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老師,我們是研發(fā)部所有費(fèi)用是200萬,研發(fā)加計(jì)扣除是150萬,我們研發(fā)投入項(xiàng)目費(fèi)用是不是就150萬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:21
#稅務(wù)#
你好,嗯是的正常就是這樣
?閱讀? 44
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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)915.92進(jìn)入公賬,問下,這要交多少增值稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:21
#稅務(wù)#
若是一般納稅人,按6%
?閱讀? 17
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匯算清繳沒有調(diào)整的105050和105000還需要填嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:20
#稅務(wù)#
您好,沒有就不用選,或者選了,0申報(bào)就可以
?閱讀? 37
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公司差股東A的款是2000萬,現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬,(這個(gè)錢是公司跟私人打官司的賠償款)現(xiàn)在要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給股東A,能不能一致性轉(zhuǎn)款?稅務(wù)有什么沒有,這個(gè)收入1000萬是營業(yè)外收入,還是什么收入,需要交稅嗎?公司轉(zhuǎn)給私人會不會被查?
小愛老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:20
#稅務(wù)#
您好,和私人的官司是貨款嗎
?閱讀? 30
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老師,零售業(yè)租入店面的裝修費(fèi)賬面入了長期待攤費(fèi)用,匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?如要應(yīng)填哪一項(xiàng)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:18
#稅務(wù)#
匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表 長攤 其他欄
?閱讀? 32
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老師,我這個(gè)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候可以直接進(jìn)行統(tǒng)計(jì)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:17
#稅務(wù)#
您好,可以的,也可以直接不管,到時(shí)需要再認(rèn)證
?閱讀? 40
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老師,開建筑服務(wù)的發(fā)票,項(xiàng)目地點(diǎn)可以只寫:**省***市嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:16
#稅務(wù)#
項(xiàng)目地點(diǎn)可以只寫:**省***市??梢?/a>
?閱讀? 28
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浙江通用(電子)發(fā)票在電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識里是不是找不到?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:14
#稅務(wù)#
那個(gè)沒法找到的,可以做賬的
?閱讀? 58
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請問老師,我們家是商貿(mào)企業(yè)就是賣貨的,廠家讓我給他開個(gè)服務(wù)費(fèi)陳列費(fèi)的專用發(fā)票,這個(gè)到時(shí)候可以抵扣貨物的進(jìn)項(xiàng)票嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:11
#稅務(wù)#
你好,你實(shí)際有給他提供這個(gè)服務(wù)嗎
?閱讀? 21
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這個(gè)會不會成為匯算清繳的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:10
#稅務(wù)#
沒事的,據(jù)實(shí)填報(bào)就行了
?閱讀? 34
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老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:08
#稅務(wù)#
你好,會計(jì)做賬只能計(jì)入固定資產(chǎn)按月折舊,所得稅申報(bào)才可以一次扣除
?閱讀? 22
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老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:08
#稅務(wù)#
您好,公司進(jìn)貨要對方開發(fā)票,盡量找注冊公司的地方買
?閱讀? 59
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老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問的操作?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:06
#稅務(wù)#
