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用公司戶購(gòu)買轎車和車輛保險(xiǎn)分錄,
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:52
#稅務(wù)#
你好 用公司戶購(gòu)買轎車,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 車輛保險(xiǎn),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額,稅收金額如何填寫
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/16 10:28
#稅務(wù)#
你好,稅收金額按照實(shí)際發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個(gè)小按哪個(gè)
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對(duì)方是個(gè)體戶欠我發(fā)票,對(duì)方個(gè)體戶注銷了,怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:11
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,正常做帳抵扣不了所得稅的 金額大嗎
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個(gè)體工商戶是核定征收,開電子普票每個(gè)月也享受免稅10萬嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/02 15:46
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,享受這個(gè)政策的。
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老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年的票,專票按普票入了賬了,這種情況,如果我不認(rèn)證抵扣這張專票,可不可以不調(diào)賬了
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:15
#稅務(wù)#
可以的,直接做不抵扣勾選就行
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老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模普票超過10萬 季度沒超30萬免稅不
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:36
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)按季度申報(bào)就不用
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經(jīng)營(yíng)范圍里新增了這兩個(gè)內(nèi)容,我核定的新稅種是現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問我現(xiàn)在給客戶開發(fā)票,是開培訓(xùn)費(fèi)好,還是開咨詢費(fèi)好,如果開培訓(xùn)費(fèi)會(huì)不會(huì)需要資質(zhì)什么的
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 開培訓(xùn)費(fèi)好,還是開咨詢費(fèi)好 都可以,建議開咨詢費(fèi)
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沒有折舊完的固定資產(chǎn)可以報(bào)廢嗎?需要什么原始附件,怎么做賬務(wù)處理呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:49
#稅務(wù)#
你好!可以的。這個(gè)做固定資產(chǎn)清理 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.保險(xiǎn)賠償?shù)奶幚?借:其他應(yīng)收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
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個(gè)稅匯算清繳是不是工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬合并計(jì)算?比如今年1-12月工資兩萬,加上勞務(wù)報(bào)酬整年27000,這時(shí)是不是就不用繳納個(gè)稅了?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:30
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,不需要交的,但是你之前交過了的,需要退回。
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老師,我們是裝修公司,開發(fā)商拖欠我們的工資,然后街道辦出面,開發(fā)商直接把工人工資打到工人賬戶上,這個(gè)發(fā)票要我們公司開出來嗎?但錢是工人收的
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:21
#稅務(wù)#
出一個(gè)委托書就行,對(duì)方委托發(fā)放工資,這是你單位的成本。到時(shí)候充這個(gè)應(yīng)收賬款。
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老師,2022年有20多萬的工資在2023年5月之前發(fā)清,所以2023年工資實(shí)發(fā)411574,做賬2023年應(yīng)付職工工資也是411574,(因?yàn)?022年沒計(jì)提),,,但是2023年申報(bào)個(gè)稅按實(shí)際申報(bào)只199991元,企業(yè)所得稅年報(bào)的職工薪酬支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,分別填什么
薇老師
??|
提問時(shí)間:05/17 00:12
#稅務(wù)#
你好,賬載金額填借方累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額填實(shí)際已發(fā)放數(shù),稅收金額填實(shí)際已發(fā)放數(shù)
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老師,有個(gè)a公司為走流量想從我們公司來走一批半成品,然后他們加工完后成品再賣給我們,價(jià)值200萬。我們自己我自己有個(gè)子公司,剛成立,我們想在這個(gè)有流量的過程里也帶上我們的子公司,我們這個(gè)過程怎么走最好?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/16 08:51
#稅務(wù)#
