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請問社保是填寫哪個月的?
周老師
??|
提問時間:11/14 19:23
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 請將您的疑問再明確一下。 有關實務工作中的問題,您可以到財稅問答提問:http://sinada.com.cn/ask/hangjia。有實務經(jīng)驗豐富的老師,會給您更為準確詳細的回復。感謝您的理解。 祝您學習愉快!
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其他收益和其他費用的區(qū)別
范老師
??|
提問時間:11/12 10:54
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您是針對破產(chǎn)清算會計進行提問的嗎? 如果對企業(yè)是有利的,那么是其他收益;如果是不利的,是其他費用。 祝您學習愉快!
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從2011年到2017年6月折舊是7.5年的折舊呀,答案怎么是6.5年不明白?
張老師
??|
提問時間:10/21 13:56
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 到17年底才是7年,現(xiàn)在是到17年6月30日,所以是6.5年 祝您學習愉快!
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單位改制,做房地產(chǎn),以前地面上的建筑余值,土增清算時,能否扣除
小王老師
??|
提問時間:09/24 11:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以作為開發(fā)成本扣除。 祝您學習愉快!
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@賈apple老師這個先調(diào)整怎么調(diào)整呢
apple老師
??|
提問時間:03/23 17:41
#稅務師#
同學你好,2 月末時 應付職工薪酬為 7999.92 先把他調(diào)整成正確的 8000 然后。開始錄入發(fā)放工資的憑證 然后再錄入 3 月應該計提的憑證
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老師,個人(個體工商戶)起征點用小規(guī)模政策還是個人起征點政策?感覺重了
中級-小英老師
??|
提問時間:03/20 13:28
#稅務師#
你好,學員個體戶起征點指的是個人所得稅經(jīng)營多的,小規(guī)模納稅人起征點是增值稅,稅的角度不一樣
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這個題正常應該調(diào)增收入20-1.5吧,但是這句話放這啥意思?
小天老師
??|
提問時間:03/01 17:26
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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甲和乙共同出資1.5億成立公司,甲出資0.5億,乙應出資1億。目前甲0.5億到賬,乙未出資。現(xiàn)在甲按合同要求乙回購甲所持股份加利息共5400萬,想問一下,乙這5400萬怎么賬務處理
紅雪老師
??|
提問時間:01/08 13:03
#稅務師#
你好,先進行股權轉讓處理,借:實收資本-甲 5000 貸:實收資本--乙 5000
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老師收到投資款分錄借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:實收資本這分錄不對哇
小樣兒demo
??|
提問時間:01/08 11:32
#稅務師#
不需要過其他應付款
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甲方2欠乙方的設備款,甲方1和甲方2隸屬一個上市集團的兩個公司,兩個公司為同一個法人。現(xiàn)在甲方2想讓用甲方1的貨來抵甲方2的設備欠款。這樣可以嗎?需要簽訂協(xié)議嗎?怎么簽?有模版嗎?稅務有風險嗎?
新新老師
??|
提問時間:11/24 11:17
#稅務師#
可以的,就是寫清楚,用這個商品來抵扣 這個可以做非貨幣資產(chǎn)交換的處理。
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老師,環(huán)保節(jié)能設備如果是普票的話,算那個抵扣的稅額,是10%。是按票價一起來算?
雪兒
??|
提問時間:11/19 12:49
#稅務師#
同學您好。你的理解是對的。
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老師您好,對于這個應收賬款計提壞賬準備,為什么和所得稅扯上關系了?在企業(yè)確定應收賬款時,收入已經(jīng)轉入本年利潤,已經(jīng)對所得稅產(chǎn)生了影響。 那應收賬款與所得稅不應該有什么牽扯吧?
