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老師,申請高新技術(shù)需要多久,認(rèn)定條件是啥
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 21:31
#稅務(wù)#
申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的時間因地區(qū)和具體情況而異,一般需要2-3個月左右1。以下是高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的主要條件: 注冊成立時間:企業(yè)申請認(rèn)定時須注冊成立一年以上。 知識產(chǎn)權(quán):企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。 技術(shù)領(lǐng)域:對企業(yè)主要產(chǎn)品(服務(wù))發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)屬于《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍。 研發(fā)人員比例:企業(yè)從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。 研發(fā)投入比例:企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算,下同)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合一定要求。 高新技術(shù)產(chǎn)品收入比例:近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%。 創(chuàng)新能力評價:企業(yè)創(chuàng)新能力評價應(yīng)達(dá)到相應(yīng)要求
?閱讀? 27
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在兩個公司都領(lǐng)了工資,個稅怎么報
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 21:30
#稅務(wù)#
您好,兩個公司分別申報就可以
?閱讀? 35
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老師您好,公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷,該費用怎么做賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 21:06
#稅務(wù)#
您好,這個計入業(yè)務(wù)招待費就可以
?閱讀? 51
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非營利組織的學(xué)校,學(xué)費收入需要報印花稅嗎?
向陽老師
??|
提問時間:05/20 21:01
#稅務(wù)#
您好,同學(xué),很高興回答您的問題。 非營利組織的學(xué)校,學(xué)費收入需要報印花稅。
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想問一下,抖音賬號注冊是A公司,B公司代運營,但是b公司投流,這個發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 20:47
#稅務(wù)#
這個除非是a公司再去給b公司開票,否則的話是不行的。這個除非是a公司再去給b公司開票,否則的話是不行的。
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老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 20:45
#稅務(wù)#
旅游許可證在辦理中不可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)
?閱讀? 17
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我們是一般納稅人,建筑公司。有1個1千萬的 項目要**我們,他們說給我們12個點包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對方要我做一個方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個稅前籌劃方案給對方呢?(這個項目要開9個點的專票給甲方)
高輝老師
??|
提問時間:05/20 20:43
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)當(dāng)是對方先給你們一個工程預(yù)算的情況 這樣才特意給這樣才可以根據(jù)合同開票,以及進(jìn)項票的情況,確定繳的增值稅 和企業(yè)所得稅 如果這個稅費在12%以內(nèi),就是賺錢的,反之這是虧損
?閱讀? 21
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老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
郭老師
??|
提問時間:05/20 19:49
#稅務(wù)#
住房的嗎?如果是的話,購置稅稅率1.5%,帶著身份證合同,還有不動產(chǎn)證書。
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請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
高輝老師
??|
提問時間:05/20 19:43
#稅務(wù)#
你好,和當(dāng)?shù)囟悇?wù)舉報讓聯(lián)系開具發(fā)票,要不沒有發(fā)票調(diào)增公司交稅會多
?閱讀? 70
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老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 19:38
#稅務(wù)#
您好,你申報他的勞務(wù)費,這樣就可以
?閱讀? 30
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老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 19:34
#稅務(wù)#
您好,不用,沖這個月收入和稅費就可以了
?閱讀? 41
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老師,長期待攤費用-租入固定資產(chǎn)的改良支出在匯算清繳時怎么填
郭老師
??|
提問時間:05/20 19:31
#稅務(wù)#
你好,105080這個表格里面: 第一列發(fā)生額 第二列當(dāng)年攤銷的金額。 第三列是從發(fā)生到2024年底折舊攤銷的金額。 第四列是有發(fā)票的長期待攤費用的發(fā)生額。 第五列允許抵扣企業(yè)所得稅2024年攤銷金額, 第8列和第三列填寫一樣的
?閱讀? 46
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將銷售設(shè)備形成的應(yīng)收賬款,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交增值稅嗎?求法規(guī)文件依據(jù)
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 19:31
#稅務(wù)#
您好,一般不需要繳納增值稅。(財稅〔2016〕36 號)附件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》,其中規(guī)定金融商品轉(zhuǎn)讓,是指轉(zhuǎn)讓外匯、有價證券、非貨物期貨和其他金融商品所有權(quán)的業(yè)務(wù)活動。而應(yīng)收賬款債權(quán)的轉(zhuǎn)讓,不屬于轉(zhuǎn)讓金融商品,不屬于增值稅的征稅范圍,無需繳納增值稅,也不需要開具發(fā)票。
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老師,您好,對方給我返200塊錢在私人卡上,他們要我們的身份證號,說要報稅,有這個說法嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 19:12
#稅務(wù)#
您好,這個是收到的哪方面的錢了
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老師,您好!請問五險一金的分錄是怎么處理呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 19:12
#稅務(wù)#
您好,有員工承擔(dān)的,有公司承擔(dān)的,和工資是一起的 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:XX費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:XX費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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老師,我們公司里有A公司持股20%,現(xiàn)在A公司要轉(zhuǎn)20%股份給個人,股權(quán)申報在電子稅務(wù)局哪里申報?。?/a>
