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老師您好!企業(yè)匯算清繳季報和年報不一樣,按賬上呢?還是按稅務(wù)系統(tǒng)上報呢?
郭老師
??|
提問時間:05/16 21:52
#稅務(wù)#
你好,什么原因不一樣的?這個年報應(yīng)該和嫉妒是一樣的,你調(diào)整過賬務(wù)處理嗎?
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小規(guī)模購買固定資產(chǎn),入賬總額要扣掉固定資產(chǎn)的進項稅額嗎
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/16 10:14
#稅務(wù)#
你好,不需要的。因為小規(guī)模購進的時候,進項稅額也不能抵扣
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老師,電腦登微信發(fā)的文件,別人在電腦里能查到此文件嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/22 08:40
#稅務(wù)#
您好,能的,您要把這個刪除了才看不到 第一步:在電腦中找到**軟件,點擊打開,進入到**的主界面當(dāng)中后,找到窗口右側(cè)的【三】圖標,也就是【更多】按鈕,點擊它。 第二步:接著在彈出的選項中,選擇【設(shè)置】功能,并點擊進入。 第三步:軟件就會彈出設(shè)置窗口了,此時我們在左側(cè)的界面中,找到【文件管理】選項,并點擊進入。 第四步:進入到**的文件管理界面后,找到【文件管理】一欄下方的【打開文件夾】按鈕,并點擊它。 第五步:系統(tǒng)就會彈出**文件的默認保存位置的文件夾,在該文件夾中找到【FileStorage】文件夾,并雙擊進入。 第六步:接著在彈出的文件夾當(dāng)中,再找到【Video】文件夾,雙擊打開。 第七步:就可以看到**聊天時所接收的視頻文件了,點擊就可以進行內(nèi)容的查看了。
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公司借給個人的利息收入要不要交增值稅
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:14
#稅務(wù)#
你好,你如果收利息的話是需要的。
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商鋪租賃前交的意向金,可以退嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 14:17
#稅務(wù)#
你好!這個看雙方約定,訂金可以定金不行
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你好,我們是便利店,采購食品,寫的預(yù)包裝食品可以嗎?用不用明細?
小菲老師
??|
提問時間:05/16 14:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以的,需要明細
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請問下經(jīng)紀代理服務(wù)需要申報印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 10:40
#稅務(wù)#
您好,按照相關(guān)法規(guī),經(jīng)紀代理服務(wù)合同應(yīng)當(dāng)繳納印花稅。印花稅是一種轉(zhuǎn)移性稅款,即由轉(zhuǎn)讓人承擔(dān),由受讓人受益,受讓人不必繳納印花稅
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香港子公司分紅內(nèi)地母公司需要交稅么
若素老師
??|
提問時間:06/13 13:10
#稅務(wù)#
你好 是的要交稅的呢 香港公司分紅派息給大陸母公司,按照中國的稅法規(guī)定,企業(yè)投資收益需要繳納所得稅,通常情況下,企業(yè)所得稅稅率為25%。根據(jù)避免雙重征稅協(xié)定,是差額繳納所得稅(前提是香港公司有獲得香港居民企業(yè)身份證明書)。
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應(yīng)付賬款,和應(yīng)收賬款,是正數(shù)還是負數(shù)的時候,證明對方?jīng)]有給我開發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 14:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話是負數(shù)代表沒開票
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老師,2010年固定資產(chǎn)評估入賬,沒有發(fā)票,能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/20 17:02
#稅務(wù)#
你好,這個一般是不能稅前扣除的。
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請問老師,農(nóng)村合作社銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,開什么稅點的發(fā)票,收購農(nóng)戶的農(nóng)戶產(chǎn)品怎么開發(fā)票,再對外銷售又怎么開發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:05/16 22:50
#稅務(wù)#
自產(chǎn)自銷免稅 收購發(fā)票開免稅的 銷售出去,如果蔬菜、肉類、蛋類免稅,其他的一般納稅人9%,小規(guī)模1%。
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銷售蚊香花露水這些,開票的稅收編碼是?
宋生老師
??|
提問時間:04/22 12:05
#稅務(wù)#
蚊香屬于稅收分類編碼中的“中草藥材”,編碼為1010118 花露水發(fā)票代碼是1070223020000000000。護膚用化妝品
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問題:公司是小規(guī)模,在第三季度時開出10萬普和29萬專,共計開出票39萬;在第四季度時沒頂住壓力,沖紅了29萬專,重新給對方開了29萬普(原因不深究),第四季度總共開出普44萬,沖紅專29萬。 問:要退回第三季度繳納費用要怎么做?去問過,對方給出的答案是要先做更正申報表(三個表,兩個季度共計6份)證明是真的多繳納了之后再申請,這樣真的巨麻煩,而且他會不會給更正都不敢確定,所以想請問有沒有經(jīng)歷過的或者懂這一塊的,這個是真的要這樣來嗎?有沒有更簡潔的方式可以處理的?
鍋爐老師
??|
提問時間:03/01 17:50
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,請稍等,馬上解答
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老師好!小規(guī)模納稅人只要開票就交增值稅嗎?
