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請(qǐng)問,這道題最后可以抵扣的進(jìn)賬是5000*10%=500,與專票稅額150不一樣,這種情況做賬時(shí)要附加計(jì)算的單據(jù)吧?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/30 11:44
#稅務(wù)師#
可以的,可以有也可以沒有,這個(gè)你自己做就行。為了以后方便查,你可以附上一個(gè)計(jì)算方法
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請(qǐng)問老師,圖片一般計(jì)稅,建筑服務(wù)一般納稅人為什么預(yù)繳的時(shí)候可以減掉分包,申報(bào)的時(shí)候沒有減呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/28 13:53
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 因?yàn)檫@是規(guī)定,預(yù)繳的時(shí)候,為了給企業(yè)減負(fù)擔(dān),所以減去分包
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請(qǐng)問老師,其他地區(qū)與北上廣深的區(qū)別主要是在滿2年以上的非普通住宅上對(duì)吧?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/28 14:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)區(qū)別
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答案里寫的是6000,為什么選項(xiàng)是5075.7?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/20 21:49
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,因?yàn)槲创_認(rèn)融資費(fèi)用,是租賃負(fù)債的備抵項(xiàng)目的
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庫存商品的入賬價(jià)值為什么是540
穆易老師
??|
提問時(shí)間:07/07 00:33
#稅務(wù)師#
您好! 題目的內(nèi)容是什么呢同學(xué)
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老師,請(qǐng)問通過某民政部門捐贈(zèng)現(xiàn)金52萬元,用于抗洪救災(zāi),選擇經(jīng)營所得中扣除,可以全額扣除嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/03 19:37
#稅務(wù)師#
你好,只能抵扣利潤的30% 不可以全額抵扣的
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對(duì)方會(huì)計(jì)給了發(fā)生余額表是小企業(yè)會(huì)計(jì)基準(zhǔn),但是公司是非營利組織,我現(xiàn)在重新設(shè)置賬套,會(huì)計(jì)制度改成非營利組織會(huì)計(jì)制度,那之前的本年利潤的借方余額和未分配利潤的貸方余額該放在哪個(gè)科目里面呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/16 15:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是非限定性凈資產(chǎn)
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這題轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán),不是資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓嗎?為什是業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除的基數(shù)
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/14 21:31
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)樗?jì)入的是收入總額的意思
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老師 對(duì)股票轉(zhuǎn)讓所得暫不征收個(gè)人所得稅,轉(zhuǎn)讓境內(nèi)股票和境外股票,都是免個(gè)人所得稅么? 收到境內(nèi)外利息,如果是大于1年的,也是免稅么?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:59
#稅務(wù)師#
你好1; 是的; 2. 收到境內(nèi)外利息這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的; 是 股票的 利息部分嗎
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怎么算這個(gè),可以解釋一下計(jì)算過程嗎
曉純老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:21
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,這個(gè)小微企業(yè)的優(yōu)惠最近每年都變,21年是按圖片第一行,請(qǐng)查收
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請(qǐng)問老師,關(guān)聯(lián)公司的往來款,可以因?yàn)殛P(guān)聯(lián)公司注銷了,把計(jì)提的壞賬核銷了,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/23 12:00
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際發(fā)生的壞賬損失,是可以稅前扣除的
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您好 老師 單位給職工繳納公積金如何增員、減員、交公積金、停止交公積金呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:56
#稅務(wù)師#
1. 進(jìn)入系統(tǒng) 2. 點(diǎn)擊“匯繳管理”,選擇匯繳方式 3. 點(diǎn)擊“變更處理” 4. 如要增員,點(diǎn)“增加” 5. 填寫信息,除配偶信息外,其中各項(xiàng)都要填全。有些如“職務(wù)”、“職稱”等項(xiàng)不必較真,但要填上。錄完一個(gè)人后,點(diǎn)擊“保存并繼續(xù)增加”繼續(xù)錄入下一個(gè)。要增員的所有人錄完后,點(diǎn)“保存并退出”。 6. 如要減員。則在上級(jí)頁面中點(diǎn)“減少” 7. 輸入要減員的“個(gè)人編號(hào)”,鼠標(biāo)單擊任意空白格,該個(gè)人信息自動(dòng)呈現(xiàn)。(如不知道該人的個(gè)人編號(hào)??捎貌樵児δ埽?8. 操作步驟參考增員功能即可,錄入完畢并保存退出 9、 點(diǎn)擊“校驗(yàn)變更”,然后點(diǎn)擊”返回。 10、 點(diǎn)擊“申報(bào)確認(rèn)”,完成申報(bào)。等待系統(tǒng)審批即可。一般一個(gè)工作日后在“查詢”——“流水查詢”中會(huì)返回反饋結(jié)果 11. 關(guān)于查詢個(gè)人編號(hào),在查詢中點(diǎn)擊“個(gè)人查詢”,出現(xiàn)個(gè)人清單 12. 剛剛提交的業(yè)務(wù)狀態(tài)微“已提交”,如審核通過,會(huì)反饋“審批同意”如果不通過,會(huì)反饋失敗原因,則需要重新修改之后在提交。
