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郭老師接 老師 我們這兒有一個酒的貿(mào)易公司,它每年差不多有2000多萬的普票的進項,但是他都不需要,因為它是零售嘛,但是他不需要開票,往外開票,他幾乎為零。 現(xiàn)在他的賬上就是趴著有很多的進項,那像他這種情況怎么解決呢?他這個風險是不是很大。他是一個個體工商戶
郭老師
??|
提問時間:05/18 16:22
#稅務#
風險大 小規(guī)模的嗎 做一部分無票收入吧 能不要發(fā)票嗎 因為有時候稅務局會根據(jù)你的這個進項發(fā)票要求你交稅
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買用友軟件的話,是按年付費,還是只是需要第一次購買付費
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 17:01
#稅務#
您好,這個是按照年付費的,這個
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老師好,已經(jīng)過了申報期,那個稅還能作廢掉重新申報嗎?還是只能更正申報。
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:22
#稅務#
你好!可以更正申報
?閱讀? 5855
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老師,這個年報表這里要填啥數(shù)據(jù)
暖暖老師
??|
提問時間:05/16 11:49
#稅務#
你好,計入管理費用的保險費
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本月開紅字發(fā)票紅沖上月的發(fā)票,收到退回增值稅及附加。請問怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:06/21 17:13
#稅務#
您好!這個你上月怎么做的,就做同樣的分錄。然后計提和支付稅金也是做同樣的分錄。只是間隔寫復數(shù)。
?閱讀? 5854
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老師護膚品店是賣產(chǎn)品的,可以給人家來化妝服務費的明目的發(fā)票么?
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 16:51
#稅務#
您好,這個是可以的,能的
?閱讀? 5854
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老師,您好,請問今年紅沖去年的成本票,會計分錄怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 13:42
#稅務#
你這個要看去年的成本的分錄是怎么做的。 把主營業(yè)務成本科目轉為以前年度損益調(diào)整就可以了。
?閱讀? 5854
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老師,1個點的進項專票,可以抵扣嗎
東老師
??|
提問時間:05/16 13:56
#稅務#
你好,這個可以抵扣進項稅的。
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企業(yè)變更經(jīng)營范圍,新增銷售預包裝食品,新增項目涉及到的稅種有哪些?
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:33
#稅務#
增值稅 附加稅印花稅企業(yè)所得稅
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您好老師,我們園區(qū)有一處房產(chǎn)一直沒有產(chǎn)權證,現(xiàn)在租給一家餐飲企業(yè)開飯店,請問這種情況怎么開票呢?據(jù)說數(shù)電票是要在備注欄注明產(chǎn)權證上具體信息的,包括具體位置什么的
微微老師
??|
提問時間:05/16 10:56
#稅務#
您好,正常開票,你寫具體位置就得了,沒產(chǎn)權證也沒關系
?閱讀? 5853
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匯算清繳繳納去年的所得稅怎么做分錄
家權老師
??|
提問時間:06/21 11:28
#稅務#
匯算補稅 會計準則計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-所得稅 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 小企準則計提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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民非組織小規(guī)模納稅人匯算清繳所得稅補交2000,借非限定凈資產(chǎn)2000 貸所得稅費用2000這個分錄正確嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/16 16:23
#稅務#
借非限定凈資產(chǎn)2000 貸:應交稅費-所得稅2000 借:應交稅費-所得稅2000 貸:銀行存款2000
?閱讀? 5852
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外幣賬戶的銀行流水是按外幣做賬嗎,流水要一致吧,就是用人民幣賬戶支出金額買入外幣,怎么入賬
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:15
#稅務#
你好,是按人民幣的了 借,銀行存款,外幣賬戶 財務費用 貸,銀行存款。人民幣賬戶
?閱讀? 5852
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公司投資方給第三方轉讓股權后,公司怎么做賬?
