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老師,個體戶增值稅和所得稅在哪申報
廖君老師
??|
提問時間:04/25 07:41
#稅務師#
您好,增值稅是在電子稅務局 所得稅 在 自然人電子稅務局(扣繳端) 這里申報經(jīng)營所得稅
?閱讀? 4734
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因個人無力償還借款,企業(yè)承擔連帶賠償責任賠付的款項,可以所得稅前扣除嗎? 您好,這個是能稅前扣除的 請問這是依據(jù)什么允許稅前扣除? 這個是企業(yè)經(jīng)營的損失,并不是行政罰款所以可以扣除 接以上問題 請問這個需要申報資產(chǎn)損失明細表嗎?
東老師
??|
提問時間:04/25 07:11
#稅務師#
您好,這個不需要申報資產(chǎn)損失明細表
?閱讀? 4069
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老師,包工隊負責人個人去稅務局代開發(fā)票,每月勞務收入分別是90000,40000和100000分別怎么計算增值稅和所得稅
郭老師
??|
提問時間:04/25 06:55
#稅務師#
你好 增值稅分別9萬/1.01×1% 40000÷1.01×1% 100000÷1.01×1% 這個
?閱讀? 5117
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如何提高稅務師的業(yè)務水平?目前在考稅務師,在稅務師事務所當助理
廖君老師
??|
提問時間:04/25 06:51
#稅務師#
您好,有師傅帶您是提升最快的,這是大實話,雖然有點空洞。在財務崗位上也一樣的,因為他們有經(jīng)驗
?閱讀? 4923
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老師,個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得和勞務報酬所得計算所得稅的時候都減去60000嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 06:50
#稅務師#
你好 可以 同時有的話只能選擇一個6萬
?閱讀? 4024
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老師,個體戶是季度申報所得稅嗎,個體戶增值稅是按月繳納嗎
東老師
??|
提問時間:04/25 06:43
#稅務師#
您好,所得稅和增值稅都是按季度申報的
?閱讀? 730
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因個人無力償還借款,企業(yè)承擔連帶賠償責任賠付的款項,可以所得稅前扣除嗎?
東老師
??|
提問時間:04/25 06:41
#稅務師#
您好,這個是能稅前扣除的
?閱讀? 4885
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老師師,每月收入8萬,20萬,40萬和100萬是勞務收入,怎么算
廖君老師
??|
提問時間:04/25 06:39
#稅務師#
您好,每月收入8萬,20萬,40萬和100萬是勞務收入的個稅 80000*80%*40%-7000 200000*80%*40%-7000 400000*80%*40%-7000 1000000*80%*40%-7000
?閱讀? 3848
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老師,個人勞務報酬所得和工資薪金稅率表一樣嗎
東老師
??|
提問時間:04/25 06:07
#稅務師#
您好,勞務費和工資薪金稅率是兩個表格
?閱讀? 3962
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老師,個體戶每月開9萬的勞務發(fā)票,全年的增值稅和所得稅怎么計算
東老師
??|
提問時間:04/25 05:50
#稅務師#
您好如果開普通發(fā)票增值稅是可以免征的,個人所得稅如果是查賬征收的需要看有無成本發(fā)票呢?
?閱讀? 3810
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老師,個體戶每月開25萬的勞務發(fā)票,全年的增值稅和所得稅怎么計算
小林老師
??|
提問時間:04/25 05:49
#稅務師#
你好,開普通發(fā)票還是專用發(fā)票
?閱讀? 4890
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老師,勞務報酬所得15000,40000和80000分別怎么計算
東老師
??|
提問時間:04/25 05:48
#稅務師#
15000*(1-20%)*20%=2400 40000*(1-20%)*30%-2000=7600 80000*(1-20%)*40%-7000=18600 個人所得稅是這么計算的
?閱讀? 3912
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老師,包工頭可以去稅務局代開發(fā)票企業(yè)再入賬嗎
廖君老師
??|
提問時間:04/25 05:23
#稅務師#
您好,可以的,現(xiàn)在不用跑稅務大廳,自已手機申請 打開支付寶搜索電子稅務 點擊代開增值稅普票 點開增值稅普票 填好生產(chǎn)銷售行為 購買方就是填公司(個人也可以)開票信息 銷售方是自己的信息 按照要求填寫勞務信息 開具電子發(fā)票 提交頁面可以填寫發(fā)送到郵箱
?閱讀? 3882
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老師,個體戶一季度開多少限額的發(fā)票不繳納增值稅
東老師
??|
提問時間:04/25 05:19
#稅務師#
您好,一個季度開普通發(fā)票不超過30萬免征
?閱讀? 3956
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關聯(lián)企業(yè)借款利息,什么時候算關聯(lián)債資比,什么時候是兩倍,
趙老師
??|
提問時間:04/24 23:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 關聯(lián)企業(yè)之間的借款利息,在計算企業(yè)所得稅時,需要考慮關聯(lián)債權債務比例(關聯(lián)債資比)。 金融企業(yè)的債資比為5:1,其他企業(yè)為2:1。也就是非金融企業(yè)的關聯(lián)企業(yè)之間借款,計算準予稅前扣除的利息時,要考慮債資比2:1,不能超過這個限額。比如:關聯(lián)企業(yè)之間A向B借款金額為500萬元,按照同期同類貸款利率支付利息,債權性投資為200萬,那么借款金額500-200*2=100,這100萬對應的利息是不能稅前扣除的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 1554
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第三題為什么選C?為什么不選b,難道不屬于合同資產(chǎn)嗎?為什么
廖君老師
??|
提問時間:04/24 23:09
#稅務師#
您好,本題沒有其他條件,直接為應收賬款 合同資產(chǎn)(還有其他約束條件,比如合同上約定,驗收合格安裝完成后轉(zhuǎn)到應收賬款) 應收賬款(沒有限制條件,時間的流失)
?閱讀? 3952
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我公司不是高新企業(yè),有研發(fā)費用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,怎么審核研發(fā)費用能不能加計扣除?
