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老師,要是按按季度申報(bào)印花稅,就是三個(gè)季度的456的所有的開的進(jìn)項(xiàng)的庫(kù)存商品跟賣出去的銷項(xiàng)的銷售收入的含稅價(jià)格的所有,看賬上456月三個(gè)月的這個(gè)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)含稅價(jià)格跟456月份三個(gè)月的季度這個(gè)銷項(xiàng)稅含稅價(jià)格開出去的所有的銷項(xiàng),這個(gè)去億企代賬上面賬套上面去查嗎?看明細(xì)賬這個(gè)科目或者是科目余額表的這個(gè)科目嗎???這個(gè)印花稅
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:06/07 00:25
#稅務(wù)#
您好,按季度申報(bào)的買賣合同印花稅按照稅法規(guī)定計(jì)稅依據(jù)為本季度銷售收入不含稅金額合計(jì)和本季度購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品不含稅金額合計(jì)這兩個(gè)數(shù)據(jù)明細(xì)賬是可以查詢出來的。
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跨月紅沖發(fā)票重開需要和對(duì)方說明嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/08 17:40
#稅務(wù)#
你好,要提前進(jìn)行溝通后再處理
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老師,我們是一個(gè)商混站,有一個(gè)活是個(gè)另外一家合伙干的一個(gè)項(xiàng)目,他把錢以借款進(jìn)到商混站買材料,我們商混站出設(shè)備,最后的凈利潤(rùn)分紅給他沖借款可以吧。超出借款的部分怎么做賬呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 14:25
#稅務(wù)#
可以 超出的你們做銷售費(fèi)用 或者做利息 看著他能給你們開發(fā)票的吧
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不知道自己做的對(duì)不對(duì),幫忙看看
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/25 20:23
#稅務(wù)#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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一般納稅人本月剛?cè)〉霉潭ㄙY產(chǎn)房屋,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售房屋給客戶適合開多少稅率的票?土地增值稅怎么繳納?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/25 12:32
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人稅率9%的 土地增值稅以納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額為計(jì)稅依據(jù),按照超率累進(jìn)稅率計(jì)算應(yīng)納稅額,其應(yīng)納稅額有以下兩種計(jì)算方法: 1.分步計(jì)算法,即按照每一級(jí)距的土地增值額乘以該級(jí)距相應(yīng)的稅率,分別計(jì)算各級(jí)次土地增值稅稅額,然后將其相加匯總,求得應(yīng)納稅額。其計(jì)算公式為: 應(yīng)納稅額=∑(每一級(jí)距的土地增值額×適用稅率) 這種分步計(jì)算法計(jì)算過程比較繁瑣,因此,在實(shí)際工作中,一般采用速算扣除法,以簡(jiǎn)化計(jì)算過程。 2.速算扣除法,即按照增值額乘以適用稅率,減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)的簡(jiǎn)便方法計(jì)算應(yīng)納稅額。具體計(jì)算公式如下: (1)增值額未超過扣除項(xiàng)目金額50%的: 土地增值稅稅額=增值額×30% (2)增值額超過扣除項(xiàng)目金額50%,未超過100%的: 土地增值稅稅額=增值額×40%-扣除項(xiàng)目金額×5% (3)增值額超過扣除項(xiàng)目金額100%,未超過200%的: 土地增值稅稅額=增值額×50%-扣除項(xiàng)目金額×15% (4)增值額超過扣除項(xiàng)目金額200%的: 土地增值稅稅額=增值額×60%-扣除項(xiàng)目金額×35% 上述公式中的5%、15%、35%均為速算扣除系數(shù)。 (2)計(jì)算程序 1.計(jì)算扣除項(xiàng)目金額。如系轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物的,應(yīng)計(jì)算評(píng)估價(jià)格,再確定扣除項(xiàng)目金額。 評(píng)估價(jià)格=重置成本價(jià)×成新度折扣率 2.計(jì)算增值額。 增值額=轉(zhuǎn)讓收入額-扣除項(xiàng)目金額 3.計(jì)算增值額占扣除項(xiàng)目金額的比重(以下簡(jiǎn)稱“增值率”)。 增值率=增值額÷扣除項(xiàng)目金額×100% 4.依據(jù)增值率確定適用稅率。 5.依據(jù)適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。 應(yīng)納稅額=增值額×適用稅率-扣除項(xiàng)目金額×速算
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老師,60老人申報(bào)個(gè)稅超5000了,還有什么附加可扣除的嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:28
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)看實(shí)際情況了,能扣除的就是這些
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律師事務(wù)所分所,用的總所的統(tǒng)一信用代碼收到的專票 但是分所目前是小規(guī)模納稅人,那收到的專票需要重開嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:37
#稅務(wù)#
...
