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企業(yè)外購白酒經(jīng)過更換商標(biāo)后再銷售是否需要繳納消費(fèi)稅?
小菲老師
??|
提問時間:03/11 12:14
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不需要的
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審計(jì)部門要的財(cái)務(wù)報(bào)表附注是怎么來的。是財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來的嗎
小天老師
??|
提問時間:03/09 09:04
#稅務(wù)師#
您好,不是的,這是審計(jì)的人自己寫的
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這個題正常應(yīng)該調(diào)增收入20-1.5吧,但是這句話放這啥意思?
小天老師
??|
提問時間:03/01 17:26
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師你好 情況:在廣東省戶口非深戶,已經(jīng)連續(xù)繳了10年社保,現(xiàn)在斷了一個月,對以后養(yǎng)老金的領(lǐng)取額度 有沒有影響?
一鳴老師
??|
提問時間:01/03 16:11
#稅務(wù)師#
這個是累計(jì)交滿15年就是了,不影響
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小規(guī)模納稅人按月申報(bào)繳納增值稅,月度銷售額超過10萬是超過部分征還是全額征
樸老師
??|
提問時間:11/22 15:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個是全額征收
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老師,環(huán)保節(jié)能設(shè)備如果是普票的話,算那個抵扣的稅額,是10%。是按票價一起來算?
雪兒
??|
提問時間:11/19 12:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好。你的理解是對的。
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教我一招,能識別出,會計(jì)確認(rèn)收入時間和增值稅確認(rèn)收入時間?謝謝,
岳老師
??|
提問時間:09/03 17:35
#稅務(wù)師#
同學(xué),不要糾結(jié)這件事情了。真的,我不是敷衍你。增值稅,根本沒有“收入”這個概念,它叫“銷售額”。 增值稅“銷售額”和會計(jì)“收入”,壓根不是一個概念。不要強(qiáng)行“一招一眼”看出,沒有這個公式的。真那樣反而不對了。
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如果2022年10月份征用耕地進(jìn)行非農(nóng)業(yè)建設(shè),滿一年時繳納城鎮(zhèn)土地使用稅,從22年10月到23年9月是一年,那城鎮(zhèn)土地使用稅是從23年10月開始征收嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:09/02 09:08
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣計(jì)算的哈
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存款利息免稅,為什么選e?
郭老師
??|
提問時間:08/31 15:16
#稅務(wù)師#
你好,這里說的是借款利息 這里出的題目不太合理 沒寫清楚
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城市維護(hù)建設(shè)稅是消費(fèi)稅增值稅的附加稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:08/29 17:58
#稅務(wù)師#
是的,就是那個意思的
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什么是內(nèi)賬會計(jì),什么是外賬會計(jì)
郭老師
??|
提問時間:08/27 13:12
#稅務(wù)師#
內(nèi)帳這個是你們單位自己看的,按照實(shí)際業(yè)務(wù)來的 有,可以做憑證,也可以做現(xiàn)金流水 外賬,是給稅務(wù)局看的,按照稅法的規(guī)定來做
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題目中哪里能看出適用1%的征收率而不是3%的???
小菲老師
??|
提問時間:08/25 13:52
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 2020年小規(guī)模就1%了
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老師,無住所個人為對方稅收居民個人是什么意思
金金老師
??|
提問時間:08/23 20:46
#稅務(wù)師#
您好,買就送這個這個人,他在國內(nèi)沒有住所,但是有發(fā)生業(yè)務(wù)
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分公司的負(fù)責(zé)人怎么合理從分公司賬戶拿錢?
艷子老師
??|
提問時間:08/19 21:56
#稅務(wù)師#
您好, 這個一般是分紅,或都用發(fā)票來沖賬
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答案E,9個月不是在一年內(nèi)嗎?怎么就不對呢
小天老師
??|
提問時間:08/18 09:40
#稅務(wù)師#
您好,是不是題干上傳錯了啊
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今年考中級 想報(bào)稅務(wù)師 那兩科比較密切相關(guān) 并且難度相對叫小一點(diǎn)
東老師
??|
提問時間:08/12 12:43
#稅務(wù)師#
您好,聯(lián)系密切的就是稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會計(jì)
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為何這個方案4不用交企業(yè)所得稅,撤資不應(yīng)該留存收益也要交稅?
