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老師,無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)75%扣除,形成暫時(shí)性差異么?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/12 21:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,不會(huì),這要當(dāng)是即不影響損益也不影響后期應(yīng)納閣所得管員的不形成暫時(shí)性差異的
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蔬菜不是全環(huán)節(jié)免征嗎?怎么從農(nóng)民手上買了又要交稅了啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/25 11:52
#稅務(wù)師#
農(nóng)民直接銷售自家土地的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,但是蔬菜公司從農(nóng)民這里收購了蔬菜,然后再對(duì)外銷售出去,是要交9%的銷項(xiàng)稅
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請(qǐng)問.出租固定資產(chǎn)應(yīng)收取的租金收入不是應(yīng)該通過其他業(yè)務(wù)收入科目核算嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:09/13 11:29
#稅務(wù)師#
你好; 沒有收到租金; 做; 借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 所以要選擇B
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外匯管理局網(wǎng)站填一般貿(mào)易編碼,一般貿(mào)易的編碼是多少?
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/14 21:33
#稅務(wù)師#
你好,一般貿(mào)易的交易編碼為101010
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本月從甲廠購進(jìn)煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬元,支付不含增值稅運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,取得一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)其他材料取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款40萬元,增值稅5.2萬元,運(yùn)輸途中由于保管不善,材料丟失2%。這題為什么其他材料的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:10/18 00:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不管是,主材、其他材料,低值易耗品取得專票也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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凈資產(chǎn)收益率的平均凈資產(chǎn)如何計(jì)算
張老師
??|
提問時(shí)間:11/11 15:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 平均凈資產(chǎn)=(凈資產(chǎn)期末+凈資產(chǎn)期初)/2。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,第三問,通話和短信怎么判斷是含稅收入,其他貨物在沒有說明的情況下,收入均是不含稅收入
立峰老師
??|
提問時(shí)間:11/26 17:08
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),因?yàn)槔镞吿岬绞莾r(jià)稅合計(jì)收入,所以就可以認(rèn)為是含增值稅的
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外購用于集體福利不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,為什么是視同銷售
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/08 14:51
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)不是外購的,他是摩托車廠,是自制的
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公司是法人股東,股東變更了,要交稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:03/19 16:46
#稅務(wù)師#
您好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到個(gè)稅的
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@賈apple老師,這個(gè)打印封面沒有寫單位名稱字樣可以吧
apple老師
??|
提問時(shí)間:03/17 09:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這是 內(nèi)部資料封面吧。內(nèi)部的話。不用打印名稱也可以 以后的資料裝訂,打印一個(gè)好看
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老師,一般納稅人建筑企業(yè)A要購進(jìn)混凝土,A企業(yè)先自己采購水泥提供給B攪拌站,A企業(yè)能不能要求B攪拌站按委托加工開13%的專票?如果B攪拌站只能開3%的混凝土專票,那A建筑企業(yè)是不是不需要自購水泥提供給攪拌站?我是建筑企業(yè)A的會(huì)計(jì),現(xiàn)在A建筑企業(yè)要跟B攪拌站簽訂長(zhǎng)期供貨合同,這個(gè)事項(xiàng)該怎么做籌劃?
立峰老師
??|
提問時(shí)間:03/17 11:36
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 老師,一般納稅人建筑企業(yè)A要購進(jìn)混凝土,A企業(yè)先自己采購水泥提供給B攪拌站,A企業(yè)能不能要求B攪拌站按委托加工開13%的專票? 答:可以。
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研發(fā)費(fèi)材料費(fèi)先計(jì)入研發(fā)項(xiàng)目上,后期是否可以調(diào)整到機(jī)器項(xiàng)目上去,形成存貨?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/12 11:04
#稅務(wù)師#
你好可以的,研發(fā)形成庫存商品
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老師,你好,我們公司是證券公司,有一個(gè)資管計(jì)劃持有的一只債券到期違約了,后這只債所在的公司進(jìn)行了債務(wù)重組,把這只債的成本和利息換成了股票。請(qǐng)問這只債之前計(jì)提的利息要交貸款服務(wù)稅嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/06 16:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 你好,我們公司是證券公司,有一個(gè)資管計(jì)劃持有的一只債券到期違約了,后這只債所在的公司進(jìn)行了債務(wù)重組,把這只債的成本和利息換成了股票。請(qǐng)問這只債之前計(jì)提的利息要交貸款服務(wù)稅嗎?
