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老師,勞務(wù)報酬所得月收入十萬怎么計算所得稅,增值稅怎么計算 有減免嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:25
#稅務(wù)師#
你好!你沒有超過10萬,增值稅及附加可以減免 個稅就比較多了
?閱讀? 3835
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這個問題怎么理解,不太明白選項
李愛老師
??|
提問時間:04/25 08:09
#稅務(wù)師#
您好,就是看稅金及附加科目所列示的金額是否合理。B選項的營業(yè)成本與稅金及附加沒多大關(guān)系,所以不正確
?閱讀? 5308
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老師,個體戶開具的勞務(wù)費發(fā)票增值稅和所得稅有減免嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 08:03
#稅務(wù)師#
小規(guī)模的話,增值稅季度30萬,普通發(fā)票可以免。 生產(chǎn)經(jīng)營所得稅看征稅方式,查賬征稅的根據(jù)利潤,沒有利潤的不需要交。
?閱讀? 3922
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老師,個人代開勞務(wù)費增值稅和所得稅有減免嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 08:02
#稅務(wù)師#
增值稅起征點500,個稅起征點800。
?閱讀? 3842
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老師,個人代開勞務(wù)發(fā)票和個體戶開勞務(wù)發(fā)票增值稅稅率一樣嗎,分別是多少
東老師
??|
提問時間:04/25 07:58
#稅務(wù)師#
你好,增值稅稅率都是一樣的,現(xiàn)在都是1%
?閱讀? 4003
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老師,個體戶增值稅和所得稅在哪申報
廖君老師
??|
提問時間:04/25 07:41
#稅務(wù)師#
您好,增值稅是在電子稅務(wù)局 所得稅 在 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 這里申報經(jīng)營所得稅
?閱讀? 4734
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因個人無力償還借款,企業(yè)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任賠付的款項,可以所得稅前扣除嗎? 您好,這個是能稅前扣除的 請問這是依據(jù)什么允許稅前扣除? 這個是企業(yè)經(jīng)營的損失,并不是行政罰款所以可以扣除 接以上問題 請問這個需要申報資產(chǎn)損失明細(xì)表嗎?
東老師
??|
提問時間:04/25 07:11
#稅務(wù)師#
您好,這個不需要申報資產(chǎn)損失明細(xì)表
?閱讀? 4069
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老師,包工隊負(fù)責(zé)人個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,每月勞務(wù)收入分別是90000,40000和100000分別怎么計算增值稅和所得稅
郭老師
??|
提問時間:04/25 06:55
#稅務(wù)師#
你好 增值稅分別9萬/1.01×1% 40000÷1.01×1% 100000÷1.01×1% 這個
?閱讀? 5117
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如何提高稅務(wù)師的業(yè)務(wù)水平?目前在考稅務(wù)師,在稅務(wù)師事務(wù)所當(dāng)助理
廖君老師
??|
提問時間:04/25 06:51
#稅務(wù)師#
您好,有師傅帶您是提升最快的,這是大實話,雖然有點空洞。在財務(wù)崗位上也一樣的,因為他們有經(jīng)驗
?閱讀? 4923
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老師,個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得和勞務(wù)報酬所得計算所得稅的時候都減去60000嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 06:50
#稅務(wù)師#
你好 可以 同時有的話只能選擇一個6萬
?閱讀? 4024
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老師,個體戶是季度申報所得稅嗎,個體戶增值稅是按月繳納嗎
東老師
??|
提問時間:04/25 06:43
#稅務(wù)師#
您好,所得稅和增值稅都是按季度申報的
?閱讀? 730
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因個人無力償還借款,企業(yè)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任賠付的款項,可以所得稅前扣除嗎?
東老師
??|
提問時間:04/25 06:41
#稅務(wù)師#
您好,這個是能稅前扣除的
?閱讀? 4885
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老師師,每月收入8萬,20萬,40萬和100萬是勞務(wù)收入,怎么算
廖君老師
??|
提問時間:04/25 06:39
#稅務(wù)師#
您好,每月收入8萬,20萬,40萬和100萬是勞務(wù)收入的個稅 80000*80%*40%-7000 200000*80%*40%-7000 400000*80%*40%-7000 1000000*80%*40%-7000
?閱讀? 3848
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老師,個人勞務(wù)報酬所得和工資薪金稅率表一樣嗎
東老師
??|
提問時間:04/25 06:07
#稅務(wù)師#
您好,勞務(wù)費和工資薪金稅率是兩個表格
?閱讀? 3962
?收藏? 0
老師,個體戶每月開9萬的勞務(wù)發(fā)票,全年的增值稅和所得稅怎么計算
東老師
??|
提問時間:04/25 05:50
#稅務(wù)師#
您好如果開普通發(fā)票增值稅是可以免征的,個人所得稅如果是查賬征收的需要看有無成本發(fā)票呢?
