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麻煩老師看一下,模擬試卷上面。這個第13題答案不對吧?
財會老師
??|
提問時間:11/09 16:50
#稅務(wù)師#
非常抱歉,您說的是哪里的模擬試卷呢,煩請您幫老師明確一下,以便為您針對性的解答。
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老師 您好 我21年10-12月開了18153 22年1-9月開了475萬 ,還有22萬我不想開了,從哪一個月開始又重新連續(xù)累積啊
小林老師
??|
提問時間:09/17 12:50
#稅務(wù)師#
您好,那您從22年10月重新開始,
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承包者獲得農(nóng)村集體土地承包經(jīng)營權(quán)是否屬于產(chǎn)權(quán)未發(fā)生轉(zhuǎn)移的情況
法律老師
??|
提問時間:12/17 20:21
#稅務(wù)師#
土地所有權(quán)還是集體的,承包者只是取得用益物權(quán)而已。
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老師,合同內(nèi)有一般土建和措施項目費,這個開票名稱應(yīng)該寫什么呢,就幾千的額度
青老師
??|
提問時間:06/06 11:22
#稅務(wù)師#
你好; 建筑服務(wù)*土建服務(wù)費; 建筑服務(wù)*措施項目費
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A向個人零售商品只能開普票吧? B經(jīng)銷商開票? C科研所開票嗎?
稅法老師
??|
提問時間:10/21 14:43
#稅務(wù)師#
A,開普通發(fā)票,不能開具專票。 B,是小商品市場開票 C.是科研所開票
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生產(chǎn)型出口企業(yè)如何計算增值稅稅負?
新新老師
??|
提問時間:09/14 12:57
#稅務(wù)師#
您好 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應(yīng)納稅額)/(當期應(yīng)稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)*100%?
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請問老師,怎樣由機打發(fā)票變更電子發(fā)票?
郭老師
??|
提問時間:07/28 18:42
#稅務(wù)師#
你好,在電子稅務(wù)局我要辦稅發(fā)票管理票種認定,在這里面申請增加電子發(fā)票
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問一下這題,第一個問題,收到的投資收益是另外已經(jīng)扣完稅的金額?第二個問題,收到的投資收益在國內(nèi)還用交稅嗎?謝謝
一鳴老師
??|
提問時間:11/15 16:33
#稅務(wù)師#
1收到的投資收益是已經(jīng)扣完國外交的所得稅的金額。收到的投資收益在國內(nèi)還用交稅的
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請問老師,重組里面員工自愿遣散和強制解散,是確認預(yù)計負債但是分錄不做預(yù)計負債嗎?那為什么還叫確認預(yù)計負債呢?這個確認是什么意思?有啥意義?
小王老師
??|
提問時間:10/07 22:51
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為是或有事項,所以屬于預(yù)計負債的范疇,只是會計科目是應(yīng)付職工薪酬而已 祝您學習愉快!
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個稅專項附加扣除中繼續(xù)教育中的學歷教育中選擇由本人或父母扣除。若選擇父母扣除是按2000元/月還是按400元/月扣除?謝謝!
衛(wèi)老師
??|
提問時間:09/26 11:18
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選擇由父母扣除繼續(xù)教育中的學歷教育費用時,是按照2000元/月的標準定額扣除。 祝您學習愉快!
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為什么里的購進貨物是不含稅價,分母不用除1.13嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:09/13 18:20
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題中已經(jīng)說明了,賬面成本,會計上計入賬面成本都是不含稅的。 祝您學習愉快!
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2 ) 將 上 月 購 人 的 化 工 原 料 發(fā) 往 乙 企 業(yè) ( 一 般 納 稅 人 ) 加 工 高 檔 化 妝 品 乙 企 業(yè) 按 規(guī) 定 代 收 代 繳 了 消 費 稅 550.59萬元。 ( 3 ) 將 委 托 乙 企 業(yè) 加 工 的 高 檔 化 妝 品 收 回 后 , 其 中 5 % 用 于 繼 續(xù) 加 工 成 套 化 妝 品 ; 94 % 通 過 各 直 播 帶 貨 平 臺 ( 一 般 納 稅 人 ) 銷 售 . 不 含 稅 銷 售 額 為 600 萬 元 ; 1 % 無 償 贈 送 給 帶 貨 主 播 試 用 。 請問計算甲企業(yè)消費稅的時候,為什么抵扣的是550.59*(94%+5%),這5%不是未銷售嗎,也能按生產(chǎn)領(lǐng)用抵扣?
