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請問稅務師現(xiàn)在剩下涉稅服務相關(guān)法律和財務與會計兩科的,現(xiàn)在想中級的三科,請問我是以中級為主還是以稅務師課為主嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/30 10:13
#稅務師#
你好,先以中級為主哈,好找工作
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消費稅中在組價時題目中給出的成本利潤率,在什么情況下使用?這部分內(nèi)容有點迷茫
稅法老師
??|
提問時間:07/19 02:20
#稅務師#
自產(chǎn)自用應稅消費品,且沒有同類消費品銷售價格的情形下
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企業(yè)所得稅預交申報表的營業(yè)收入包括哪些?
郭老師
??|
提問時間:07/12 08:49
#稅務師#
你好,主營業(yè)務收入加上其他業(yè)務收入。
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老師 這個出售限售股不是按照50%計算繳納個稅嗎?
青老師
??|
提問時間:11/16 14:43
#稅務師#
你好; 具體業(yè)務是什么
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老師,請問抽象行政行為針對的是某一類人或事是否正確
范老師
??|
提問時間:06/21 21:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 正確。 祝您學習愉快!
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老師,請教您,國內(nèi)A公司向香港一家非居民企業(yè)(在境內(nèi)未設辦公機構(gòu))租入貨船從事期租業(yè)務,外幣結(jié)算。運輸業(yè)務全部發(fā)生在境外,不涉及境內(nèi)港口。1、該項業(yè)務的增值稅能不適用零稅率,如果不能,該適用那個稅率,2、該項業(yè)務的所得稅,是不是交企業(yè)所得稅,改適用多少的稅率3、向香港的非居民企業(yè)支付船的租金時是否需要代扣代繳個人所得稅?盼老師專業(yè)指導!
范老師
??|
提問時間:05/12 22:38
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 能適用零稅率。 是的,要交所得稅,稅率10%。 如果對方是個人的話,則需要代扣代繳個稅。 祝您學習愉快!
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答案解析里寫的2015年凈資產(chǎn)收益率=0.6×權(quán)益乘數(shù),2016年凈資產(chǎn)收益率=0.6×權(quán)益乘數(shù),所以2015年凈資產(chǎn)收益率等于2016年凈資產(chǎn)收益率,那怎么知道2015年權(quán)益乘數(shù)等于2016年的權(quán)益乘數(shù)呢,萬一兩年權(quán)益乘數(shù)不相等呢?
小王老師
??|
提問時間:11/16 12:56
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 該題說的是假定資產(chǎn)負債率保持不變,權(quán)益乘數(shù)=1/(1-資產(chǎn)負債率) 資產(chǎn)負債率不變,那么權(quán)益乘數(shù)也是不變的。 祝您學習愉快!
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最高銷售價格?
小王老師
??|
提問時間:09/06 08:43
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,稅法規(guī)定:納稅人用于投資入股、抵償債務、換取生產(chǎn)資料和消費資料等方面的應稅消費品,應當以納稅人同類應稅消費品的最高銷售價格為依據(jù)計算消費稅。 祝您學習愉快!
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您好老師,圖片是八套題卷四的第74題,減去50是什么
小王老師
??|
提問時間:08/24 13:07
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是1000-400=600萬元,其中500萬元免征企業(yè)所得稅,100萬元減半征收企業(yè)所得稅,要按照25%的稅率計算,所以100*50%=50應該從總的應納稅所得額中剔除。 祝您學習愉快!
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老師口訣:外購非個福,不做進項做轉(zhuǎn)出。這題外購的屬于個福,不應該轉(zhuǎn)出吧?為什么老師說轉(zhuǎn)出?口訣到底怎么用呢
張老師
??|
提問時間:07/06 13:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 外購貨物用于發(fā)放職工作為福利,進項稅不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額為1000×100×13% 自產(chǎn)貨物用于發(fā)放職工作為福利是要視同銷售,確認銷項稅=400×100×13% 祝您學習愉快!
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老師,我們公司做活動,采購了一些手機現(xiàn)場抽獎送粉絲,進行稅能抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/11 10:25
#稅務師#
你好,這個視同銷售 也可以抵扣。
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請問老師,單位7月收到普票,11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,讓對方重新開,需要重新做賬嗎?
東老師
??|
提問時間:11/21 09:41
#稅務師#
對,按照拿到的發(fā)票重新做
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E選項免征和不征不一樣?選還是不選?
冉老師
??|
提問時間:10/03 13:41
#稅務師#
你好,這不一樣的,同學
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老師,請問這題第二問長期債券的資本成本8.5%為什么不用稅后的資本成本?
朱立老師
??|
提問時間:09/24 16:05
#稅務師#
你好 題目中給的就是稅后的
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第四題目,最后是360÷(40-10)呢
玲竹老師
??|
提問時間:09/22 16:39
#稅務師#
您好 放棄折扣的信用成本率=[折扣率/(1-折扣率)]×[360天/(付款期-折扣期)]
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關(guān)于商超送積分的財務處理?
