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在別人的公司上班,申報著個稅,另自己注冊了公司,是法人,公司沒有營業(yè),法人0申報個稅,合不合規(guī)?法人不申報個稅行不行?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 21:13
#稅務#
您好,這個的話,是0申報的話,就可以的
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我是代理記賬,有一個客戶拖欠代理費,去哪里告
余倩老師
??|
提問時間:06/20 18:49
#稅務#
你好,這個你先溝通一下,你手里有公司的賬簿資料,要代帳費應該很容易,不然起訴浪費時間
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老師,你好,請問一下我們公司的主營業(yè)務是銷售,以前借了一筆款給客戶,現(xiàn)在要收客戶的利息,這個利息要怎么給對方開發(fā)票呢
王曉曉老師
??|
提問時間:05/16 16:19
#稅務#
增加臨時開票范圍,開金融服務
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你好老師,建筑業(yè)增值稅差額預繳,全額開票全額納稅什么意思呀?
郭老師
??|
提問時間:05/16 12:42
#稅務#
你好,就是預繳的時候收入減去分包款這個余額/1.09×2%,一般計稅的。
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老師你好,如何編制科目余額表,有什么要點?
小菲老師
??|
提問時間:05/16 10:34
#稅務#
同學,你好 做完憑證后,還需要用科目余額表來試算平衡了,才可以結賬. 科目余額匯總表亦稱總賬余額匯總表,它是按照總賬科目余額編制的.科目余額表的編制遵循下列公式: 資產類科目:期末借方余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額; 負債及所有者權益類科目:期末貸方余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額.
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每月水利基金計怎么申報,計稅依據(jù)是什么,是當月的不含稅銷售收入嗎
家權老師
??|
提問時間:05/16 10:54
#稅務#
是的,就是不含稅的銷售收入
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請問老師,物管公司停車費做賬時稅率是多少?
東老師
??|
提問時間:05/16 11:18
#稅務#
你好,一般納稅人的話稅率是9%。
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你好老師實收資本印花稅每年都得交嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 22:18
#稅務#
您好,這個是增加部分繳納的
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目前有限公司最低注冊資金多少
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 23:43
#稅務#
您好,這個目前取消最低注冊資本的了
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我想請問一下,我之前把10月份的一筆50000元短期借款當成是9月份的了,在第三季度報稅的財務報表里面都報上去了,當時是零申報,怎么處理呢,有什么影響嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/20 13:40
#稅務#
你好這個不妨礙損益,更正申報也是資產負債表改
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您好,老師,年度匯算清繳,提交申報時,風險提示,需要怎么調整?
郭老師
??|
提問時間:05/16 15:17
#稅務#
哦,你單位沒有工資和折舊嗎?
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老師,補繳以前年度增值稅,應交稅金,未交增值稅一直有余額,需要結轉平嗎?怎么處理
家權老師
??|
提問時間:05/16 10:54
#稅務#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:未交增值稅
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老師您好!個人給單位開了一張普通發(fā)票后要做匯算清繳嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 20:46
#稅務#
您好,這個是不需要的,不要
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新開企業(yè),什么時候報個稅?根據(jù)時間是什么時間
宋生老師
??|
提問時間:05/16 13:41
#稅務#
你好,比如你這個月成立的,一般下個月就可以零申報。
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老師法人給出納2元錢會計分路怎么做
宋生老師
??|
提問時間:05/16 13:51
#稅務#
你好,這個要看是什么原因要給 或者說是因為什么業(yè)務?
