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甲公司2023年1月1日,從市場購入1000萬股A公司發(fā)行在外的普通股,準(zhǔn)備隨時出售,每股成本為8元。甲公司不具有控制、共同控制或重大影響。另支付交易費用5萬元。12月31日,A公司股票的市場價格為每股9元。2023年12月31日,對A公司股權(quán)投資的說法正確的是()。 對A公司股權(quán)投資作為交易性金融資產(chǎn),按9000萬元計量 為什么是按9元計算?
文靜老師
??|
提問時間:07/21 20:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 交易性金融資產(chǎn)按公允價值計量,在12月31日公允價值為9元每股,所以總賬面價值為9000萬元
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為什么那些相關(guān)稅費和保險費不計入價格?
小菲老師
??|
提問時間:07/21 14:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 這是規(guī)定,復(fù)運進(jìn)境,第一次已經(jīng)入境過了
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老師,請問我已經(jīng)做了進(jìn)項抵扣,然后對方下個月又紅沖了,我這邊要怎么操心呢
新新老師
??|
提問時間:07/18 09:50
#稅務(wù)師#
你好,您需要填寫紅字信息表,然后收到紅字發(fā)票的時候做原來成本的附屬分錄,然后增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來。
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A項 商店向甲公司銷售機(jī)器設(shè)備,同時為其提供安裝服務(wù) 為什么不能算作一項銷售行為?
金金老師
??|
提問時間:07/06 11:08
#稅務(wù)師#
您好,請問題目您在哪里呢
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小規(guī)模開1%的普票,未到30萬免稅,確定認(rèn)一下不含稅銷售額填入小微企業(yè)免稅銷售額,小企企業(yè)免稅額稅率自動帶出來3%,這個要怎樣辦?實際免征稅和發(fā)票上的不一致
文文老師
??|
提問時間:07/05 11:51
#稅務(wù)師#
這是自動帶的,系統(tǒng)默認(rèn)按3%。不理會,按開票金額與稅額做分錄
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不太理解,這些不是都要交增值稅的嗎?怎么成非應(yīng)稅項目了
提莫老師
??|
提問時間:07/02 19:40
#稅務(wù)師#
你好,百度答案五花八門的,不能什么全信的,這些是應(yīng)稅項目
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為什么相關(guān)稅費20不算入成本
小默老師
??|
提問時間:06/25 06:17
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),成本是債券的面值,20是計入到攤銷成本的,也就是利息調(diào)整的。
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老師,沒太明白為何選c,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到哪去?
嘟嘟老師
??|
提問時間:06/24 10:03
#稅務(wù)師#
你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出在待處理財產(chǎn)損溢里面。首先是 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 然后才是答案的那個分錄
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請教:企業(yè)聘用退休人員(即:退休返聘人員),企業(yè)和個人涉及到哪些稅務(wù)問題?謝謝!
劉倩老師
??|
提問時間:06/05 10:40
#稅務(wù)師#
你好,這個沒什么關(guān)系,按照正常的員工來申報個稅就可以了。但是可以不用給他們買社保
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老師 123題答案寫的不對吧
來來老師
??|
提問時間:06/03 07:59
#稅務(wù)師#
你好 這邊計算下 稍等
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老師,2022 年匯算清繳繳納的所得稅怎么記分錄
王超老師
??|
提問時間:06/03 09:52
#稅務(wù)師#
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
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留購的租賃貨物怎么理解?不繳納關(guān)稅
紅豆老師
??|
提問時間:05/26 20:40
#稅務(wù)師#
留購的租賃貨物指在租賃關(guān)系終止后,承租人支付租賃物的殘值或者合同約定價值之后獲得的租賃物。
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行政許可有裁量權(quán)怎么理解呢
小天老師
??|
提問時間:05/14 16:20
#稅務(wù)師#
下午好,因為行政機(jī)關(guān)承擔(dān)的管理任務(wù)日益繁雜,標(biāo)準(zhǔn)參差不齊,不可能采用全面禁上或全面放開的簡單方式對管理對象加以調(diào)整和控制,
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老師:所得稅匯算清繳中,本年折舊攤銷額中,運輸設(shè)備,出現(xiàn)負(fù)數(shù),該怎么填資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表?
鄒老師
??|
提問時間:05/12 15:06
#稅務(wù)師#
你好,是什么原因?qū)е抡叟f,攤銷還是負(fù)數(shù)呢?
