正常狀態(tài)選擇,然后保存,請問這樣可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 16:54
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 82
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企業(yè)固定資產(chǎn)金額為 0,匯算清繳時資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表要上報嗎
文文老師
??|
提問時間:05/16 16:53
#稅務(wù)#
要的,匯算清繳時資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表要上報
?閱讀? 65
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公司把生產(chǎn)出來的產(chǎn)品作為樣品送去檢測,檢測中心讓我們開票給他們,但是不打錢給我們了,這種怎么做賬報稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 16:53
#稅務(wù)#
你好,這個借生產(chǎn)成本-檢測費(fèi),貸庫存商品。
?閱讀? 52
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老師,請問一下,省撥付到企業(yè),獎勵企業(yè)人才的個人款,是按個稅發(fā)放嗎
文文老師
??|
提問時間:05/16 16:50
#稅務(wù)#
并入工資,申報個稅
?閱讀? 63
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老師 關(guān)于圖片里所述的法條 那是不是說如果企業(yè)確實(shí)有暫時的支付困難又急于支付(比如所有帳戶被凍結(jié)),也不能找第三方代付帳款,否則取得的對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅就不能抵扣?
樸老師
??|
提問時間:05/16 16:49
#稅務(wù)#
從法條字面看,第三方代付會使進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。但實(shí)際中若業(yè)務(wù)真實(shí),有特殊原因如賬戶凍結(jié):可簽代付協(xié)議,準(zhǔn)備業(yè)務(wù)真實(shí)性材料,提前和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通說明情況并咨詢操作要求,爭取認(rèn)可,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險
?閱讀? 243
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老師,工信部火炬統(tǒng)計表,高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況表里面的高企所得稅減免額哪里找數(shù)據(jù)?是不是只能把匯算清繳表做出來才有的,現(xiàn)在匯算清繳還沒有弄,這個數(shù)學(xué)怎么可以求出來
樸老師
??|
提問時間:05/16 16:46
#稅務(wù)#
常規(guī):高企所得稅減免額 = 應(yīng)納稅所得額 ×(25% - 15% ),應(yīng)納稅所得額是會計利潤總額納稅調(diào)整后金額。 有疊加優(yōu)惠:先算所得減免、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額,再按公式 “減免所得稅額 = 減征企業(yè)所得稅金額 - 疊加享受減免稅優(yōu)惠金額” 計算,其中 “疊加享受減免稅優(yōu)惠金額 = 需要進(jìn)行疊加調(diào)整的減免所得稅優(yōu)惠金額 ×((減半項(xiàng)目所得 ×50%)÷(納稅調(diào)整后所得 - 所得減免))” 。
?閱讀? 78
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關(guān)于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關(guān)條文嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 16:43
#稅務(wù)#
自2020年1月1日起至2022年12月31日,對殘疾人就業(yè)保障金實(shí)行分檔減繳政策。用人單位安排殘疾人就業(yè)比例達(dá)到1%(含)以上,但未達(dá)到所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的,按規(guī)定應(yīng)繳費(fèi)額的50%繳納殘疾人就業(yè)保障金;用人單位安排殘疾人就業(yè)比例在1%以下的,按規(guī)定應(yīng)繳費(fèi)額的90%繳納殘疾人就業(yè)保障金4。 自2020年1月1日起至2022年12月31日,在職職工人數(shù)在30人(含)以下的企業(yè),暫免征收殘疾人就業(yè)保障金1。 根據(jù)2023年的最新政策,30人以下的企業(yè)將不再享受免征殘保金政策,2023申報期需正常繳納。但在工商注冊登記之日起3年內(nèi),仍可享受免征政策 現(xiàn)在這個政策到2027年結(jié)束
?閱讀? 66
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老師,24年固定資產(chǎn)一次性折舊后利潤不足100萬,但賬本上是按期折舊的利潤超了100萬,所得稅率是多少啊
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 16:41
#稅務(wù)#
您好,如果是小微企業(yè),利潤不超過300W內(nèi)是按5%
?閱讀? 35
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公司幫客戶多開一部分票,公賬進(jìn)來錢,股東卡退出去,那如何做憑證? 借:銀行存款 100 貸:收入稅點(diǎn) 11.51 其他應(yīng)付款 88.49 是這樣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 16:38
#稅務(wù)#
你好,內(nèi)賬是可以這樣了。
?閱讀? 24
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請問小微企業(yè)小企業(yè)納稅人利潤300以內(nèi)是按照5個點(diǎn)吧,300以外是按照25征收企業(yè)所得稅吧
文文老師
??|
提問時間:05/16 16:34
#稅務(wù)#
是,小微企業(yè)小企業(yè)納稅人利潤300以內(nèi)是按照5個點(diǎn) ,300以外是按照25征收企業(yè)所得稅
?閱讀? 48
