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財(cái)務(wù)軟件
Excel
發(fā)票如何撤銷抵扣勾選,怎么操作?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/12 11:02
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 在已勾選里面,選擇需要的,按確認(rèn)
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老師用財(cái)務(wù)軟件做賬的話,每個(gè)月需不需要把財(cái)務(wù)軟件里的記賬憑證打印出來裝訂?還是說不需要直接在電腦里邊兒財(cái)務(wù)軟件有就不需要打印呀
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/12 10:31
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,需要打印出來裝訂成冊(cè)。
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請(qǐng)問一下,賬無憂是做賬軟件么?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/12 10:30
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,是做賬軟件的
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老師您好,問一下清卡的流程
東老師
??|
提問時(shí)間:12/12 09:16
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,先抄稅再報(bào)稅,最后清卡就行
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老師早上好,老板有一家公司了,還想在注冊(cè)一家公司,兩個(gè)公司的經(jīng)營地址一樣,可以嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/12 08:27
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,需要看你當(dāng)?shù)毓ど叹謱?duì)注冊(cè)地址方面的管理,我這邊是不可以的
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某公司2018年年初未分配利潤1000000元 當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤4000000元 該公司按10%提取盈余公積 按5%提取任意盈余公積 向投資者分派現(xiàn)金股利1000000元 根據(jù)資料 在表中編制結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤和利潤分配的會(huì)記分錄
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/11 20:25
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 借:本年利潤4000000 貸:利潤分配-未分配利潤 4000000 借:利潤分配-計(jì)提法定盈余公積 4000000*0.1=400000 借:利潤分配-計(jì)提任意盈余公積4000000*0.05=200000 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利1000000 貸:盈余公積-法定盈余公積 400000 貸:盈余公積-任意盈余公積 200000 貸:應(yīng)付股利1000000
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某工廠基本生產(chǎn)車間本月生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品。甲、乙兩種產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)分別 為:甲產(chǎn)品2800小時(shí),乙產(chǎn)品1200小時(shí)。本月份發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用資料如下 (1)職工薪例:生產(chǎn)甲產(chǎn)品的工人職工薪酬16000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品的工人職工薪酬14000 元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員職工薪酬5000元 (2)職工福利費(fèi):按工資總額的14%計(jì)提福利費(fèi)。 (3)材料費(fèi)用:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料28000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料16000元,車間一 般耗費(fèi)材料500元. (4)辦公費(fèi)與水電費(fèi):生產(chǎn)車間300元,行政管理部門800元。 (5)固定資產(chǎn)折舊費(fèi):生產(chǎn)車間4600元,行政管理部門3800元 (6)其他費(fèi)用:生產(chǎn)車間差旅費(fèi)2200元,低值易耗品攤銷費(fèi)400元,行政管理部門業(yè) 務(wù)招待費(fèi)2200元. 要求:(1)根據(jù)以上資料計(jì)算該工廠本月基本生產(chǎn)車間的制造費(fèi)用總額。 (2)按生產(chǎn)工時(shí)比例分配本月制造費(fèi)用。
嘟嘟老師
??|
提問時(shí)間:12/11 20:21
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 1.制造費(fèi)用總額=2000+280+500+300+4600+220+400=8300 2.甲產(chǎn)品分?jǐn)?8300*2800/4000 乙產(chǎn)品分?jǐn)?8300*1200/4000
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金世紀(jì)服裝公司財(cái)務(wù)部人員如下:01財(cái)務(wù)主管李濤,02會(huì)計(jì)陳霞(擁有總賬系統(tǒng)的所有操作權(quán)限),03出納王瑋(擁有出納的所有操作權(quán)限),04操作員劉明(只負(fù)責(zé)制單),2006年5月31日,會(huì)計(jì)陳霞在用友財(cái)務(wù)模塊結(jié)賬后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)月0058號(hào)記賬憑證有誤,這是一筆行政管理部門計(jì)提折舊的業(yè)務(wù),金額本應(yīng)為1000元,但該張憑證借貸雙方的金額都誤記為100元,請(qǐng)寫出相應(yīng)的處理步驟并結(jié)賬。
Jack老師
??|
提問時(shí)間:12/11 20:05
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,01財(cái)務(wù)主管李濤點(diǎn)擊反結(jié)賬,02會(huì)計(jì)陳霞負(fù)責(zé)取消記賬和取消審核損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證和0058憑證,由04操作員劉明負(fù)責(zé)修改0058號(hào)憑證,并修改損益結(jié)轉(zhuǎn),由02會(huì)計(jì)陳霞審核后記賬,最后i由01財(cái)務(wù)主管李濤結(jié)賬
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業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證不能修改,怎么處理呢
兮兮老師
??|
提問時(shí)間:12/11 17:28
#財(cái)務(wù)軟件#
尊敬的學(xué)員您好!是什么系統(tǒng)的憑證不能修改呢?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明一下哈
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老師你好,我們公司是建筑行業(yè),這張發(fā)票怎么入賬呢?