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 19:02
#稅務(wù)#
您好,申報印花稅和企業(yè)所得稅,電子稅務(wù)局 - 我要辦稅-稅費申報及繳納-財產(chǎn)和行為稅合并申報,選擇 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) - 股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) ,錄入合同信息;勾選印花稅稅源,完成申報并繳款 。 2.所得稅申報,登錄電子稅務(wù)局 - 我要辦稅-稅費申報及繳納-企業(yè)所得稅申報在收入和成本項目中填報股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得 收入 - 成本 ;
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公司租來的空地,搭建了鐵皮廠房自用,這個廠房要交房產(chǎn)稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/20 18:58
#稅務(wù)#
對的是的,需要交房產(chǎn)稅
?閱讀? 73
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跨年發(fā)放的工資需注意歸屬年度,避免影響專項附加扣除的年度限額??,這句話是什么意思?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 18:55
#稅務(wù)#
你好,他的意思是,讓你注意個稅專項扣除的所屬期。比如你去年的工資今年5月才發(fā),那么是算入25年的工資收入扣除。
?閱讀? 27
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老師,公司租的房子由于沒有取得發(fā)票不入賬會涉及到什么稅么?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 18:39
#稅務(wù)#
你好,這個你這個支出不能稅前扣除。
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我是一家外資公司,母公司在英國。本期需要支付特許權(quán)使用費。如何操作電子稅務(wù)局
樸老師
??|
提問時間:05/20 18:37
#稅務(wù)#
合同備案 1. 登錄電子稅務(wù)局,點擊“套餐業(yè)務(wù)——國際稅收”。 2. 點擊“新增合同”,選擇“境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項目合同”。 3. 進(jìn)入相關(guān)頁面錄入必填項,上傳附件資料,確認(rèn)無誤后點擊“下一步”提交。若發(fā)現(xiàn)非居民企業(yè)未登記,可點擊“組織臨時登記”進(jìn)行登記。 扣繳申報 1. 合同備案成功后,點擊“扣繳申報”,選擇企業(yè)所得稅申報。 2. 選擇申報方式,如“法定源泉扣繳申報”,填寫納稅人基本信息等必填項。若享受協(xié)定待遇,需填寫《非居民納稅人享受協(xié)定待遇信息報告表》。 對外支付備案 1. 點擊“支付備案”進(jìn)入“服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案”頁面。 2. 錄入必填信息,上傳相關(guān)附列資料,確認(rèn)無誤后點擊“下一步”提交申請。 稅款繳納 申報成功后,到“稅費繳納”功能模塊進(jìn)行繳費,完成特許權(quán)使用費相關(guān)稅款的繳納。
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固定資產(chǎn)報廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表
明琪老師
??|
提問時間:05/20 18:33
#稅務(wù)#
您好,我看下哈稍等
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老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報關(guān)出口,F(xiàn)OB報價出口到海外倉這種的情況,香港那邊按照預(yù)先合同F(xiàn)OB價格結(jié)匯給我們,那比如運營部門那些設(shè)計費,視頻拍攝費還有一些雜七雜八能算到公司頭上嗎?就是他比如店鋪實際回款100萬,按照之前報關(guān)FOB價香港那邊結(jié)匯給我們80-90萬,我們注冊了一個香港賬戶過度了一下,這中間肯定有差額,那店鋪的費用運營大量開支能算到公司頭上嗎,這種怎么做合規(guī),中間產(chǎn)生一定的差額
樸老師
??|
提問時間:05/20 18:30
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 69
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現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/20 18:27
#稅務(wù)#
匯算清繳,你納稅調(diào)整了就沒有關(guān)系。
?閱讀? 66
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公司要注銷,這個數(shù)剛好是報廢的固定資產(chǎn)的累計折舊合計,這屬正常還是我所得稅表填錯了
樸老師
??|
提問時間:05/20 18:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 和你賬上數(shù)據(jù)一致就沒錯
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請問A公司投資B公司百分之70的股份,A公司就B公司的母公司嗎?兩企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?年底要報年度關(guān)聯(lián)企業(yè)往來嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/20 18:17
#稅務(wù)#
是母公司:A 持股 B 公司 70%,通常構(gòu)成控制關(guān)系,A 為母公司。 屬關(guān)聯(lián)企業(yè):存在控股關(guān)系,二者屬于關(guān)聯(lián)方。 需報關(guān)聯(lián)往來:符合申報條件的,年底需報送《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》。
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匯算清繳研發(fā)費用和其他收益、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失、資產(chǎn)處置收益這些框都填不了數(shù)據(jù)如何處理
郭老師
??|
提問時間:05/20 17:58
#稅務(wù)#
你好利潤表里面有數(shù)據(jù)的嗎
?閱讀? 70
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沒有報關(guān)手續(xù)的出口材料銷售,怎么收匯
樸老師
??|
提問時間:05/20 17:58
#稅務(wù)#
沒報關(guān)的不就是走私了嗎?還是委托其他單位報關(guān)的?還是走的快遞?
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老師,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)三年前的賬,有一張費用票,不小心輸錯數(shù)字,把5敲成2,少錄了3000金額。 能不能不從以前年度損益調(diào),直接做一筆紅字,一筆正數(shù),調(diào)平?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 17:57
#稅務(wù)#
你好,操作是可以的了。
?閱讀? 34
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1~3月份累計利潤總額是負(fù)數(shù)的,那第一季度申報企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,對嗎?老師
宋生老師
??|
提問時間:05/20 17:55
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣理解。
?閱讀? 46
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2022年認(rèn)定為了高新技術(shù)企業(yè),2025年復(fù)審不符合高新技術(shù)企業(yè)條件,但23-25年賬上每月有做研發(fā)費用,所得稅也加計扣除了,這下該怎么辦呢老師
宋生老師
??|
提問時間:05/20 17:52
#稅務(wù)#
你好,這個沒事啊。你實際有研發(fā)可以扣除
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