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企業(yè)所得稅和其他稅是什么關(guān)系,所得含增值稅、消費(fèi)稅、契稅、土增等的嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:55
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅與其他稅種是相互獨(dú)立的,但存在一定的聯(lián)系。企業(yè)所得稅是對(duì)企業(yè)所得額征收的稅種,而其他稅種則針對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和收入征收。所得不包括增值稅、消費(fèi)稅、契稅、土地增值稅等,這些是流轉(zhuǎn)稅和財(cái)產(chǎn)稅等稅種的內(nèi)容。
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老師好,委外加工業(yè)務(wù),供應(yīng)商把我們的原料丟了,他會(huì)按照成本價(jià)賠償,供應(yīng)商給丟的,這個(gè)算是經(jīng)營(yíng)管理不善嗎?需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:16
#稅務(wù)師#
對(duì)的,是的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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請(qǐng)問這題怎么算出來的 我一直沒有算出答案 謝謝老師
何老師(apple)
??|
提問時(shí)間:01/07 23:40
#稅務(wù)師#
您好! 該出版社應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳王某的個(gè)人所得稅=30000×(1-20%)×30%-2000=5200(元)。居民個(gè)人發(fā)生的公益捐贈(zèng)支出選擇在綜合所得項(xiàng)目中扣除的,取得的項(xiàng)目若為勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得的,其預(yù)扣預(yù)繳時(shí)不扣除公益捐贈(zèng)支出,統(tǒng)一在綜合所得匯算清繳時(shí)扣除。
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個(gè)人互換住房免征土增嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:11/25 16:53
#稅務(wù)師#
你好,住房是沒有土地增值稅的
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甲方2欠乙方的設(shè)備款,甲方1和甲方2隸屬一個(gè)上市集團(tuán)的兩個(gè)公司,兩個(gè)公司為同一個(gè)法人。現(xiàn)在甲方2想讓用甲方1的貨來抵甲方2的設(shè)備欠款。這樣可以嗎?需要簽訂協(xié)議嗎?怎么簽?有模版嗎?稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/24 11:17
#稅務(wù)師#
可以的,就是寫清楚,用這個(gè)商品來抵扣 這個(gè)可以做非貨幣資產(chǎn)交換的處理。
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小規(guī)模納稅人按月申報(bào)繳納增值稅,月度銷售額超過10萬是超過部分征還是全額征
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是全額征收
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麻煩看下這個(gè)a稅務(wù)機(jī)關(guān)不是應(yīng)該是在10日內(nèi)退還嗎?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:09/27 22:13
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不是10日內(nèi)哦,就是馬上退還
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2023年1月1日至2023年12月31日,月不超過10萬,季不超過30萬,這個(gè)銷售額免于增值稅小規(guī)模納稅人,含不含不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)。
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/24 11:36
#稅務(wù)師#
你好,報(bào)括扣除轉(zhuǎn)讓的不動(dòng)產(chǎn)收入
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請(qǐng)問老師,兩個(gè)圖片劃紅線的地方有點(diǎn)矛盾吧?留底退稅相當(dāng)于做為了城建稅計(jì)稅的依據(jù)了呀?收到的次月可以減掉
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/02 09:07
#稅務(wù)師#
您好,沒有錯(cuò),留抵退稅和免抵稅額是2回事, 1..免抵稅額需要交納城建稅和教育費(fèi)附加,這里的免抵退稅額,不是真正的不讓企業(yè)繳納了,而是讓退稅與應(yīng)納稅額抵消了。所以,對(duì)于企業(yè)來說,這部分抵消的增值稅同樣需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加。畢竟,企業(yè)城建稅、教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)并沒有變化。(申報(bào):應(yīng)在免抵稅額核準(zhǔn)通過的次月申報(bào)繳納城建稅等附加稅費(fèi)。) 2.留抵退稅在退增值稅時(shí)沒有同時(shí)退城建稅,所以在以后繳附加稅時(shí)可以抵減了
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老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)步驟的由來,題干里沒有描述固定成本增加了呀
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/24 14:24
#稅務(wù)師#
您好,我讀題3遍,也沒有看到2023年固定資產(chǎn)增加的描述,可能印刷漏 了
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是多少
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/15 09:56
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)目前是100%的了
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老師,這題第四問該怎么做???
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:08/08 21:15
#稅務(wù)師#
您好 第四問我做一下。
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老師請(qǐng)問公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照前租房子簽合同,以現(xiàn)金的形式付的房租不開票,房東會(huì)涉及到繳納個(gè)人所得稅嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/05 15:59
#稅務(wù)師#
不在公司賬上體現(xiàn)就不交個(gè)稅
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現(xiàn)在發(fā)票還有認(rèn)證期限嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:08/03 11:29
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在沒有認(rèn)證期限的時(shí)間規(guī)定
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購買方已抵扣增值稅發(fā)票,稅款已經(jīng)交了,才發(fā)現(xiàn)銷售方在沒有告知的情況下,次月把發(fā)票紅沖了,這樣該如何處理?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/02 15:16
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 和對(duì)方聯(lián)系,要求對(duì)方重開
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請(qǐng)問老師,這兩個(gè)圖分別代表進(jìn)項(xiàng)留底,單位是上面的情況,2022年退了30萬。2023年還有進(jìn)項(xiàng)留底80萬。請(qǐng)問還能退嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/01 14:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 有留抵就可以退
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請(qǐng)問a項(xiàng)如何理解?麻煩舉例說明一下
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/24 17:40
#稅務(wù)師#
您好!老師正在看題目
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