1.明確法律關(guān)系與合同:與A公司簽訂明確的半成品采購(gòu)合同,規(guī)定半成品的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限等關(guān)鍵條款。與A公司簽訂成品銷售合同,確保在A公司加工完成后,你們能夠以合理的價(jià)格購(gòu)回成品。如果子公司也將參與交易,確保在合同中明確子公司的角色和責(zé)任,以及涉及的交易金額和利潤(rùn)分配。 2.利用子公司進(jìn)行流量引導(dǎo):借助A公司的流量,將部分流量引導(dǎo)至子公司,提升子公司的知名度和影響力。子公司可以提供與半成品或成品相關(guān)的增值服務(wù),如技術(shù)支持、售后服務(wù)等,從而增加與客戶的接觸點(diǎn)。利用社交媒體、**公眾號(hào)等渠道,加強(qiáng)子公司與客戶的互動(dòng),提高客戶黏性。 3.優(yōu)化供應(yīng)鏈管理:確保半成品從你們公司到A公司的運(yùn)輸過程高效、安全,減少損耗和延誤。在A公司加工完成后,及時(shí)安排成品從A公司返回你們公司或子公司的物流。可以考慮使用第三方物流公司,以確保運(yùn)輸過程的專業(yè)性和可靠性。 4.財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)籌劃:準(zhǔn)確記錄與A公司以及子公司之間的交易,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。根據(jù)稅務(wù)政策,合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃,降低稅收成本。與子公司之間的財(cái)務(wù)往來也需要清晰記錄,避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。 5.加強(qiáng)子公司建設(shè):在子公司成立初期,注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升子公司的整體實(shí)力。根據(jù)市場(chǎng)需求和公司戰(zhàn)略,明確子公司的業(yè)務(wù)方向和核心競(jìng)爭(zhēng)力。逐步擴(kuò)大子公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)份額,為公司的整體發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 6.風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)性:在整個(gè)交易過程中,關(guān)注潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等,并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。確保所有交易均符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求,避免違法行為給公司帶來損失。
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公司車維修費(fèi),入車輛使用費(fèi),還是入維修費(fèi),二級(jí)科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:38
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-維修費(fèi)
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老師,分公司是不是不能享受5%的優(yōu)惠稅率呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:04
#稅務(wù)#
分公司 是不能享受5%的優(yōu)惠稅率
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老師,想咨詢一下,我公司是分公司,集團(tuán)實(shí)際沒有投資,實(shí)際投資人是目前分公司負(fù)責(zé)人,只是為了使用集團(tuán)名號(hào),現(xiàn)在利潤(rùn)怎么拿出呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 21:32
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)意思是利潤(rùn)轉(zhuǎn)出,集團(tuán)嗎
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民營(yíng)醫(yī)院,收到錢分為實(shí)際馬上到賬,還有一塊統(tǒng)籌后期到賬,我先記賬的確定收入,醫(yī)保返還實(shí)際金額和我前面記賬的差額150塊錢,這個(gè)月我無票做收入1萬,憑證了沖掉150.就只剩9850元收入,我申報(bào)時(shí)是報(bào)1萬,還需要填哪里沖減150,申報(bào)直接就寫9850元!
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/16 10:19
#稅務(wù)#
你好,他扣除的這個(gè)是手續(xù)費(fèi)是吧。
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老師,問一下根據(jù)房租租賃合同,交房產(chǎn)稅時(shí)租賃超過9600元的個(gè)稅是怎么計(jì)算的
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:34
#稅務(wù)#
根據(jù)房租租賃合同,對(duì)于個(gè)人出租住房取得的所得,減按10%的稅率征收個(gè)人所得稅。如果租金超過9600元,個(gè)稅的計(jì)算方法如下: 9600*(1-20%)*10%=768
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為什么選C啊,不是只有超豪華小汽車才交消費(fèi)稅嗎,題目中也沒有強(qiáng)調(diào)超豪華就普通的騎車工廠啊
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:09
#稅務(wù)#
你好,受托方是代扣代繳,委托方才是納稅義務(wù)人
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老師請(qǐng)問一下工商年報(bào)上的填寫納稅總額是23年稅費(fèi)的借方累計(jì)數(shù)還是貸方的累計(jì)數(shù)呢?上面填寫數(shù)字是萬元為單位、后面是保留兩位小數(shù)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:14
#稅務(wù)#
工商年報(bào)上的納稅總額應(yīng)填寫企業(yè)全年實(shí)繳各類稅金的總和。可以按照應(yīng)交稅費(fèi)科目借方累計(jì)發(fā)生額填寫,或者從現(xiàn)金流量表中“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”里取數(shù)
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老師您好疫情期間,醫(yī)院接受捐贈(zèng)的非貨幣性資產(chǎn)需要繳納企業(yè)所得稅多
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:55
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)要看稅務(wù)局認(rèn)定了。 正常是與疫情有關(guān)的,可以免稅
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股權(quán)變更,應(yīng)該多少錢轉(zhuǎn),因?yàn)槭钦J(rèn)繳,沒有業(yè)務(wù),都是代收代付,10元轉(zhuǎn)讓被拒了
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/16 12:40
#稅務(wù)#