木木老師
??|
提問時(shí)間:12/11 16:39
#財(cái)務(wù)軟件#
借工程施工間接費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款等等。
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1, H銀行的優(yōu)先股發(fā)放固定股利4.25美元,售價(jià)為每股92美元。那么該銀行的優(yōu)先股成本是多少? 2, M有限公司正在嘗試確定它的債務(wù)成本。公司對(duì)外發(fā)行18年期的債券,市價(jià)為面值的107%,每半年付息,年利率為6%,那么這個(gè)公司的稅前債務(wù)成本是多少?如果稅率是35%,那么稅后債務(wù)成本是多少?
會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師
??|
提問時(shí)間:12/11 15:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好請(qǐng)稍等這邊為您解答
?閱讀? 674
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B 有限公司正在計(jì)劃一項(xiàng)配股,目前發(fā)現(xiàn)在外的股份為400000股,每股73美元。計(jì)劃發(fā)行新股50000新股,每股售價(jià)65美元。 a. 公司新的市值是多少? b. 每份新股需要多少份配股? c. 除權(quán)價(jià)格是多少? d. 每份配股價(jià)值多少?
Jack老師
??|
提問時(shí)間:12/11 15:22
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,稍等我一道道來發(fā)答案和過程。
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老師幫忙解答可以嗎?
土豆老師
??|
提問時(shí)間:12/11 10:14
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué),正在計(jì)算哈
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假設(shè)你所在公司正在考慮介入一個(gè)新項(xiàng) 目,這個(gè)項(xiàng)目需要在期初一次性投資3000萬元,后續(xù) 不再追加紫荊。該項(xiàng)目會(huì)在第一年年末產(chǎn)生200萬元現(xiàn)金流,并且在此基礎(chǔ)上這筆現(xiàn)金流會(huì)以每年5%的增長率增長。不過,你所在公司之前從未做過此類項(xiàng)目,不能用公司資本成本進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估,但是通過市場調(diào)研找到了一家與該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)?shù)墓尽_@是一家全權(quán)益公司,其權(quán)益貝塔系數(shù)為1.5.假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場超額期望收益率為6%,請(qǐng)你分析該項(xiàng)目是否值得投資。
風(fēng)語行者
??|
提問時(shí)間:12/11 00:14
#財(cái)務(wù)軟件#
這是財(cái)管投資問題涉及capm資本資產(chǎn)定值模型,以及穩(wěn)定增長估值。 先計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率14%=5%+1.5*6% 穩(wěn)定增長模型,估值計(jì)算2333萬=200萬*(1.05)/(14%-5%)。小于初始投資3000萬。全權(quán)益投資下,不值得。但可以考慮債權(quán)融資提高收益率。降低回報(bào)率至12%。即可
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老師好,1,請(qǐng)問用友結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么操作?2,反結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
木木老師
??|
提問時(shí)間:12/10 23:00
#財(cái)務(wù)軟件#
呃,你看一下就不確定你用的是哪個(gè)版本好,那么都大同小異,在那個(gè)賬務(wù)處理里面,你會(huì)看到有一個(gè)期末,你點(diǎn)進(jìn)去就有一個(gè)期末結(jié)賬。如果說你要反結(jié)轉(zhuǎn)的話,也是點(diǎn)那個(gè),它會(huì)有一個(gè)選項(xiàng),就讓你選擇了個(gè)反結(jié)賬。
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老師你好,這個(gè)調(diào)整分錄是不是錯(cuò)的呢?是不是要用到以前年度損益調(diào)整科目?