張老師
??|
提問時間:10/21 11:53
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 5%用于繼續(xù)加工成套化妝品此處將委托加工收回的高檔化妝品5%用于繼續(xù)加工成套化妝品,屬于連續(xù)生產(chǎn),準予按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納的消費稅 祝您學習愉快!
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老師您好公司上年度工資總額包含個人社保部分嗎?正確答案
建英老師
??|
提問時間:11/07 09:33
#稅務(wù)師#
你好,上年度工資總額包含
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老師,請教:開個體戶在稅務(wù)上有哪些優(yōu)劣?主要資金風險的控制
宋生老師
??|
提問時間:07/25 14:50
#稅務(wù)師#
稅務(wù)優(yōu)勢 1.無限責任:個體工商戶的投資人對債務(wù)承擔無限責任,這意味著個人財產(chǎn)可能用于償還債務(wù),但也使得個體工商戶在經(jīng)營上更加靈活 2.增值稅優(yōu)惠:符合條件的個體工商戶可以享受增值稅優(yōu)惠政策,如小規(guī)模納稅人免征增值稅等 3.個人所得稅優(yōu)惠:個體工商戶可以享受個人所得稅的優(yōu)惠政策,如年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分減半征收個人所得 4.六稅兩費減免:個體工商戶可以享受“六稅兩費”的減免政策,包括資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅等。 稅務(wù)劣勢 1.無法轉(zhuǎn)讓:個體工商戶無法轉(zhuǎn)讓,只能注銷,也不能對外投資成為公司的股東。 2.建賬要求:符合條件的個體工商戶需要建賬,且需要按照相關(guān)規(guī)定進行會計處理。 3.稅收優(yōu)惠政策限制:雖然有稅收優(yōu)惠,但個體工商戶的稅收優(yōu)惠政策可能不如企業(yè)靈活,且需要滿足一定條件才能享受。 資金風險控制 1.無限責任風險:個體工商戶的投資人需要承擔無限責任,這意味著個人財產(chǎn)可能被用于償還債務(wù),增加了資金風險 2.資金管理:個體工商戶的資金管理相對簡單,但也需要合理規(guī)劃,避免個人和經(jīng)營資金混同,增加財務(wù)風險 3.稅務(wù)合規(guī):需要確保稅務(wù)申報和繳納的合規(guī)性,避免因稅務(wù)問題導致的罰款和滯納金 4.發(fā)票管理:個體工商戶需要注意發(fā)票的開具和管理,避免因發(fā)票問題引發(fā)稅務(wù)風險。 5.財務(wù)管理:建議個體工商戶建立規(guī)范的財務(wù)管理制度,定期進行財務(wù)審計和稅務(wù)申報,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性
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想問一下2023年出售的分錄怎么做
Lucky劉老師
??|
提問時間:03/22 20:02
#稅務(wù)師#
借:銀行存款 (實際收到的金額) 交易性金融資產(chǎn) ——公允價值變動 貸:交易性金融資產(chǎn)——成本 投資收益 (差額,或借方) 同時,將原記入“公允價值變動損益”科目的累計公允價值變動額轉(zhuǎn)出: 借:投資收益 貸:公允價值變動損益
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你好老師,就是退個人所得稅的問題,我把他入職日期改了2023年10月,原先是2021年入職,改了11月份就要交個人稅,1624.14元10月份交291.69元,想問為啥只能退175.75元23年匯算清繳。
樸老師
??|
提問時間:03/20 13:02
#稅務(wù)師#
同學你好 因為匯算清繳就只匯算23年所屬期的
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財務(wù)報表中成本大過收入怕國稅局查嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/12 20:34
#稅務(wù)師#
您好,如果是公司實際業(yè)務(wù),是可以的
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注冊資金在帳戶里,可以用于支付貨款和費用的吧
東老師
??|
提問時間:01/05 17:14
#稅務(wù)師#
好,沒問題,可以用于這些內(nèi)容的
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這個題目剩余20%賣了80萬,高于領(lǐng)口的價格,不是應(yīng)該要補稅嗎?
