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子公司準(zhǔn)備注銷,賬上欠款母公司20萬,子公司將無法返還母公司20萬,直接轉(zhuǎn)注冊資本金。母公司的其他應(yīng)收款_子公司20萬收不回,母公司該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?(之前未掛股權(quán)投資,以借款名義)
一鳴老師
??|
提問時間:07/14 09:31
#稅務(wù)師#
20萬是否屬于增資還是在原實收資本之內(nèi)?
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從政府取得的土地,是不能抵扣進(jìn)項稅的,是不?
樸老師
??|
提問時間:09/05 10:23
#稅務(wù)師#
沒有專票是不能抵扣的
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老師, 必刷550 第62頁 275題的A選項,的分錄應(yīng)該是怎樣的?盤盈凈收益為什么在待攤支出
財會老師
??|
提問時間:10/04 16:48
#稅務(wù)師#
借:工程物資 貸:在建工程 會先通過待攤支出的明細(xì)科目歸集
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請問老師 我收的沖紅的專票,不是有抵扣聯(lián)和做賬聯(lián)嗎?我是一起放在憑證后當(dāng)附件嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/05 11:38
#稅務(wù)師#
你好,只需要用發(fā)票聯(lián)入賬就是了
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老師,請問個問題,政府采購項目,一大筆錢,里面如果有符合固定資產(chǎn)的要錄入固定資產(chǎn),怎么去分開錄呢?
玲老師
??|
提問時間:03/31 15:01
#稅務(wù)師#
你好,借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
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納稅人發(fā)生非正常損失以及其他原因要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問非常損失及其他原因指什么呢?謝謝
朱朱老師
??|
提問時間:10/15 10:14
#稅務(wù)師#
您好 解答如下 非正常損失,是指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除的情形
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老師,請解釋下選項c,權(quán)益性投資不是不征稅的嗎
小默老師
??|
提問時間:06/05 19:26
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),權(quán)益性投資取得的股息、紅利一般為稅后收入,所以,為防止重復(fù)納稅,取得的稅后分紅為企業(yè)所得稅免稅收入,不是不征稅收入
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租入使用權(quán)資產(chǎn)所支付的租賃費屬于“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流”,應(yīng)該如何理解?
青老師
??|
提問時間:02/28 17:02
#稅務(wù)師#
你好 ;對于承租人租賃活動,租賃籌資活動只有流出,沒有流入。實際上在租賃開始日企業(yè)相當(dāng)于進(jìn)行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計和咨詢等費用、為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產(chǎn)所支付的租賃費、以分期付款方式購建固定資產(chǎn)以后各期支付的現(xiàn)金等。)
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老師,你好!稅務(wù)師考試成績有效期是5年,假如在第一年過了3門課,到了第5年的時候剩下兩門課,為了防止這兩門在第5年不能一次性通過,在第5年的時候?qū)⒅斑^的3門課中的一門重新考了一次且通過了(高于84分),請問這一門課的有效期是按第5年往后滾動還是按之前的第一年的時間開始算往后滾動呢?也就是說,如果在第6年將其他科目在有效期內(nèi)都考過的話,這一門課在第六年是否在有效期內(nèi)呢?
趙老師
??|
提問時間:11/12 08:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅務(wù)師是連續(xù)的5年內(nèi)需要通過5科,您第五年通過的科目在第六年是有效的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請問抽象行政行為針對的是某一類人或事是否正確
范老師
??|
提問時間:06/21 21:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 正確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請教您,國內(nèi)A公司向香港一家非居民企業(yè)(在境內(nèi)未設(shè)辦公機(jī)構(gòu))租入貨船從事期租業(yè)務(wù),外幣結(jié)算。運輸業(yè)務(wù)全部發(fā)生在境外,不涉及境內(nèi)港口。1、該項業(yè)務(wù)的增值稅能不適用零稅率,如果不能,該適用那個稅率,2、該項業(yè)務(wù)的所得稅,是不是交企業(yè)所得稅,改適用多少的稅率3、向香港的非居民企業(yè)支付船的租金時是否需要代扣代繳個人所得稅?盼老師專業(yè)指導(dǎo)!
范老師
??|
提問時間:05/12 22:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 能適用零稅率。 是的,要交所得稅,稅率10%。 如果對方是個人的話,則需要代扣代繳個稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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答案解析里寫的2015年凈資產(chǎn)收益率=0.6×權(quán)益乘數(shù),2016年凈資產(chǎn)收益率=0.6×權(quán)益乘數(shù),所以2015年凈資產(chǎn)收益率等于2016年凈資產(chǎn)收益率,那怎么知道2015年權(quán)益乘數(shù)等于2016年的權(quán)益乘數(shù)呢,萬一兩年權(quán)益乘數(shù)不相等呢?