金金老師
??|
提問時間:08/12 15:12
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)槌焚Y的話,撤回這部分,有留存收益,是之前繳納過的,所以不再繳納
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捐贈收入不是免稅嗎 怎么要計(jì)入收入
小默老師
??|
提問時間:08/11 12:01
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)捐贈收入計(jì)入營業(yè)外收入的。
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請問實(shí)際發(fā)生的債務(wù)擔(dān)保為什么不允許稅前扣除?
東老師
??|
提問時間:08/11 13:28
#稅務(wù)師#
您好, 因?yàn)閭鶆?wù)擔(dān)保和企業(yè)經(jīng)營無關(guān),所以不能扣除
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真是分不清楚混合和兼營,有好的分辨方法嗎老師
小天老師
??|
提問時間:08/04 20:08
#稅務(wù)師#
您好,混合銷售的本質(zhì)是一項(xiàng)納稅行為(分不開的);而兼營行為的本質(zhì)是多項(xiàng)應(yīng)稅行為; 混合銷售是指一項(xiàng)銷售行為既涉及貨物又涉及服務(wù),銷售貨物與提供服務(wù)之間存在因果關(guān)系和內(nèi)在聯(lián)系;而兼營行為的本質(zhì)是多項(xiàng)應(yīng)稅行為。各行為之間相互獨(dú)立,不存在因果關(guān)系和內(nèi)在聯(lián)系。 但有一個例外 自2017年5月起,納稅人銷售活動板房、機(jī)器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時提供建筑、安裝服務(wù),“不屬于”混合銷售,應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額,分別適用不同稅率或者征收率。
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六稅兩費(fèi)政策最早是從一幾年開始的呢,有文件號嗎,謝謝
東老師
??|
提問時間:07/10 16:05
#稅務(wù)師#
根據(jù)財(cái)稅10號公告的規(guī)定,自2022年1月1日至2024年12月31日,由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,以及宏觀調(diào)控的需要,對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
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稅務(wù)處罰行政訴訟期間可以強(qiáng)制執(zhí)行嗎
艷子老師
??|
提問時間:06/28 19:41
#稅務(wù)師#
您好,是的,可以強(qiáng)制執(zhí)行
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納稅人自行申報(bào)并繳納的消費(fèi)稅包含進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的嗎
獨(dú)出鑫裁老師
??|
提問時間:06/20 22:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,很高興為您解答。不包含。
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老師,匯算清繳所得稅怎么寫分錄,具體寫幾個分錄
易 老師
??|
提問時間:06/03 14:29
#稅務(wù)師#
借;銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配—未分配利潤
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老師:個體工商戶經(jīng)營所得稅是否和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是一樣的稅率?
鄒老師
??|
提問時間:05/30 14:00
#稅務(wù)師#
你好,二者的稅率是不同的。
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老師,什么是驗(yàn)資報(bào)告?
鄒老師
??|
提問時間:05/06 09:47
#稅務(wù)師#
你好,就是事務(wù)所針對單位股東出資情況,出具的一份書面報(bào)告
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公司將自產(chǎn)產(chǎn)品移送到境外分支機(jī)構(gòu)用于銷售,該批成本100萬,不含稅市場公允價200萬,會計(jì)分錄怎么做?
晶晶月老師
??|
提問時間:12/21 11:13
#稅務(wù)師#
你好,正在解答中請稍等。
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超市代銷業(yè)務(wù),增值稅如何計(jì)算
易 老師
??|
提問時間:10/19 12:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好1)收到商品時: 借:受托代銷商品(售價) 貸:受托代銷商品款(售價) (2)對外銷售時: 借:銀行存款 貸:受托代銷商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?。?)收到增值稅專用發(fā)票時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 借:受托代銷商品款 貸:應(yīng)付賬款 ?。?)支付貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入
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老師,公司罰員工的工資計(jì)入哪個科目
鄒老師
??|
提問時間:12/26 19:36
#稅務(wù)師#
你好,公司罰員工的工資,計(jì)入 營業(yè)外收入
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您好老師,農(nóng)產(chǎn)品貨物他開出來的發(fā)票是免稅的,但我們可以抵扣是嗎?可以抵扣多少
青老師
??|
提問時間:12/08 15:11
#稅務(wù)師#
你好; 收到 免稅自產(chǎn)自銷的普票; 按照 9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣; 按照票面合計(jì)金額*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的
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