一休哥哥老師
??|
提問時間:12/06 16:22
#稅務(wù)師#
您是問題是:高于進口的價格,不是應(yīng)該要補稅嗎
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老師,關(guān)于轉(zhuǎn)讓限售股有疑問: 增值稅:免 企業(yè)所得稅:財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,無原值,按15% 個稅:財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得征? 限售股股息: 無增值稅的問題吧 只有個人稅吧:個稅中解禁前減半,解禁后差別化
樸老師
??|
提問時間:11/09 12:50
#稅務(wù)師#
增值稅:根據(jù)您提供的信息,轉(zhuǎn)讓限售股免征增值稅。 企業(yè)所得稅:根據(jù)您提供的信息,轉(zhuǎn)讓限售股按“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”征稅,無原值,按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。 個人所得稅:根據(jù)您提供的信息,轉(zhuǎn)讓限售股的收入需要繳納個人所得稅。具體來說,財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的個人所得稅是根據(jù)每次限售股轉(zhuǎn)讓收入、股票凈值和合理性稅費之后的余額為應(yīng)納稅所得額來計算的。如果該應(yīng)納稅所得額為負數(shù),則不需要繳納個人所得稅。 限售股股息:根據(jù)您提供的信息,對于限售股股息,沒有增值稅的問題。但是否需要繳納個人所得稅需要根據(jù)具體情況而定。如果限售股股息是現(xiàn)金股息,則需要繳納個人所得稅;如果是股票股息或其他非現(xiàn)金形式的股息,則不需要繳納個人所得稅。
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這題答案是不是錯了應(yīng)該是ACD
小天老師
??|
提問時間:10/03 21:11
#稅務(wù)師#
您好,是的,您的答案是對的
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2023年1月1日至2023年12月31日,月不超過10萬,季不超過30萬,這個銷售額免于增值稅小規(guī)模納稅人,含不含不動產(chǎn)轉(zhuǎn)。
一鳴老師
??|
提問時間:09/24 11:36
#稅務(wù)師#
你好,報括扣除轉(zhuǎn)讓的不動產(chǎn)收入
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請問老師,兩個圖片劃紅線的地方有點矛盾吧?留底退稅相當于做為了城建稅計稅的依據(jù)了呀?收到的次月可以減掉
小天老師
??|
提問時間:09/02 09:07
#稅務(wù)師#
您好,沒有錯,留抵退稅和免抵稅額是2回事, 1..免抵稅額需要交納城建稅和教育費附加,這里的免抵退稅額,不是真正的不讓企業(yè)繳納了,而是讓退稅與應(yīng)納稅額抵消了。所以,對于企業(yè)來說,這部分抵消的增值稅同樣需要計算繳納城建稅、教育費附加。畢竟,企業(yè)城建稅、教育費附加的計稅依據(jù)并沒有變化。(申報:應(yīng)在免抵稅額核準通過的次月申報繳納城建稅等附加稅費。) 2.留抵退稅在退增值稅時沒有同時退城建稅,所以在以后繳附加稅時可以抵減了
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房產(chǎn)稅納稅義務(wù)發(fā)生時間?是15日還是30?有所有小稅種的這種納稅義務(wù)發(fā)生時間總結(jié)嘛
金金老師
??|
提問時間:08/28 13:38
#稅務(wù)師#
您好,這個是15的呀,因為很少有30天納稅的
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請問老師,圖片一般計稅,建筑服務(wù)一般納稅人為什么預(yù)繳的時候可以減掉分包,申報的時候沒有減呢?
小菲老師
??|
提問時間:08/28 13:53
#稅務(wù)師#
同學,你好 因為這是規(guī)定,預(yù)繳的時候,為了給企業(yè)減負擔,所以減去分包
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前年多算的增值稅一直掛賬上沒有繳納(因為多算的所以沒有繳納),該怎么做平
小菲老師
??|
提問時間:08/28 10:48
#稅務(wù)師#
同學,你好 直接紅沖之前的分錄
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蛋糕發(fā)票只有一個總額,沒有明細跟數(shù)量能稅前扣除嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:08/25 13:07
#稅務(wù)師#
你好!這個就看管理員了,嚴格來說發(fā)票不規(guī)范,不能扣除
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個體戶10月份馬上要報季稅了,這種情況下注銷營業(yè)執(zhí)照可以嗎
郭老師
??|
提問時間:08/23 18:27
#稅務(wù)師#
你現(xiàn)在提前注銷可以的,但是需要提前申報。
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老師,為何第四題,要選e選項,這個承租出售資產(chǎn)要開票?
金金老師
??|
提問時間:08/12 12:14
#稅務(wù)師#
您好,這個是屬于售后回租啊,正常開租賃發(fā)票的
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轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和轉(zhuǎn)讓上市股票個稅處理有什么不一樣嗎
小天老師
??|
提問時間:08/10 21:08
#稅務(wù)師#
您好,個人在二級市場交易的股票轉(zhuǎn)讓所得,不用繳納個稅的。 個人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交個稅。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅管理辦法(試行)》的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第67號)的規(guī)定:“第四條 個人轉(zhuǎn)讓股權(quán),以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費用后的余額為應(yīng)納稅所得額,按“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納個人所得稅。 合理費用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓時按照規(guī)定支付的有關(guān)稅費?!?/a>
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