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/10 22:33
#財(cái)務(wù)軟件#
您好。更正以前損益類科目用以前年度損益調(diào)整
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用友軟件u8里邊有幾個(gè)賬套,如果需要補(bǔ)錄20年的憑證怎么操作。20年之后的沒有錄入過。謝謝
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/10 22:27
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,可以根據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù),在20年按月錄入憑證,審核后記賬,再結(jié)賬到下個(gè)月,再錄入下個(gè)月的憑證,再審核記賬,再結(jié)賬,一個(gè)月一個(gè)月的處理就行了。
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新開的公司,對(duì)公賬戶有53286,可用3286是什么原因
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:13
#財(cái)務(wù)軟件#
你好是不是有買的理財(cái)
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稅法上視同銷售是哪些情況
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:26
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列行為應(yīng)當(dāng)視同銷售: ⑴增值稅中視同銷售的確認(rèn)。《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下8種行為視同銷售: ①將貨物交付他人代銷; ②銷售代銷貨物; ③設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; ④將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目; ⑤將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營者; ⑥將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于分配給股東或投資者; ⑦將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi); · ⑧將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人。 會(huì)計(jì)處理上,具體解釋如下: ⑴貨物交付他人代銷: 委托方的處理—— a視同買斷方式下,一般在發(fā)出商品時(shí),確認(rèn)收入 b收取手續(xù)費(fèi)方式下,在收到受托方開來的代銷清單時(shí)確認(rèn)收入 ⑵銷售代銷貨物: 受托方的處理——按收取的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入 ⑶設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外: 不確認(rèn)收入 ⑷屬于自產(chǎn)、自用性質(zhì),不得開具增值稅專用發(fā)票,但要按規(guī)定計(jì)算銷項(xiàng)稅額,按成本結(jié)轉(zhuǎn),不確認(rèn)收入 借:在建工程(非生產(chǎn)經(jīng)用機(jī)器、設(shè)備) 貸:庫存商品(成本) (注意此處:營改增后,不再視同銷售處理,不再計(jì)算銷項(xiàng)稅額。) ⑸將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于投資,分以下情況: ①同一控制下的企業(yè)合并: 借:長期股權(quán)投資 貸:庫存商品(成本) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允價(jià)值*增值稅稅率) 貸:資本公積(差額) 或: 借:長期股權(quán)投資 貸:固定資產(chǎn)清理(賬面價(jià)值) 貸:資本公積(差額) ②非同一控制下的企業(yè)合并: 借:長期股權(quán)投資 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ⑹將自產(chǎn)、委托加工、購買的貨物,分配給股東或投資者: 借:應(yīng)付股利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ⑺將自產(chǎn)、委托加工物資,用于集體福利或個(gè)人消費(fèi): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解》應(yīng)付職工薪酬處,“企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為非貨幣性福利提供給職工的,相關(guān)收入的確認(rèn)、銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)和相關(guān)稅費(fèi)的處理,與正常商品銷售相同” ⑻視同銷售并計(jì)算應(yīng)交增值稅 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允價(jià)值*增值稅稅率) 不算做視同銷售 以下是不視同銷售行為,而作為銷售行為處理的: 按照稅法的規(guī)定,自產(chǎn)、委托加工或外購的產(chǎn)品用于非貨幣性資產(chǎn)交換和債務(wù)重組,不屬于視同銷售,而是銷售行為,對(duì)于這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)上也是要確認(rèn)收入的。 ⑴用于非貨幣性資產(chǎn)交換: 借:庫存商品、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 銀行存款等(或借方) ⑵用于債務(wù)重組: 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 營業(yè)外收入—債務(wù)重組利得 不確認(rèn)為收入的情況 對(duì)于自產(chǎn)產(chǎn)品的視同銷售是否作為主營業(yè)務(wù)收入核算,需注意以下政策: 《財(cái)政部關(guān)于將自己的產(chǎn)品視同銷售如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的復(fù)函》規(guī)定: 企業(yè)將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于在建工程、管理部門、非生產(chǎn)性機(jī)構(gòu)、捐贈(zèng)、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)等方面,是一種內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系,不存在銷售行為,不符合銷售成立的標(biāo)志 企業(yè)不會(huì)由于將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于在建工程等而增加現(xiàn)金流量,也不會(huì)增加企業(yè)的營業(yè)利潤。 