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老師法定盈余公積是什么時(shí)候提取的呢,公司從來沒提取過有影響嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:30
#稅務(wù)#
你好!你有盈利,就在年底提取就行 法定的,是要提的了。因?yàn)榉梢?guī)定要提
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已經(jīng)填報(bào)了23年企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表還沒報(bào)送,請(qǐng)問23年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是根據(jù)匯算清繳后的數(shù)據(jù)填寫嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:38
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于根據(jù)匯算后的寫
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老師請(qǐng)問勞務(wù)費(fèi)超過多少需要交稅?稅率是多少?是公司交還是個(gè)人交?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:44
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)超過800元就需要交個(gè)稅。稅率是20%-40%,這個(gè)是公司繳納的。
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在繳個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí)所有抵扣項(xiàng)都只能是涉及自己的才可以抵嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:21
#稅務(wù)#
你好,你說的涉及到自己的是什么意思?
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老師,這個(gè)年報(bào)表這里要填啥數(shù)據(jù)
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:49
#稅務(wù)#
你好,計(jì)入管理費(fèi)用的保險(xiǎn)費(fèi)
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公司4月份啟用的個(gè)稅,要報(bào)3月份的嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:13
#稅務(wù)#
你好!不用申報(bào)3月的了
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買用友軟件的話,是按年付費(fèi),還是只是需要第一次購買付費(fèi)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:01
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是按照年付費(fèi)的,這個(gè)
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政府給了一筆補(bǔ)助,要專款專用,這筆錢是2023年12月到賬的,那我現(xiàn)在做臺(tái)賬,能不能把12月以前的涉及??顚S觅M(fèi)用填進(jìn)去,還是只能用于發(fā)放補(bǔ)助之后的開支
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 之前的可以填進(jìn)去
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香港子公司分紅內(nèi)地母公司需要交稅么
若素老師
??|
提問時(shí)間:06/13 13:10
#稅務(wù)#
你好 是的要交稅的呢 香港公司分紅派息給大陸母公司,按照中國的稅法規(guī)定,企業(yè)投資收益需要繳納所得稅,通常情況下,企業(yè)所得稅稅率為25%。根據(jù)避免雙重征稅協(xié)定,是差額繳納所得稅(前提是香港公司有獲得香港居民企業(yè)身份證明書)。
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勞務(wù)派遣公司什么情況下可以開差額征收發(fā)票
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 18:02
#稅務(wù)#
你好!你想要扣除,做差額征收就可以開
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老師您好,公司之前都是無票支出都已入賬,匯算清繳調(diào)增交企業(yè)所得稅后,這部分費(fèi)用支出的金額還需要交20%的股東分紅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:14
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎?業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,這個(gè)就沒法分紅了,你剩余的利潤可以分
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本月的銷項(xiàng)50萬,有一筆100萬是前幾個(gè)?開的發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:39
#稅務(wù)#
你好!可以的??梢詻_紅
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宣傳服務(wù)費(fèi)須要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 22:40
#稅務(wù)#
廣告宣傳是嗎 是的話需要交
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出明細(xì)表中的社保取的數(shù)據(jù)是公司部分,還是公司加個(gè)人部分?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:33
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)填的只是單位負(fù)擔(dān)的部分。
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勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,支付單位也是需要代扣代繳個(gè)稅的?
