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我們公司是勞務(wù)派遣,幫對方公司員工買了保險,現(xiàn)要開票問對方要回保險錢,開票內(nèi)容怎么選呢?
廖君老師
??|
提問時間:05/15 20:42
#稅務(wù)#
您好,“現(xiàn)代服務(wù)”—“商務(wù)輔助服務(wù)”-“人力資源服務(wù)”
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個體工商戶的經(jīng)營所得和經(jīng)營者自己的工資,年度需要一起匯算清繳嗎? 如果個體工商戶一季度查帳征收,2.3.4三個季度核定征收,年度要做匯算清繳嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 需要匯算清繳
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老師,這個并入綜合所得和不并入綜合所得有什么區(qū)別?
小菲老師
??|
提問時間:06/21 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 并入綜合所得,就是按照工資算 不并入綜合所得,就是單獨算
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企業(yè)個稅更正申報后為什么要繳納企業(yè)所得稅
文文老師
??|
提問時間:06/20 14:17
#稅務(wù)#
若更正的個稅減少了工資,則利潤總額會增加,也要更正企業(yè)所得稅
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你好老師,請問印花稅是在有簽訂合同的情況下才需要交是嗎,如果是無票收入這一部分需要繳納印花稅嗎?
東老師
??|
提問時間:06/20 11:23
#稅務(wù)#
你好,有合同的需要交稅,即使沒有合同的部分也是需要交稅的。
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辦公司注銷的時候出現(xiàn)該納稅人的社保費登記未注銷,請核實這個提示要怎么去核實
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:24
#稅務(wù)#
你好!這個你直接去找社保局就行
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這是剛收回來的公司,之前的數(shù)據(jù)填寫期初數(shù),賬上是不是得一直有這些數(shù)
小菲老師
??|
提問時間:06/20 12:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這些期初數(shù)是要的
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22年新做的稅務(wù)登記 公司成立幾年了 還需要做匯算清繳嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/01 09:33
#稅務(wù)#
每年都要做匯算清繳的
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我公司收到一張成本發(fā)票,記入了應(yīng)付賬款,后期因為各種原因,不再支付了,已經(jīng)記入的應(yīng)付賬款怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/20 21:05
#稅務(wù)#
借應(yīng)付帳款貸營業(yè)外收入
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大病互助15元個人部分 是不是要從員工的應(yīng)發(fā)工資里扣除
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 16:44
#稅務(wù)#
是的,凡是個人部分都得扣工資
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自己是自由職業(yè),發(fā)工資個稅太高,私轉(zhuǎn)私?jīng)]有流水就不能做房貸車貸業(yè)務(wù)。想問一下老師,自己辦一個什么個體戶可以不用開公戶,又可以少交稅的?
東老師
??|
提問時間:05/16 07:21
#稅務(wù)#
您好,個體戶本身就不開對公賬戶,如果能做到核定征收的,那就會少交稅的
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個人車子租給公司需要交哪些稅 稅率各多少
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:02
#稅務(wù)#
你好!需要增值稅1%,附加稅基本上可以免,個稅20%
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老師,我們公司把一個項目發(fā)包給個人,付他勞務(wù)費,費用挺高,如果代開發(fā)票勞務(wù)費個稅高,有沒有其他的合規(guī)方法操作呢
郭老師
??|
提問時間:06/20 10:26
#稅務(wù)#
在其他的公司有沒有社保的?如果有的話,你可以按照工資了。
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企業(yè)所得稅年度匯算清繳一般必須填寫哪幾個表格?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 11:32
#稅務(wù)#
你好,這個沒有固定的。 企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報的表格主要包括: 1.《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表》。這是匯算清繳的核心表格,用于匯總和計算企業(yè)全年的應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額、抵免所得稅額、應(yīng)納稅額等信息。 1.相關(guān)的附表。如《收入明細表》、《成本費用明細表》、《納稅調(diào)整項目明細表》等。這些附表用于詳細列示企業(yè)的收入、成本、費用、納稅調(diào)整等項目的具體情況,是年度納稅申報表的重要補充。 1.如果企業(yè)享受了某些稅收優(yōu)惠,還需要填報相應(yīng)的優(yōu)惠明細表,如《減免所得稅優(yōu)惠明細表》等。 1.對于有關(guān)聯(lián)方交易的企業(yè),還需要填報《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》等。
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小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則做賬不一樣?有什么區(qū)別?
