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房產(chǎn)稅什么時(shí)候是從價(jià)?什么時(shí)候是從租?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:11
#稅務(wù)#
自己的房屋,自己生產(chǎn)經(jīng)營用的,按照從價(jià)來, 如果是租賃個(gè)人的,但是個(gè)人無償給企業(yè)使用,也按照從價(jià) 出租出去收取租金的,按照從租
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給車間工人租的宿舍,計(jì)入制造費(fèi)用嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:07
#稅務(wù)#
是的,給車間工人租的宿舍,計(jì)入制造費(fèi)用
?閱讀? 43
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請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社養(yǎng)鵝的,自己用鹽簡單腌制的鵝,屬于免企業(yè)所得稅嗎?有對應(yīng)政策嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:06
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要稅務(wù)局認(rèn)定,沒有明確規(guī)定。
?閱讀? 29
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老師 23年的異常發(fā)票,25年調(diào)整申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)怎么做分錄 是服務(wù)票
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:01
#稅務(wù)#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
?閱讀? 47
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請參考國家稅務(wù)總局2017年54號公告
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:58
#稅務(wù)#
你好,具體問題是什么呢?
?閱讀? 118
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1季度的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,就是3月份的期末余額??利潤表的本期數(shù),是3月份的全年累計(jì)數(shù)?為什么一個(gè)是期末數(shù)?一個(gè)是累計(jì)數(shù)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:58
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù),看余額。利潤表是期間數(shù),看發(fā)生額
?閱讀? 37
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建設(shè)工程行業(yè)企業(yè)所得稅、增值稅的稅負(fù)率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:57
#稅務(wù)#
確定今年要發(fā)的都看可以稅前扣除
?閱讀? 50
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老師您好!請問免抵率是什么意思?以及怎么計(jì)算呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:54
#稅務(wù)#
你好,你在哪里看到的?其實(shí)會計(jì)和稅法上并沒有一個(gè)叫免抵率的概念。
?閱讀? 19
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股份有限公司的個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)要交印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:53
#稅務(wù)#
股份有限公司的個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),要交印花稅
?閱讀? 43
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老師你好,24年3月開具發(fā)票10萬元,給23年抵企業(yè)所得稅成本。請問現(xiàn)在25年成本發(fā)票10萬可以給24抵扣企業(yè)所得稅成本嗎?25年5月以前開具的發(fā)票
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:53
#稅務(wù)#
你好,除非你24年已經(jīng)計(jì)提過的。
?閱讀? 51
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老師,我公司去年欠員工工資,員工工資已入成本,個(gè)稅也沒交,今年匯算清繳前工資都發(fā)放完成后才申報(bào)了個(gè)稅,請問這部分個(gè)稅歸屬期是2024還是2025
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:52
#稅務(wù)#
你好,你是什么時(shí)候發(fā)放的
?閱讀? 27
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第1季度財(cái)務(wù)季報(bào),和3月份利潤表的關(guān)系???季報(bào)的本期額是3月的本年累計(jì)額?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:51
#稅務(wù)#
你好,是的,是有關(guān)系的。 是的,就是3月的本年累計(jì)。
?閱讀? 35
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我好奇?zhèn)€問題,要是個(gè)人代開發(fā)票,收款了,又作廢了呢,就是怕這種問題。我們公司需要收這種發(fā)票,金額幾十萬。就怕作廢了,又跑去退稅,會不會有這樣的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:50
#稅務(wù)#
你好,一般來說個(gè)人是很難作廢的,因?yàn)樗谴_的。要找稅務(wù)局。
?閱讀? 64
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老師,個(gè)體工商戶,盈利12萬繳納多少的企業(yè)所得稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:49
#稅務(wù)#
個(gè)體工商戶,不交企業(yè)所得稅,交經(jīng)營所得個(gè)稅
?閱讀? 21
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請問一下,企業(yè)幫員工申請臺灣青年租房補(bǔ)貼,錢打到公司,公司再發(fā)放給員工。這樣發(fā)放時(shí)需要代扣個(gè)稅嗎?如果需要是代扣偶然所得嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:48
#稅務(wù)#
你好,這種一般是需要交個(gè)稅。按偶然說的就好了。
?閱讀? 120
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你好,當(dāng)月處理,仍要計(jì)提折舊,當(dāng)月要做固定資產(chǎn)清理嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:45
#稅務(wù)#
你好,,是的,就是這樣子的。
?閱讀? 29
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老師下午好!公司分公司現(xiàn)在要購買一臺公務(wù)車(油車),分公司是非獨(dú)立核算的。請問一下您以下問題: 1.像這種情況下,對方開分公司的發(fā)票是否可以,是否有可以抵扣的稅額不能抵扣? 2.車輛購置稅是需要我們自行在電子稅務(wù)平臺繳納,是嗎? 3.我還需要注意哪些問題? 謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:44
#稅務(wù)#
1總分公司如果是異地的 分公司的發(fā)票,總公司抵扣不了 分公司可以抵扣 2是的 3需要交一個(gè)車船稅,如果是保險(xiǎn)公司代收了車船稅,就不用申報(bào)了。
?閱讀? 20
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老師們好,廢料收入用開發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:43
#稅務(wù)#
廢料收入,可以不開發(fā)票
?閱讀? 45
