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5.2號(hào)在張三購(gòu)買蔬菜350元,5.6號(hào)在張三購(gòu)買蔬菜300元,5.12號(hào)在張三購(gòu)買320元,請(qǐng)問全部可以稅前扣除嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/16 07:51
#稅務(wù)#
您好,您說的這個(gè)是沒有發(fā)票,很難的,用到零星支出要滿足條件的(對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人) 國(guó)家稅務(wù)總局2018年28號(hào)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國(guó)稅總局公告2018年28號(hào)),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 1、對(duì)按次納稅的自然人,向企業(yè)提供銷售、勞務(wù)或服務(wù),每次銷售額(不含稅)在500元以下,企業(yè)可憑自然人開具的個(gè)人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。 2、自然人連續(xù)發(fā)生銷售,每日累計(jì)發(fā)生的銷售額作為一次,總金額在500以下,企業(yè)可憑自然人開具的個(gè)人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。 另外,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理規(guī)定》規(guī)定,企業(yè)境內(nèi)支付屬于增值稅應(yīng)稅范圍的以發(fā)票作為稅前扣除憑證,但個(gè)人交易滿足,小額零星”條件的可以不需要發(fā)票。對(duì)于“小額零星”的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定只明確了“小額”是指金額低于增值稅起征點(diǎn)(500元/次) , 但是對(duì)于“零星”的標(biāo)準(zhǔn)卻沒有界定,因此對(duì)于每月都要支出500元的交易是否能認(rèn)定為“零星”是存在風(fēng)險(xiǎn)的。有稅務(wù)稽查案例表明,對(duì)于每月都要支出500元以下個(gè)人交易,持續(xù)交易一段時(shí)間的,稅務(wù)稽查認(rèn)定已經(jīng)不屬于“零星”交易而是“持續(xù)”交易,需要以發(fā)票為稅前扣除憑證。
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單位負(fù)擔(dān)個(gè)人部分養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn),個(gè)人需要繳納個(gè)人所得稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 12:10
#稅務(wù)#
你好,不需要繳納個(gè)人所得稅,抵扣不了個(gè)人所得稅的,你單位也沒法稅前扣除。
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你好,公司在賬上的車輛的罰款入營(yíng)業(yè)外支出還是車輛費(fèi)用?如果入營(yíng)業(yè)外支出用不用調(diào)增
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)記入營(yíng)業(yè)外支出。 可以稅前扣除的。
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議為零元轉(zhuǎn)讓,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),所有者權(quán)益為正數(shù),需要交個(gè)稅相關(guān)嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:43
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是不需要繳納的,這個(gè)是不需要的
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銷售型企業(yè)可以開加工票嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:41
#稅務(wù)#
如果是商業(yè)的不可以的
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老師,我想問下,電子稅局里面申報(bào)社保跟社保官網(wǎng)里面申報(bào)有區(qū)別嗎,還是說是不同的啊
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:12
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是一樣的呢。
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老師 ,員工出差,只有航空運(yùn)輸發(fā)票行程單,沒有開專票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
高建老師
??|
提問時(shí)間:05/16 16:10
#稅務(wù)#
同學(xué),你好。是可以的抵扣進(jìn)項(xiàng)的,計(jì)算抵扣金額即可。
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A公司給股東分紅,股東為B公司,B公司收到分紅做為投資收益,這個(gè)投資收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:02
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要繳納企業(yè)做的事。
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企業(yè)購(gòu)買基金獲得的投資收益,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:14
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不需要納稅調(diào)整的。
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老師匯算清繳向銀行借款利息可以扣除嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:28
#稅務(wù)#
你好,銀行那邊給你開了發(fā)票可以。
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加工承攬合同印花稅稅率
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:30
#稅務(wù)#
加工承攬合同印花稅稅率0.03%
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老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開專票稅率是1了嗎
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/16 10:15
#稅務(wù)#
你好,是的,是這樣的
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老師年?duì)I業(yè)總值是年收入嗎、負(fù)債率怎么算
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:53
#稅務(wù)#
是的哦,負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額
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老師,設(shè)備原值232500,折舊年限3年,凈殘值百分之五,年限平均法折舊,那么折舊率是多少啊
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/20 15:55
#稅務(wù)#
計(jì)算的每月折舊率是1/36
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勾選完了的發(fā)票還能查到嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/16 12:13
#稅務(wù)#
你好,可以的,抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了,在抵扣確認(rèn)的頁面有一個(gè)歷史查詢,你選擇所屬期就行
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請(qǐng)問運(yùn)輸服務(wù)按月結(jié)算,開票這里數(shù)量和單位可以不填嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:54
#稅務(wù)#
需要可以不填,但是要附清單說明
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老師,我們是一般納稅人,這個(gè)合同開發(fā)票我應(yīng)該開什么大類
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:52
#稅務(wù)#
你好; 建筑服務(wù)*工程服務(wù)費(fèi); 記得發(fā)票欄備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址
