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一個企業(yè)從農(nóng)戶手里收購蔬菜10000元,賣給企業(yè)食堂18000元,進(jìn)項稅,銷項稅怎樣計算。
耿老師
??|
提問時間:02/26 16:16
#稅務(wù)#
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
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小型微利企業(yè)所得稅匯算,主表為什么是25稅率嗎
王曉曉老師
??|
提問時間:05/16 20:34
#稅務(wù)#
主表是顯示25%.緊跟著下一行就是減免的那個20%的稅金了
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老師,預(yù)繳稅金后,代扣代繳是怎么做
郭老師
??|
提問時間:05/16 09:28
#稅務(wù)#
你好,代扣代繳,你預(yù)繳的是個稅嗎?借,應(yīng)交稅費個稅。貸,銀行存款發(fā)工資的時候從工資里扣除。借,應(yīng)付職工薪酬工資,但應(yīng)交稅費個稅。
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老師,今天收到去年的匯算清繳退稅怎么記賬
宋生老師
??|
提問時間:05/15 19:36
#稅務(wù)#
您好!這個 退稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
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我們老板有幾個公司,都各自經(jīng)營,今天老板讓我給他另外一個公司開20萬的票,兩家公司沒有業(yè)務(wù)往來,這發(fā)票能不能開,屬不屬于虛開發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 17:55
#稅務(wù)#
您好,這個是不建議開的,這個
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老師,我們企業(yè)2022年不是小微企業(yè),2023年是小微企業(yè),2023年3月份在銀行貸款,問一下貸款需要交印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 需要繳納印花稅
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老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,折舊攤銷這個表是不用填寫嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你說的是A105080吧 這個要勾選的 有折舊要填寫
?閱讀? 5884
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付給介紹人的好處費記入什么科目
宋生老師
??|
提問時間:06/21 17:20
#稅務(wù)#
你好!這個計入銷售費用-居間服務(wù)費
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收到財政局軍功資質(zhì)市級獎勵20萬,這筆錢要??顚S?,我外賬上是不是要單獨設(shè)立明細(xì)科目還是到時候手寫一份
暖暖老師
??|
提問時間:05/16 09:52
#稅務(wù)#
你好借銀行存款貸專項應(yīng)付款核算
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老師,問一下根據(jù)房租租賃合同,交房產(chǎn)稅時租賃超過9600元的個稅是怎么計算的
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/15 11:34
#稅務(wù)#
根據(jù)房租租賃合同,對于個人出租住房取得的所得,減按10%的稅率征收個人所得稅。如果租金超過9600元,個稅的計算方法如下: 9600*(1-20%)*10%=768
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老師我想咨詢一下 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損 結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。 這個五年是指什么意思? 比如我2020年有虧損 是這個虧損不能彌補(bǔ)超過五年 還是我在2026年這個虧損不能用了,
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 08:57
#稅務(wù)#
是的,最遲必須25年彌補(bǔ)完
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你好幫忙看一下,這個票我實際要給他多少點的稅錢
思頓喬老師
??|
提問時間:05/11 22:22
#稅務(wù)#
你好 增值稅款項是8256.88元
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老師房開企業(yè)在新建項目下那個可抵扣的稅金里包括印花稅嗎(土地增值稅那一節(jié))
廖君老師
??|
提問時間:05/15 20:06
#稅務(wù)#
您好,不包含的,房開企業(yè)的印花稅不在稅金里, 【特別提示】印花稅(轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時繳納的)扣除的規(guī)定 按照《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》的有關(guān)規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納的印花稅列入管理費用,已相應(yīng)予以扣除,因此,不允許作為與轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)有關(guān)的稅金再重復(fù)扣除。其他的土地增值稅納稅義務(wù)人在計算土地增值稅時允許扣除在轉(zhuǎn)讓時繳納的印花稅(按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)記載的金額的0.5‰計算)。 【特別提示】購入環(huán)節(jié)繳納的契稅,已包含在舊房及建筑物的評估價格之中,不再予以重復(fù)扣除。 營改增后,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)實際繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加,能夠按清算項目準(zhǔn)確計算的,允許據(jù)實扣除;不能按清算項目準(zhǔn)確計算的,則按該清算項目預(yù)繳增值稅時實際繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加扣除。
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老師,我司(一般納稅人)支付律師費,對方開專票給我們,稅率應(yīng)該是多少?
宋生老師
??|
提問時間:06/20 15:45
#稅務(wù)#
你好!這個是6%的稅率的了
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稅務(wù)查賬,材料會計需要準(zhǔn)備什么資料
郭老師
??|
提問時間:05/16 13:38
#稅務(wù)#
有說明查具體的什么嗎?沒有的話,就是賬本、憑證、申報表、財務(wù)報表,還有你們單位的合同。
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社保145.83,基數(shù)是多少呢?
