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請問老師,視同銷售收入1975.23,銷售成本1779.29元,同時(shí)又進(jìn)銷售費(fèi)用2036.07元。一筆收入對(duì)應(yīng):費(fèi)用、又對(duì)應(yīng)成本嗎?如果當(dāng)年只發(fā)生這筆業(yè)務(wù),怎么覺得視同銷售,會(huì)導(dǎo)賬利潤總額變成負(fù)數(shù)?借 銷售費(fèi)用 貸 庫存商品 貸 銷項(xiàng)稅 賬面沒有收入,只有費(fèi)用?但是企業(yè)所得稅匯算清繳又要確認(rèn)視同銷售收入 視同銷售成本 這兩個(gè)的差額怎么調(diào)整?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/06 08:10
#稅務(wù)師#
你好,借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
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我想問下稅務(wù)師的涉稅實(shí)務(wù) 是包含所有的稅一稅二的內(nèi)容了嗎?
愛若老師
??|
提問時(shí)間:03/06 00:08
#稅務(wù)師#
你好,這是不同的三科,只能說實(shí)務(wù)和稅一、稅二都有關(guān)聯(lián)
?閱讀? 826
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請問老師,不太明白,圖片:企業(yè)所得稅匯算清繳視同銷售收入1975.23元。視同銷售成本是庫存商品的金額嗎?
小燦老師
??|
提問時(shí)間:03/05 23:20
#稅務(wù)師#
是的,您的理解正確
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師,月薪1.9萬,每月三險(xiǎn)一金560.38元,無專項(xiàng)附加扣除,全年應(yīng)繳個(gè)稅是多少? 是15335.088嗎?
大張老師
??|
提問時(shí)間:03/05 22:16
#稅務(wù)師#
你好!你計(jì)算的是正確的。我的計(jì)算過程附上,備參考: 1.9*12=22.8 560.38*12=6724.56 228000-6724.56-60000=161275.44 161275.4*20%-16920=15335.08
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不好意思,問題不完整,我補(bǔ)充一下。我說的是稅務(wù)師核心考點(diǎn)隨身聽增值稅課程,網(wǎng)校是否梳理了所有的特定減免項(xiàng)目。
周老師
??|
提問時(shí)間:03/05 22:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 并不是所有的特定減免項(xiàng)目 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 711
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老師,請問入職時(shí)簽訂勞動(dòng)合同的崗位是文員,在財(cái)務(wù)部任職兩年后被調(diào)崗到其他部門任職文員,員工如不接受調(diào)崗屬于違法合同規(guī)定嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/05 21:55
#稅務(wù)師#
您好,不違法的,保護(hù)勞務(wù)者的 勞動(dòng)者不服調(diào)崗后,用人單位解除勞動(dòng)合同的,勞動(dòng)者可以向用人單位主張經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?/a>
?閱讀? 694
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這到底是5萬還是10萬,為什么題目是五萬,然后我看書里是十萬?
范老師
??|
提問時(shí)間:03/05 18:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 應(yīng)該是10萬。 逃避繳納稅款,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴其中第一條:①納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額在10萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額 10% 以上經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后,不補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的; 相關(guān)內(nèi)容在教材的492頁。 咱們上面做的那道題目是咱們網(wǎng)校的嗎? 如果是的話可以把具體位置給老師發(fā)一下,我再去核實(shí)一下題目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 683
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您好,我是小規(guī)模餐飲公司。被人舉報(bào)偷稅漏稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)到我司查賬,收銀營業(yè)額每年1200萬。要求按一般納稅人補(bǔ)交稅款。請問有什么好的處理辦法嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/05 18:38
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)的文都下來的,現(xiàn)在基本沒有余地了,我們每年1200萬早就超過了小規(guī)模的500萬/年,沒有提前做好策劃,把業(yè)務(wù)分成3個(gè)小公司就不用交增值稅了,事后救火是很難了
?閱讀? 952
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請問下老師,未分配利潤有哪些不交稅的消化方式?
庚申老師
??|
提問時(shí)間:03/05 17:46
#稅務(wù)師#
平時(shí)發(fā)工資和獎(jiǎng)金高些,多報(bào)銷些合理的費(fèi)用
?閱讀? 826
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一般納稅人,公司辦加油卡開具普票,能直接計(jì)入管理費(fèi)用-加油費(fèi)嗎?加油費(fèi)列支費(fèi)用比例是多少?