郭老師
??|
提問時間:05/15 19:57
#稅務(wù)#
不一樣的,里面的科目不太一樣,就像你現(xiàn)在學(xué)的初級、中級這些就是企業(yè)會計準則。小企業(yè)會計準則里面的科目比較少,就像壞賬,他不需要計提,直接確認,借營業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。 企業(yè)會計準則的話,還需要借信用減值損失貸壞賬準備。然后,實際發(fā)生了借壞賬準備貸應(yīng)收賬款。一般上市公司或者是集團性質(zhì)的 建筑 房地產(chǎn) 醫(yī)藥 租賃 金融 選擇企業(yè)會計準則 規(guī)模較小的,選擇企業(yè)小會計準則做賬就行
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老師,公司一直沒有交過稅,然后有很多留底稅額,這個稅額是由進項累計結(jié)轉(zhuǎn)的,退稅的話這種是不在退稅范圍的嗎?我每次登錄稅務(wù)體統(tǒng)都有這個退稅提醒
東老師
??|
提問時間:05/16 10:13
#稅務(wù)#
對,他這個就是一個提醒,你不想退稅就可以不退。
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老師,去年提勞務(wù)成本提多了,可今年開勞務(wù)票不做勞務(wù)成本嗎?
東老師
??|
提問時間:05/16 11:22
#稅務(wù)#
你好,您的意思是發(fā)票不做賬嗎?
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按實際發(fā)放工資表公司年平均人數(shù)超了1人,如何可以少申報人,稅局查賬,如何可以合理降人數(shù)
薇老師
??|
提問時間:05/16 02:35
#稅務(wù)#
你好,實際情況發(fā)放的工資表人數(shù)已經(jīng)是確定申報的。如果確實超過可以更正申報。
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增值稅比對不通過,顯示《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0,未開具 發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-276141.6??墒墙衲昃蜎]有填寫過未開具發(fā)票這一欄
郭老師
??|
提問時間:08/09 12:16
#稅務(wù)#
你好,你之前是不是申報過未開具發(fā)票一欄是負數(shù)的?
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總公司貸款500萬給分公司200萬,分公司要給總公司開發(fā)票嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/09 15:11
#稅務(wù)#
您好,收利息么,收利息要開發(fā)票的
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老師您好,為什么匯算清繳報表收入成本那里不讓填寫,前邊單勾選也不讓改,我們不滿足小型微利企業(yè),那里不讓改
王璐璐老師
??|
提問時間:05/16 20:31
#稅務(wù)#
你好,這個是主表的哈,一般調(diào)整收入成本費用是在后面附表的哈
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老師您好,請教一個問題,社會團體A單位2012年向事業(yè)單位B借款24萬,購買價40萬轎車后入賬固定資產(chǎn)(2023年底固定資產(chǎn)已折舊40萬),A單位入賬應(yīng)付款24萬,轎車從2012年至2022年由B單位使用,在這期間修理費,保險都由A單位支付,2023年11月B單位將A單位起訴至法院要求償還24萬借款。經(jīng)法院調(diào)節(jié)處理,10年B公司用車費30萬,維修及保險5萬,一共35萬,A公司借款24萬加利息36萬,調(diào)節(jié)后兩單位同意相互抵銷,互不相欠。請教A公司這個賬務(wù)怎么處理呢,租費需繳稅嗎。
樸老師
??|
提問時間:05/16 08:56
#稅務(wù)#
1.借款和固定資產(chǎn)的初始入賬:2012年,A公司向B單位借款24萬,并購買了一輛價值40萬的轎車作為固定資產(chǎn)入賬。A公司應(yīng)分別借記“固定資產(chǎn)”40萬,貸記“長期借款”或“其他應(yīng)付款”24萬,并可能貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”16萬(假設(shè)用自有資金支付了剩余部分)。 2.固定資產(chǎn)折舊:轎車從2012年至2023年底已折舊40萬,這意味著轎車的賬面價值已經(jīng)減少到零。每年的折舊額應(yīng)根據(jù)A公司采用的折舊方法(如年限平均法、工作量法等)進行計算,并借記“累計折舊”,貸記“制造費用”或“管理費用”等相關(guān)科目。 3.維修及保險費用:在轎車使用過程中,A公司支付的修理費和保險費應(yīng)作為費用支出處理。借記“管理費用”或“銷售費用”(視轎車用途而定),貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。 4.法院調(diào)解后的處理:2023年11月,經(jīng)法院調(diào)解,A公司和B單位同意將借款、利息、用車費、維修及保險費用相互抵銷,互不相欠。A公司應(yīng)首先沖銷原有的“長期借款”或“其他應(yīng)付款”24萬,并貸記“營業(yè)外收入”或“其他收益”24萬(因為這部分債務(wù)被免除)。對于利息部分,如果A公司之前已經(jīng)計提了利息費用,應(yīng)沖銷相應(yīng)的“財務(wù)費用”和“預(yù)提費用”(或“應(yīng)付利息”)科目。如果尚未計提,則無需額外處理。對于B單位用車費30萬和維修及保險5萬,共計35萬,A公司無需再支付,因此無需進行賬務(wù)處理。但需要在財務(wù)記錄中注明這一事項,以備查考。 5.租費是否需要繳稅:在這個案例中,雖然轎車由B單位使用,但并未明確提及A公司是否向B單位收取了租金。如果A公司確實向B單位收取了租金,那么這部分租金收入應(yīng)計入A公司的營業(yè)收入,并需要按照相關(guān)稅法規(guī)定繳納稅款。然而,根據(jù)描述,這部分費用已經(jīng)通過法院調(diào)解相互抵銷,因此不存在租金收入的納稅問題。
