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老師這個(gè)題CE不明白,解析也沒看懂,專業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票有關(guān)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:46
#稅務(wù)師#
你好請把題目完整能發(fā)一下看看
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四險(xiǎn)一金繳費(fèi)比例,個(gè)人和單位
青老師
??|
提問時(shí)間:05/26 11:10
#稅務(wù)師#
你好; 這個(gè)要看地方; 各地比例會有差異的; 一般情況下養(yǎng)老險(xiǎn)由單位繳納20%,個(gè)人繳納8%醫(yī)療險(xiǎn)單位繳納10%,個(gè)人繳納2%失業(yè)險(xiǎn)單位繳納1%,個(gè)人繳納0.2%工傷險(xiǎn)單位繳納0.5%生育險(xiǎn)單位繳納0.8%
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老師,請問稅務(wù)師里面所得稅計(jì)算方式,有的是:(利潤總額?或者?永久性差異)×25%,有的是:所得稅費(fèi)用?遞延所得稅負(fù)債?遞延所得稅資產(chǎn)。區(qū)別是什么?分別在什么時(shí)候用
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:01
#稅務(wù)師#
您好!第一個(gè)是計(jì)算應(yīng)納稅所得額,第二個(gè)是計(jì)算所得稅費(fèi)用,是暫時(shí)性差異
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老師 個(gè)稅可以兩個(gè)月合并一起申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/10 09:18
#稅務(wù)師#
個(gè)稅可以兩個(gè)月合并一起申報(bào)
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例7涉及遞延稅分錄怎么寫?
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:05/03 08:33
#稅務(wù)師#
您這題不涉及遞延所得稅。
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問下、企業(yè)給企業(yè)分紅前要先交完企業(yè)所得稅再分嗎?比如A投資B百分之30,然后B賺了100萬、要扣完企業(yè)所得稅再分給A嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/25 07:48
#稅務(wù)師#
...
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請問老師,單位購買貨物,簽訂的是框架協(xié)議,每筆購入的貨物也沒有訂單,財(cái)務(wù)是根據(jù)應(yīng)付賬款的金額繳納的印花稅,也就是含稅金額繳納的印花稅,但是聽同事說印花稅可以按照不含稅的,我現(xiàn)在可以退稅嗎?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:04/11 11:51
#稅務(wù)師#
您好,您是這樣子的,如果你合同上面有分開寫含稅價(jià)和不含稅價(jià),是可以按不含稅價(jià)的交印花稅,如果沒有分開寫,就按含稅價(jià)。
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小規(guī)模納稅人怎樣報(bào)稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/31 21:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,4月,大征期是指納稅企業(yè)需要申報(bào)所有涉及的稅種,包括:增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅等。 企業(yè)的小征期一般只需要申報(bào)個(gè)人所得稅即可。規(guī)模納稅人,按增值稅征收率進(jìn)行征稅處理,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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無論小規(guī)模 一般納稅人 銷售使用過固定資產(chǎn) 都是3%減按2 % 簡易計(jì)稅嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/24 16:22
#稅務(wù)師#
是的,您的理解正確
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這里的C選項(xiàng)是不是過于絕對了,不一定以證書的面積為準(zhǔn),如果有測定的面積應(yīng)該以測定的面積為準(zhǔn),幫忙解釋下
稅法老師
??|
提問時(shí)間:12/19 17:21
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)C是稅二教材423頁的原文表述。
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房地產(chǎn)開發(fā)成本都包含什么呢
王超老師
??|
提問時(shí)間:11/21 11:27
#稅務(wù)師#
你好 房地產(chǎn)開發(fā)成本包括土地的征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、公共配套設(shè)施費(fèi)。土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括土地征用、耕地占用稅、勞動(dòng)安置費(fèi)和拆遷地上、地下附著物拆遷補(bǔ)償?shù)膬糁С?、安置?dòng)遷房費(fèi)用等。前期工程費(fèi),包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可行性研究、水文、地質(zhì)、勘察、測繪、三通一平等費(fèi)用。建筑安裝工程費(fèi)指以出包方式向承包單位支付的建筑安裝工程費(fèi)用,以自營方式發(fā)生的建筑安裝工程費(fèi)用。基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)包括建設(shè)道路、供水、供電、燃?xì)獾荣M(fèi)用。公共配套設(shè)施費(fèi)用包括開發(fā)小區(qū)內(nèi)不可有償轉(zhuǎn)讓的公共配套設(shè)施發(fā)生的費(fèi)用。
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承包者獲得農(nóng)村集體土地承包經(jīng)營權(quán)是否屬于產(chǎn)權(quán)未發(fā)生轉(zhuǎn)移的情況
法律老師
??|
提問時(shí)間:12/17 20:21
#稅務(wù)師#
土地所有權(quán)還是集體的,承包者只是取得用益物權(quán)而已。
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生產(chǎn)型出口企業(yè)如何計(jì)算增值稅稅負(fù)?