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老師,賣酒的,買了些杯子回來做贈品一起給客戶了。這些贈品怎么記帳呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 16:33
#稅務(wù)#
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
?閱讀? 42
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老師請問所得稅匯算清繳股東信息投資比例是按應(yīng)繳還是實(shí)繳出資比例填寫?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 16:33
#稅務(wù)#
按認(rèn)繳的比例填寫的
?閱讀? 60
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查看之前發(fā)票,怎么看
郭老師
??|
提問時間:05/16 16:30
#稅務(wù)#
你好,你這個是個人的嗎?個人的話代開發(fā)票查詢。
?閱讀? 46
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怎么查看之前的發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:05/16 16:28
#稅務(wù)#
你好,最上面有一個代開發(fā)票查詢。
?閱讀? 53
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老師 做企業(yè)所得稅年度申報 提示:系統(tǒng)檢測到您更正過以前年度報表,且未同步更正關(guān)聯(lián)后年度的納稅申報表,本期申報前請確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確。這個要看什么,不明白什么意思
宋生老師
??|
提問時間:05/16 16:27
#稅務(wù)#
你好,你是更正過以前的年度報表嗎?是因?yàn)槭裁丛蚋模?/a>
?閱讀? 37
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企業(yè)為職工辦理的補(bǔ)充醫(yī)療保險需要申報繳納個稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 16:26
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)為員工繳納補(bǔ)充醫(yī)療保險需要繳納個稅。 企業(yè)為職工個人購買商業(yè)性補(bǔ)充養(yǎng)老保險等,在辦理投保手續(xù)時應(yīng)作為個人所得稅的工資、薪金所得項(xiàng)目,按稅法規(guī)定繳納個人所得稅
?閱讀? 517
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老師,企業(yè)所得稅年報里面有個職工明細(xì)表,里面的福利費(fèi)是用管理費(fèi)用福利費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬名下的福利費(fèi)呢,因?yàn)閮蛇厰?shù)值不一樣
宋生老師
??|
提問時間:05/16 16:25
#稅務(wù)#
你好是應(yīng)付職工薪酬名下的福利費(fèi)。
?閱讀? 110
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#提問#老師辦理了工商變理是不是一定工辦理稅務(wù)變更
宋生老師
??|
提問時間:05/16 16:25
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要去備案的。
?閱讀? 42
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資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫是包含當(dāng)年固定資產(chǎn)處理嗎,是前兩年就已經(jīng)這就完了,24年處理的 固定資產(chǎn)處理沒有產(chǎn)生收益和虧損需要填寫匯算清繳A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/16 16:23
#稅務(wù)#
你好,是的,是包括了的。 比如24年處理的固定資產(chǎn),在填寫24年的匯算清繳的時候仍然是會在上面的。
?閱讀? 140
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老師 勞務(wù)費(fèi)開幾個點(diǎn)的票 設(shè)備租賃費(fèi)開幾個點(diǎn)的發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:05/16 16:16
#稅務(wù)#
你是一般納稅人嗎?
?閱讀? 45
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老師,一般納稅人處置二手車的分錄怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 16:10
#稅務(wù)#
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 原值-折舊 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理 申報增值稅的收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
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支付的房租進(jìn)了管理費(fèi)用,但是無發(fā)票,匯算清繳時怎么填報調(diào)整
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 16:05
#稅務(wù)#
無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒有對應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
?閱讀? 31
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老師,去年出售了一臺二手車,做了固定資產(chǎn)清理,累計折舊借方也有金額,現(xiàn)在填寫年報資產(chǎn)折舊表,填完發(fā)現(xiàn)累計折舊的余額和賬上不一致,除非表上填寫負(fù)數(shù),否則和賬上不一致,應(yīng)該怎么做?
樸老師
??|
提問時間:05/16 16:03
#稅務(wù)#
清理了就不再填寫這個表了
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