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老師,合同本人沒空簽名,他讓親屬過來(lái)簽名。要什么手續(xù)嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 21:49
#稅務(wù)#
您好,這種的話,準(zhǔn)備一個(gè)授權(quán)委托書,這個(gè)就可以的
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我們老板有幾個(gè)公司,都各自經(jīng)營(yíng),今天老板讓我給他另外一個(gè)公司開20萬(wàn)的票,兩家公司沒有業(yè)務(wù)往來(lái),這發(fā)票能不能開,屬不屬于虛開發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:55
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不建議開的,這個(gè)
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所得稅匯算填報(bào)A105000的廣告費(fèi),底稿中的調(diào)增金額顯示FALSE,這個(gè)有問題嗎,105060按照收入15%,大于實(shí)際產(chǎn)生的廣告費(fèi)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:36
#稅務(wù)#
您好,可以截個(gè)圖看看嗎
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請(qǐng)問一下,增值稅普通發(fā)票開具之后,如何做會(huì)計(jì)處理 小規(guī)模開票未達(dá)起征點(diǎn),是免稅的情況下,增值稅和附加稅都不用交,那會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么樣列 ?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 16:44
#稅務(wù)#
借銀行存款、 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 季度30萬(wàn)普通發(fā)票免增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入附加稅的直接不用做。
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更正2022年的企業(yè)所得稅,在“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”中出現(xiàn)這個(gè)問題,請(qǐng)問怎么解決
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:00
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 你們23年度匯算清繳是不是做完了
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本月的銷項(xiàng)50萬(wàn),有一筆100萬(wàn)是前幾個(gè)?開的發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:39
#稅務(wù)#
你好!可以的??梢詻_紅
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老師,你好!做酒吧隔音施工兼賣材料,怎么做分錄
莎莎莎老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,如果企業(yè)本身是做施工性質(zhì)得業(yè)務(wù),兼賣材料,可以考慮計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
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已經(jīng)填報(bào)了23年企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表還沒報(bào)送,請(qǐng)問23年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是根據(jù)匯算清繳后的數(shù)據(jù)填寫嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:38
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于根據(jù)匯算后的寫
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銀行要季度貸款報(bào)表,我利潤(rùn)可以做負(fù)數(shù)沒
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/20 14:07
#稅務(wù)#
你好,不建議做負(fù)數(shù),因?yàn)檫@樣會(huì)影響償債能力,銀行比較在意
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老師好,公司2022年在匯算清繳的時(shí)候退稅了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)捐贈(zèng)的部分是不能全額扣除的,這樣是需要調(diào)增,調(diào)增后就是有利潤(rùn)了,另外企業(yè)之前年度有虧損積累,那我們更正捐贈(zèng)調(diào)整后,有利潤(rùn)的部分是不是應(yīng)該再填彌補(bǔ)虧損表呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:10
#稅務(wù)#
是的,如果在企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)捐贈(zèng)的部分不能全額扣除,需要對(duì)這部分進(jìn)行調(diào)整,并相應(yīng)地增加應(yīng)納稅所得額。調(diào)整后的結(jié)果如果導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)利潤(rùn),且之前年度有虧損積累,那么這部分利潤(rùn)應(yīng)該用于彌補(bǔ)之前的虧損。 具體來(lái)說,你可以按照以下步驟操作: 1.調(diào)整捐贈(zèng)支出:首先,需要計(jì)算并調(diào)整不能全額扣除的捐贈(zèng)支出部分,將其加回到應(yīng)納稅所得額中。 2.計(jì)算應(yīng)納稅所得額:在調(diào)整了捐贈(zèng)支出后,重新計(jì)算企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。 3.彌補(bǔ)以前年度虧損:如果調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額顯示企業(yè)有利潤(rùn),且之前年度有虧損積累,那么這部分利潤(rùn)應(yīng)該按照稅法規(guī)定,先用于彌補(bǔ)以前年度的虧損。 4.填報(bào)相關(guān)表格:在完成上述調(diào)整后,需要填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)表格,包括彌補(bǔ)虧損表等
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老師,我想知道這個(gè)稅是不是已經(jīng)退了?我需要怎么查?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/20 20:04
#稅務(wù)#
您好,查我們銀行流水, 另外這里 在“我要查看”—點(diǎn)擊“辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢”—選擇相應(yīng)時(shí)間—點(diǎn)擊“查詢”
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老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)不準(zhǔn)這么平帳了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/20 16:04
#稅務(wù)#
你好!你知道是哪個(gè)科目有問題嗎
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河南的企業(yè)在哪里下載公司章程
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:22
#稅務(wù)#
你好,登入政務(wù)服務(wù)網(wǎng)一一選擇企業(yè)開辦一一進(jìn)去后法人登入,選擇企業(yè)檔案查詢一企業(yè)檔案登記一一章程,進(jìn)去今后就可以查看下載公司章程
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公司4月份啟用的個(gè)稅,要報(bào)3月份的嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:13
#稅務(wù)#
你好!不用申報(bào)3月的了