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/14 12:57
#稅務(wù)師#
您好 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)*100%?
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為在境內(nèi)復(fù)制進(jìn)口這么理解呢
沈家本老師
??|
提問時(shí)間:11/14 23:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,為你解答如下。 復(fù)制權(quán)包括兩類: 一是在物理/實(shí)物上復(fù)制進(jìn)口貨物;例如,買方委托賣方設(shè)計(jì)某一產(chǎn)品,賣方隨后以樣品的形式向買方提供其研發(fā)成果。買方向賣方支付的研發(fā)費(fèi)用通常應(yīng)為復(fù)制該樣品的復(fù)制費(fèi)用,樣品本身如果無成交價(jià)格時(shí),則需使用其他方法確定該樣品的完稅價(jià)格。 二是復(fù)制進(jìn)口貨物所載的一項(xiàng)發(fā)明、創(chuàng)作、思想或理念。例如,買方進(jìn)口的設(shè)計(jì)圖紙,該圖紙所載的內(nèi)容是用于生產(chǎn)電路板的新開發(fā)的電路(發(fā)明);博物館進(jìn)口的一個(gè)雕塑樣品,該雕塑是用于在國內(nèi)進(jìn)行復(fù)制轉(zhuǎn)售的微縮品(創(chuàng)作)。 在判斷一項(xiàng)費(fèi)用是否為復(fù)制權(quán)費(fèi)用時(shí),納稅義務(wù)人應(yīng)提供足以證明上述貿(mào)易安排存在的客觀證據(jù)。如果納稅義務(wù)人無法提供上述證據(jù)的,則該兩類費(fèi)用應(yīng)作為被估貨物的實(shí)付或應(yīng)付價(jià)格。
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想要首次登陸新辦公司自然人扣繳端報(bào)個(gè)稅,但個(gè)人實(shí)名登錄和申報(bào)密碼登錄都顯示已離職公司信息,怎么辦?
王晶老師
??|
提問時(shí)間:07/10 17:41
#稅務(wù)師#
你好,之前離職的公司還能進(jìn)去嘛,能進(jìn)去系統(tǒng)的話,在單位管理里面添加一個(gè)單位就行
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營業(yè)利潤的影響考慮公允價(jià)值變動(dòng)損益是嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:05/16 19:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,考慮。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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名下有房,貸款已經(jīng)逾期,實(shí)際是租房住可以申請個(gè)稅租房抵扣還是個(gè)稅住房貸款抵扣
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:03/21 14:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是個(gè)稅住房貸款抵扣 注意首套房才可以 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)題目運(yùn)輸公司因不可抗力因素造成甲公司無法按期交付,需要承擔(dān)違約責(zé)任嗎?那么貨物毀損的責(zé)任歸咎于誰呢
范老師
??|
提問時(shí)間:11/10 10:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要。承運(yùn)人對運(yùn)輸過程中貨物的毀損、滅失承擔(dān)賠償責(zé)任。但是,承運(yùn)人證明貨物的毀損、滅失是因不可抗力、貨物本身的自然性質(zhì)或者合理損耗以及托運(yùn)人、收貨人的過錯(cuò)造成的,不承擔(dān)賠償責(zé)任。 因?yàn)檫@里是不可抗力導(dǎo)致的滅失。約定了交貨地點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)則是:交付之前出賣人承擔(dān),交付之后買受人承擔(dān)。所以乙公司承擔(dān)責(zé)任。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,可以抵扣的增值稅不用調(diào)整么?老師,50萬不用繳稅么,它不是相當(dāng)于收入么??老師,在算捐贈(zèng)支出的時(shí)候,需要用到會計(jì)利潤,會計(jì)利潤在題目當(dāng)中需要調(diào)整的,在算會計(jì)利潤時(shí)以調(diào)整后的會計(jì)利潤為基數(shù)么?