東老師
??|
提問時間:05/16 14:36
#稅務#
借銀行存款 貸長期股權投資
?閱讀? 5851
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宣傳服務費須要繳納文化事業(yè)建設費嗎
郭老師
??|
提問時間:06/20 22:40
#稅務#
廣告宣傳是嗎 是的話需要交
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匯算清繳問題。 我公司是分公司也是一般納稅人。需要填報A10400期間費用明細表 其中我公司23年有繳交殘疾人保證金。那在填表時,我應把這筆錢填在九、辦公費還是二十、各項稅費
東老師
??|
提問時間:05/16 11:24
#稅務#
你好,填寫在各項稅費里面就行。
?閱讀? 5850
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老師我想咨詢一下 企業(yè)所得稅彌補虧損 結轉年限最長不得超過五年。 這個五年是指什么意思? 比如我2020年有虧損 是這個虧損不能彌補超過五年 還是我在2026年這個虧損不能用了,
家權老師
??|
提問時間:06/21 08:57
#稅務#
是的,最遲必須25年彌補完
?閱讀? 5849
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老師,我想咨詢工業(yè)企業(yè)賬務處理
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:44
#稅務#
同學你好 是什么業(yè)務呢
?閱讀? 5849
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老師,我們企業(yè)2022年不是小微企業(yè),2023年是小微企業(yè),2023年3月份在銀行貸款,問一下貸款需要交印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:37
#稅務#
同學,你好 需要繳納印花稅
?閱讀? 5849
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老師,非學歷教育增值稅有免稅的優(yōu)惠政策嗎?22年-23年的
小小霞老師
??|
提問時間:05/15 13:54
#稅務#
你好,非學歷教育在增值稅方面確實有一定的免稅優(yōu)惠政策。具體來說,根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于進一步明確全面推開營改增試點有關再保險 不動產(chǎn)租賃和非學歷教育等政策的通知》(財稅〔2016〕68號)第三條規(guī)定,一般納稅人提供非學歷教育服務,可以選擇適用簡易計稅方法按照3%征收率計算應納稅額。 然而,這并不意味著非學歷教育的所有收入都可以免征增值稅。例如,學校以各種名義收取的贊助費、擇校費等并不屬于免征增值稅的范圍。
?閱讀? 5849
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過路過橋通行費的稅率是多少
王曉曉老師
??|
提問時間:05/15 10:11
#稅務#
高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+3 %)x3% 一級公路、二級公路、橋、閘通行費可抵扣進項稅額=一級公路、二級公路、橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+ 5%)x5%
?閱讀? 5849
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老師您好,公司之前都是無票支出都已入賬,匯算清繳調(diào)增交企業(yè)所得稅后,這部分費用支出的金額還需要交20%的股東分紅嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/21 15:14
#稅務#
你好,實際業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了嗎?業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,這個就沒法分紅了,你剩余的利潤可以分
?閱讀? 5848
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老師,您好,問下,季度預繳企稅,要報財報,那需要報現(xiàn)金流量表
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 21:28
#稅務#
您好,這個具體不理解什么呀
?閱讀? 5848
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租用村集體一地,進行搭建美食廣場再向各租戶收取租金及相關物業(yè)費應申請什經(jīng)營范圍的營業(yè)執(zhí)照
文文老師
??|
提問時間:06/20 16:07
#稅務#
經(jīng)營租賃的經(jīng)營范圍
?閱讀? 5848