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老師這題會(huì)計(jì)分錄不會(huì)寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這是兩個(gè)題 給你回答哪個(gè)呢? 平臺(tái)規(guī)則一題一問
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勞務(wù)派遣公司,之前一直開的是全額票,現(xiàn)在準(zhǔn)備差額開票,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)稽查?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/20 19:36
#稅務(wù)#
您好, 不會(huì),這兩個(gè)都可以的
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老師,工商年報(bào)上的凈利潤(rùn)利潤(rùn)總額是看12月分的利潤(rùn)報(bào)表還是年度納稅的利潤(rùn)額填
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:52
#稅務(wù)#
您好, 看12月的利潤(rùn)報(bào)表,年報(bào)和12月的報(bào)表是一樣的
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稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào),第二條提到納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅是什么意思,怎么證明這些再生資源是員工提供的,這個(gè)有沒有限額
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:27
#稅務(wù)#
除納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅外,納稅人發(fā)生的再生資源回收并銷售的業(yè)務(wù),均應(yīng)按照規(guī)定征免增值稅。 要看這個(gè)回收資源是不是員工的; 這個(gè)沒有限額的; 比如回收資源的清單以及個(gè)人的資源證明
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勞務(wù)派遣公司什么情況下可以開差額征收發(fā)票
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 18:02
#稅務(wù)#
你好!你想要扣除,做差額征收就可以開
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老師房開企業(yè)在新建項(xiàng)目下那個(gè)可抵扣的稅金里包括印花稅嗎(土地增值稅那一節(jié))
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:06
#稅務(wù)#
您好,不包含的,房開企業(yè)的印花稅不在稅金里, 【特別提示】印花稅(轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí)繳納的)扣除的規(guī)定 按照《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納的印花稅列入管理費(fèi)用,已相應(yīng)予以扣除,因此,不允許作為與轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)有關(guān)的稅金再重復(fù)扣除。其他的土地增值稅納稅義務(wù)人在計(jì)算土地增值稅時(shí)允許扣除在轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納的印花稅(按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)記載的金額的0.5‰計(jì)算)。 【特別提示】購(gòu)入環(huán)節(jié)繳納的契稅,已包含在舊房及建筑物的評(píng)估價(jià)格之中,不再予以重復(fù)扣除。 營(yíng)改增后,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)實(shí)際繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加,能夠按清算項(xiàng)目準(zhǔn)確計(jì)算的,允許據(jù)實(shí)扣除;不能按清算項(xiàng)目準(zhǔn)確計(jì)算的,則按該清算項(xiàng)目預(yù)繳增值稅時(shí)實(shí)際繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加扣除。
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勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,支付單位也是需要代扣代繳個(gè)稅的?
李愛老師
??|
提問時(shí)間:05/15 21:28
#稅務(wù)#
您好,看發(fā)票的備注,支付單位需要代扣代繳的有備注,沒備注的不需要
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老師,我亂賬整理調(diào)了未分配利潤(rùn),匯繳填哪里呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:24
#稅務(wù)#
你好!沒明白你意思。你是說匯算清繳?
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個(gè)體戶核定月定期定額收入3萬(wàn),然后其他公司任職每月固定報(bào)5000元,那么個(gè)稅這個(gè)是怎么算,3萬(wàn)是和工資一起統(tǒng)計(jì)還是怎么怎么
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 18:14
#稅務(wù)#
你好,分開自己算自己的。
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期初數(shù)這樣填對(duì)嗎,剛收的公司,我從稅務(wù)局導(dǎo)的第一季度的報(bào)表
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/20 18:49
#稅務(wù)#
你好,你是年中建賬還是年初建賬?
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政府給了一筆補(bǔ)助,要??顚S?,這筆錢是2023年12月到賬的,那我現(xiàn)在做臺(tái)賬,能不能把12月以前的涉及??顚S觅M(fèi)用填進(jìn)去,還是只能用于發(fā)放補(bǔ)助之后的開支
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 之前的可以填進(jìn)去
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老師,要有什么樣的經(jīng)營(yíng)范圍,才能開居間服務(wù)費(fèi)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 22:18
#稅務(wù)#
你好,代理服務(wù)或是中介服務(wù)都行
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老師好,去年的社保,沒有錢交,也沒計(jì)提,匯算時(shí)需要調(diào)增嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:19
#稅務(wù)#
你好,不需要的,它沒有影響你的利潤(rùn)。
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邀請(qǐng)合作方和我們一起開會(huì),所支出的餐飲,住宿,以及酒店會(huì)議室的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:38
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)記錄銷售費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
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小規(guī)模農(nóng)機(jī)服務(wù)銷售公司,票面稅率是多少
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 20:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是三個(gè)點(diǎn)的
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工地上的人簽到勞動(dòng)合同時(shí),可以按照非全日制簽到,把月工資劃分成時(shí)工資
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:43
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)要按全日制簽到的
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