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請(qǐng)問經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票公司開的普通發(fā)票,有老板的名字,請(qǐng)問能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:05/09 11:00
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)普通發(fā)票不能夠抵進(jìn)項(xiàng)。
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這題第一個(gè)選項(xiàng)為什么是正確的,沒可能記到財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:04/23 14:34
#稅務(wù)師#
你好 A描述的不對(duì) ; 正常是企業(yè)進(jìn)行外幣兌換業(yè)務(wù)產(chǎn)生的匯兌差額均為匯兌損失,應(yīng)記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的借方
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老師最新政策,小型微利企業(yè)的注冊(cè)資本的資金賬本印花稅率是多少,有減半再減半征收嗎?所得稅核定比例又是什么意思?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/21 11:35
#稅務(wù)師#
你好,萬分之二點(diǎn)五,如果是小型微利企業(yè)或者是小規(guī)??梢詼p半。
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請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)可以更正嗎
紫藤老師
??|
提問時(shí)間:08/17 22:20
#稅務(wù)師#
你好,如果還沒有扣款的,可以更正的
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應(yīng)付職工薪酬賬載金額跟實(shí)際金額應(yīng)該根據(jù)科目余額表的什么數(shù)據(jù)填寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/07 17:29
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì)。
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老師您好 1、折扣2%,是價(jià)款合計(jì)的2%,還是金額的2%,在日常工作中,通常是一批貨款,在十日內(nèi)付款,折扣2%,貨款通常是指價(jià)稅合計(jì)。 2、題目中的“價(jià)款”200000元,是不是價(jià)稅合計(jì)?怎樣表述是指不含稅金額?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/30 09:02
#稅務(wù)師#
1.這里題目中會(huì)具體給出,是否考慮增值稅 2.這里的200000不是價(jià)稅合計(jì)金額的,這里是增值稅專用發(fā)票注明的金額是不含稅的。
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單位跟房東個(gè)人租房,房東個(gè)人可以申請(qǐng)跟稅局代開專票嗎?還是說只能開具普票? 如果可以開具專票的話,專票上面的進(jìn)項(xiàng)可以進(jìn)行抵扣嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:10/07 10:27
#稅務(wù)師#
房東可以代開專票,但是,要交增值稅的.收到專票當(dāng)然可以抵扣
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報(bào)名稅務(wù)師時(shí)需要填履歷嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:08/10 11:05
#稅務(wù)師#
你好; 有工作經(jīng)驗(yàn)的考生需要填寫工作履歷,沒有的可以填寫待業(yè)。參加稅務(wù)師考試的考生,需要滿足稅務(wù)師報(bào)名的條件即可,如果為待業(yè)狀態(tài),直接寫明在待業(yè)就行。特別對(duì)于應(yīng)屆的經(jīng)濟(jì)、法律、管理的應(yīng)屆本科生,本身就沒有工作經(jīng)驗(yàn),不需要填寫自己的工作經(jīng)歷。
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本題如果中止訴訟時(shí)效是在6個(gè)月這后呢,哪訴訟時(shí)期是在哪個(gè)期間
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:06/28 23:24
#稅務(wù)師#
您好!那就是中止的情形,等原因消除后再繼續(xù)計(jì)算訴訟時(shí)效
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從政府取得的土地,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,是不?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/05 10:23
#稅務(wù)師#
沒有專票是不能抵扣的
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老師, 必刷550 第62頁 275題的A選項(xiàng),的分錄應(yīng)該是怎樣的?盤盈凈收益為什么在待攤支出
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:10/04 16:48
#稅務(wù)師#
借:工程物資 貸:在建工程 會(huì)先通過待攤支出的明細(xì)科目歸集
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題目中是4個(gè)月出租,后邊收回,那前4個(gè)月的房產(chǎn)稅為什么不是10*4*12%÷12老師:只要是出租房屋計(jì)征房產(chǎn)稅,都是用出租月份*月租金*12%嗎?12%不是年利率嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:11/29 08:50
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的答案是兩個(gè)房產(chǎn),一個(gè)出租12個(gè)月一個(gè)出租4個(gè)月?
