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我現(xiàn)在有個問題,我們物流行業(yè),小規(guī)模納稅人開具的專票,是百分之一的稅點,這樣的話,對方企業(yè)辦理退稅也只能退百分之一?
郭老師
??|
提問時間:03/03 16:19
#稅務#
你好,這辦理什么退稅,出口退稅嗎?
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老師,這家公司的經營范圍是這些,他沒有銷售,但是取得了這個發(fā)票,這個發(fā)票我如何做賬呢
曹老師~
??|
提問時間:05/16 16:21
#稅務#
你好,真實業(yè)務不受經營范圍影響,正常做賬就可以了。
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老師,單位購買酒店管理軟件要不要交印花稅
郭老師
??|
提問時間:05/16 10:40
#稅務#
需要的買賣合同印花稅
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老師好!請問23年12月份企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表A類表,在電子稅務局哪里可以查到?謝謝!
雪兒老師
??|
提問時間:05/15 22:32
#稅務#
我要辦稅“進入主界面; 點擊”稅費申報及繳納 點擊”查詢打印——申報表歷史查詢打印“ 選擇申報日期是2024.1-2024.31就可以查到了
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老師好,我公司收到一張簡易計稅項目相關的成本專票,是否可以抵扣公司其他的一般計稅項目的銷項稅,還是說這個進項專票由于是簡易計稅項目相關的,不能用于抵扣任何銷項稅,收到后應該做進項稅轉出呢?
家權老師
??|
提問時間:05/15 17:26
#稅務#
你好,一張簡易計稅項目相關的成本專票,不可以抵扣公司其他的一般計稅項目的銷項稅。
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老師。企業(yè)所得稅一般是25。小微20。高薪15。 現(xiàn)在政策是小微都減免25。 所以小微都是5。是吧。那一個企業(yè)即時小微又是高薪。是多少稅率
廖君老師
??|
提問時間:06/21 19:59
#稅務#
您好,那一個企業(yè)即時小微又是高薪。是5%稅率,因為要選擇最低的 另外,如果企業(yè)同時符合研發(fā)費加計扣除與小型微利企業(yè)優(yōu)惠的條件,可以按規(guī)定同時享受。
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預付款5000元,實際收到的成本發(fā)票是5320元,怎么記賬?預付款的貸方320元怎么平賬?
廖君老師
??|
提問時間:06/20 20:40
#稅務#
您好,是不是320元不用支付了,把成本入賬金額減少320就行了,我們成本就是5000
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老師,有沒有住房公積金的教學視頻?
家權老師
??|
提問時間:05/16 17:20
#稅務#
你好,學堂沒有那個視頻的哈
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企業(yè)銀行定期存款取得的利息要交增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/16 12:11
#稅務#
你好,這個不用交,記入財務費用就行了。
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月租金21000元,我們是稅控發(fā)票。一張發(fā)票只能開9999。請問這種情況下租金該怎么開?需要分兩到三張發(fā)票。麻煩細說一下。謝謝,不考慮增加額度了。平時租金客戶都是幾千一個月的,額度大浪費了。
廖君老師
??|
提問時間:05/15 21:31
#稅務#
您好,開3張,每張7000元就是1-10號,11-20號,21-30號或31號租金
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請看圖,我現(xiàn)在需要開一年的租金發(fā)票,發(fā)票最高只能開一萬一張。我能不能這樣開具,分3張開具,內容都不變(發(fā)票還是數(shù)量:12,單位:月,租金時間備注還是24年5月至25年4月),把3萬改1萬即可。(請忽略備注的地址)
李愛老師
??|
提問時間:05/15 15:31
#稅務#
您好,可以的,對發(fā)票金額、份數(shù)的開具沒限制
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a..還是不懂,不是用于集體福利嗎
bamboo老師
??|
提問時間:05/16 14:00
#稅務#
您好 《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅[2016]36號附件1)第十條規(guī)定,銷售服務、無形資產或者不動產,是指有償提供服務、有償轉讓無形資產或者不動產,但屬于下列非經營活動的情形除外: (一)行政單位收取的同時滿足以下條件的政府性基金或者行政事業(yè)性收費。 1.由國務院或者財政部批準設立的政府性基金,由國務院或者省級人民政府及其財政、價格主管部門批準設立的行政事業(yè)性收費; 2.收取時開具省級以上(含省級)財政部門監(jiān)(印)制的財政票據(jù); 3.所收款項全額上繳財政。 (二)單位或者個體工商戶聘用的員工為本單位或者雇主提供取得工資的服務。 (三)單位或者個體工商戶為聘用的員工提供服務。 (四)財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他情形。 因此,單位或個體戶為聘用的員工提供無償服務,不視同銷售,不屬于經營活動不需要繳納增值稅。
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老師好!請問匯算清繳里面A105050職工薪酬支出明細表里面賬載金額和實際發(fā)生額,稅收金額是什么?科目余額表里本年累計借方發(fā)生額是4萬,本年累計貸方發(fā)生額是132000元,期末余額貸方是92000元,具體怎么填?謝謝老師!