?閱讀? 5920
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企業(yè)申報匯算清繳時,期間費用的那張表沒有填寫有影響嗎
東老師
??|
提問時間:05/16 09:31
#稅務#
你好,這個小微企業(yè)是可以不用填的。
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公司要買車有什么要注意的嘛 ,稅務方面
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 19:55
#稅務#
您好,買了車可以抵稅的
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老師個稅申報,錄取員工信息,并且,報送了,還沒有申報,員工離職了,我投如何把員工信息刪掉
李愛老師
??|
提問時間:05/15 22:34
#稅務#
您好,不能刪除,只能從員工信息修改為非正常,提交報送
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生產企業(yè)產區(qū)建設取得的進項多,銷售額又做不上去,留底的怎么可以申請退稅的嗎
郭老師
??|
提問時間:06/20 16:12
#稅務#
符合什么條件的納稅人,可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額? (1)自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的; (4)申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的; (5)自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 四 納稅人當期允許退還的增量留抵稅額,如何計算? 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60% 進項構成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。 五 進項構成比例應如何計算? 進項構成比例,是指2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。計算時,需要將上述發(fā)票匯總后計算所占的比重。 六 納稅人應該在什么時候提出申請? 留抵退稅是個時間數(shù),會隨著增值稅一般納稅人每一期的申報情況發(fā)生變化,因而提交留抵退稅申請必須在申報期內完成,以免對退稅數(shù)額計算和后續(xù)核算產生影響。 七 納稅人如何申請? (1)納稅人申請辦理留抵退稅,應于符合留抵退稅條件的次月起,在增值稅納稅申報期(以下稱申報期)內,完成本期增值稅納稅申報后,通過電子稅務局或辦稅服務廳提交《退(抵)稅申請表》。 電子稅務局路徑:國家稅務總局上海市稅務局--電子稅務局--我要辦稅--一般退(抵)稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅(2019年)
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老師這張發(fā)票應該是銷售充電樁的發(fā)票把,不是服務費吧
郭老師
??|
提問時間:05/15 22:23
#稅務#
你好對的 是這么做的
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23年小規(guī)模納稅人普票季度不超過三十萬免稅,是不含稅銷售額吧?專票也是不含稅銷售額吧?
文文老師
??|
提問時間:02/27 21:54
#稅務#
23年小規(guī)模納稅人普票季度不超過三十萬免稅,是不含稅銷售額,專票也是不含稅銷售額,但專票不免稅。
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老師您好!建筑企業(yè),已收到工程款,未開票,需要按收款當月申報收入嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/20 17:41
#稅務#
那個只是在項目所在地預交增值稅
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老師,您好,請問四流合一中貨物流,如果物流那邊不肯提供發(fā)票,或者有些貨物本身就加了運費的,要怎么證明呢?
郭老師
??|
提問時間:05/16 14:53
#稅務#
你好,沒有發(fā)票,他提供運輸了,運輸單據(jù)什么有嗎?比如合同,運輸單
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10月到12月季報資產負債表申報的和年報1月到12月資產負債表有不一致有沒有關系?需要更回季報嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/16 08:50
#稅務#
你好!累計是要一致的,不然就要修改
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請問下這種情況可以直接提交申報表嗎?
藍小天老師
??|
提問時間:05/16 11:44
#稅務#
企業(yè)類型你選擇了小微企業(yè)了嗎
?閱讀? 5917
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你好,老師,想問下500以下零星支出的收款收據(jù)的模板,怎么填寫,小規(guī)模公司一個月以內500以下零星支出可以報幾筆
東老師
??|
提問時間:06/21 07:05
#稅務#
你好,零星支出是一個月金額為限的。收據(jù)上寫清楚 姓名 身份證號 電話等信息
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你好,我們是塑料制品的廠家,這個是我們營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營范圍,請問我們現(xiàn)在開票可以開不銹鋼杯嘛?(不銹鋼杯采購進來,賣給外貿公司,開票要開不銹鋼杯品名給外貿公司)
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 13:47
#稅務#
您好,這個的話是可以開的,允許
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老師,請問下公司的業(yè)務主要在香港,香港那邊有一家公司,國內也有一家主要用來發(fā)工資,但是沒有業(yè)務,這種情況有風險嗎,要怎么規(guī)避
小菲老師
??|
提問時間:05/16 14:51
#稅務#
同學,你好 國內也有一家主要用來發(fā)工資,但是沒有業(yè)務,這種情況有風險嗎,要怎么規(guī)避 只要按實申報社保個稅,就不要緊
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請問我公司的一個領導去年7月份離職,今年個人所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn),全年一次性獎金有兩個金額,一個是我公司今年給其發(fā)放的,另一筆是他目前的公司給他發(fā)放的,他只能選擇其中一筆大金額的,請問這兩筆可以合并嗎?因為實際上這兩筆都是他本人的獎金啊
郭老師
??|
提問時間:05/15 19:59
#稅務#
可以合并 一年只能申報一次
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老師您好非營利性醫(yī)療機構的企業(yè)所得稅屬于不征稅收入還是免稅收入,對應的成本如何扣除?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 20:37
#稅務#
您好,這個的話是屬于不征稅收入,成本的話也是允許扣除的
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