你好,你可以填寫1000看下的呢,雖然你這里是虧損,但是有凈資產(chǎn)的呢
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你好,我們公司有一部分人由我們公司發(fā)著工資,代扣著個(gè)稅,但這部分人員的社保上一家公司都幫買著,(我們與上一家公司是同一個(gè)老板),還有另一部分人員是勞務(wù)外包,這樣會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)方面的問題
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的,公司所屬員工,正常申報(bào)社保就行
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所得稅匯算里面企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)本年度(當(dāng)年境內(nèi)所得額)這個(gè)空里它默認(rèn)的數(shù)跟我報(bào)表凈利潤(rùn)差了一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)(這個(gè)數(shù)是2022較多了所得稅23年退到我公司的)這個(gè)以前年度調(diào)整的所得稅數(shù)據(jù)應(yīng)該填到所得稅匯算的哪個(gè)表里
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/16 10:21
#稅務(wù)#
你好,同學(xué), 以前年度損益調(diào)整涉及是所得稅的,不用填寫這地你不虧損里面 這個(gè)彌補(bǔ)虧損是應(yīng)納稅所得額
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老師晚上好啊89怎么做啊
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 22:40
#稅務(wù)#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
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老師,公司去年四季度收到政府創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助,去年計(jì)入遞延收益,分期確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益。但是這筆收入是應(yīng)稅收入,匯算清繳要怎么調(diào)整呢?另外報(bào)送的年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:49
#稅務(wù)#
您好 分期確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益 計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 增加了利潤(rùn)總額不需要再納稅調(diào)整的哈 報(bào)送的年度財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要調(diào)整
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老師,開自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是不是得備案?開的時(shí)候特定業(yè)務(wù)沒有農(nóng)產(chǎn)品
廖君老師
??|
提問時(shí)間:02/13 20:40
#稅務(wù)#
您好,要去稅務(wù)局備案的
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請(qǐng)問餐飲行業(yè)隨餐出售酒水,酒水這一部分發(fā)票算混合銷售 可以一起來餐飲費(fèi)嘛?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:36
#稅務(wù)#
您好,是的,混合銷售的,您看我們?nèi)ネ饷娉燥堃仓粫?huì)收到一張餐飲發(fā)票
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老師,這是啥意思應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)?
楊艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:06
#稅務(wù)#
您好!一般情況下,報(bào)表上的稅費(fèi)應(yīng)該是正數(shù),負(fù)數(shù)出現(xiàn)在報(bào)表上表明這家公司可以從稅務(wù)部門獲得稅費(fèi)退款。這是由于國(guó)家提供了稅費(fèi)減免措施,特殊情況下,公司有權(quán)在申報(bào)稅費(fèi)時(shí)獲得稅費(fèi)退款。例如,政府可以減免初創(chuàng)企業(yè)的稅費(fèi),或者在某些特定情況下,大型企業(yè)也可以減免稅費(fèi),如研發(fā)投入等。 此外,負(fù)數(shù)也可能是由于本期的稅額小于上一期的稅額,造成的負(fù)債差額造成的。由于報(bào)表上的稅費(fèi)計(jì)算方式不同,所以會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù),比如當(dāng)報(bào)表上稅費(fèi)的計(jì)算方式是按照實(shí)際支付稅費(fèi)的原則來計(jì)算,如果上一期支付的稅費(fèi)較多,而本期支付的較少,就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 總之,報(bào)表上稅費(fèi)負(fù)數(shù)的出現(xiàn)有可能是由于政府減免稅費(fèi)產(chǎn)生的,也有可能是上期負(fù)債出現(xiàn)的負(fù)數(shù)費(fèi)用積累下來產(chǎn)生的。無論是哪種原因,稅費(fèi)負(fù)數(shù)都表明著企業(yè)可以從稅務(wù)部門得到稅費(fèi)的相關(guān)退款,可以有效地減少企業(yè)的稅費(fèi)支出,從而增加企業(yè)的利潤(rùn)。
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老師 這個(gè)文化事業(yè)建設(shè)稅 是按照什么計(jì)稅?多少收入內(nèi)免稅??
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:57
#稅務(wù)#
繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡(jiǎn)稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 其中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中的計(jì)費(fèi)銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。
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香料作物按什么征稅啊,征多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:39
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)你是小規(guī)模還是一般納稅人。你說的香料最主要是什么
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