李愛老師
??|
提問時(shí)間:05/15 21:28
#稅務(wù)#
您好,看發(fā)票的備注,支付單位需要代扣代繳的有備注,沒備注的不需要
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請(qǐng)教一下老師幫忙解答,謝謝
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:09
#稅務(wù)#
您好 會(huì)計(jì)利潤總額8000-5000-(1000-800)-1000-200=1600 8000*0.15=1200 廣告費(fèi)500全額扣除 1000*(0.1-0.06)=40 利息超標(biāo) 納稅調(diào)增 500*0.14=70 福利費(fèi)調(diào)增100-70=30 500*0.08=40 職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增50-40=10 500*0.02=10 工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增40-10=30 應(yīng)納稅所得額1600+40+30+10+30=1710 企業(yè)所得稅1710*0.25=427.5
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公司發(fā)工資一年就發(fā)過兩次,賬上每個(gè)月也不計(jì)提,之發(fā)生過借支,所以今天的工資發(fā)放也是寄到了其他應(yīng)收款中,貸銀行存款,所以年末是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,或者中間過一下應(yīng)付職工薪酬???這樣在個(gè)稅上會(huì)不會(huì)產(chǎn)生什么影響,每個(gè)人的工資都不超過5000.,但是發(fā)的時(shí)候都是幾個(gè)月一起的,所以每個(gè)人實(shí)際到手的錢都是超過5000的,我想問問賬務(wù)處理對(duì)不對(duì),然后個(gè)稅上會(huì)不會(huì)產(chǎn)生新的繳稅義烏呢
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:05
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 賬務(wù)處理沒問題的 要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目的
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老師,您好,請(qǐng)問今年紅沖去年的成本票,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/16 13:42
#稅務(wù)#
你這個(gè)要看去年的成本的分錄是怎么做的。 把主營業(yè)務(wù)成本科目轉(zhuǎn)為以前年度損益調(diào)整就可以了。
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個(gè)體工商戶是核定征收,開電子普票每個(gè)月也享受免稅10萬嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/02 15:46
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,享受這個(gè)政策的。
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對(duì)方是個(gè)體戶欠我發(fā)票,對(duì)方個(gè)體戶注銷了,怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:11
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,正常做帳抵扣不了所得稅的 金額大嗎
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個(gè)稅匯算清繳是不是工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬合并計(jì)算?比如今年1-12月工資兩萬,加上勞務(wù)報(bào)酬整年27000,這時(shí)是不是就不用繳納個(gè)稅了?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:30
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,不需要交的,但是你之前交過了的,需要退回。
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老師請(qǐng)問一下工商年報(bào)里有個(gè)經(jīng)營補(bǔ)充信息里面有個(gè)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量是根據(jù)哪個(gè)報(bào)表填寫?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:34
#稅務(wù)#
工商年報(bào)里的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量按照現(xiàn)金流量表里“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”填寫即可,如果沒有編制現(xiàn)金流量表,可以考慮用貨幣資金的期末數(shù)減期初數(shù)得出總的變動(dòng)額,減去購買固定資產(chǎn)、接受投資、借款等特殊事項(xiàng),得出的就是經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量。 其計(jì)算有直接法和間接法兩種,根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表計(jì)算出來的間接法,具體計(jì)算公式為: 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量=凈利潤+計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備+固定資產(chǎn)折舊+無形資產(chǎn)攤銷+長期待攤費(fèi)用攤銷(期初數(shù)-期末數(shù))+待攤費(fèi)用的減少(減:增加)+預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)+處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)+固定資產(chǎn)報(bào)廢損失(根據(jù)固定資產(chǎn)清理及營業(yè)外支出明細(xì)賬分析填列)+財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息支出-應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)利息)+投資損失(減:收益)+遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))+存貨的減少(減:增加)+經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加) +經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少) 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量反映出的財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)十分重要,總量相同的現(xiàn)金流量在經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)之間分布不同,則意味著不同的財(cái)務(wù)狀況。
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老師,我想知道這個(gè)稅是不是已經(jīng)退了?我需要怎么查?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/20 20:04
#稅務(wù)#
您好,查我們銀行流水, 另外這里 在“我要查看”—點(diǎn)擊“辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢”—選擇相應(yīng)時(shí)間—點(diǎn)擊“查詢”