因此,會(huì)計(jì)上不作銷售處理,而按成本轉(zhuǎn)賬。企業(yè)按規(guī)定計(jì)算繳納的各種稅費(fèi),也構(gòu)成由于使用該自產(chǎn)產(chǎn)品而發(fā)生支出的一部分,應(yīng)按用途計(jì)入相關(guān)的科目。 而按照新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第7號(hào)——非貨幣性資產(chǎn)交換》的規(guī)定,換出資產(chǎn)為存貨的,應(yīng)當(dāng)視同銷售處理,根據(jù)新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》按公允價(jià)值確認(rèn)商品銷售收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。 新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》規(guī)定,銷售收入確認(rèn)包括以下5個(gè)條件: ⑴企業(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方; ⑵企業(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒有對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制; ⑶收入的金額能夠可靠地計(jì)量; ⑷相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè); ⑸相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量; 因此,對(duì)于上述8種增值稅視同銷售業(yè)務(wù),對(duì)照銷售收入確認(rèn)的5個(gè)條件,其中用于非應(yīng)稅項(xiàng)目(如自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程)和捐贈(zèng)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)不能產(chǎn)生可準(zhǔn)確計(jì)量的經(jīng)濟(jì)利益的流入,在會(huì)計(jì)上不能確認(rèn)收入,可按成本轉(zhuǎn)賬,其他情況應(yīng)一律確認(rèn)收入。 對(duì)于新稅法下的視同銷售業(yè)務(wù)(如將自產(chǎn)產(chǎn)品用于捐贈(zèng)、贊助、廣告、樣品),此類業(yè)務(wù)不能產(chǎn)生可準(zhǔn)確計(jì)量的經(jīng)濟(jì)利益的流入,在會(huì)計(jì)上不能確認(rèn)收入,可按成本轉(zhuǎn)賬,其他情況應(yīng)一律確認(rèn)收入。 對(duì)于作為福利發(fā)放給職工的自產(chǎn)化產(chǎn)品部分,稅法上視同銷售,會(huì)計(jì)上已不再按成本轉(zhuǎn)賬,因此不進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整;對(duì)于對(duì)外捐贈(zèng),稅法上視同銷售,應(yīng)交企業(yè)所得稅,而會(huì)計(jì)上按成本轉(zhuǎn)賬,匯算清繳時(shí)要進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整。
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為什么我個(gè)人中心里面的做賬系統(tǒng)沒有了?
王超老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:14
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關(guān)的問題,圖片,表格等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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你好 請(qǐng)問用友T6做1號(hào)的收款憑證做成了付款憑證,而收款憑證已經(jīng)做到17號(hào)的了 請(qǐng)問該怎么修改呢 那張一號(hào)的收款憑證的制單日期還能只能是填17號(hào)以后的嗎
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/10 16:57
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,可以直接做17號(hào)以后的憑證處理就行了。
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第一題 希望老師詳細(xì)解答一下
Jack老師
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提問時(shí)間:12/10 16:34
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,稍等一下,我去查數(shù)據(jù)。
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簡略答案簡略答案簡略答案
云苓老師
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提問時(shí)間:12/10 16:28
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,可以讓財(cái)務(wù)費(fèi)用解方紅字金額
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如圖,需要簡略一點(diǎn)的答案
夕夕老師
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提問時(shí)間:12/10 16:17
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,是可以計(jì)入借方紅字賬戶的呢
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1.資料:M公司是一家生產(chǎn)加工企業(yè)(增值稅一般納稅人),2021年6月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)收到投資者投入的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值30 000元。 (2)購入A材料1 000公斤,單價(jià)20元,増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 600,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未到達(dá)。 (3)公司本月發(fā)出B材料98 000元,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用70 000元、車間一般性消耗20 000元、 8 000元。 (4)從銀行提取現(xiàn)金3 000元。 (5)銷售產(chǎn)品一批,貨款200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26 000元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 (6)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折I日費(fèi) 20 000元,其中:車間14 000元,行政管理部門6 000元。 (7)盤虧固定資產(chǎn)一臺(tái),賬面原值40 000元,已提折日28 000元,原因待查。 (8)上述盤虧固定資產(chǎn)無法査明原因,經(jīng)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。 要求:根據(jù)上濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