bamboo老師
??|
提問時間:05/16 09:49
#稅務#
您好 請問本年累計貸方發(fā)生額是132000元 已經發(fā)放了40000 期末還有92000沒有發(fā)放 匯算清繳前已經全部發(fā)放了嗎
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老師這個違約金收入不是準予扣除的嗎
高輝老師
??|
提問時間:05/16 10:42
#稅務#
你好,違約金的收入是不免稅的
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油菜種植項目發(fā)票開什么稅種
宋生老師
??|
提問時間:06/20 17:45
#稅務#
你好!這個你是做了什么,幫人家種植,還是什么
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老師好,甲公司股本3000萬,要出售此公司。乙花9000萬購買甲公司。請問:甲公司要交哪些稅?交多少錢
樸老師
??|
提問時間:05/16 13:12
#稅務#
同學你好 萬分之五的印花稅 還有溢價的百分之二十的所得稅
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老師請問一下,由于我老板今年要申請高新技術企業(yè),所以要將四季度管理費用工資拆成管理費用工資和管理費用研發(fā)支出。那最后生成的利潤表有這一欄嗎研發(fā)支出
樸老師
??|
提問時間:05/16 13:20
#稅務#
1.利潤表附注:在利潤表的附注中,公司可以詳細說明研發(fā)支出的金額和性質。這樣,即使利潤表本身沒有直接列出研發(fā)支出,投資者和其他利益相關者也可以通過附注了解相關信息。 2.管理費用明細:在管理費用這一欄目下,公司可以列出更詳細的子項目,包括管理費用工資和管理費用研發(fā)支出。這樣,雖然研發(fā)支出沒有作為一個獨立的欄目出現(xiàn)在利潤表上,但它仍然可以在管理費用中得到體現(xiàn)。 3.研發(fā)費用資本化:如果公司的研發(fā)支出符合資本化的條件(即研發(fā)成果能夠形成無形資產),那么這些支出可能會被計入無形資產賬戶,并在資產負債表上得到體現(xiàn)。在這種情況下,雖然研發(fā)支出不會直接出現(xiàn)在利潤表上,但它會通過影響資產和負債的變動來間接影響利潤。
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老師您好 請教一下問題 我們廠房裝修 裝修公司 給我們開得3個點的勞務發(fā)票 但是合同上簽訂的包工包料 他是不是應該給我們開9個點的發(fā)票
鄒老師
??|
提問時間:06/21 09:51
#稅務#
你好,合同上簽訂的包工包料,應當開具工程施工內容的發(fā)票,如果對方是一般納稅人,是按9%開具的
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老師這個是我們老板的個稅,她這個有4家公司,但是關工資的好像只有一家就只申報發(fā)這家的嗎?其他3家是每個月0申報,需要發(fā)個說嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/20 17:04
#稅務#
您好,選申報工資的那一家
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A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表 五:各類基本社會保障性繳款這個社保填公司和個人部分一起的嗎,這2個都要填嗎
東老師
??|
提問時間:05/16 10:05
#稅務#
你好,這個只填寫單位負擔的部分。
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我們是初級加工企業(yè),蔬菜清洗包裝,向商貿企業(yè)購買蔬菜,商貿企業(yè)開3%專票,這個情況可以計算抵扣9%嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/16 10:21
#稅務#
同學你好 你們的銷項是多少
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技術咨詢一般納稅人稅率?
小小霞老師
??|
提問時間:05/15 20:09
#稅務#
你好,技術咨詢一般納稅人是6%
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老師好!請問房產經紀公司租用個人名下寫字樓用于再次租賃經營,需要交哪些稅?
meizi老師
??|
提問時間:03/01 11:23
#稅務#
你好1; 繳納增值稅和附加稅; 以及印花稅的 和企業(yè)所得稅的
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注冊個體戶,營業(yè)執(zhí)照地址用的是自己的住房,稅務局說用自己住房注冊要按房價繳房產稅?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 15:51
#稅務#
您好,這個的話是需要繳納的,有
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老師,有些不確定 能幫我對下答案嗎
薛薛老師
??|
提問時間:03/03 14:49
#稅務#
尊敬的學員您好!第二個圖片都對的,第一個圖片看不清楚,能重新發(fā)一個清楚點的嗎?
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預提費用190萬,下個月全部紅沖掉,再根據(jù)當月發(fā)生的費用,重新計提,計提150萬的預提費用,為什么當月結轉損益,會出現(xiàn)管理費用預提費用在貸方用紅字出現(xiàn)呢?
桂龍老師
??|
提問時間:05/31 14:39
#稅務#
同學,你好,你當月紅沖再預提后,預提費用的期末是借方負數(shù)余額(-40000) 月末結轉的時候,貸方結轉,所以,結轉的數(shù)據(jù)是 -40000
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請問老師:某公司采購供應一批病媒生物防控器具給客戶,如:噴霧器、滅蚊燈、防蚊閘、毒鼠屋等“四害”防治器械設施,招標書中要求報價包含安裝費、維護費及輔助消殺服務費,合同中也有如此約定,但未說明維護費及輔助消殺服務費的具體金額,請問供貨開具發(fā)票時,是否應分別列明各項器械的價款、維護費、輔助消殺服務費呢?還是可將包含以上費用的報價統(tǒng)一歸集為采購成本費用呢?如果每款器具不能明確分攤所包含的維護費及輔助消殺服務費的話,是否也要想辦法按各項價款的占比來分攤呢?謝謝!
立峰老師
??|
提問時間:11/06 22:34
#稅務#
你好同學,把成本費用給他分攤到各種產品成本中間都行了
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工商年報里個人所得稅和殘保金要填嗎
家權老師
??|
提問時間:05/16 14:53
#稅務#
你好,那個不需要填報的
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非上市公司股東個人轉讓股權給公司,印花稅通過什么交,直接去稅務大廳交?
東老師
??|
提問時間:05/16 06:12
#稅務#
您好,在辦理轉股的手續(xù)前在大廳繳納的
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老師 好,我公司4月份開了一部分13%銷售專票,銷項稅是1萬,一部分3%簡易征收安裝費專票,銷項稅是6000,請問勾選進項抵扣發(fā)票時,是否可以超過銷項稅16000,從而不繳納增值稅?
樸老師
??|
提問時間:05/15 16:35
#稅務#
同學你好 進項大于 銷項就不用繳納
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