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老師好,匯算清繳咨詢服務(wù)費(fèi)成本計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的哪一項(xiàng)呢,公司是咨詢服務(wù)公司,第三方提供的咨詢服務(wù)支持,簽了合同也有發(fā)票,匯算清繳寫哪項(xiàng)成本呢
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:03
#稅務(wù)#
提供咨詢服務(wù)人員的工資提成是成本
?閱讀? 5937
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老師開采沙石成本是什么
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:23
#稅務(wù)#
開采沙石成本主要是人工與機(jī)械
?閱讀? 5936
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老師,您好,小規(guī)模企業(yè)銷售商品和維修費(fèi)用開在一張發(fā)票上可以嗎。
東老師
??|
提問時(shí)間:05/16 16:11
#稅務(wù)#
你好,可以開在一張發(fā)票上的。
?閱讀? 5936
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老師,請(qǐng)問我們公司是勞務(wù)派遣公司,人員都是臨時(shí)工 應(yīng)該是要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的是嗎,但是他們才22年至今給那些臨時(shí)工都是申報(bào)的正常工資薪金,現(xiàn)在稅局跟我們說要把那些臨時(shí)工的工資改成勞務(wù)報(bào)酬,那請(qǐng)問22-23年的需要改嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 16:07
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,需要的需要對(duì)方給你開發(fā)票。有發(fā)票才可以抵扣所得稅。沒有發(fā)票抵扣不了的。你稅務(wù)局當(dāng)時(shí)怎么通知的?因?yàn)橐粋€(gè)職工他不可能既是工資還是勞務(wù)報(bào)酬,你只能全給。
?閱讀? 5935
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老師,公司收到股東投入資金, 進(jìn):實(shí)收資本公司交什么稅,進(jìn):資本公積公司交什么稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:28
#稅務(wù)#
收到實(shí)收資本,交印花稅
?閱讀? 5935
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你好老師,登記明細(xì)賬管理費(fèi)用二級(jí)科目的那個(gè)開辦費(fèi)和房租費(fèi)能登到一張上面嗎?
星河老師
??|
提問時(shí)間:03/03 16:47
#稅務(wù)#
同學(xué) 你好 這個(gè)是可以的,摘要寫清楚。
?閱讀? 5935
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想請(qǐng)問老師,這個(gè)題為什么是B
薇老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:57
#稅務(wù)#
您好,正的解答中請(qǐng)稍等。
?閱讀? 5934
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像這種應(yīng)該怎么做分錄
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/16 10:34
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 借營業(yè)外支出認(rèn)證費(fèi) 貸銀行存款
?閱讀? 5934
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老師固定資產(chǎn)處置后損失,匯算清繳是填以下這個(gè)表嗎,固定資產(chǎn)損失那一行?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:13
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,填寫這里,7行,固定資產(chǎn)損失,按照損失填寫第一格,處置收入填寫3,計(jì)稅基礎(chǔ)就是處置時(shí)賬面價(jià)值金額
?閱讀? 5934
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銀行利息減免分錄怎么做?
易 老師
??|
提問時(shí)間:05/14 16:12
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,小企業(yè)準(zhǔn)則借銀行存款,貸營業(yè)外收入*-政府補(bǔ)貼 企業(yè)準(zhǔn)則借:銀行存款貸:遞延收益/其他收益
?閱讀? 5934
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老師好,有資金流,合同流,貨物權(quán)轉(zhuǎn)移,開發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/16 17:20
#稅務(wù)#
有資金流,合同流,貨物權(quán)轉(zhuǎn)移,開發(fā)票 不算虛開發(fā)票
?閱讀? 5933
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資料3和資料4的數(shù)據(jù)怎么來的
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 13:37
#稅務(wù)#
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看
?閱讀? 5933
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企業(yè)顯示正在營業(yè)執(zhí)照作廢聲明是什么意思
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/29 12:41
#稅務(wù)#
您好,是營業(yè)執(zhí)照作廢了,正在聲明
?閱讀? 5933
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有沒有存在這種情況的可能性:報(bào)送稅務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表匯算清繳人員工資0,但是有個(gè)稅申報(bào)記錄卻不是0的情況,合理嗎?有沒有特殊情況存在
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 18:12
#稅務(wù)#
你好,如果正常發(fā)放了話不合理 匯算清繳這里申報(bào)的有問題,沒有特殊情況。
?閱讀? 5932
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老師,我們公司把員工工資拆成管理費(fèi)用工資和研發(fā)支出了,那么在填匯算清繳要填哪個(gè)表
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:30
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 什么意思? 是一部分員工是管理費(fèi)用 一部分員工是研發(fā)費(fèi)用?