思頓喬老師
??|
提問時間:08/31 15:03
#稅務師#
企業(yè)會計準則第14號—收入(財會[2017]22號)第三十五條規(guī)定:對于附有客戶額外購買選擇權(quán)的銷售,企業(yè)應當評估該選擇權(quán)是否向客戶提供了一項重大權(quán)利。企業(yè)提供重大權(quán)利的,應當作為單項履約義務,按照本準則第二十條至第二十四條規(guī)定將交易價格分攤至該履約義務,在客戶未來行使購買選擇權(quán)取得相關(guān)商品控制權(quán)時,或者該選擇權(quán)失效時,確認相應的收入??蛻纛~外購買選擇權(quán)的單獨售價無法直接觀察的,企業(yè)應當綜合考慮客戶行使和不行使該選擇權(quán)所能獲得的折扣的差異、客戶行使該選擇權(quán)的可能性等全部相關(guān)信息后,予以合理估計。 你好,建議看一下的,謝謝
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老師。這個題目為啥是要式行為?到底如何區(qū)分,有沒有簡單的方法區(qū)分
逝水流痕老師
??|
提問時間:08/28 14:07
#稅務師#
同學您好,經(jīng)濟法這個,真的沒有什么簡單方法,就是死記硬背,加強記憶。 如果背的不是特備牢靠,就采用排除法,比如把一些選擇中明顯看的不對的,可以排除掉。
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老師您好,請教一下企業(yè)管理服務大稅種下面可以開招聘服務費嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/17 12:13
#稅務師#
你好,不可以的,這個是人力資源服務
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這題為什么不考慮繼續(xù)教育那個 3600 的扣除?
李老師(1)
??|
提問時間:08/11 15:07
#稅務師#
你好,因為你那個算的是一月份的,你三月份才取得那個教育的證書。
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老師,個人出租房產(chǎn)收入額和4000元對比的時候,是用減掉各項扣除后的金額,還是沒減之前的金額
青老師
??|
提問時間:08/03 16:59
#稅務師#
你好; 不含稅金額來考慮哈; 按照租金的不含稅金額
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請問c選項計算匯兌損益時為什么不包括關(guān)稅?d選項償還時為什么與31日即期匯率比較?
一休哥哥老師
??|
提問時間:08/02 10:06
#稅務師#
因為關(guān)稅和增值稅 是通過人民幣來交稅的
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老師,有限責任公司的個人股東可以將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給外國人嗎?
鄒老師
??|
提問時間:07/02 17:25
#稅務師#
你好,有限責任公司的個人股東,是可以將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給外國人的
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老師,課程回放在哪里?
艷子老師
??|
提問時間:06/26 20:08
#稅務師#
您好,這個需要問下客服,是客服負責這塊
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老師 對股票轉(zhuǎn)讓所得暫不征收個人所得稅,轉(zhuǎn)讓境內(nèi)股票和境外股票,都是免個人所得稅么? 收到境內(nèi)外利息,如果是大于1年的,也是免稅么?
青老師
??|
提問時間:06/07 09:59
#稅務師#
你好1; 是的; 2. 收到境內(nèi)外利息這個是什么業(yè)務的; 是 股票的 利息部分嗎
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請問這道題的問題說重要性,但是答案沒有一個重要性是啥意思?我看不懂
小天老師
??|
提問時間:05/29 18:14
#稅務師#
您好,A有表達的,當期購入辦公用品不是當期全部領(lǐng)用了,沒有領(lǐng)用一支筆才記一個費用,但這個金額不大,對財務報表的影響不大,這個金額一次進費用還是分次進費用不重要。體現(xiàn)了重要性
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公司租賃個人房屋,稅局有帶開發(fā)票,企業(yè)需要繳納什么稅,怎么計算
郭老師
??|
提問時間:05/17 14:04
#稅務師#
增值稅5%,附加稅6%、印花稅千分之一減半,房產(chǎn)稅6%、個人所得稅20%。有些地方按照定額0.5%-2% 普票月租金在10萬以內(nèi),可以免增值稅、附加稅。
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老師,請問企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)又是小微企業(yè),23年第一季度的企業(yè)所得稅如何計算?如果利潤60萬。高新15%,小微企業(yè)減按12.5%是什么意思?這兩個優(yōu)惠政策一起怎么算企業(yè)所得稅?謝謝!
劉倩老師
??|
提問時間:04/18 08:27
#稅務師#
你好,你這個只能選擇一個優(yōu)惠政策去享受。
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請問老師,單位購買貨物,簽訂的是框架協(xié)議,每筆購入的貨物也沒有訂單,財務是根據(jù)應付賬款的金額繳納的印花稅,也就是含稅金額繳納的印花稅,但是聽同事說印花稅可以按照不含稅的,我現(xiàn)在可以退稅嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:04/11 11:51
#稅務師#
您好,您是這樣子的,如果你合同上面有分開寫含稅價和不含稅價,是可以按不含稅價的交印花稅,如果沒有分開寫,就按含稅價。
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提問:回收廢品,有銷項,沒進項,因為都是向老百姓回收,這個進項怎么解決?可以參考哪類業(yè)務
樸老師
??|
提問時間:09/06 08:20
#稅務師#
同學你好 這個申請小規(guī)模不可以嗎 自己也開不了收購發(fā)票
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企業(yè)所得稅,企業(yè)給老板發(fā)的工資可以稅前扣除嗎?有限額嗎?
小菲老師
??|
提問時間:09/11 17:37
#稅務師#
同學,你好 可以的,沒有限制
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