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓操作如下: 內(nèi)部決策 召開股東會獲其他股東過半數(shù)同意(章程有特別規(guī)定從其規(guī)定),評估協(xié)商轉(zhuǎn)讓細(xì)節(jié)。 簽訂協(xié)議 就轉(zhuǎn)讓份額、價(jià)格等關(guān)鍵條款簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 公司內(nèi)部變更登記 注銷原股東出資證明書,向新股東簽發(fā),修改公司章程和股東名冊。 工商變更登記 備齊申請表、章程等材料,提交申請,審核通過后完成登記。 后續(xù)事項(xiàng) 轉(zhuǎn)讓方申報(bào)納稅,雙方交接公司文件資料等。
?閱讀? 27
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四月份的工資5月申報(bào),5月發(fā)工資,做到幾月的賬上
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:05
#稅務(wù)#
那個(gè)在4月份計(jì)提,然后5月做發(fā)放和申報(bào)個(gè)稅分錄
?閱讀? 31
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那我學(xué)報(bào)稅 只學(xué)報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅就行了是吧 我目前有一家公司是小規(guī)模的 我先從小規(guī)模報(bào)稅學(xué)起
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:03
#稅務(wù)#
是,學(xué)報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅就行了
?閱讀? 13
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老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,企業(yè)所得稅交多少錢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:02
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)開始給您算過了。是覺得有什么問題嗎,還是想聽聽別的老師的看法
?閱讀? 27
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老師,公司章程在哪里看?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:02
#稅務(wù)#
可到當(dāng)?shù)厥忻裰行娜フ{(diào)閱
?閱讀? 29
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老師 預(yù)付款開票怎樣開具才不用交稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:02
#稅務(wù)#
直接開預(yù)收款, 預(yù)付卡銷售和充值 預(yù)付卡6010000000000000000 開這個(gè)稅目,稅率是:不征稅
?閱讀? 45
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新來的主播,我們給她申請了傳媒個(gè)體戶,去年申請了核定征收,今年不給核定征收了,需要查賬征收,公司問有什么辦法可以少交稅?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:01
#稅務(wù)#
沒有,查賬征收就要做賬報(bào)稅了
?閱讀? 55
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老師,請問這道題的最后兩問怎么做
李老師A
??|
提問時(shí)間:05/19 10:00
#稅務(wù)#
來自 A 國的稿酬是否需要在我國補(bǔ)稅?計(jì)算稿酬所得抵免限額稿酬所得以收入減除百分之二十的費(fèi)用后的余額為收入額,再減按百分之七十計(jì)算。所以應(yīng)納稅所得額 = \(258000×(1 - 20\%)×70\% = 144480\)(元)。根據(jù)稅率表,稿酬所得適用稅率為 20% ,速算扣除數(shù)為 16920 元(這里假設(shè)適用的是綜合所得年度稅率表,在計(jì)算抵免限額時(shí)可類比 )。抵免限額 = \(144480×20\% - 16920 = 11976\)(元)。已知在 A 國已繳納個(gè)人所得稅 28000 元,由于\(28000>11976\) ,所以在我國不需要補(bǔ)稅,超過抵免限額的部分\(28000 - 11976 = 16024\)元當(dāng)年不能扣除,可在以后 5 個(gè)納稅年度內(nèi),用來自 A 國所得的抵免限額抵免當(dāng)年應(yīng)抵稅額后的余額進(jìn)行抵補(bǔ) 。(9)2024 年度終了,王某是否需要匯算清繳?如果需要匯算清繳,王某應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退多少個(gè)人所得稅?計(jì)算綜合所得應(yīng)納稅所得額工資薪金所得:每月工資薪金 50000 元,單位為其繳納 “五險(xiǎn)一金” 5000 元,單位代扣代繳 “三險(xiǎn)一金” 3000 元,每月應(yīng)納稅所得額 = \(50000 - 5000 - 3000 - 5000\)(減除費(fèi)用)= 37000 元。全年工資薪金應(yīng)納稅所得額 = \(37000×12 = 444000\)元。全年一次性獎(jiǎng)金不并入綜合所得時(shí),單獨(dú)計(jì)算。360000 元 ÷12 = 30000 元,查找月度稅率表,適用稅率 25% ,速算扣除數(shù) 2660 元,全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)納稅額 = \(360000×25\% - 2660 = 87340\)元 。勞務(wù)報(bào)酬所得:培訓(xùn)中心授課報(bào)酬,每次 1200 元,7 - 12 月共 24 次,勞務(wù)報(bào)酬收入 = \(1200×24 = 28800\)元。勞務(wù)報(bào)酬所得以收入減除百分之二十的費(fèi)用后的余額為收入額,應(yīng)納稅所得額 = \(28800×(1 - 20\%) = 23040\)元。