東老師
??|
提問時間:06/21 09:06
#稅務(wù)#
您好,不是的,只是開專票就需要交稅。
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老師,今年7月1號開始注冊資金實繳,實繳存進公戶入了實收資本的錢,還能取出來嗎,怎么才能合理
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 10:35
#稅務(wù)#
可以用于公司的經(jīng)營,不能私人用途
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老師,我繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計入當(dāng)期
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 11:23
#稅務(wù)#
您好,這個是以前年度損益調(diào)整
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你好,公司全部承擔(dān)社保的分錄怎么做
東老師
??|
提問時間:05/16 11:44
#稅務(wù)#
你好,全部都計入到管理費用,社保費就可以了。
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老師,公司注冊資金20萬,個人占股50%,現(xiàn)在要全部轉(zhuǎn)讓,這里轉(zhuǎn)讓份額要填多少股?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 17:26
#稅務(wù)#
您好,我們是有限公司,沒有股數(shù)的,有其他比如本金多少的空么,沒有這里就填老股東實繳資本的金額
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個體營業(yè)執(zhí)照可以開現(xiàn)代服務(wù)費的發(fā)票嗎?可以是幾個點的稅率
東老師
??|
提問時間:05/15 13:33
#稅務(wù)#
你好,營業(yè)執(zhí)照有這個營業(yè)范圍就可以開,增值稅稅率是1%。
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老師,營業(yè)執(zhí)照年審,基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額,填2023年12月金額,還是2023年1月-12月的總金額
東老師
??|
提問時間:06/21 13:28
#稅務(wù)#
你好,填寫的是2023年1月-12月的總金額
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不發(fā)工資給股東,但每個月給股東交社保,個稅咋申報,是零申報?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:40
#稅務(wù)#
你好!這個按個人部分的社保填寫收入
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政府補助的營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎
藍小天老師
??|
提問時間:05/15 18:12
#稅務(wù)#
滿足一下條件就不要交企業(yè)所得稅
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印花稅按月申報可以嗎?公司按期申報編輯不了。但是稅局來電要求按月補申報?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 15:48
#稅務(wù)#
你好!可以的。可以按月
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繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計入當(dāng)期,小企業(yè)會計準則
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:43
#稅務(wù)#
你好!計入利潤分配-未分配利潤
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單位如何幫員工做個稅匯算清繳
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:59
#稅務(wù)#
單位法定代表人、財務(wù)負責(zé)人或有辦稅權(quán)限的人員登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端。 選擇“單位辦稅”進入集中申報界面。 進行報表填報,添加需要集中匯算清繳的員工信息。如果員工人數(shù)較多,建議使用名單模板或申報表模板導(dǎo)入信息。 核對員工信息,確認無誤后點擊報送。 申報狀態(tài)為“待報送”或“申報失敗”時,可以進行申報表報送,將填寫的報表數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局。若申報失敗,需先查看失敗原因,修改后再報送。 申報表報送成功后,若存在退稅,可以在“退稅申請”中發(fā)起退稅申請,稅款會直接退到納稅人本人銀行賬戶。若存在欠稅,可以由單位代繳或個人自行補繳。 單位可以代繳稅款,選擇需要繳納稅款的人員記錄(繳稅狀態(tài)為“待繳款”或“繳款失敗”),點擊“稅款繳納”按鈕,開具稅票并繳稅。
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老師,請教小規(guī)模和一般納稅人公司同一個法人。小規(guī)??梢院鸵话慵{稅人開專票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:25
#稅務(wù)#
你好!可以的。操作可以
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老師,工業(yè)企業(yè)的消耗和出庫是一個意思嗎,簡單說說唄
郭老師
??|
提問時間:06/21 07:08
#稅務(wù)#
不一樣的 工業(yè)企業(yè)消耗是指工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營活動中發(fā)生的各種費用,這些費用包括人力資源、物料和技術(shù)等方面的消耗,是工業(yè)企業(yè)維持正常運營過程中的必要支出。根據(jù)其性質(zhì)和用途的不同,工業(yè)企業(yè)消耗可進一步劃分為以下三種類型: 勞動資料消耗費用:這是生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中為保證原材料和工業(yè)生產(chǎn)所需要的各種輔料和物料的消耗支出的費用。具體包括外購材料、外購燃料和外購動力三項費用。 勞動對象消耗費用:這是生產(chǎn)企業(yè)為了維持正常的生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的各種工具、模具、模板設(shè)備的消耗支出。這些費用包括各種工業(yè)設(shè)備的購置和租賃費用、維護和保養(yǎng)費用等。 活勞動消耗費用:這是生產(chǎn)企業(yè)為維持生產(chǎn)過程所需支付的工資和福利費用。這些費用包括企業(yè)為職工支付的工資、保險和福利以及其他待遇
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老師為什么 開了一張7000的電子普票 又開了一張7000的電子普票,又開了一張10000的電子普票,是小規(guī)模1%的,為什么交了增值稅是100.1元 ? 是怎么算出來的? 我想不明白為什么最終交的增值稅稅錢會是100.1
小小霞老師
??|
提問時間:05/15 20:30
#稅務(wù)#
你好,你是說一個季度繳納了稅款100.1,還是對應(yīng)又開了一張10000的電子普票的發(fā)票稅額是100.1
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請問夫妻關(guān)系可以給對方做納稅申報嗎?
東老師
??|
提問時間:05/16 20:46
#稅務(wù)#
您好,您指的是申報什么呢?給公司納稅申報嗎?
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小規(guī)模納稅人的條件是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 16:05
#稅務(wù)#
不需要條件嗎,默認就是小規(guī)模
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