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老師您好,銷售太多,進(jìn)項不夠,該怎么辦
樸老師
??|
提問時間:04/27 15:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個只能繳稅
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老師,上面不是說提供餐飲的外賣按照餐飲服務(wù)嗎?下面餐飲企業(yè)賣點心怎么又是13%呢
稅法老師
??|
提問時間:07/01 17:15
#稅務(wù)師#
提供的餐飲外賣按照餐飲服務(wù),但是銷售的點心禮盒,銷售的是包裝好的成品,不是外賣了,按照銷售貨物適用13%稅率
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老師,我雙休,一月份老板說春節(jié)放假七天算工資,我們是小企業(yè),我1號到十號上班,29號開工。我工資應(yīng)該如何計算?一到十號我正常有休息
東老師
??|
提問時間:02/03 05:06
#稅務(wù)師#
您好,是春節(jié)七天正常休息嗎
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ABD為什么不選,都分別錯在哪里
小N老師
??|
提問時間:08/16 17:46
#稅務(wù)師#
您好,黃某成立該公司主要是為虛開增值稅專用發(fā)票這一犯罪活動,那么只按照個人犯罪處理,并不是單位主動進(jìn)行虛開行為,因此不以單位犯罪論處,選項AB錯誤;虛開增值稅發(fā)票在1萬元以上的則構(gòu)成范翠,本題虛開稅額打到545637,因此構(gòu)成犯罪,選項D錯誤
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老師, 必刷550 第62頁 275題的A選項,的分錄應(yīng)該是怎樣的?盤盈凈收益為什么在待攤支出
財會老師
??|
提問時間:10/04 16:48
#稅務(wù)師#
借:工程物資 貸:在建工程 會先通過待攤支出的明細(xì)科目歸集
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為啥這題里頭,抵免限額還要加上境內(nèi)虧損的部分,平時在算抵免限額的時候只要考慮境外稅前的所得額即可,幫忙解釋下
稅法老師
??|
提問時間:12/09 11:51
#稅務(wù)師#
外盈可以補內(nèi)虧,用境外所得彌補境內(nèi)虧損以后應(yīng)納稅所得額為0,不需要繳納企業(yè)所得稅,所以抵免限額是0
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題目中是4個月出租,后邊收回,那前4個月的房產(chǎn)稅為什么不是10*4*12%÷12老師:只要是出租房屋計征房產(chǎn)稅,都是用出租月份*月租金*12%嗎?12%不是年利率嗎?
小林老師
??|
提問時間:11/29 08:50
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的答案是兩個房產(chǎn),一個出租12個月一個出租4個月?
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稅務(wù)師講義在哪里可以買
王超老師
??|
提問時間:07/15 21:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。
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息稅前利潤與財務(wù)杠杠為什么是反向變動?分子越大,結(jié)果越大,為什么是反向變動?
菁老師
??|
提問時間:07/31 17:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 財務(wù)杠桿系數(shù)=息稅前利潤/(息稅前利潤-稅前利息) 分子分母同除以息稅前利潤,公式變形為:財務(wù)杠桿系數(shù)=1/(1-稅前利息/息稅前利潤) 從公式可以看出,息稅前利潤與財務(wù)杠桿系數(shù)是反向變動的。
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老師您好!個體戶四月登記稅務(wù),那開票的額度是多少?我們這邊說是月不超三萬,季度不超九萬,這個是不用交稅的,這三個月里面,我們就五月份開了兩萬多,那現(xiàn)在還能開多少?
青老師
??|
提問時間:06/28 17:30
#稅務(wù)師#
你好; 你要看你地方的 規(guī)定 ; 你既然是季度不超過9萬; 而你 4月開始稅務(wù)報道的; 那么你 4-6月合計不能超過 9萬 ; 所以你要注意 你 5月開了 2萬多了。 你 之后不能超過 9萬 - 2萬多的金額
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老師,合同內(nèi)有一般土建和措施項目費,這個開票名稱應(yīng)該寫什么呢,就幾千的額度
青老師
??|
提問時間:06/06 11:22
#稅務(wù)師#
你好; 建筑服務(wù)*土建服務(wù)費; 建筑服務(wù)*措施項目費
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A向個人零售商品只能開普票吧? B經(jīng)銷商開票? C科研所開票嗎?
稅法老師
??|
提問時間:10/21 14:43
#稅務(wù)師#
A,開普通發(fā)票,不能開具專票。 B,是小商品市場開票 C.是科研所開票
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老師,請問買哪種稅務(wù)師的教材或者資料比較好吶?
文文老師
??|
提問時間:01/30 14:15
#稅務(wù)師#
教材這塊,請咨詢在線客服
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個人的挖掘機(jī)(出租機(jī)械),個人代開,個人是按財產(chǎn)租賃所得交個稅嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/11 12:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 個人出租機(jī)械設(shè)備屬于營業(yè)稅中服務(wù)業(yè)-租賃業(yè)務(wù),按個人所得稅法中的財產(chǎn)租賃所得來計算個人所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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回收再生資源直接銷售可以簡易計稅。用再生資源生產(chǎn)產(chǎn)品可以即征即退。是這樣嗎?同一個企業(yè)可能同時存在上述兩種業(yè)務(wù)。
范老師
??|
提問時間:10/26 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,回收再生資源直接銷售可以選擇簡易計稅方法,而使用再生資源生產(chǎn)的產(chǎn)品如果符合條件則可以享受增值稅即征即退政策。 兩者可以同時享受 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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如圖所示,我應(yīng)該怎么填數(shù)呢
趙老師
??|
提問時間:01/17 14:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的具體業(yè)務(wù)是什么呢?麻煩您具體明確一下,以方便老師為您做針對性答復(fù),感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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