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題目中哪里能看出適用1%的征收率而不是3%的???
小菲老師
??|
提問時間:08/25 13:52
#稅務師#
同學,你好 2020年小規(guī)模就1%了
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老師,無住所個人為對方稅收居民個人是什么意思
金金老師
??|
提問時間:08/23 20:46
#稅務師#
您好,買就送這個這個人,他在國內沒有住所,但是有發(fā)生業(yè)務
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兩免三減半政策涉及退稅嗎
金金老師
??|
提問時間:08/21 16:37
#稅務師#
您好,這個就不涉及的了
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答案E,9個月不是在一年內嗎?怎么就不對呢
小天老師
??|
提問時間:08/18 09:40
#稅務師#
您好,是不是題干上傳錯了啊
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今年考中級 想報稅務師 那兩科比較密切相關 并且難度相對叫小一點
東老師
??|
提問時間:08/12 12:43
#稅務師#
您好,聯(lián)系密切的就是稅務師的財務與會計
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為何這個方案4不用交企業(yè)所得稅,撤資不應該留存收益也要交稅?
金金老師
??|
提問時間:08/12 15:12
#稅務師#
您好,因為撤資的話,撤回這部分,有留存收益,是之前繳納過的,所以不再繳納
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捐贈收入不是免稅嗎 怎么要計入收入
小默老師
??|
提問時間:08/11 12:01
#稅務師#
你好同學捐贈收入計入營業(yè)外收入的。
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請問實際發(fā)生的債務擔保為什么不允許稅前扣除?
東老師
??|
提問時間:08/11 13:28
#稅務師#
您好, 因為債務擔保和企業(yè)經營無關,所以不能扣除
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真是分不清楚混合和兼營,有好的分辨方法嗎老師
小天老師
??|
提問時間:08/04 20:08
#稅務師#
您好,混合銷售的本質是一項納稅行為(分不開的);而兼營行為的本質是多項應稅行為; 混合銷售是指一項銷售行為既涉及貨物又涉及服務,銷售貨物與提供服務之間存在因果關系和內在聯(lián)系;而兼營行為的本質是多項應稅行為。各行為之間相互獨立,不存在因果關系和內在聯(lián)系。 但有一個例外 自2017年5月起,納稅人銷售活動板房、機器設備、鋼結構件等自產貨物的同時提供建筑、安裝服務,“不屬于”混合銷售,應分別核算貨物和建筑服務的銷售額,分別適用不同稅率或者征收率。
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六稅兩費政策最早是從一幾年開始的呢,有文件號嗎,謝謝
東老師
??|
提問時間:07/10 16:05
#稅務師#
根據(jù)財稅10號公告的規(guī)定,自2022年1月1日至2024年12月31日,由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況,以及宏觀調控的需要,對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
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稅務處罰行政訴訟期間可以強制執(zhí)行嗎
艷子老師
??|
提問時間:06/28 19:41
#稅務師#
您好,是的,可以強制執(zhí)行
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納稅人自行申報并繳納的消費稅包含進口環(huán)節(jié)繳納的嗎
獨出鑫裁老師
??|
提問時間:06/20 22:20
#稅務師#
同學,您好,很高興為您解答。不包含。
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老師,匯算清繳所得稅怎么寫分錄,具體寫幾個分錄
易 老師
??|
提問時間:06/03 14:29
#稅務師#
借;銀行存款 貸應交稅費—所得稅借;應交稅費—所得稅,貸;以前年度損益調整借,以前年度損益調整 貸利潤分配—未分配利潤
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老師:個體工商戶經營所得稅是否和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是一樣的稅率?
鄒老師
??|
提問時間:05/30 14:00
#稅務師#
你好,二者的稅率是不同的。
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老師,什么是驗資報告?
鄒老師
??|
提問時間:05/06 09:47
#稅務師#
你好,就是事務所針對單位股東出資情況,出具的一份書面報告
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公司將自產產品移送到境外分支機構用于銷售,該批成本100萬,不含稅市場公允價200萬,會計分錄怎么做?