小王老師
??|
提問時間:11/16 12:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該題說的是假定資產(chǎn)負(fù)債率保持不變,權(quán)益乘數(shù)=1/(1-資產(chǎn)負(fù)債率) 資產(chǎn)負(fù)債率不變,那么權(quán)益乘數(shù)也是不變的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,請問本題當(dāng)中派遣勞務(wù)人員是否已經(jīng)構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu),如果是的話,常設(shè)機(jī)構(gòu)收入應(yīng)當(dāng)按照25%征稅,為什么答案是按10%征稅呢
張老師
??|
提問時間:11/10 09:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 非居民企業(yè)在中國境內(nèi)沒有設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所,在境內(nèi)提供的應(yīng)稅服務(wù),取得的收入要按照10%繳納我國的企業(yè)所得稅。 派遣的這5名工作人員只是來境內(nèi)宣傳指導(dǎo)一下就回國了,不構(gòu)成機(jī)構(gòu)場所,如果是常年派遣的話就構(gòu)成機(jī)構(gòu)場所。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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老師,這道題扣除項目金額咋算的啊,能分析一下繳納土地增值稅的步驟嗎。
范老師
??|
提問時間:10/09 08:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售新建房,準(zhǔn)予按照(為取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×20%進(jìn)行加計扣除。由題目可知,取得土地使用權(quán)所支付的金額=2600萬元,開發(fā)成本=5000萬元,開發(fā)費用=608萬元,從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)可加計扣除20%費用=(2600+5000)×20%=1520(萬元),所以,可扣除的項目金額合計=2600+5000+608+80+1520=9808(萬元)。 2.土地增值稅第一步應(yīng)先確定增值額,然后用增值額計算增值率,通過增值率確認(rèn)稅率,和速算扣除系數(shù),最后計算出稅額即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,想問下8月出口的沒有開票,我10月申報這個8月的未開票出口收入,匯率是按照8月的匯率入賬還是10月的匯率入賬。
小智老師
??|
提問時間:11/03 14:20
#稅務(wù)師#
你好!出口收入的匯率應(yīng)按照收入實際發(fā)生時的匯率進(jìn)行入賬,所以應(yīng)該使用8月的匯率來進(jìn)行入賬處理。
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7月1日以后注冊新公司,注冊資本多長時間內(nèi)繳足
文文老師
??|
提問時間:06/20 14:47
#稅務(wù)師#
7月1日以后注冊新公司,注冊資本5年內(nèi)實繳
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你好 老師 還得麻煩老師看看這道題
小澤老師
??|
提問時間:05/27 15:54
#稅務(wù)師#
您好!營業(yè)現(xiàn)金流量=收入*75%-付現(xiàn)成本*75%+非付現(xiàn)成本(折舊)*25%,第一問套這個公式就可以了呢
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安全生產(chǎn)培訓(xùn)費是否屬于職工教育經(jīng)費
宋生老師
??|
提問時間:04/16 21:28
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以計入職工教育經(jīng)費
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我就想問下為什么解析里面都說了 要調(diào)價減預(yù)提費用了 但是 答案里為什么預(yù)提費用要在借方 ? 借方不就是增加了?
廖君老師
??|
提問時間:04/02 23:20
#稅務(wù)師#
您好,預(yù)提費用分錄是這樣的,借:管理費用等 貸:預(yù)提費用 預(yù)提費用是負(fù)債類科目,不是損益科目,多提了,沖回反方向分錄,前面管理費用是損益用以前年度損益調(diào)整
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國家稅務(wù)總局第44號《個體工商戶個人所得稅計稅辦法》、財稅〔2000〕91號《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者征收個人所得稅的規(guī)定》的通知》 請問老師,圖片是對個人獨資企業(yè),工會經(jīng)費的描述,但標(biāo)注黃色的文件不適用,請問最上面這兩個是適合個人獨資企業(yè)的政策,請問用哪個替換掉黃色的政策。
獨情
??|
提問時間:03/24 10:50
#稅務(wù)師#
你好,稍等我這邊查一下你標(biāo)注黃色的政策
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為什么運輸費進(jìn)項不能扣?
大侯老師
??|
提問時間:03/18 23:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,請稍等,正在答題。
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企業(yè)外購白酒經(jīng)過包裝后再銷售是否需要繳納消費稅?
郭老師
??|
提問時間:03/11 12:01
#稅務(wù)師#
貼牌銷售的是嗎?如果是的話,需要。
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小微企業(yè),一般納稅人,用申報現(xiàn)金流量表嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/05 14:34
#稅務(wù)師#
電子稅局里邊有就要申報的
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老師這題怎么能這樣算呢?不應(yīng)該是先算完再四舍五入嘛
小天老師
??|
提問時間:11/27 09:44
#稅務(wù)師#
您好,是的,我們按教材來,稍等,我再找政策哈
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老師,稅務(wù)師報考條件是什么
東老師
??|
提問時間:11/13 15:49
#稅務(wù)師#
(一)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 (二)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位);或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。
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E選項免征和不征不一樣?選還是不選?
冉老師
??|
提問時間:10/03 13:41
#稅務(wù)師#
你好,這不一樣的,同學(xué)
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老師,您好!這題E選項在哪里?
小天老師
??|
提問時間:10/03 09:48
#稅務(wù)師#
您好,圖中沒有E選項呀
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第四題目,最后是360÷(40-10)呢
玲竹老師
??|
提問時間:09/22 16:39
#稅務(wù)師#
您好 放棄折扣的信用成本率=[折扣率/(1-折扣率)]×[360天/(付款期-折扣期)]
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老師這題目解析減600是啥意思??
冉老師
??|
提問時間:09/01 09:18
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,老師給你列示一個詳細(xì)版本的 應(yīng)納稅額=[3000(收入總額)-400(不征稅收入)-1800(扣除項目)-500(技術(shù)轉(zhuǎn)讓免稅所得)]×25%-[(900-200-500)]×25%÷2(技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免的所得稅額)=50(萬元)。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅
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我公司是服務(wù)業(yè),跟勞務(wù)公司合作,勞務(wù)公司給我公司開勞務(wù)費發(fā)票可以嗎
郭老師
??|
提問時間:08/30 12:04
#稅務(wù)師#
你好,勞務(wù)派遣的可以。
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