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:03/05 17:03
#稅務(wù)師#
是的,直接可以列支了。
?閱讀? 839
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題目問的是免稅,b項(xiàng)中不征稅收入為什么選?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:27
#稅務(wù)師#
你好,不征稅收入產(chǎn)生的銀行存款利息收入屬于免稅收入的哈
?閱讀? 1011
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老師 口腔醫(yī)院和醫(yī)美整形醫(yī)院要交增值稅嗎?謝謝老師
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:15
#稅務(wù)師#
您好,如果是私營的口腔醫(yī)院,則屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),一般納稅人稅率為6%,小規(guī)模納稅人稅率為3% 如果是公立醫(yī)院,則可以享受增值稅
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公司名下的二手車出售出去,是在二手車交易市場開具了統(tǒng)一發(fā)票的次月納稅嗎?還是收到賣車款項(xiàng)的時(shí)候納稅
東老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:08
#稅務(wù)師#
對(duì),收到發(fā)票的時(shí)候繳納的
?閱讀? 916
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建筑服務(wù)數(shù)電普票發(fā)票用備注用標(biāo)明項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)?
庚申老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:54
#稅務(wù)師#
是的,需要備注的哈
?閱讀? 957
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一般納稅人,建筑服務(wù)費(fèi)開具數(shù)電普票稅率得選9%?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是的 是一般計(jì)稅就是百分之九
?閱讀? 1088
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物業(yè)公司購買梯子等怎么寫分錄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:48
#稅務(wù)師#
金額不大的,你可以直接做主營業(yè)務(wù)成本。
?閱讀? 836
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老師,這個(gè)不懂,分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的,大于應(yīng)交,暫停預(yù)交?不懂,分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的,不是應(yīng)該在當(dāng)?shù)亟坏脑鲋刀悊??為什么暫?/a>
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 14:21
#稅務(wù)師#
當(dāng)?shù)仡A(yù)繳多了 預(yù)繳的可以抵減 所以遞減完之后不用交了
?閱讀? 854
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老師好,抵扣的只有一個(gè)三周歲以內(nèi)的小孩情況,深圳二檔(五險(xiǎn)基數(shù)5000元,一金基數(shù)是2360元),稅后月發(fā)不低于1.7萬元的情況,稅前月發(fā)應(yīng)該多少 ?稅前年薪應(yīng)該多少,稅后又是多少
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 13:24
#稅務(wù)師#
1.深圳二檔社保繳費(fèi)(五險(xiǎn)基數(shù)5000元):養(yǎng)老保險(xiǎn):個(gè)人8%,即5000 x 8% = 400元醫(yī)療保險(xiǎn):個(gè)人2%,即5000 x 2% = 100元失業(yè)保險(xiǎn):個(gè)人0.2%,即5000 x 0.2% = 10元工傷保險(xiǎn):個(gè)人不繳納生育保險(xiǎn):個(gè)人不繳納所以,五險(xiǎn)個(gè)人總繳費(fèi) = 400 + 100 + 10 = 510元 2.公積金繳費(fèi)(一金基數(shù)2360元):個(gè)人和單位各繳納5%~12%,這里按5%計(jì)算個(gè)人繳費(fèi):2360 x 5% = 118元所以,公積金個(gè)人總繳費(fèi) = 118元
?閱讀? 1471
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請教老師,為什么加油充值發(fā)票會(huì)計(jì)沒有計(jì)算抵扣,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 12:59
#稅務(wù)師#
專票才可以抵扣的哦
?閱讀? 693
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老師上課的時(shí)候說小企業(yè)企業(yè)所得稅是5%,為什么您回復(fù)是20%呢
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/05 12:55
#稅務(wù)師#
您好,小微企業(yè)利潤300萬內(nèi)是按5%,這個(gè)老師應(yīng)該是沒回復(fù)完整
?閱讀? 701
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老師 你好 國有企業(yè), 收到政府的專項(xiàng)工程款,在支付工程款時(shí),施工單位開具的專票,可以抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 12:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以抵扣的
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老師 我們是廣州的公司,在長沙有業(yè)務(wù),叫了個(gè)體的司機(jī)。去年有從公戶打款29100給司機(jī),他開票給我司?,F(xiàn)在他因交稅太多不愿意開票,我們在打款時(shí)沒有代扣個(gè)稅,費(fèi)用也很高。想問這樣的問題如何解決。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/05 11:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 這個(gè)不行,需要發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅
?閱讀? 1138
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請問對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,土地使用費(fèi)和征拆費(fèi)在考慮整體折舊攤銷時(shí),為什么不在扣減相應(yīng)稅費(fèi)的前提下計(jì)算出原值再進(jìn)行折舊攤銷呢?表格里面的征拆沒有考慮稅費(fèi),土地使用費(fèi)也沒有考慮。請問是為什么呢?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:03/05 11:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)檫@里的相關(guān)稅費(fèi)是計(jì)入到稅金及附加科目中的,不計(jì)入到固定資產(chǎn)科目中的,所以這里計(jì)提折舊時(shí)不考慮相關(guān)稅費(fèi)的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請問一下,這個(gè)會(huì)展服務(wù)*展覽服務(wù)是做到什么費(fèi)用中?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 10:49
#稅務(wù)師#
你好銷售費(fèi)用會(huì)展費(fèi),
?閱讀? 649
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老師,現(xiàn)在做賬報(bào)稅還有用嗎?聽說電子稅務(wù)局可以自動(dòng)識(shí)別收入和成本了對(duì)嗎?