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老師,您好,只要是通過慈善組織的公益性捐贈(zèng)就可以稅前扣除,還是有什么要求
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/25 18:43
#稅務(wù)師#
只要是通過慈善組織的公益性捐贈(zèng),并取得捐贈(zèng)票據(jù),就可以稅前扣除,
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‘’甲公司于2021年4月1日銷售給乙公司產(chǎn)品一批,當(dāng)日收到乙公司交來面值為585萬元,票面年利率為3%,期限為6個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張;6月30日計(jì)提了3個(gè)月的利息。甲公司于7月1日持票到銀行貼現(xiàn)(不附追索權(quán)),貼現(xiàn)期為3個(gè)月,年貼現(xiàn)率為4%,家公司的貼現(xiàn)時(shí)應(yīng)確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用為多少元?”。請(qǐng)問老師,這一題應(yīng)該怎么計(jì)算
鄒老師
??|
提問時(shí)間:09/27 10:45
#稅務(wù)師#
你好,到期值=585萬*(1+3%/12*6) 貼現(xiàn)時(shí)應(yīng)確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用=585萬*(1+3%/12*6)*4%/12*3
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請(qǐng)問老師這個(gè)第四問 房地產(chǎn)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品 增值稅為什么不是差額計(jì)算的?為什么不是(108-45*88%)/1.09*9%
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/17 11:16
#稅務(wù)師#
預(yù)繳時(shí)不能差額,只有一般計(jì)稅且在匯算清繳時(shí)才可以差額計(jì)稅。
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(2022財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)分錄大全,141發(fā)生超額虧損的會(huì)計(jì)分錄)請(qǐng)問被投資單位發(fā)生凈虧損確認(rèn)投資損失時(shí),什么情況下,使用其他綜合收益,長期股權(quán)投資-其他綜合收益科目核算。不是應(yīng)該通過,投資收益,長期股權(quán)投資-損益調(diào)整科目核算嗎? 只有被投資單位發(fā)生未在損益中確認(rèn)的損失扣除所得稅影響后的凈額,才通過其他綜合收益核算。這個(gè)屬于其他綜合收益變動(dòng)的處理吧?怎么本年凈利潤為負(fù)值也要通過該科目核算?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:10/29 11:29
#稅務(wù)師#
這地方是這樣的,如果只是利潤的超額虧損是不涉及其他綜合收益和長期股權(quán)投資——其他綜合收益科目的。 而這里列示這兩個(gè)科目指的是被投資單位其他綜合收益下降的特別大的時(shí)候,我們也可以理解為超額虧損,此時(shí)就是借其他總額收益,貸長期股權(quán)投資——其他綜合收益。
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老師我今年報(bào)考中級(jí)三門,去年學(xué)了稅務(wù)師的稅一,稅二,涉稅實(shí)務(wù),今年應(yīng)該報(bào)考稅務(wù)師哪幾門
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/29 11:28
#稅務(wù)師#
報(bào)考稅務(wù)師的三稅,財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)就可以了。
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企業(yè)所得稅匯算輕巧的公積金天所有的還是單位部分?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/06 11:35
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅匯算 是單位部分
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