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當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×扣除率 /(1 扣除率%) 這個(gè) 公式中 當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)這個(gè)不明白 請老師幫忙解答一下
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/16 16:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)是總的銷售數(shù)量(含合理損耗的部分)
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老師,這個(gè)債務(wù)重組的例題,為什么財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得也要確認(rèn)為債務(wù)重組的所得呢
張老師168
??|
提問時(shí)間:07/05 21:44
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),是因?yàn)橐獌攤圆虐l(fā)生的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移,商品的所有權(quán)轉(zhuǎn)移要確認(rèn)所得的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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下圖選CE,C為什么要繳納增值稅?和A有什么區(qū)別?是不是出租車公司還要向自己的司機(jī)開具增值稅發(fā)票?
趙老師
??|
提問時(shí)間:10/31 15:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.選項(xiàng)C,出租車公司向司機(jī)收取的管理費(fèi)用屬于服務(wù)性質(zhì)的收入。根據(jù)增值稅的相關(guān)規(guī)定,提供服務(wù)屬于增值稅的征稅范圍。因此,出租車公司收取的管理費(fèi)用需要繳納增值稅。 2.選項(xiàng)A,單位聘用的員工為本單位提供服務(wù)并取得工資,這種情況屬于雇傭關(guān)系。根據(jù)增值稅的相關(guān)規(guī)定,雇傭關(guān)系下的工資收入不屬于增值稅的征稅范圍,因此不需要繳納增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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逃稅罪主體可以是個(gè)人,為什么欠稅罪主體不能是個(gè)人呢
張老師
??|
提問時(shí)間:09/21 09:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 沒有欠稅罪這個(gè)罪名。您說的是逃避追繳欠稅罪嗎? 逃稅罪犯罪主體為特殊主體,既可以是個(gè)人,也可以是單位,包括納稅人和扣繳義務(wù)人。 逃避追繳欠稅罪犯罪主體是納稅人,扣繳義務(wù)人不構(gòu)成逃避追繳欠稅罪主體。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,實(shí)操問題,分期購車,并取得機(jī)動(dòng)車發(fā)票價(jià)稅合計(jì)404900元,稅率13%,首付支付202450元,貸款是202450元,分3年還清,怎么按現(xiàn)值做分錄?
周老師
??|
提問時(shí)間:12/24 09:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 分3年還請,老師理解的是還3次,每次的還款金額相同 您這里缺少條件,沒有相應(yīng)的折現(xiàn)率 另外,計(jì)算現(xiàn)值時(shí),是不考慮增值稅的,增值稅是按總價(jià)值計(jì)算的,不是按現(xiàn)值計(jì)算。 取得固定資產(chǎn)的現(xiàn)值=404900/(1+13%)/3*(P/A,r,3) 借:固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 202450 長期應(yīng)付款 202450 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么處置損益前面和公允變動(dòng)也是-號?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:11/11 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)楸绢}屬于金融負(fù)債。 交易性金融負(fù)債公允價(jià)值增加,對應(yīng)的是借記公允價(jià)值變動(dòng)損益,所以對于損益金額來說是沖減損益,即前面是負(fù)號。 以98償付,該金融負(fù)債賬面價(jià)值為102,實(shí)際償付金額小于應(yīng)該償付金額,說明是賺到了102-98,會增加損益,即前面是加號。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好老師,圖片是八套題卷四的第74題,減去50是什么
小王老師
??|
提問時(shí)間:08/24 13:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是1000-400=600萬元,其中500萬元免征企業(yè)所得稅,100萬元減半征收企業(yè)所得稅,要按照25%的稅率計(jì)算,所以100*50%=50應(yīng)該從總的應(yīng)納稅所得額中剔除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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結(jié)合圖片:第一點(diǎn)講的向機(jī)構(gòu)所在地,第二點(diǎn)講的向經(jīng)營地報(bào)驗(yàn),請老師解釋一下。
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/28 11:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:比如企業(yè)到異地經(jīng)營,要進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息報(bào)告該企業(yè)經(jīng)營時(shí)間較長了,有固定的機(jī)構(gòu)所在地,那么就在機(jī)構(gòu)所在地的填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表。如果企業(yè)第一次辦理涉稅事宜(新企業(yè)),那么就向該經(jīng)營地稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)驗(yàn)。參考以下填表說明。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,甲單位是11月由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人的,但是甲單位是出租房屋的是簡易計(jì)稅的,請問甲單位變成一般納稅人還是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的對吧。
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/07 15:01
#稅務(wù)師#
是的,即使甲單位從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人,如果繼續(xù)采用簡易計(jì)稅方法出租房屋,仍然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。簡易計(jì)稅方式的銷項(xiàng)稅率通常較低,但不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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我們單位:房產(chǎn)證沒有下來,只是剛辦理驗(yàn)收,稅務(wù)局讓繳納房產(chǎn)稅,但是這個(gè)計(jì)稅依據(jù),我們企業(yè)也不太確定,咨詢了稅務(wù)機(jī)關(guān),老師讓百度? 麻煩老師這個(gè)怎么確定 計(jì)算公式知道,但是房產(chǎn)原值不太清楚?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/06 09:47
#稅務(wù)師#
你好,你購買的房屋加上土地款 如果有裝修的話,包含著裝修費(fèi)。這個(gè)裝修是依附在建筑物的,比如水、電、暖這些
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老師您好:數(shù)電發(fā)票有單張有限額嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:03/19 16:51
#稅務(wù)師#
學(xué)你好,數(shù)電發(fā)票按月控總額度,單張無限額
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請問老師,長期股權(quán)投資,成本法下,為何沒有稅會差異呢。舉個(gè)例子說明+政策依據(jù)。謝謝
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:03/11 13:23
#稅務(wù)師#
因?yàn)槌杀痉ㄏ?,長投的賬面價(jià)值一直都是不變了,不管被投資方實(shí)現(xiàn)利潤了其他綜合收益怎么變,投資方都不確認(rèn)
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不管是別人給我開發(fā)票,還是我給對方開發(fā)票,都是要交稅的對嗎?比如一張發(fā)票稅額6元,另一張5元,實(shí)際網(wǎng)稅務(wù)局繳納1元就可以對嗎?