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老師,請(qǐng)問匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中第1行次第3列-管理費(fèi)用-職工薪酬包含:工資,社保,公積金,還有哪些是屬于這一個(gè)地方要填 的數(shù)據(jù)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/16 16:18
#稅務(wù)#
還有福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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民非組織小規(guī)模納稅人匯算清繳所得稅補(bǔ)交2000,借非限定凈資產(chǎn)2000 貸所得稅費(fèi)用2000這個(gè)分錄正確嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/16 16:23
#稅務(wù)#
借非限定凈資產(chǎn)2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2000 貸:銀行存款2000
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背景:一般1個(gè)主體公司會(huì)注冊(cè)多個(gè)公司,注冊(cè)1688店鋪。 發(fā)票目前發(fā)現(xiàn)問題: 1. 1688網(wǎng)店公司與開票公司不一致,注冊(cè)網(wǎng)點(diǎn)公司屬于個(gè)體戶。 2. 收款人與發(fā)票上顯示的收款人不一致 3. 品名與實(shí)際品名不一致 4. 開票公司屬于工廠,有限責(zé)任公司,小微企業(yè),發(fā)票上的稅點(diǎn)是1%。 請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票能用嗎?對(duì)我們有什么影響?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/16 10:39
#稅務(wù)#
1.1688網(wǎng)店公司與開票公司不一致,注冊(cè)網(wǎng)點(diǎn)公司屬于個(gè)體戶:稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):如果網(wǎng)店公司與開票公司之間存在稅務(wù)差異或未正確申報(bào),可能面臨稅務(wù)部門的調(diào)查和罰款。合同問題:如果網(wǎng)店公司與開票公司之間的交易未得到明確和合法的合同支持,可能會(huì)引發(fā)合同糾紛或法律問題。分析:這種情況在實(shí)際操作中確實(shí)可能出現(xiàn),尤其是在電商平臺(tái)上。但需要注意的是,如果網(wǎng)店公司與開票公司不一致,可能會(huì)涉及到稅務(wù)和合同方面的問題。 2.收款人與發(fā)票上顯示的收款人不一致:稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):如果收款人與發(fā)票上的信息不一致,可能會(huì)被認(rèn)為是虛開發(fā)票,從而引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。資金風(fēng)險(xiǎn):不一致的收款人信息可能導(dǎo)致資金流失或無法追蹤,增加了資金管理的風(fēng)險(xiǎn)。分析:這通常意味著資金的流向與發(fā)票上的信息不匹配,可能涉及到委托收款或代收代付等情況。 3.品名與實(shí)際品名不一致:稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):虛開發(fā)票是嚴(yán)重的稅務(wù)違法行為,一旦被查實(shí),將面臨稅務(wù)處罰和法律責(zé)任。信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn):這種行為可能損害企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)和聲譽(yù),影響長期合作和業(yè)務(wù)發(fā)展。分析:這種情況屬于虛開發(fā)票的行為,違反了發(fā)票管理規(guī)定。 4.開票公司屬于工廠,有限責(zé)任公司,小微企業(yè),發(fā)票上的稅點(diǎn)是1%:分析:這種情況通常與小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策有關(guān),稅點(diǎn)1%是合法的稅率。影響:只要開票公司合法納稅并享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策,發(fā)票上的稅點(diǎn)1%是合理的,不會(huì)對(duì)企業(yè)造成直接負(fù)面影響。 所以,發(fā)票存在上述問題可能會(huì)帶來稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合同問題、資金風(fēng)險(xiǎn)和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。為了降低這些風(fēng)險(xiǎn),建議采取以下措施: 確保網(wǎng)店公司與開票公司一致或得到明確的合同和稅務(wù)支持。 確保收款人與發(fā)票上的信息一致,如有代收代付情況,應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)的證明材料。 嚴(yán)格按照實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)開具發(fā)票,確保品名與實(shí)際品名一致。 定期對(duì)企業(yè)的稅務(wù)和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)和自查,確保合規(guī)經(jīng)營。
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老師好!請(qǐng)問一般納稅人銷售二手商品是怎么計(jì)稅的
易 老師
??|
提問時(shí)間:10/23 20:48
#稅務(wù)#
一般納稅人銷售二手機(jī)器時(shí)要繳納的增值稅稅率是13%或者是按3%的征收率減按2%征收。 2. 如果是一般納稅人銷售二手設(shè)備,這個(gè)二手設(shè)備之前購進(jìn)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,那處置的時(shí)候增值稅稅率是13%;如果之前進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,增值稅是按3%的征收率減按2%征收。
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請(qǐng)問餐飲行業(yè)隨餐出售酒水,酒水這一部分發(fā)票算混合銷售 可以一起來餐飲費(fèi)嘛?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:36
#稅務(wù)#
您好,是的,混合銷售的,您看我們?nèi)ネ饷娉燥堃仓粫?huì)收到一張餐飲發(fā)票
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老師,合同本人沒空簽名,他讓親屬過來簽名。要什么手續(xù)嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 21:49
#稅務(wù)#
您好,這種的話,準(zhǔn)備一個(gè)授權(quán)委托書,這個(gè)就可以的
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本期也有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問可以進(jìn)項(xiàng)低免嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 15:48
#稅務(wù)#
你好 可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣的
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