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/05 10:43
#稅務(wù)師#
你好,可以自動(dòng)識(shí)別的 不過目前每個(gè)公司用的成本核算辦法不完全一樣,比如有的用加權(quán)個(gè)別計(jì)價(jià),先進(jìn)先出等
?閱讀? 723
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請問老師,單位按照工資總額2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),通過稅務(wù)上交了,但是代扣職工的工會(huì)經(jīng)費(fèi),直接交給集團(tuán)了,是什么意思呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/05 10:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 工會(huì)經(jīng)費(fèi)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃
?閱讀? 716
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工資薪金所得扣除費(fèi)用,可以適用12個(gè)月累計(jì)數(shù)的條件是什么?
庚申老師
??|
提問時(shí)間:03/05 10:16
#稅務(wù)師#
你自己選擇12個(gè)月累計(jì)或者累計(jì)扣除6萬
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老師你好! ?我想請教一個(gè)長期股權(quán)投資及合并報(bào)表的問題,問題如下: ?1、無償劃撥的同一控制下企業(yè)合并,被合并企業(yè)實(shí)收資本302萬元,未分配利潤-801萬元,凈資產(chǎn)-499萬元,請問我在處理合并方確認(rèn)長期股權(quán)投資成本為0.00元,在備查簿中登記,這一處理方法是否正確? 2、在做合并報(bào)表時(shí),需要將這個(gè)公司納入合并范圍嗎?如果需要合并,請問怎么做抵消分錄?
周老師
??|
提問時(shí)間:03/05 09:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1、正確 2、納入合并范圍 借:實(shí)收資本302 資本公積(差額) 貸:未分配利潤801 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 594
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老師您好!2023年已注銷的個(gè)體戶要匯算清繳和工商年報(bào)嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/05 09:44
#稅務(wù)師#
你好1這種不需要的了
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老師,算煙葉稅應(yīng)納稅額時(shí),價(jià)外補(bǔ)貼為什么不算在內(nèi)? 【說明】收購煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額,包括煙葉收購價(jià)款和價(jià)外補(bǔ)貼(統(tǒng)一按煙葉收購價(jià)款的 10%計(jì)算)說明中包括呀
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:03/05 09:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里在計(jì)算增值稅時(shí),準(zhǔn)予抵扣的煙葉進(jìn)項(xiàng)稅額=(收購煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額+煙葉稅應(yīng)納稅額)×扣除率=(煙葉收購價(jià)款+實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼+煙葉稅應(yīng)納稅額)×扣除率【說明】計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的煙葉進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)的價(jià)外補(bǔ)貼是實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼。其中這里實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼為3萬元,煙葉稅應(yīng)納稅額=收購煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額×煙葉稅稅率(20%)=煙葉收購價(jià)款×(1+10%)×20%【說明】收購煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額,包括煙葉收購價(jià)款和價(jià)外補(bǔ)貼(統(tǒng)一按煙葉收購價(jià)款的10%計(jì)算)。應(yīng)納煙葉稅=20*(1+10%)*20%=4.4萬元,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(20+3+4.4)*(9%+1%)=2.74,這里是考慮的價(jià)外補(bǔ)貼的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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