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我要報企業(yè)所得稅年報,我單位現(xiàn)在利潤總額是負數(shù),報A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表的時候是不用填寫了嗎,還是需要計算減免稅額
meizi老師
??|
提問時間:05/16 09:22
#稅務#
你好;是的; 不用; 因為你已經(jīng)是利潤虧損;不存在繳納所得稅; 也不用寫; 我企業(yè)就沒寫哈
?閱讀? 5848
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彌補以前年度虧損用給稅務局寫申請嗎
郭老師
??|
提問時間:05/16 11:14
#稅務#
你好 這個不需要打申請的
?閱讀? 5848
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老師,公司賣車跑滴滴的網(wǎng)約車,就是比如14萬包括了車輛購置稅,那么,我們公司去我們公司的電子稅務局申報購置稅,這屬于什么
薇老師
??|
提問時間:06/21 00:38
#稅務#
你好,咱們賣車給對方包括了車輛購置稅,那這個稅就是賣車的成本支出。
?閱讀? 5847
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我們老板有幾個公司,都各自經(jīng)營,今天老板讓我給他另外一個公司開20萬的票,兩家公司沒有業(yè)務往來,這發(fā)票能不能開,屬不屬于虛開發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 17:55
#稅務#
您好,這個是不建議開的,這個
?閱讀? 5847
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老師,我們是分公司,總公司那邊問我們要企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按照總分公司申報來計算繳納的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 10:46
#稅務#
你好,一般企業(yè)所得稅會在分公司當?shù)仡A繳一部分。
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背景:一般1個主體公司會注冊多個公司,注冊1688店鋪。 發(fā)票目前發(fā)現(xiàn)問題: 1. 1688網(wǎng)店公司與開票公司不一致,注冊網(wǎng)點公司屬于個體戶。 2. 收款人與發(fā)票上顯示的收款人不一致 3. 品名與實際品名不一致 4. 開票公司屬于工廠,有限責任公司,小微企業(yè),發(fā)票上的稅點是1%。 請問這個發(fā)票能用嗎?對我們有什么影響?
樸老師
??|
提問時間:05/16 10:39
#稅務#
1.1688網(wǎng)店公司與開票公司不一致,注冊網(wǎng)點公司屬于個體戶:稅務風險:如果網(wǎng)店公司與開票公司之間存在稅務差異或未正確申報,可能面臨稅務部門的調(diào)查和罰款。合同問題:如果網(wǎng)店公司與開票公司之間的交易未得到明確和合法的合同支持,可能會引發(fā)合同糾紛或法律問題。分析:這種情況在實際操作中確實可能出現(xiàn),尤其是在電商平臺上。但需要注意的是,如果網(wǎng)店公司與開票公司不一致,可能會涉及到稅務和合同方面的問題。 2.收款人與發(fā)票上顯示的收款人不一致:稅務風險:如果收款人與發(fā)票上的信息不一致,可能會被認為是虛開發(fā)票,從而引發(fā)稅務風險。資金風險:不一致的收款人信息可能導致資金流失或無法追蹤,增加了資金管理的風險。分析:這通常意味著資金的流向與發(fā)票上的信息不匹配,可能涉及到委托收款或代收代付等情況。 3.品名與實際品名不一致:稅務風險:虛開發(fā)票是嚴重的稅務違法行為,一旦被查實,將面臨稅務處罰和法律責任。信譽風險:這種行為可能損害企業(yè)的商業(yè)信譽和聲譽,影響長期合作和業(yè)務發(fā)展。分析:這種情況屬于虛開發(fā)票的行為,違反了發(fā)票管理規(guī)定。 4.開票公司屬于工廠,有限責任公司,小微企業(yè),發(fā)票上的稅點是1%:分析:這種情況通常與小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策有關,稅點1%是合法的稅率。影響:只要開票公司合法納稅并享受相應的稅收優(yōu)惠政策,發(fā)票上的稅點1%是合理的,不會對企業(yè)造成直接負面影響。 所以,發(fā)票存在上述問題可能會帶來稅務風險、合同問題、資金風險和信譽風險。為了降低這些風險,建議采取以下措施: 確保網(wǎng)店公司與開票公司一致或得到明確的合同和稅務支持。 確保收款人與發(fā)票上的信息一致,如有代收代付情況,應準備相應的證明材料。 嚴格按照實際經(jīng)營業(yè)務開具發(fā)票,確保品名與實際品名一致。 定期對企業(yè)的稅務和財務情況進行審計和自查,確保合規(guī)經(jīng)營。
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