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怎么更改個(gè)稅申報(bào)密碼
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:59
#稅務(wù)#
你好,之前的申報(bào)密碼知道嗎?
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房子過戶滿2年與不滿2年分別交哪些稅,稅率是多少
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:04/17 13:16
#稅務(wù)#
1.契稅,未滿兩年的要交5.6%,滿兩年不滿五年要交1%;2、營(yíng)業(yè)稅,未滿兩年的需要交納房屋評(píng)估總價(jià)格乘以5.6%,而已經(jīng)入住滿兩年的普通住宅是不需要繳納營(yíng)業(yè)稅;3、增值稅,未滿兩年的按照5%的稅率征收增值稅部分,而滿兩年的可以免征收稅增值稅。4、印花稅(買賣雙方各0.05%)
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專用于研發(fā)購(gòu)入的設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:48
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是可以抵扣的,同學(xué)
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為什么要減掉100×15%×40%
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/26 21:07
#稅務(wù)#
晚上好啊,外購(gòu)已稅高檔化妝品生產(chǎn)的高檔化妝品,外購(gòu)環(huán)節(jié)已納消費(fèi)稅可以進(jìn)行扣除。這里所說的外購(gòu)是指廣義的外購(gòu),包括采購(gòu)、進(jìn)口和委托外購(gòu)的應(yīng)稅消費(fèi)品。所以進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納高檔化妝品消費(fèi)稅 的,收回后繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品的,可以扣除外購(gòu)環(huán)節(jié)已納消費(fèi)稅的稅金。 減掉100×15%×40% 就是扣除項(xiàng)
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我想問一下 我的開票應(yīng)納稅額是18750元 那個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 這個(gè)數(shù)額是從哪里來的嘞
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/08 11:40
#稅務(wù)#
您好,你平時(shí)有開3%稅率的票嗎
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老師,以前增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)稅勞務(wù)銷售額都沒有數(shù)據(jù),這個(gè)月突然出現(xiàn)數(shù)據(jù)了自己帶出來的,是哪里出錯(cuò)了嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你這個(gè)月是自動(dòng)采集嗎
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委托境外進(jìn)行研發(fā)加計(jì)扣除之前是按發(fā)生額80%扣除,還是全額?
小林老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:10
#稅務(wù)#
您好,委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用三分之二的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅前按100%比例計(jì)算加計(jì)扣除。
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老師好,單位基本戶沒有在注冊(cè)地開立,這個(gè)交稅款該怎么交呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 14:47
#稅務(wù)#
你好 稅款你可以選擇三方協(xié)議繳納 不用去銀行
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老師,每個(gè)月的交稅稅負(fù)是不波動(dòng)不應(yīng)該太大呢 ,稅負(fù)波動(dòng)太大是不就容易被查呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 16:23
#稅務(wù)#
據(jù)實(shí)申報(bào)就是了哈,稅負(fù)是全年來才考察的
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業(yè)務(wù)員提成跟訂單匯總表 怎么合并做便于后期查看匯總 或者老師有模板更好 (現(xiàn)在公司要算業(yè)務(wù)員提成,有得一張訂單要幾次才能打完款)我是不是另外做份明細(xì)表
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:10
#稅務(wù)#
1.設(shè)計(jì)訂單匯總表:列出所有必要的訂單信息,如訂單號(hào)、客戶名稱、產(chǎn)品、數(shù)量、金額等??梢栽谧詈笠涣谢蚋浇砑右涣衼碛涗洏I(yè)務(wù)員的姓名或ID。 2.設(shè)計(jì)提成表:列出業(yè)務(wù)員的姓名或ID、訂單號(hào)、提成比例或金額等。 3.使用VLOOKUP或INDEX/MATCH函數(shù):在提成表中,你可以使用VLOOKUP或INDEX/MATCH函數(shù)來從訂單匯總表中引用相應(yīng)的訂單金額或其他信息,以便計(jì)算提成。 4.創(chuàng)建合并報(bào)表:你可以使用Excel的透視表功能來合并和匯總兩個(gè)表的數(shù)據(jù)。透視表允許你根據(jù)業(yè)務(wù)員姓名、訂單號(hào)或其他字段來查看和匯總數(shù)據(jù)。