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老師,你好,今年年中公司買了一套辦公樓,這個(gè)房土兩稅申報(bào)是直接算一年的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:40
#稅務(wù)#
房產(chǎn)稅的申報(bào)繳納周期可能因地區(qū)而異,有的地方是一年分兩次征收,有的地方則是一年一次性征收4。一般來說,房產(chǎn)稅按年計(jì)算,分上、下半年兩期繳納,上半年的申報(bào)繳納期限為3月1日至15日,下半年的申報(bào)繳納期限為9月1日至15日9。 城鎮(zhèn)土地使用稅:城鎮(zhèn)土地使用稅也是按年計(jì)算,并且通常是每年繳納一次,納稅期為每年的10月份
?閱讀? 117
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如果單位不承擔(dān)員工的公積金,都是自己交,可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:40
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)沒有問題的
?閱讀? 53
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你好請問一下 收入127751.6元,負(fù)債64159.61,支出168260,年納稅0元。怎么填寫資產(chǎn)總額 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債總額 營業(yè)總收入 其中主營業(yè)收入 利潤總額 凈利潤 納稅總額
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:36
#稅務(wù)#
你好,你有資產(chǎn)負(fù)債表嗎?和利潤表。
?閱讀? 88
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老師好,24年生產(chǎn)性生物資產(chǎn)賬面的原值是20萬,其中3萬是無票入賬,已攤銷5萬,那匯算清繳時(shí) 填寫 資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表怎么填
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:36
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)應(yīng)該按比例調(diào)整
?閱讀? 22
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老師,匯算清繳里的固定資產(chǎn)明細(xì)表怎么填,2024年是第二年填,第2例本年折舊、攤銷額是填2024年全年的折舊額?第3累計(jì)折舊、攤銷額是2023年和2024年的累計(jì)折舊額合計(jì)?第5稅收折舊、攤銷額是按多少填例?第8累計(jì)折舊、攤銷額怎么填?第9納稅調(diào)整金額應(yīng)該填多少?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:34
#稅務(wù)#
固定資產(chǎn)折舊:對應(yīng)的關(guān)系就行第4=1,5=2,8列=3列
?閱讀? 86
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老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)余額怎么平
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:32
#稅務(wù)#
無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒有對應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
?閱讀? 54
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老師您好,24年底未分配利潤的金額為啥不等于年初未分配利潤加本年利潤總額呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:31
#稅務(wù)#
你可能調(diào)整了利潤分配
?閱讀? 50
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24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:30
#稅務(wù)#
那個(gè)不影響24年的匯算,調(diào)整的是利潤分配,不影響24年的利潤
?閱讀? 38
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老師,陜西那邊的自然人個(gè)稅扣繳端在哪里下載,是什么網(wǎng)址
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:29
#稅務(wù)#
當(dāng)?shù)囟惥止倬W(wǎng)首頁 資料下載
?閱讀? 26
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花費(fèi)的費(fèi)用怎么區(qū)分是資本化支出,還是費(fèi)用化支出,
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:29
#稅務(wù)#
你好,看你們研究的是哪一階段?如果是研發(fā)前期還沒有成型,那就是費(fèi)用化 已經(jīng)確定可以可以開發(fā)了資本化
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課件。分為:(一)來料深加工結(jié)轉(zhuǎn)貨物簡稱“來料 深加工”,海關(guān)監(jiān)管方式代碼“0255”,指已在海 關(guān)辦理結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)不直接出口,而是轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)其他 承接進(jìn)口料件加工復(fù)出口業(yè)務(wù)的單位進(jìn)行再加工裝 配的來料加工的成品或半成品。(二)進(jìn)料深加工結(jié)轉(zhuǎn)貨物簡稱“進(jìn)料深加 工”,海關(guān)監(jiān)管方式代碼“0654”,指已在海關(guān)辦 理結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)不直接出口,而是轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)其他承接 進(jìn)口料件加工復(fù)出口業(yè)務(wù)的單位(包括外商投資企業(yè)) 進(jìn)行再加工裝配的進(jìn)料加工的成品或半成品。(這兩種情況:是進(jìn)料的生產(chǎn)企業(yè)可退稅,還是轉(zhuǎn)讓給其他承接加工企業(yè)退稅?)
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:29
#稅務(wù)#
對于來料深加工結(jié)轉(zhuǎn)和進(jìn)料深加工結(jié)轉(zhuǎn),退稅情況如下: 來料深加工結(jié)轉(zhuǎn):轉(zhuǎn)出企業(yè)不享受出口退稅,一般情況下,無論是轉(zhuǎn)出企業(yè)還是轉(zhuǎn)入企業(yè)都不退稅,只有實(shí)際將成品出口離境的企業(yè)才可能享受出口退稅。 進(jìn)料深加工結(jié)轉(zhuǎn):有視同內(nèi)銷環(huán)環(huán)納稅按一般貿(mào)易辦 “免、抵、退” 稅,以及視同出口環(huán)環(huán)免稅按進(jìn)料加工辦 “免、抵、退” 稅兩種方式,最終是最后一道將成品貨物報(bào)關(guān)離境出口的下游企業(yè)按規(guī)定辦理退稅
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年底結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(這樣轉(zhuǎn)對嗎?)
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:28
#稅務(wù)#
常規(guī)企業(yè)(無出口退稅): 需結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(從借方轉(zhuǎn)),進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅額(從貸方轉(zhuǎn)),通過 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 過渡,最終結(jié)平三級科目。 涉及出口退稅: 需包含 “出口退稅” 科目結(jié)轉(zhuǎn)(貸方余額從借方轉(zhuǎn)出),其他步驟同上。 關(guān)鍵檢查點(diǎn): 科目余額方向是否正確(貸方科目從借方轉(zhuǎn),借方科目從貸方轉(zhuǎn)); 最終 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 余額需轉(zhuǎn)入 “未交增值稅”(需繳稅時(shí))或留抵(無需處理)
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