小天老師
??|
提問時間:10/28 18:12
#稅務師#
您好,因為壞賬準備對應借方的:信用減值損失是減少了利潤的,但這個是不能稅前扣除,要納稅調(diào)增 同時應收賬款的賬面和計稅基礎不一樣,產(chǎn)生遞延所得稅 (1)資產(chǎn)產(chǎn)生的暫時性差異 =資產(chǎn)的賬面價值-資產(chǎn)的計稅基礎 =資產(chǎn)的賬面價值-資產(chǎn)的未來可抵扣的金額 通俗的說法:資產(chǎn)的賬面價值,可以視為未來的收入,而資產(chǎn)的計稅價值,可以視為未來的成本費用。 【賬面收入,計稅成本】 未來收入-未來成本費用>0,產(chǎn)生未來利潤,未來應當納稅,應納稅暫時性差異(遞延所得稅負債) 未來收入-未來成本費用<0,產(chǎn)生未來虧損,未來可以抵稅,可抵扣暫時性差異((遞延所得稅資產(chǎn)))。
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老師,第二題考哪個知識點呀?我沒有印象了,請老師解析一下
冉老師
??|
提問時間:10/02 14:35
#稅務師#
你好,同學,你說的哪個第二個
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稅務師哪一科比較難
易 老師
??|
提問時間:09/01 22:00
#稅務師#
同學您好,比較簡單的是稅法一二和財務會計涉稅相關法律。難度大點的是涉 稅服務實務
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列各項中,應視同銷售貨物或服務,征收增值稅的是( )。 A.王某無償向其他單位轉讓無形資產(chǎn)(用于非公益事業(yè)) B.某公司將外購飲料用于職工福利 C.某建筑公司外購水泥發(fā)生非正常損失 D.個人股東無償借款給單位 CD不視同銷售,屬于什么呀
小天老師
??|
提問時間:08/31 15:30
#稅務師#
您好,C.某建筑公司外購水泥發(fā)生非正常損失 這是進項不能抵扣的情形 D.個人股東無償借款給單位 這個不交增值稅
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城市維護建設稅是消費稅增值稅的附加稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:08/29 17:58
#稅務師#
是的,就是那個意思的
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第213題,業(yè)務4的進項稅額是怎么計算的呀?
小林老師
??|
提問時間:08/29 13:49
#稅務師#
您好,根據(jù)您的題目,4.2*0.05/1.05+13等于13.2
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老師您好!個體戶的一般納稅人季度開30萬普票是免稅的嗎
文文老師
??|
提問時間:08/23 15:13
#稅務師#
個體戶的一般納稅人季度開30萬普票,不免稅
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分公司的負責人怎么合理從分公司賬戶拿錢?
艷子老師
??|
提問時間:08/19 21:56
#稅務師#
您好, 這個一般是分紅,或都用發(fā)票來沖賬
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這是為什么要減去271.33?271.33是進口環(huán)節(jié)的增值稅
玲竹老師
??|
提問時間:08/13 22:11
#稅務師#
您好 因為進口增值稅可以抵扣銷項稅額啊 城建稅按照實際繳納的增值稅繳納 銷項進去進項后的金額是實際繳納增值稅額 然后計算城建稅
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老師27,午餐補助和員工旅游是不是屬于工資?
冉老師
??|
提問時間:08/12 15:42
#稅務師#
你好,學員 出差伙食補助費、午餐補助、調(diào)動工作的旅費和安家費,不可算做工資總額當中
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老師 請教一個問題。 沒有銀行流水的費用報銷單怎么寫會計分錄?
東老師
??|
提問時間:06/29 10:04
#稅務師#
您好, 意思是還沒報銷呢嗎
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老師,那個另外支付的手續(xù)費100為什么要減去?
小菲老師
??|
提問時間:06/25 11:45
#稅務師#
同學,你好 你說的是算什么的時候?
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對題中的兩種方案的企業(yè)所得稅進行納稅籌劃設計與分析,哪種籌劃更合理?
溫涼老師
??|
提問時間:06/05 20:05
#稅務師#
你好: 這個題目思路是,比較兩個方案的支出成本現(xiàn)值,哪個成本低哪個優(yōu)
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勞務費無票支出3千,好幾人,企業(yè)所得稅匯算清繳要填在哪里
郭老師
??|
提問時間:05/19 18:13
#稅務師#
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫張載金額
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行政許可有裁量權怎么理解呢
小天老師
??|
提問時間:05/14 16:20
#稅務師#
下午好,因為行政機關承擔的管理任務日益繁雜,標準參差不齊,不可能采用全面禁上或全面放開的簡單方式對管理對象加以調(diào)整和控制,
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老師:所得稅匯算清繳中,本年折舊攤銷額中,運輸設備,出現(xiàn)負數(shù),該怎么填資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表?
鄒老師
??|
提問時間:05/12 15:06
#稅務師#
你好,是什么原因導致折舊,攤銷還是負數(shù)呢?
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司法依法變更原則什么意思
丁小丁老師
??|
提問時間:05/06 23:03
#稅務師#
您好!這個有題目嗎?
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請問老師,支付個人勞務費的金額大于多少就必須得取得發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:05/03 08:21
#稅務師#
每次金額在500以上的需要有發(fā)票。
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納稅人出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借本企業(yè)房產(chǎn)之次月起,繳納房產(chǎn)稅。為啥不是當月呢?
鄒老師
??|
提問時間:11/07 21:31
#稅務師#
你好,這個就是房產(chǎn)稅的規(guī)定,個人建議你去做相應的學習和記憶。
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