玲竹老師
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提問時(shí)間:12/10 16:13
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 (1)收到投資者投入的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值30 000元。 借:固定資產(chǎn) 30000 貸:實(shí)收資本 30000 (2)購入A材料1 000公斤,單價(jià)20元,増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 600,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未到達(dá)。 借:在途物資 10000*20=200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 600 貸:應(yīng)付賬款 200000+600=200600 (3)公司本月發(fā)出B材料98 000元,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用70 000元、車間一般性消耗20 000元、 8 000元。 借:生產(chǎn)成本 70000 借:制造費(fèi)用 28000 貸:原材料 98000 (4)從銀行提取現(xiàn)金3 000元。 借:庫存現(xiàn)金 3000 貸:銀行存款 3000 (5)銷售產(chǎn)品一批,貨款200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26 000元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 借:銀行存款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 26000 (6)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折I日費(fèi) 20 000元,其中:車間14 000元,行政管理部門6 000元。 借:制造費(fèi)用 14000 借:管理費(fèi)用 6000 貸:累計(jì)折舊 20000 (7)盤虧固定資產(chǎn)一臺(tái),賬面原值40 000元,已提折日28 000元,原因待查。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 12000 借:累計(jì)折舊 28000 貸:固定資產(chǎn) 40000 (8)上述盤虧固定資產(chǎn)無法査明原因,經(jīng)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。 借:營業(yè)外支出 12000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 12000
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本期主帳簿,還沒未完成折舊計(jì)提工作,不能結(jié)帳
一鳴老師
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提問時(shí)間:12/10 15:25
#財(cái)務(wù)軟件#
那你就先計(jì)提折舊的呀
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老師你好,金碟里的結(jié)帳功能時(shí)什么時(shí)候用的,怎么用的,是每個(gè)月錄完憑證就要結(jié)賬的嗎?
秦楓老師
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提問時(shí)間:12/10 14:50
#財(cái)務(wù)軟件#
當(dāng)月憑證全部做完損益也結(jié)轉(zhuǎn)了,出納管理,固定資產(chǎn)等子系統(tǒng)也全部結(jié)轉(zhuǎn)了,你就可以對(duì)總帳進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),從本月結(jié)轉(zhuǎn)到次月
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老師請(qǐng)問金碟里的“結(jié)帳“是怎么用的,什么時(shí)候用?錄憑證時(shí)一錄到結(jié)轉(zhuǎn)收入本年利潤這里時(shí)就會(huì)出現(xiàn)這樣的,能說下結(jié)帳嗎
立峰老師
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提問時(shí)間:12/10 14:43
#財(cái)務(wù)軟件#
親,你好 期末有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益模塊,這個(gè)憑證是點(diǎn)擊后自動(dòng)生成的,不是手工輸入的
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不會(huì)回答嗎(掛帳之類的)
冉老師
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提問時(shí)間:12/10 12:46
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,學(xué)員,具體是什么題目背景的
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老師好!供應(yīng)鏈有限公司買了300萬篩選機(jī)械設(shè)備回來,原先會(huì)計(jì)把設(shè)備放加工廠做賬提折舊入了制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本等等,已經(jīng)申報(bào)了兩個(gè)季報(bào),上個(gè)月也交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在覺得加工廠批不下來原先的會(huì)計(jì)科目要更改,請(qǐng)問老師把機(jī)械設(shè)備原來的制造費(fèi)用改管理費(fèi)用可以嗎?是不是需要去稅務(wù)局更改報(bào)表,如果這種更改對(duì)公司有多大的影響
冉老師
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提問時(shí)間:12/10 11:53
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,學(xué)員,不用的,直接本期做調(diào)整分錄即可的
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