?閱讀? 5932
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老師,我們和地產(chǎn)公司合作辦幼兒園,地產(chǎn)出房子,每年舉辦者個(gè)人給地產(chǎn)交管理費(fèi),舉辦者用交房產(chǎn)稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/20 11:20
#稅務(wù)#
你好!不用,是地產(chǎn)交的了
?閱讀? 5931
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財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)是按季度申報(bào)嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 22:38
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這個(gè)是按照季度
?閱讀? 5930
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點(diǎn)哪里可以查一下未申報(bào)的稅,這個(gè)月印花稅我不知道報(bào)不報(bào),可以在哪里查找一下逾期申報(bào)的稅
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/20 23:11
#稅務(wù)#
您好,找 我的待辦,那里就是本月沒有申報(bào)的
?閱讀? 5930
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請(qǐng)問律所屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?如何報(bào)稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/20 15:10
#稅務(wù)#
您好, 如果業(yè)務(wù)多,一般是一般納稅人
?閱讀? 5930
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你好,固定資產(chǎn)清理后,在企業(yè)所得稅清繳匯算時(shí),資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:00
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)正常填寫就行了,跟以前年度是一樣的,只是這個(gè)折舊的金額可能就不滿一年。
?閱讀? 5930
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老師我們是一般納稅人,本月銷項(xiàng)發(fā)票已開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)槠渌蛭吹?,?dǎo)致增值稅多了,但是下月一定會(huì)到,可以減少增值稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/20 11:22
#稅務(wù)#
那么只有本月先交稅了
?閱讀? 5929
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企業(yè)注銷清算所得稅時(shí),負(fù)債清償為什么也要交所得稅?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 16:29
#稅務(wù)#
您好,因?yàn)樗@個(gè)是最后產(chǎn)生了凈資產(chǎn),所以需要的,這個(gè)
?閱讀? 5928
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老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅,自然人是不是去自然人扣繳端 企業(yè)股東是不是去電子稅務(wù)局交
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 16:13
#稅務(wù)#
自然人去自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端
?閱讀? 5927
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請(qǐng)問老師,新開辦企業(yè)沒有實(shí)繳需要申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅嗎?稅局核定的是年度繳納
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/20 19:01
#稅務(wù)#
你好,不需要申報(bào)的
?閱讀? 5927
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請(qǐng)問購入的農(nóng)產(chǎn)品 入庫后因?yàn)楣芾聿簧朴?0百分之損毀 請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/16 19:50
#稅務(wù)#
你好!這個(gè) 因管理不善造成的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理如下: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢, 貸:原材料等, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 借:管理費(fèi)用, 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢。
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老師,開了132萬發(fā)票交多少企業(yè)所得稅合適,按照稅負(fù)應(yīng)該交多少呢
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:11
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,稅負(fù)率大概是在1.5%的這個(gè)
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稅金滯納金做營業(yè)外支持的話 后面匯算清繳是不是要踢出來
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:29
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)不能稅前扣除。
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我們屬于負(fù)面清單行業(yè)-研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除企業(yè)開票品目為負(fù)面清單行業(yè),但是我們前面申請(qǐng)了高新企業(yè),這個(gè)影響高新企業(yè)嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:32
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話1影響的
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在別人的公司上班,申報(bào)著個(gè)稅,另自己注冊(cè)了公司,是法人,公司沒有營業(yè),法人0申報(bào)個(gè)稅,合不合規(guī)?法人不申報(bào)個(gè)稅行不行?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 21:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是0申報(bào)的話,就可以的
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你好老師,建筑業(yè)增值稅差額預(yù)繳,全額開票全額納稅什么意思呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/16 12:42
#稅務(wù)#
你好,就是預(yù)繳的時(shí)候收入減去分包款這個(gè)余額/1.09×2%,一般計(jì)稅的。
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