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我公司是高新技術(shù)企業(yè)。我要勾選這個(gè)a107041這個(gè)表。就提示我填基礎(chǔ)信息表和高新技術(shù)證書。發(fā)證時(shí)間編號(hào),但是這個(gè)211-2是灰色的證書編號(hào)都是灰色填不了這要怎么填?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:48
#稅務(wù)#
1.確認(rèn)企業(yè)是否確實(shí)擁有有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)證書。高新技術(shù)企業(yè)證書是企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的官方證明,如果沒有該證書,則無法填寫相關(guān)編號(hào)。 2.如果企業(yè)確實(shí)擁有有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)證書,但表格中“211-2”部分仍為灰色且無法填寫,可能是以下原因:該部分信息需要由稅務(wù)系統(tǒng)或相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)填或確認(rèn),企業(yè)無法自行填寫。企業(yè)的稅務(wù)登記信息或高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定信息尚未在稅務(wù)系統(tǒng)中更新或同步,導(dǎo)致無法識(shí)別企業(yè)的證書編號(hào)。 3.針對(duì)以上情況,您可以嘗試以下解決方法:如果您的企業(yè)近期剛剛獲得高新技術(shù)企業(yè)證書,可能需要等待一段時(shí)間,待稅務(wù)系統(tǒng)更新信息后再進(jìn)行填寫。 4.在填寫其他相關(guān)表格時(shí),如基礎(chǔ)信息表和高新技術(shù)企業(yè)發(fā)證時(shí)間等,請(qǐng)確保所填信息與企業(yè)實(shí)際情況相符,并與審計(jì)報(bào)告中的數(shù)據(jù)保持一致
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老師,請(qǐng)問2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)必須和2023年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表一致嗎?我民辦非企業(yè),我是不是可以按照2023年的審計(jì)報(bào)告來。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 21:08
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是必須的,是需要相等的
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請(qǐng)問老師,我公司有個(gè)合作社,由于老板不懂財(cái)務(wù),在成立小規(guī)模時(shí),所有的業(yè)務(wù)都沒有入賬,后又轉(zhuǎn)成一般納稅人了,對(duì)于之前的業(yè)務(wù)現(xiàn)在想做無票收入可以么
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/16 21:54
#稅務(wù)#
可以 但是你們得按一般納稅人的了
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出口需要報(bào)什么稅?稅率多少?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:27
#稅務(wù)#
出口你最好先查一下退稅率,如果不退稅,稅收識(shí)別編碼是1的。這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,交增值稅附加稅,和國(guó)內(nèi)銷售一樣的 其他的免增值稅的不需要繳納 不退稅內(nèi)銷的一般13%的增值稅 大部分出口貨物不需要繳納出口關(guān)稅: 許多國(guó)家為了鼓勵(lì)出口,對(duì)出口貨物實(shí)行免稅或退稅政策。 國(guó)際貿(mào)易協(xié)定也可能包含對(duì)特定商品或特定國(guó)家/地區(qū)的出口免稅條款。 特定情況下可能需要繳納關(guān)稅: 某些國(guó)家對(duì)特定商品或特定出口目的地征收出口關(guān)稅。 出口貨物如果屬于受限制或禁止出口的商品類別,可能需要繳納特別關(guān)稅或稅費(fèi)。 關(guān)稅繳納的相關(guān)規(guī)定: 如果需要繳納出口關(guān)稅,出口貨物的納稅義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和繳納。 具體的繳納時(shí)間、地點(diǎn)、方式以及稅率等,可以參照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》以及其他相關(guān)法規(guī)進(jìn)行查詢。
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老師,公司購(gòu)買辦公樓用于自己辦公,購(gòu)買的辦公樓需要交哪些費(fèi)用。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:11
#稅務(wù)#
你好,需要交契稅和印花說
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老師你好,科目余額表和現(xiàn)金流量表之間有什么鉤稽關(guān)系
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 12:46
#稅務(wù)#
您好,科目余額表的貨幣資金余額,等于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
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老師,請(qǐng)問去年暫估成本,現(xiàn)在取得發(fā)票了,怎么做清算匯繳,應(yīng)該調(diào)整哪些表
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:34
#稅務(wù)#
你好!你有發(fā)票,可以不用調(diào)
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增值稅進(jìn)項(xiàng)余額10000,本期銷項(xiàng)1000,為什么要繳納增值稅?,不是足夠抵么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/16 08:49
#稅務(wù)#
看看申報(bào)表就知道了哈
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分公司葦獨(dú)立核算是不是不用單獨(dú)申報(bào)所得稅匯算清繳
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/16 10:56
#稅務(wù)#
是的,可以選擇單獨(dú)申報(bào)所得稅匯算清繳
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老師,我們承包的幾個(gè)項(xiàng)目,然后又包給別人做的(個(gè)人),之前說開票要收費(fèi)一直沒開,現(xiàn)在匯算清繳查發(fā)票就我們加稅點(diǎn)讓他幫忙開的,好幾個(gè)小項(xiàng)目施工加材料,他現(xiàn)在不一個(gè)一個(gè)項(xiàng)目開,直接一起匯總開一張材料發(fā)票和一張勞務(wù)發(fā)票可以嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/16 20:07
#稅務(wù)#
您好,可以的,你們自己區(qū)分一下金額就成
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您好老師,我是餐飲小規(guī)模,新公司,五月開始,23年繳納企業(yè)所得稅三萬多,現(xiàn)在年度匯算清繳顯示我這些都多繳納了,讓我申請(qǐng)退稅,退稅申請(qǐng)理由怎么寫?附件資料怎么填
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/16 16:19
#稅務(wù)#
您好,退稅的理由好寫,按實(shí)際,前半年盈利,下半年虧損了,只是這個(gè)查賬風(fēng)險(xiǎn)很大的,我21年退稅被查了
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老師固定資產(chǎn)處置后損失,匯算清繳是填以下這個(gè)表嗎,固定資產(chǎn)損失那一行?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:13
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,填寫這里,7行,固定資產(chǎn)損失,按照損失填寫第一格,處置收入填寫3,計(jì)稅基礎(chǔ)就是處置時(shí)賬面價(jià)值金額
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甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年7月生產(chǎn)黃酒200箱,每箱凈重30千克,取得不含稅銷售收入120000元,收取包裝物押金2 260元,押金單獨(dú)記賬,貨款及押金均已收到。 要求:計(jì)算甲酒廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:02/24 10:02
#稅務(wù)#
你好,消費(fèi)稅稅額=200*30/1000*240 除以1000,是1千克換算成一噸
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