晶晶月老師
??|
提問時間:12/21 11:13
#稅務師#
你好,正在解答中請稍等。
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超市代銷業(yè)務,增值稅如何計算
易 老師
??|
提問時間:10/19 12:03
#稅務師#
同學您好1)收到商品時: 借:受托代銷商品(售價) 貸:受托代銷商品款(售價) (2)對外銷售時: 借:銀行存款 貸:受托代銷商品 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (3)收到增值稅專用發(fā)票時: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 借:受托代銷商品款 貸:應付賬款 ?。?)支付貨款并計算代銷手續(xù)費時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 其他業(yè)務收入
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購進煙絲是農產品嗎?進項稅抵抗13%?
稅法老師
??|
提問時間:09/21 16:23
#稅務師#
煙葉是農產品,煙絲不是,煙絲適用的稅率的為13%,不是農產品,購進煙絲按照13%抵扣。
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老師,公司罰員工的工資計入哪個科目
鄒老師
??|
提問時間:12/26 19:36
#稅務師#
你好,公司罰員工的工資,計入 營業(yè)外收入
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您好老師,農產品貨物他開出來的發(fā)票是免稅的,但我們可以抵扣是嗎?可以抵扣多少
青老師
??|
提問時間:12/08 15:11
#稅務師#
你好; 收到 免稅自產自銷的普票; 按照 9%計算進項稅抵扣; 按照票面合計金額*9%計算進項稅的
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小規(guī)模納稅人收到什么專票可以抵扣進項稅額?
樸老師
??|
提問時間:01/04 20:30
#稅務師#
同學你好 金稅盤的普票或者專票都可以全額抵扣
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發(fā)生壞賬,不影響應收賬款的賬面價值,理解不了
嘟嘟老師
??|
提問時間:06/18 08:58
#稅務師#
同學你好 其分錄為: 借:壞賬準備 貸:應收賬款 借方會增加賬面價值,貸方會減少賬面價值,所以總的不會影響賬面價值
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老師我今年報考中級三門,去年學了稅務師的稅一,稅二,涉稅實務,今年應該報考稅務師哪幾門
新新老師
??|
提問時間:06/29 11:28
#稅務師#
報考稅務師的三稅,財務與會計就可以了。
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留抵退稅的會計分錄怎么做?
悠然老師01
??|
提問時間:12/31 21:57
#稅務師#
借*銀行存款貸*應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
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老師,這個題該如何作答?
kingswu
??|
提問時間:12/21 10:47
#稅務師#
內容較多,稍后為您詳細解答
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;從國營農場購進免稅水果直接用于零售,收購金額22萬元,開具合法收購憑證免稅水果進項22*9%=1.98;購入運輸服務,將該批農產品運回企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,注明運費金額1萬元 老師請問,購入免稅水果的運費可以抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/26 10:51
#稅務師#
你好,這個水果是買來銷售可以
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企業(yè)所得稅中,若用收入沖減費用,雖然收入少計,可以扣除的費用也少了,但費用的扣除有的時候是有限額的,所以可能導致最終的應納稅所得額不一樣,是這樣理解嗎
稅法老師
??|
提問時間:10/28 11:51
#稅務師#
是的,您的理解正確
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老師,無形資產的研發(fā)費用加計75%扣除,形成暫時性差異么?
易 老師
??|
提問時間:12/12 21:00
#稅務師#
同學您好,不會,這要當是即不影響損益也不影響后期應納閣所得管員的不形成暫時性差異的
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甲企業(yè)將之前月份自煙農手中購進的煙葉(賬面成本11.62萬元),委托乙企業(yè)加工成煙絲,乙企業(yè)收取加工費價稅合計2萬元。 題目是稅務師二模最后一個大題,給的答案為11.62÷(1-9%)×1%=0. 13(萬 元 ) 不太理解在算甲企業(yè)增值稅時這里的乙企業(yè)收取加工費不要算進去嗎,不要算2/1.13*0.13嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:10/18 15:56
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里加工費的發(fā)票是普通發(fā)票,不可以抵扣進項,所以沒有計算。 祝您學習愉快!
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連載稿酬所得以一個月內取得收入為一次,這句話對嗎
小王老師
??|
提問時間:04/24 16:14
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是對的,同一項目連續(xù)性收入,以一個月取得的收入為一次。 祝您學習愉快!
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