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老師,一般納稅人,5月先開了銷售發(fā)票,6月才拿出其中一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,6月申報(bào)增值稅時(shí)可以抵扣嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開票日期是什么時(shí)間呢 六月份的就不能抵扣哦
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請(qǐng)問老師,設(shè)有兩個(gè)機(jī)構(gòu)這個(gè),圖片自己畫了一圖,也就是說,如果乙分公司把貨在B市出售了,那么乙分公司要在B市繳納增值稅對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 11:37
#稅務(wù)#
乙增值稅獨(dú)立核算不需要 貨物異地不用預(yù)繳 在企業(yè)所在地交就行。
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公司沒有成立工會(huì)組織,是不是不用申報(bào)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:21
#稅務(wù)#
你好這個(gè)也是要申報(bào)的。
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一家口腔醫(yī)院,開了三個(gè)分店,然后分店的支出,收入都在總公司進(jìn)賬出賬,怎么給老板說,讓分店各自的收入和支出,各自核算?增值稅三流不一致是哪三流?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:16
#稅務(wù)#
你好; 分店都有獨(dú)立的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 是否單獨(dú)核算報(bào)稅的 ?總部是匯總來報(bào)稅的嗎
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老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),我們火炬年報(bào)和稅務(wù)局高新產(chǎn)品收入不一致怎么辦
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:30
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)要看是什么原因?qū)е碌牟灰恢?,然后看是哪一個(gè)有問題就去修改了一個(gè)。
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老師個(gè)體戶一個(gè)月開超了10萬,季度沒有開超30萬請(qǐng)問需要交增值稅嘛
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 19:54
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)不需要的了
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老師,像這種個(gè)稅專項(xiàng)扣除項(xiàng)目不同的條件是不是扣除的數(shù)額不一樣吖
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:59
#稅務(wù)#
對(duì),這個(gè)各個(gè)項(xiàng)目金額是不一樣的。
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房企出讓一些商鋪,商鋪的開發(fā)成本6400一平,賣出價(jià)20000一平,共1460平方,房企為小規(guī)模納稅人需要繳納那些稅費(fèi)及最大納稅金額,受讓人作為小規(guī)模納稅人需要繳納那些稅費(fèi)及最大納稅金額。
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:43
#稅務(wù)#
您好!房企銷售商品房,需要繳納土地增值稅、增值稅及其附加稅費(fèi)、印花稅等 具體金額稍等一下
?閱讀? 11391
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通行費(fèi)普通發(fā)票3%是不是可以抵扣,勾選里面出現(xiàn)了這個(gè)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:59
#稅務(wù)#
你好,左上方備注通行費(fèi)的可以。
?閱讀? 11390
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你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和小規(guī)模賬務(wù)處理有啥不同?
冉老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:06
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 賬務(wù)處理實(shí)際是一樣的
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老師你好五年前漏交申報(bào)的稅款,是無限期追征嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 08:30
#稅務(wù)#
是的,只要不是稅局的錯(cuò)誤,就會(huì)無限期追征
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老師,銷項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局哪兒查詢
王壹新老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:06
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,打開發(fā)票業(yè)務(wù),發(fā)財(cái)查詢統(tǒng)計(jì),點(diǎn)擊查詢就可以查看了哈,有一個(gè)合計(jì)稅額
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公司沒有實(shí)繳 但是未分配利潤(rùn)有數(shù) 那股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬交稅嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 需要納稅的
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