小小霞老師
??|
提問時間:05/16 10:27
#稅務(wù)#
你好,你這個直接登錄社??劾U客戶端,可以看到社?;鶖?shù)
?閱讀? 5880
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老師好,公司2022年在匯算清繳的時候退稅了,后來發(fā)現(xiàn)捐贈的部分是不能全額扣除的,這樣是需要調(diào)增,調(diào)增后就是有利潤了,另外企業(yè)之前年度有虧損積累,那我們更正捐贈調(diào)整后,有利潤的部分是不是應(yīng)該再填彌補(bǔ)虧損表呢
樸老師
??|
提問時間:05/15 16:10
#稅務(wù)#
是的,如果在企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)捐贈的部分不能全額扣除,需要對這部分進(jìn)行調(diào)整,并相應(yīng)地增加應(yīng)納稅所得額。調(diào)整后的結(jié)果如果導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)利潤,且之前年度有虧損積累,那么這部分利潤應(yīng)該用于彌補(bǔ)之前的虧損。 具體來說,你可以按照以下步驟操作: 1.調(diào)整捐贈支出:首先,需要計算并調(diào)整不能全額扣除的捐贈支出部分,將其加回到應(yīng)納稅所得額中。 2.計算應(yīng)納稅所得額:在調(diào)整了捐贈支出后,重新計算企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。 3.彌補(bǔ)以前年度虧損:如果調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額顯示企業(yè)有利潤,且之前年度有虧損積累,那么這部分利潤應(yīng)該按照稅法規(guī)定,先用于彌補(bǔ)以前年度的虧損。 4.填報相關(guān)表格:在完成上述調(diào)整后,需要填報企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)表格,包括彌補(bǔ)虧損表等
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外幣賬戶的銀行流水是按外幣做賬嗎,流水要一致吧,就是用人民幣賬戶支出金額買入外幣,怎么入賬
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:15
#稅務(wù)#
你好,是按人民幣的了 借,銀行存款,外幣賬戶 財務(wù)費用 貸,銀行存款。人民幣賬戶
?閱讀? 5880
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企業(yè)變更經(jīng)營范圍,新增銷售預(yù)包裝食品,新增項目涉及到的稅種有哪些?
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:33
#稅務(wù)#
增值稅 附加稅印花稅企業(yè)所得稅
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老師,您好,問下,季度預(yù)繳企稅,要報財報,那需要報現(xiàn)金流量表
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 21:28
#稅務(wù)#
您好,這個具體不理解什么呀
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老板有兩個公司,從A公司公戶轉(zhuǎn)到B公司,此款是B公司的注冊資本,需要注意什么嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 16:05
#稅務(wù)#
備注;投資款,然后次年1月申報印花稅
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老師,年終獎一般要1月底或者2月初才能出來,12月沒有計提,這樣是后面補(bǔ)計提,匯算清繳的時候做調(diào)增,還是說直接算進(jìn)計提那年度了,還是12月大體計提個金額,實際發(fā)放比這個少,匯算清繳就做調(diào)增,這個年度獎金個稅的時候是單獨申報,還是匯總到工資里面一起申報了
郭老師
??|
提問時間:05/16 20:11
#稅務(wù)#
你好,你12月份沒有計提,今年1月份確定了之后補(bǔ)計提。借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 然后發(fā)放的次月申報個稅,可以合并到工資薪金,也可以在全年一次獎金收入里面申報。
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老師,要有什么樣的經(jīng)營范圍,才能開居間服務(wù)費
郭老師
??|
提問時間:05/15 22:18
#稅務(wù)#
你好,代理服務(wù)或是中介服務(wù)都行
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匯算清繳繳納去年的所得稅怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 11:28
#稅務(wù)#
匯算補(bǔ)稅 會計準(zhǔn)則計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 小企準(zhǔn)則計提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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老師您好,自然人股東有限公司,監(jiān)事可以不是公司員工擔(dān)任嗎
玲老師
??|
提問時間:02/28 10:16
#稅務(wù)#
你好 是的 可以的 可以
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老師,我想咨詢工業(yè)企業(yè)賬務(wù)處理
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是什么業(yè)務(wù)呢
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老師我們是社會團(tuán)體,開了財政收據(jù)以后,沒收到會費打款要確認(rèn)收入嗎,怎么做帳
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/16 09:33
#稅務(wù)#
社會團(tuán)體開出財政收據(jù)后,如果沒有收到會費打款,通常不需要確認(rèn)收入。
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有兩臺車電動保潔車,因前期準(zhǔn)備工作要用到,所以公司還沒注冊前·個人先購買了兩臺電動保潔車,開票也是開個人的·這票怎么報銷?
郭老師
??|
提問時間:05/15 19:32
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在企業(yè)執(zhí)照下來了嗎?如果是的話,你問一下對方還能紅沖吧,開給客人不好做帳,相當(dāng)于是個人消費了。
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老師法定盈余公積是什么時候提取的呢,公司從來沒提取過有影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/20 17:30
#稅務(wù)#
你好!你有盈利,就在年底提取就行 法定的,是要提的了。因為法律規(guī)定要提
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沒有折舊完的固定資產(chǎn)可以報廢嗎?需要什么原始附件,怎么做賬務(wù)處理呢
宋生老師
??|
提問時間:05/15 17:49
#稅務(wù)#
你好!可以的。這個做固定資產(chǎn)清理 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償?shù)奶幚?借:其他應(yīng)收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
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