小林老師
??|
提問時間:04/24 22:47
#稅務師#
你好,自行判斷加計扣除,填寫A107012
?閱讀? 1004
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老師請問,稅務師是幾月份報名幾月份考試
王曉曉老師
??|
提問時間:04/24 22:24
#稅務師#
稅務師職業(yè)資格考試時間為11月報名時間預計在5-7月份。
?閱讀? 3874
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第二題,為什么選c選項呢?甲公司實際分配股利是2000萬,這個到底是分得呢還是分配出去呢?搞不清。
小林老師
??|
提問時間:04/24 22:22
#稅務師#
你好。分配是股利,所以增加股本
?閱讀? 4516
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我公司購買后便取得了供應商開具的增值稅專用發(fā)票,但供應商卻委托另一個公司收款,即我公司作為供貨方將貨款支付給另一個公司,請問我公司取得增值稅專用發(fā)票的進項稅額能否抵扣?詳細解釋說明
王曉曉老師
??|
提問時間:04/24 22:15
#稅務師#
你好,可以抵扣,你讓那個開票的供應商出一個委托收款協(xié)議
?閱讀? 3869
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我說下我老板教我算的,無進項收人家30個點,是這樣算的13個增值稅,個稅3點,企業(yè)所得稅3個點,取現(xiàn)9個點,人工2點,現(xiàn)在有進項的情況下收幾個點呢?
周老師
??|
提問時間:04/24 21:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 抱歉,老師主要負責應試考試,沒有相關的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè),為了避免給您造成誤導,建議您去實務答疑板咨詢一下,網(wǎng)址為:http://sinada.com.cn/wenda/,感謝您的理解。 祝您學習愉快!
?閱讀? 522
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現(xiàn)在減少之前成立的公司的認繳出資額,新公司法實施后,要不要5年內(nèi)實繳。
小鎖老師
??|
提問時間:04/24 21:17
#稅務師#
您好,這個的話是屬于五年實繳
?閱讀? 3924
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43題,不得抵扣是48.75,那剩余的16.25是可以抵扣的吧,為什么不能減掉[疑問]
雪兒老師
??|
提問時間:04/24 17:30
#稅務師#
16.25不能抵扣,因為銷售收入有免稅的,既然免稅相應的進項票肯定不能抵扣,
?閱讀? 1233
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46題,小規(guī)模取得農(nóng)產(chǎn)品專票稅額0.24為什么不能直接抵扣?
廖君老師
??|
提問時間:04/24 17:27
#稅務師#
您好,因為這是計算扣除的,扣得多 2條取得小規(guī)模3%專票不是勾選扣,這個也是計算扣除的(特殊要記憶)。 1.收到免稅和3%的小規(guī)模專票才是計算抵扣9%,收到普票上有稅率3%或5%是不能扣除的
?閱讀? 1293
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老師,第25題,銷售貨物50w,為什么不繳增值稅?
丁小丁老師
??|
提問時間:04/24 17:03
#稅務師#
您好!答案不交?不對呀,能把答案解析發(fā)上來嗎?
?閱讀? 1131
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老師 ,這個兩年是啥意思,我的高會證書上通過日期是2022年11月,請問下今年5月份報名能申請免試財務與會計么?的的的
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/24 16:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 從事相涉稅工作包括了涉稅教學與科研、稅務機關工作、企事業(yè)財稅崗位工作、涉稅服務專業(yè)組織以及自由職業(yè)等均屬于從事涉稅工作。 依舊是必須從事以上工作滿兩年的才可以,您的只是職稱考試,不屬于已經(jīng)評定的高級專業(yè)技術人員,這里證書只是一個方面,還有工作經(jīng)歷和任職要求,以及論文數(shù)量所以只有證書是不可以的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 288
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請問老師,信息技術服務是免稅的嗎
東老師
??|
提問時間:04/24 16:23
#稅務師#
您好,這個是不免征增值稅的
?閱讀? 3921
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老師 請問這題會計分錄怎么寫
張老師
??|
提問時間:04/24 16:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本題主要是計算,分錄是計算出結果之后才做的。 調(diào)整后的A公司凈利潤=600-(120-80)*30%-(300-200)+(300-200)*40%=528 因此甲公司應確認投資收益額=528*40%=211.2 借:長期股權投資——損益調(diào)整 211.2 貸:投資收益 211.2 祝您學習愉快!
?閱讀? 275
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連載稿酬所得以一個月內(nèi)取得收入為一次,這句話對嗎
小王老師
??|
提問時間:04/24 16:14
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是對的,同一項目連續(xù)性收入,以一個月取得的收入為一次。 祝您學習愉快!
?閱讀? 734
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環(huán)保節(jié)能設備有哪些企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
小鎖老師
??|
提問時間:04/24 16:14
#稅務師#
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第一百條規(guī)定:企業(yè)購置并實際使用《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》、《節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》和《安全生產(chǎn)專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設備的,該專用設備的投資額的10%可以從企業(yè)當年的應納稅額中抵免;當年不足抵免的,可以在以后5個納稅年度結轉(zhuǎn)抵免??梢悦?0%
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