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/01 10:15
#稅務(wù)師#
你好,你好,交稅是根據(jù)進(jìn)銷項(xiàng)的余額交 你說的意思是其他稅么
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1)銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260萬元,提供軟件技術(shù)服務(wù),取得不含稅服務(wù)費(fèi)35萬元?!?(2)購進(jìn)用于軟件產(chǎn)品開發(fā)及軟件技術(shù)服務(wù)的材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額30萬元,稅額3.9萬元。 (3)員工國內(nèi)出差,報(bào)銷時(shí)提供標(biāo)有員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,注明票價(jià)2.18萬元、民航發(fā)展基金0.12萬元。 (4)轉(zhuǎn)讓2010年度購入的一棟寫字樓,取得含稅收入8700萬元,該企業(yè)無法提供寫字票樓發(fā)票,提供的契稅完稅憑證上注明的計(jì)稅金額為2200萬元。該企業(yè)轉(zhuǎn)讓寫字樓選擇按照簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。根據(jù)資料,回答下列問題: 求該公司當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
王盛老師
??|
提問時(shí)間:01/04 17:38
#稅務(wù)師#
進(jìn)項(xiàng)2=3.9萬,進(jìn)項(xiàng)3=2.18/1.09*0.09=0.18萬,其他是銷項(xiàng)稅額
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老師,請問餐飲業(yè)的,充值卡費(fèi)用屬于當(dāng)月的收入,還是分期呢?
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/09 12:52
#稅務(wù)師#
您好,是根據(jù)消費(fèi)明細(xì)確認(rèn)收入
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這個(gè)題咋做啊,答案的房產(chǎn)稅和土地使用稅不理解
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:12/06 10:09
#稅務(wù)師#
您把這個(gè) 題目的題干 和 答案 都 拍照一下,我看看
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國有林場賣樹,要給客戶開什么票?
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/05 09:52
#稅務(wù)師#
你好,就是開銷售這個(gè)數(shù)目的發(fā)票。
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新開的餐飲業(yè)公司需要到稅務(wù)局辦理開業(yè)手續(xù)嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:59
#稅務(wù)師#
你好!稅種核定了嗎?
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這個(gè)月開的上個(gè)月的紅字信息發(fā)票,發(fā)票就是負(fù)數(shù)發(fā)票了,就是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,能再撤銷嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/07 15:01
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不能再次撤銷了
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請問c錯(cuò)是因?yàn)闆]有分情況嗎?是因?yàn)闆]說明人綜債還是綜股嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/02 15:50
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,是的,要分情況的,綜債還是綜股
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母公司購入自動(dòng)售貨機(jī)給子公司使用最好以什么方式?還能不能交稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/01 21:08
#稅務(wù)師#
免費(fèi)使用 不做收入但是有風(fēng)險(xiǎn)的
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請問老師,圖片一般計(jì)稅,建筑服務(wù)一般納稅人為什么預(yù)繳的時(shí)候可以減掉分包,申報(bào)的時(shí)候沒有減呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/28 13:53
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 因?yàn)檫@是規(guī)定,預(yù)繳的時(shí)候,為了給企業(yè)減負(fù)擔(dān),所以減去分包
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婚后夫妻共同的房產(chǎn),然后做了公證屬于一方個(gè)人所有,也辦理了過戶到一個(gè)人名下,法律上認(rèn)可么
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/23 16:28
#稅務(wù)師#
做了公證屬于一方個(gè)人所有,也辦理了過戶到一個(gè)人名下,法律上認(rèn)可的
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從一般納稅人手中購買農(nóng)產(chǎn)品會取得13%的進(jìn)項(xiàng)票么?如果會是哪種情況
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/16 12:58
#稅務(wù)師#
你好,初級農(nóng)產(chǎn)品不會開13%的,因?yàn)樗罡叨惵示褪?%。如果對方經(jīng)過深加工了的這種可能。
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請問c選項(xiàng)計(jì)算匯兌損益時(shí)為什么不包括關(guān)稅?d選項(xiàng)償還時(shí)為什么與31日即期匯率比較?
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:08/02 10:06
#稅務(wù)師#
因?yàn)殛P(guān)稅和增值稅 是通過人民幣來交稅的
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個(gè)人捐贈目標(biāo)貧困地區(qū)是全額扣嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/31 10:02
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,是的全額的
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老師,對A選項(xiàng)不太明白,平常算這個(gè)金融商品的平均單價(jià)時(shí),不也是加了采購時(shí)的稅費(fèi)嗎?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/25 19:43
#稅務(wù)師#
您好!是買價(jià),不包含稅費(fèi)的哦
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老師定期定額如何申報(bào)增值稅和個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得稅啊?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:07/09 07:11
#稅務(wù)師#
...
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老師,請問一下公司新成立的,需要到稅務(wù)辦理稅務(wù)登記嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/06 11:44
#稅務(wù)師#
公司新成立的,需要到稅務(wù)辦理稅務(wù)登記。
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普通合伙企業(yè)可以變更成有限責(zé)任公司嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/04 21:59
#稅務(wù)師#
您好,需要清算后才可以
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