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增值稅170.32,昆明應(yīng)該叫多少附加稅,分別是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/16 09:56
#稅務(wù)#
你好!城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%。
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老師看看這個月印花稅是不是不用報,7月份報
盛宇老師
??|
提問時間:06/20 23:15
#稅務(wù)#
您好,7月份申報印花稅。
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新能源汽車充電樁公司有什么稅收優(yōu)惠政策
王璐璐老師
??|
提問時間:05/15 12:46
#稅務(wù)#
你好,點對點的優(yōu)惠政策現(xiàn)在是沒有的,但是如果是小規(guī)模公司,有季度不超過30萬普票免交增值稅的優(yōu)惠政策,超過了30萬的金額按照1個點交增值稅,印花稅減半,還有小微企業(yè)5個點的企業(yè)所得稅優(yōu)惠
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老師 ,員工出差,只有航空運輸發(fā)票行程單,沒有開專票,能抵扣進項嗎?
高建老師
??|
提問時間:05/16 16:10
#稅務(wù)#
同學(xué),你好。是可以的抵扣進項的,計算抵扣金額即可。
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5.2號在張三購買蔬菜350元,5.6號在張三購買蔬菜300元,5.12號在張三購買320元,請問全部可以稅前扣除嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/16 07:51
#稅務(wù)#
您好,您說的這個是沒有發(fā)票,很難的,用到零星支出要滿足條件的(對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人) 國家稅務(wù)總局2018年28號《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。 1、對按次納稅的自然人,向企業(yè)提供銷售、勞務(wù)或服務(wù),每次銷售額(不含稅)在500元以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。 2、自然人連續(xù)發(fā)生銷售,每日累計發(fā)生的銷售額作為一次,總金額在500以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。 另外,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理規(guī)定》規(guī)定,企業(yè)境內(nèi)支付屬于增值稅應(yīng)稅范圍的以發(fā)票作為稅前扣除憑證,但個人交易滿足,小額零星”條件的可以不需要發(fā)票。對于“小額零星”的標準,規(guī)定只明確了“小額”是指金額低于增值稅起征點(500元/次) , 但是對于“零星”的標準卻沒有界定,因此對于每月都要支出500元的交易是否能認定為“零星”是存在風(fēng)險的。有稅務(wù)稽查案例表明,對于每月都要支出500元以下個人交易,持續(xù)交易一段時間的,稅務(wù)稽查認定已經(jīng)不屬于“零星”交易而是“持續(xù)”交易,需要以發(fā)票為稅前扣除憑證。
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您好!2022年代開的個人勞務(wù)發(fā)票,要補交稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/20 18:12
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 之前沒交現(xiàn)在就要補
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老師匯算清繳向銀行借款利息可以扣除嗎
郭老師
??|
提問時間:05/16 11:28
#稅務(wù)#
你好,銀行那邊給你開了發(fā)票可以。
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你好,公司在賬上的車輛的罰款入營業(yè)外支出還是車輛費用?如果入營業(yè)外支出用不用調(diào)增
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:01
#稅務(wù)#
你好,這個記入營業(yè)外支出。 可以稅前扣除的。
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