稿酬所得:在 A 國取得稿酬,已計(jì)算過抵免限額相關(guān),應(yīng)納稅所得額為 144480 元(前面已算 )。特許權(quán)使用費(fèi)所得:5 月取得技術(shù)開發(fā)費(fèi) 40000 元,特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除百分之二十的費(fèi)用后的余額為收入額,應(yīng)納稅所得額 = \(40000×(1 - 20\%) = 32000\)元。專項(xiàng)附加扣除:女兒 2 歲,可扣除嬰幼兒照護(hù)費(fèi)每月 1000 元,全年\(1000×12 = 12000\)元。首套住房貸款利息支出每月 1000 元,全年\(1000×12 = 12000\)元。贍養(yǎng) 80 歲高齡父親,每月扣除 1800 元,全年\(1800×12 = 21600\)元。專項(xiàng)附加扣除合計(jì) = \(12000 + 12000 + 21600 = 45600\)元。綜合所得應(yīng)納稅所得額 = \(444000 + 23040 + 144480 + 32000 - 45600 = 597920\)元。
?閱讀? 237
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老師,如果公司賬戶有走流水的情況,稅務(wù)局現(xiàn)在查,我們就是一個(gè)公司收進(jìn)來就付出了這種情況,可以如實(shí)和稅務(wù)局說嘛?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?都掛在了其他應(yīng)收應(yīng)付款中
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:59
#稅務(wù)#
你好,你說的走流水具體是發(fā)生的什么業(yè)務(wù)?
?閱讀? 17
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所得稅匯算清繳,期間費(fèi)用表怎么填列?填列規(guī)則是什么?匯算清繳表上費(fèi)用和賬套設(shè)置的科目不一樣,怎么填寫?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:58
#稅務(wù)#
你好你這個(gè)2級科目不一致的,需要按照匯算清繳上面的表格來調(diào)整填入。
?閱讀? 44
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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,不給財(cái)務(wù)人員的分錄咋做
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:58
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 33
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你好老師我想問下鋼結(jié)構(gòu)加工帶工帶料加工13個(gè)點(diǎn)稅收編碼是什么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:57
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)實(shí)際上就是賣貨物。 就是按對方的要求定制貨物,你看你是賣的槽鋼還是什么
?閱讀? 42
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:57
#稅務(wù)#
證件各類選擇營業(yè)執(zhí)照
?閱讀? 39
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請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:57
#稅務(wù)#
需要的,購買與銷售均要交印花稅
?閱讀? 23
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承兌貼現(xiàn)利息銀行可以開票不?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:56
#稅務(wù)#
承兌貼現(xiàn)利息銀行可以開票
?閱讀? 48
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小規(guī)模公司轉(zhuǎn)股,本來4月利潤表為負(fù)數(shù),但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和所有者權(quán)益為正數(shù),金額相同,都為十幾萬,因確認(rèn)了一筆十幾萬的房租無票支出,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和所有者權(quán)益也為負(fù)數(shù)了,這種情況下轉(zhuǎn)股,需要交稅嗎?稅務(wù)局會上把這筆無票收入調(diào)增后轉(zhuǎn)股并交稅嗎
小愛老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:56
#稅務(wù)#
您好,是否交稅要看轉(zhuǎn)讓有沒有所得,你的利潤為負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)讓所得=轉(zhuǎn)讓價(jià)款-投資原值(是實(shí)收資本*投資比例)
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您好老師,我是口腔門診,患者客訴 需要賠償患者錢,這個(gè)賠償錢做營業(yè)外支出嗎?所得稅稅前可以扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是營業(yè)外支出 正常是不能夠扣除的。
?閱讀? 38
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你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:51
#稅務(wù)#
個(gè)體工商戶個(gè)稅季報(bào)
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