?閱讀? 3810
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老師,個體戶每月開25萬的勞務(wù)發(fā)票,全年的增值稅和所得稅怎么計算
小林老師
??|
提問時間:04/25 05:49
#稅務(wù)師#
你好,開普通發(fā)票還是專用發(fā)票
?閱讀? 4890
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老師,勞務(wù)報酬所得15000,40000和80000分別怎么計算
東老師
??|
提問時間:04/25 05:48
#稅務(wù)師#
15000*(1-20%)*20%=2400 40000*(1-20%)*30%-2000=7600 80000*(1-20%)*40%-7000=18600 個人所得稅是這么計算的
?閱讀? 3912
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老師,包工頭可以去稅務(wù)局代開發(fā)票企業(yè)再入賬嗎
廖君老師
??|
提問時間:04/25 05:23
#稅務(wù)師#
您好,可以的,現(xiàn)在不用跑稅務(wù)大廳,自已手機(jī)申請 打開支付寶搜索電子稅務(wù) 點擊代開增值稅普票 點開增值稅普票 填好生產(chǎn)銷售行為 購買方就是填公司(個人也可以)開票信息 銷售方是自己的信息 按照要求填寫勞務(wù)信息 開具電子發(fā)票 提交頁面可以填寫發(fā)送到郵箱
?閱讀? 3882
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老師,個體戶一季度開多少限額的發(fā)票不繳納增值稅
東老師
??|
提問時間:04/25 05:19
#稅務(wù)師#
您好,一個季度開普通發(fā)票不超過30萬免征
?閱讀? 3956
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關(guān)聯(lián)企業(yè)借款利息,什么時候算關(guān)聯(lián)債資比,什么時候是兩倍,
趙老師
??|
提問時間:04/24 23:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款利息,在計算企業(yè)所得稅時,需要考慮關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)比例(關(guān)聯(lián)債資比)。 金融企業(yè)的債資比為5:1,其他企業(yè)為2:1。也就是非金融企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款,計算準(zhǔn)予稅前扣除的利息時,要考慮債資比2:1,不能超過這個限額。比如:關(guān)聯(lián)企業(yè)之間A向B借款金額為500萬元,按照同期同類貸款利率支付利息,債權(quán)性投資為200萬,那么借款金額500-200*2=100,這100萬對應(yīng)的利息是不能稅前扣除的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 1557
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第三題為什么選C?為什么不選b,難道不屬于合同資產(chǎn)嗎?為什么
廖君老師
??|
提問時間:04/24 23:09
#稅務(wù)師#
您好,本題沒有其他條件,直接為應(yīng)收賬款 合同資產(chǎn)(還有其他約束條件,比如合同上約定,驗收合格安裝完成后轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款) 應(yīng)收賬款(沒有限制條件,時間的流失)
?閱讀? 3952
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我公司不是高新企業(yè),有研發(fā)費用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,怎么審核研發(fā)費用能不能加計扣除?
小林老師
??|
提問時間:04/24 22:47
#稅務(wù)師#
你好,自行判斷加計扣除,填寫A107012
?閱讀? 1004
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老師請問,稅務(wù)師是幾月份報名幾月份考試
王曉曉老師
??|
提問時間:04/24 22:24
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師職業(yè)資格考試時間為11月報名時間預(yù)計在5-7月份。
?閱讀? 3875
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第二題,為什么選c選項呢?甲公司實際分配股利是2000萬,這個到底是分得呢還是分配出去呢?搞不清。
小林老師
??|
提問時間:04/24 22:22
#稅務(wù)師#
你好。分配是股利,所以增加股本
?閱讀? 4516
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我公司購買后便取得了供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票,但供應(yīng)商卻委托另一個公司收款,即我公司作為供貨方將貨款支付給另一個公司,請問我公司取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅額能否抵扣?詳細(xì)解釋說明
王曉曉老師
??|
提問時間:04/24 22:15
#稅務(wù)師#
你好,可以抵扣,你讓那個開票的供應(yīng)商出一個委托收款協(xié)議
?閱讀? 3869
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我說下我老板教我算的,無進(jìn)項收人家30個點,是這樣算的13個增值稅,個稅3點,企業(yè)所得稅3個點,取現(xiàn)9個點,人工2點,現(xiàn)在有進(jìn)項的情況下收幾個點呢?
周老師
??|
提問時間:04/24 21:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師主要負(fù)責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè),為了避免給您造成誤導(dǎo),建議您去實務(wù)答疑板咨詢一下,網(wǎng)址為:http://sinada.com.cn/wenda/,感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 522
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現(xiàn)在減少之前成立的公司的認(rèn)繳出資額,新公司法實施后,要不要5年內(nèi)實繳。
小鎖老師
??|
提問時間:04/24 21:17
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是屬于五年實繳
?閱讀? 3924
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43題,不得抵扣是48.75,那剩余的16.25是可以抵扣的吧,為什么不能減掉[疑問]
雪兒老師
??|
提問時間:04/24 17:30
#稅務(wù)師#
16.25不能抵扣,因為銷售收入有免稅的,既然免稅相應(yīng)的進(jìn)項票肯定不能抵扣,
?閱讀? 1233
?收藏? 0
46題,小規(guī)模取得農(nóng)產(chǎn)品專票稅額0.24為什么不能直接抵扣?
廖君老師
??|
提問時間:04/24 17:27
#稅務(wù)師#
您好,因為這是計算扣除的,扣得多 2條取得小規(guī)模3%專票不是勾選扣,這個也是計算扣除的(特殊要記憶)。 1.收到免稅和3%的小規(guī)模專票才是計算抵扣9%,收到普票上有稅率3%或5%是不能扣除的
?閱讀? 1293
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老師,第25題,銷售貨物50w,為什么不繳增值稅?
丁小丁老師
??|
提問時間:04/24 17:03
#稅務(wù)師#
您好!答案不交?不對呀,能把答案解析發(fā)上來嗎?
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