范老師
??|
提問時(shí)間:10/15 11:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師沒理解您的疑問,麻煩您把您的問題具體描述一下,提供一下完整的題目內(nèi)容,方便老師針對您的問題進(jìn)行解答謝謝。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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固定資產(chǎn)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策有哪一些?除了一次性折舊的
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/24 15:58
#稅務(wù)師#
自2019年1月1日起,適用《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2014〕75號)和《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕106號)規(guī)定固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠的行業(yè)范圍,擴(kuò)大至全部制造業(yè)領(lǐng)域。
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請問答案里的230怎么來的?
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/22 08:15
#稅務(wù)師#
您好,這是一個(gè)好大的題,您能把這個(gè)解析包含230的部分截圖一下么,這樣解答會有針對性,辛苦您了
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公司稅務(wù)已注銷,小規(guī)模小微,才發(fā)現(xiàn)以前申報(bào)的某一季度的現(xiàn)金流量表有2個(gè)數(shù)錯(cuò)誤,第三四季度和年報(bào)都正常。最后找原因是因?yàn)榻鸬浖仙傻默F(xiàn)金流量表錯(cuò)誤。請問還有必要去稅反注銷后重新修改嗎?還是寫個(gè)說明自己會計(jì)資料中備注一下呢?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/16 12:31
#稅務(wù)師#
把正確的留存好了,之前的就不要去修改了,你這個(gè)沒法修改。到時(shí)候你稅務(wù)局找起來,你再跟他解釋一下,當(dāng)時(shí)是申報(bào)錯(cuò)了,他如果要求你們強(qiáng)制修改的話,你再去改。
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你好老師咨詢一下小規(guī)模公司注冊地是法人的房子,要不要開房租賃發(fā)票
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/26 15:18
#稅務(wù)師#
有租金的最好去開發(fā)票的,但是你們需要問一下這個(gè)法人能給你們開了發(fā)票。
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員工工資已發(fā)不下來的,生育保險(xiǎn)怎么報(bào)個(gè)稅?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/25 14:38
#稅務(wù)師#
您好, 生育險(xiǎn)不用申報(bào)的
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我是房地產(chǎn)開發(fā)的 土地使用稅核減 我現(xiàn)在占地面積是15000㎡, 建筑面積是80000平方米 可售的建筑面積是78000平方米 已售500平方 我現(xiàn)在要繳納12月的土地使用稅 目前土地使用稅2元/㎡ 怎么核算?
木木
??|
提問時(shí)間:12/19 09:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 城鎮(zhèn)土地使用稅依土地使用證面積計(jì)算繳納。 應(yīng)納城鎮(zhèn)土地使用稅=15000*2*1/12=2500
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這個(gè)題咋做啊,答案的房產(chǎn)稅和土地使用稅不理解
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:12/06 10:09
#稅務(wù)師#
您把這個(gè) 題目的題干 和 答案 都 拍照一下,我看看
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老師,請問這個(gè)對嗎?我咋記得不是這樣
向陽老師
??|
提問時(shí)間:11/29 08:19
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),總結(jié)的是對的。
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老師7月1日出租,不應(yīng)該從次月也就是八月開始按照租金征收房產(chǎn)稅嘛
小天老師
??|
提問時(shí)間:11/25 09:30
#稅務(wù)師#
您好,是從7月交的,這個(gè)題出得不好,一般寫6.31簽好合同,哪有簽定合同當(dāng)日就能租用的
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這道題目投資收益不應(yīng)該是290嗎?
繆永強(qiáng)
??|
提問時(shí)間:10/01 21:44
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這道題選A
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老師,請問下這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定辦法怎么理解啊,前面說的是以購進(jìn)原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人納入核定扣除試點(diǎn)范圍,后面又說其購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品無論是否用于生產(chǎn)上述產(chǎn)品,都按照核定扣除試點(diǎn)辦法規(guī)定抵扣。如果購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品不是用于上述產(chǎn)品的話,不就是和其他購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)貨物一樣了嗎
張老師168
??|
提問時(shí)間:09/11 22:28
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),這是農(nóng)產(chǎn)品抵扣的特例,只有以購進(jìn)原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人無論是否用于生產(chǎn)上述這些產(chǎn)品都是用核定扣除的。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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